lampiran 3 cth laporan skt pkg 2011 sujang

Upload: linghes22

Post on 18-Jul-2015

53 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR JALAN KEPUK 19/2 SEKSYEN 19 40300 SHAH ALAM

LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN

PKG KALUMPANG (BQA5002) d/a SK KALUMPANG 44100 KERLING HULU SELANGORJANUARI DISEMBER 2011

FUNGSI PKG 2011

FUNGSI 1: FUNGSI 2:

MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN. MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.

FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOK. FUNGSI 4: FUNGSI 5: FUNGSI 6: FUNGSI 7: FUNGSI 8: MEMBANTU PENYEDIAAN DANPENERBITAN BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIA MENGIKUT PIAWAI YANG DITETAPKAN. (TIDAK BERKAITAN) MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER. MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH. (TIDAK BERKAITAN) MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

2

FUNGSI 1:

MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. Mengikut keperluan sekolah kelompok. b. Sasaran: 3 SK 1 SJKC 1 SM Tajuk: 1. Program Bulan EduwebTV c. Pelaporan aktiviti Kualiti: a. Merujuk buku panduan dan modul yang disediakan bagi setiap item. b. 100% penggunaan seminggu oleh setiap sekolah kelompok Masa: Januari - Oktober Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 1 hari = RM330.00 SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jumlah sklh ahli yang 11 terlibat Jum. aktiviti galakguna 5 / promosi yg dijalankan % sekolah menggunakan 100 bahan/peralatan yang dibekalkan. Aktiviti Hebahan portal 1.2.2011 EduwebTV Edaran Poster 1.3.2011 EduwebTV Sebaran bahan 29.3.2011 kursus EduwebTV Demo EduwebTV SK 7.4.2011 Hulu Bernam Hebahan portal 4.8.2011 ASTRO Tutor Tarikh Perkara Jum Kos 21000 Jum Kos 29000 Jumlah (RM) 0 0

KPI

Bil.

(Senaraikan aktiviti / projek) Galakguna dan promosi aktiviti teknologi pendidikan: 1.1.1 CDRI 1.1.2 EduwebTV 1.1.3 Kampus Astro 1.1.4 Portal/Laman Web 1.1.5 Resos P&P

1.1

a. 100% sekolahkelompok menggunakan bahan/peralatan yang dibekalkan. b. 1 kali aktiviti galakguna/promosi

Output

a. 5 aktiviti b. 100% sekolahkelompok menggunakan bahan/peralatan yang dibekalkan. Outcome a. Peningkatan penggunaan bahan dan peralatan yang dibekalkan. b. Pembudayaan amalan penggunaan teknologi pendidikan dalam P&P. c. Proses P&P lebih berkesan.

3

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) OS29000 13 orng X RM8.00 X 1 hari = RM104.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

1.2

Pengurusan Data Asas Teknologi Pendidikan 1.2.1 ICT

Kuantiti: a. Mengikut keperluan BTP / BTPN / PTPB

SSQS = 1 kali SPPICTS = 2 kali

1.2.2 PSS

STS = Sepanjang Tahun

a. Mengumpulkan data mengikut masa yang telah ditetapkan. . b. Membuat tindakikut mengikut keperluan. c. 100% sekolah kelompok mengisi kutipan data atas talian (SSQS, SPPICTS, IQ-PSS, I-NILAM)

IQ-PSS = 1 kali NILAM = 2 kali b. 100% sekolah kelompok c. 1 jadual kutipan data

Perkara Jumlah sekolah ahli Jum. sekolah yang selesai isi SSQS 1 Jum. sekolah yang selesai isi SPPICTS 1 Jum. sekolah yang selesai isi SPPICTS 2 Jum. sekolah yang telah isi STS Jum. sekolah yang selesai isi IQ PSS/ Penggredan PSS Jum. sekolah yang selesai isi NILAM

Jumlah 11 11 11 11 9 11 11

Output

a. Maklumat/dataasas yang diperlukan dikutip mengikut bilangan yang sepatutnya. b. Data dapat dikumpul mengikut masa yang ditetapkan. Outcome a. Data yang diperolehi membantu menganalisa kesan program/projek yang sedang dilaksanakan. b. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar.

Kualiti: Data dikumpul mengikut masa yang ditetapkan. Masa: Januari Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM 30 X 1 hari = RM330.00

Aktiviti Kutipan data SSQS Kutipan data SPPICTS Kutipan Data IQ PSS/ Penggredan Kutipan data NILAM

Tarikh 25.7 20.8 27.3 16.4 Mac Oktober 14.6.2011 1.11.2011

Perkara Jum Kos 21000

Jumlah (RM) 0

4

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

1.3

Pengurusan SKT PKG: 1.3.1 Perancangan SKT PKG 2011 Laporan Bulanan Pencapaian SKT PKG 2011 Laporan Pencapaian Tahunan SKT PKG 2011 Perancanngan SKT Individu Staf PKG Laporan Pencapaian SKT Individu Staf PKG

1.3.2 1.3.3

Kuantiti: a. 2 jenis perancangan SKT PKG b. 3 jenis pelaporan pencapaian SKT PKG c. 2 kali bengkel penyelarasan aktiviti PKG Daerah Kualiti: a. Dokumen yang kemaskini b. Menggunakan format yang standard c. Aktiviti dilaksanakan mengikut keperluan organisasi Masa: 13.1.2011 2.6.2011 Kos: OS21000 4 org x 6 kali x RM30.00 =RM720.00 OS29000 16 org x 2 hari x RM8.00 =RM256.00

a. 1 dokumenperancangan SKT PKG dan Staf PKG 2011 b. 12 dokumen laporan bulanan pencapaian SKT PKG c. 1 dokumen laporan pencapaian SKT PKG dan Staf Januari Jun 2011 d. 1 dokumen laporan pencapaian SKT PKG dan Staf akhir tahun 2011

1.3.4 1.3.5

Jumlah Perkara Jumlah perancangan 1 SKT PKG Jumlah laporan 12 bulanan SKT PKG Jumlah laporan 2 tahunan SKT PKG Jumlah laporan SKT 3 Staf Jumlah Bengkel / Mesyuarat 1 penyelarasan Akt PKG Daerah Perkara Jum Kos 21000 Jum Kos 29000 Jumlah (RM) 0 96.00

Output:

a. 1 Dokumenperancangan dan 2 Laporan pencapaian SKT 2011 disediakan dengan lengkap. Outcome: a. Aktiviti dapat dijalankan sebagaimana dirancang. b. Dasar-dasar KPM dapat dilaksanakan diperingkat zon. c. Perkhidmatan kepada sekolah dapat diberikan secara sistematik.

5

FUNGSI 2:

MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.

6

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan aras 1): 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Perkakasan Perisian Aplikasi Selenggaraan ICT Makmal Komputer 2.1.6 Schoolnet 2.1.7 Pusat Akses 2.1.8 Konfigurasi Rangkaian (LAN/WAN) 2.1.9 Makmal Bahasa (MBMMBI) 2.1.10 Pelupusan dan penggantian 2.1.11 Pegawai dirujuk: GPB/FT17

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. 100% sekolah ahli b. PKG login STS setiap hari waktu bekerja c. Analisis log aduan STS setiap bulan d. Kaedah bantuan -online -onsite visit -fizikal -telefon Kualiti: a. Menggunakan manual/modul/pekeliling sedia ada. b. Buku log dan pelaporan menggunakan format yang standard. c. 90% masalah teknikal ICT diambil tindakan. Masa: Januari - Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) OutputPerkakasan Perisian Bilangan sekolah ahli 11 Bilangan sekolah terlibat 9 Bilangan Aduan Jumlah

KPI

2.1

a. Merekodkansemua aduan dan masalah yang diterima di dalam buku log aduan. b. Mengambil tindakan terhadap aduan yang diambil dalam masa 2 hari bekerja. c. 90% masalah teknikal ICT diambil tindakan. d. 1 analisa status peralatan ICT sekolah.

a. 100% masalahteknikal ICT diambil tindakan. b. 1 analisa status peralatan ICT sekolah. Outcome a. Masalah peringkat aras 1 diselesaikan b. Masalah teknikal yg mudah dapat segera diberi kepada sekolah yg memerlukan. c. Peralatan berfungsi dan boleh digunakan dg baik. d. Pengurusan makmal komputer, pusat akses dan resos ICT dapat ditingkatkan. e. Aktiviti/program ICT sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.

5

7

12

Analisa STS Jumlah Perkara Open In progress Esculate to BTPN Esculate to BTP Esculate to vendor Completed Completed with payment Completed without payment Closed

43

8

Perkara Jum Kos 21000

Jumlah (RM) 0

7

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Bengkel ICT

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. 1 Bengkel ICT Tajuk: Bengkel Blog/Portal Sekolah b. 1 Dokumentasi program yg lengkap Kualiti: a. Berpandukan modul yang dibekalkan b. Fasilitator yang berkelayakan Masa: Tarikh: 22 23.2.2011 Kos: OS29000 2 hari X 13 org X RM8.00 = RM208.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) a. Mengendali dan mengurus Bengkel ICT untuk Guru Penyelaras Bestari/FT17 b. 80% GPB/FT17 sekolah kelompok menerima latihan

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) OutputPerkara Jumlah bengkel Bilangan guru yang dilatih Bilangan FT17 yang dilatihAktiviti Bengkel Penyelarasan Pengurusan ICT Daerah Bengkel Pengurusan Penyelarasn ICT Daerah (FT) Taklimat Sekolah PemangkinKelompok Bengkel Portal Sekolah

KPI

2.2

Jumlah 4 11 5Tarikh 16.2.11

a. 4 bengkel yangtelah dijalankan b. 100% GPB dan FT17 telah dilatih Outcome a. Tahap penguasaan ICT dalam kalangan personel ICT sekolah meningkat. b. Guru ICT lebih kompeten. c. Sistem dan aplikasi di sekolah digunakan dengan baik.

10.3.2011

5.4.2011 1214.10.2011

Perkara Jum Kos 29000

Jumlah (RM) 160.00

8

FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOK.AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Memantau aktiviti dan khidmat nasihat pembestarian sekolah: 3.1.1 Aplikasi ICT 3.1.2 Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) 3.1.3 Learning Management System (LMS) 3.1.4 Inisiatif ICT 3.1.5 Portal 3.1.6 Projek Khas 3.1.7 Kelab/briged bestari 3.1.8 Program kolaborasi /perkongsian pintar 3.1.9 E-Bahan 3.1.10 E-Learning 3.1.11 SSQS/SPPICTS PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. Pemantauan 100% Sekolah dalam kelompok PKG. b. Jadual Pemantauan disediakan. Kualiti: SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) a. Melaksanakan satu kali pemantauan dan khidmat nasihat kepada semua sekolah ahli. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jum. sekolah yang 11 telah dipantau Jumlah pemantauan 16 Peratusan Pencapaian 100% Perkara Jumlah sekolah ahli Jum. sekolah yang mendapat 3 5 bintang SSQS Jumlah 11 11

KPI

3.1

Output

a. 11 sekolahmencapai 3-5 bintang SSQS. b. 11 sekolah (100%) mencapai tahap lebih 30% penggunaan peralatan ICT. Outcome a. Peningkatan penggunaan peralatan, bahan dan aplikasi ICT di sekolah b. Guru dan pelajar mengamalkan budaya ICT di dalam dan luar kelas. c. Pelajar bestari, inovatif dan kreatif.

b. 100% sekolahmencapai tahap 3 bintang dalam pembestarian sekolah berasaskan SSQS. c. Penggunaan ICT dalam kalangan guru sekolah berkenaan mencapai tahap sekurang-kurangnya 30%.

a. Menggunakaninstrumen atas talian SSQS/SPPICTS. b. Laporan pemantauan yg standard. Masa: Januari - Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00

Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jum. sekolah yang mencapai tahap lebih 11 30% penggunaan ICT Perkara Jum Kos 21000 Jumlah (RM) 0

(Rujuk Lampiran 1)

9

FUNGSI 4:

MEMBANTU PENERBITAN BAHANAKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Bil.

(Senaraikan aktiviti / projek)

TIDAK TERLIBAT

10

FUNGSI 5:

MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Memantau dan memberi khidmat nasihat: 5.1.1 Pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber Sekolah 5.1.2 Pengurusan program galakan membaca a. NILAM b. KM1M c. READ2011 5.1.3 Pengurusan Program literasi maklumat 5.1.4 Penggunaan Pusat Akses Sekolah Pegawai dirujuk: GPM

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. 100% Sekolah dalam kelompok PKG b. Jadual pemantauan disediakan Kualiti: a. Instrumen: IQ-PSS & I-NILAM b. Laporan pemantauan yg standard c. 100% sekolah mengisi data IQ-PSS dan I-NILAM Masa: Januari - Disember Kos: OS21000 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) a. Melaksanakan satu kali pemantauan dan khidmat nasihat kepada semua sekolah ahli yang dipantau.

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)Jumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jum lah sekolah yang 11 telah dipantau Jumlah pemantauan 11 Peratusan Pencapaian 100% (Rujuk Lampiran 2 dan 3) Jauhari NILAM 2010 SM SR Tahap Jum % JumGangsa Perak Emas Nilam Jumlah 118 43 13 7 181 18.8 6.9 2.1 1.1 28.8 478 312 199 164 1153

KPI

5.1

Output

a. PeningkatanJauhari program NILAM di sekolah setiap tahun SM = 42.2% SR = -10.7% b. 10 PSS mendapat pengiktirafan sekurang-kurangnya 3 bintang c. 3 PSS contoh PKG: SK Hulu Bernam SJKC Kalumpang SMK Kalumpang Outcome a. Pengurusan, perkhidmatan dan penggunaan PSS meningkat. b. Peningkatan bilangan pelajar mendapat pengiktirafan tahap Jauhari program NILAM. c. Sekolah melaksanakan program literasi

b. 100% sekolahmengisi data IQ-PSS / Penggredan PSS dan I-NILAM / Data NILAM

%22.7 14.8 9.5 7.8 54.7

Jauhari NILAM 2011 SM SR Tahap Jum % JumGangsa Perak Emas Nilam Jumlah Pngkatan 244 124 54 26 448 38.7 19.6 8.6 4.1 71 42.2 425 222 140 117 904

%20.7 10.9 6.9 5.7 44 -10.7

Perkara Jumlah sekolah ahli

Jumlah 11

11

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)Jumlah Perkara Jum. PSS Contoh SR 2 Jum. PSS Contoh SM 1 Perkara Jumlah Pusat Akses Jumlah Pusat Akses yang aktif Perkara Jum Kos 21000 Jumlah 5 5

KPI

maklumat. d. Budaya mendapatkan maklumat secara digital meningkat.

Jumlah (RM) 0

5.2

Khidmat bantu PSS

Kuantiti: a. 2 PSS 1 - 3 bintang setiap PKG. SK Kalumpang SJKT Ldg Escot b. 1 dokumentasi program yang lengkap Kualiti: a. Menggunapakai Modul Khidmatbantu PSS b. Tahap pencapaian IQ PSS meningkat Masa: 12 14.4.2011 5 7.7.2011 Kos: OS21000 2 org X RM30 X 3 hari = RM180.00 OS27000

a. Sekolah yang diberikhidmat bantu meningkat sekurangkurangnya 1 bintang. b. Sekolah melaksanakan 100% aktiviti PSS sebagaimana yang dirancang.

OutputPerkara Jumlah sekolah ahli Jum. sekolah yang diberi khidmatbantu Jum khidmatbantu Jum. PS yang mendapat 3 5 bintang IQ-PSS setelah khidmatbantuSekolah SK Kalumpang SK Hulu Bernam

Jumlah 11 2 11 2

a. 2 PSS telah diberiperkhidmatan khidmat bantu b. 2 PSS mendapat pengiktirafan sekurang-kurangnya 3 bintang. Outcome a. PSS berfungsi dg berkesan membantu guru dan pelajar mencapai objektif P&P, melaksanakan aktiviti literasi maklumat dan gerakan membaca.

Tarikh 12-13.7.11 21-22.9.11

Perkara Jum Kos 21000 Jum Kos 27000 Jum Kos 29000

Jumlah (RM) 0 0 240.00

12

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 2 sklh x RM500.00 =RM1,000.00 OS29000 3 hari X 2 sklh X 14 org X RM8.00 = RM672.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

5.3

Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

Kuantiti: a. 1 Bengkel PSS setiap PKG b. Tajuk: Aplikasi Literasi Maklumat Dalam P&P c. 1 Dokumentasi program yg lengkap Kualiti: a. Menggunakan modul yang disediakan. b. Meningkatkan pengetahuan dan pengurusan PSS c. Fasilitator yang berkelayakan. Masa: Tarikh: 12 - 13.4.2011 SMK Ampang Pecah Kos: OS29000 3 hari X 14 org X RM8.00 = RM336.00

a. Mengendali danmengurus 1 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

b. 80% GPMmenerima latihan asas pengurusan PSS .

Perkara Jum sklh ahli Jumlah GPM yang menerima latihan Jumlah bengkelAktiviti Bengkel Penyelarasan Pengurusan PSS Pengurusan Khidmat Bantu PSS Aplikasi Literasi Maklumat Dalam P&P

Jumlah 11 11 3Tarikh 14.2.2011 4-6.4.2011 6 8.9.2011

Output

a. 3 bengkel yangdijalankan. b. 100% GPM menerima latihan Outcome a. GPM mempunyai kelayakan / kemahiran asas untuk mengurus PSS. b. Perkhidmatan dan pengurusan aktiviti PSS / panitia matapelajaran berlangsung dengan lebih sempurna.

Perkara Jum Kos 29000

Jumlah (RM) 336.00

13

FUNGSI 6:

MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKANAKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Bil.

(Senaraikan aktiviti / projek)

Jumlah

6.1

Membantu duplikasi bahanbahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG 6.1.1 DVD/VCD/CD

Kuantiti: a. Mengikut permohonan pelanggan Kualiti: a. Berkualiti dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan b. Analisa rekod perkhidmatan Masa: Januari - Disember Kos: Tiada Kuantiti: a. 100% Sekolah Kelompok PKG Kualiti: a. Jadual penyebaran bahan b. SAP penerimaan bahan c. Portal/Laman web yang kemaskini d. Bahan terkini Masa: Januari - Disember Kos:

a. Memberikanperkhidmatan yang memuaskan, mesra, berkualiti dan mengikut piagam pelanggan. b. Tempoh dan jumlah bahan disediakan mengikut persetujuan dg pelanggan.

Jumlah PKG terlibat1

Jum Bahan DVD VCD CD data33

Output

a. 33 bahan yangdiduplikasi Outcome a. Koleksi dan penggunaan bahan meningkat. b. Penggunaan perlatan yang dibekalkan di PKG dimaksimakan.

33

Output mengikut perbekalan b. Memastikan bahanbahan diterima oleh sekolah dalam keadaan baik dan mencukupi. c. Portal mudah untuk diakses. d. Bahan mudah untuk dimuat-turun.Jumlah

6.2

Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG 6.2.1 Bahan cetak 6.2.2 Bukan cetak 6.2.3 Bahan digital

a. Mengedarkan bahan

Jumlah PKG Bukan Cetak terlibat Cetak 1 5

Jum Bahan

a. Bahan-bahan yangdibekalkan sampai ke sasaran tepat pada masanya. Outcome a. Guru mencapai objektif pengajaran. b. Peningkatan penggunaan bahan P&P yang dibekalkan disekolah (oleh guru dan murid)

5

Bahan Digital Jumlah Perkara Jumlah PKG terlibat 1 Bahan Kurikulum 49 Bahan Umum 6

(Rujuk Lampiran 4)

14

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Tiada

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

6.3

Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalam pelbagai bentuk. 6.3.1 poster 6.3.2 brosur 6.3.3 kelendar 6.3.4 buletin 6.3.5 lain-lain

Kuantiti: a. 100% Sekolah Kelompok PKG. Kualiti:

a. Mengedarkan bahanmengikut perbekalan.

OutputNama Bahan Poster Brosur Kelendar Buletin Lain-lain Jum. Bahan 44

a. Bahan-bahan yangdibekalkan sampai ke sasaran tepat pada masanya. Outcome a. Masyarakat sekolah maklum keberlangsungan program dan projek pendidikan.

a. Jadual penyebaranbahan. b. SAP penerimaan bahan. Masa: Januari - Disember Kos: Tiada

b. Memastikan bahanbahan diterima oleh sekolah dalam keadaan baik dan mencukupi.

11 11 1

6.4

Mesyuarat Penyelarasan: 6.4.1 Mesyuarat JK Pengurusan Aktiviti (JKPA) PKG Kuantiti: 1 Kali Mesyuarat. Kualiti: Mengikut prosedur/tatacara mesyuarat Masa: Jun Kos: OS29000 1 kali X 13 org X RM 3 = RM39.00 Kuantiti: 3 Kali Mesyuarat setiap 1 Kualiti: Mengikut prosedur/tatacara mesyuarat Masa:

a. Mengendali danmengurus mesyuarat mengikut prosedur yang telah ditetapkan. b. Menyediakan minit mesyuarat

OutputNama Mesyt JKPA PKG GPM Jum. Mesyt 1 3 GPB 3 Tarikh mesyt 26.10.11 1.3.11 14.6.11 27.10.11 1.3.11 27.7.11 27.10.11

a. 1 mesyuarat JKPA b. 6 mesyuarat JKGPM/GPB c. 4 Bilangan mesyuarat Pengurusan PKG Outcome a. Program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. b. Maklumat dasar kerajaan dapat disampaikan.

c. Menyediakanmaklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum mesyuarat seterusnya diadakan.

6.4.2 Mesyuarat: 6.4.2.1 JK GPM 6.4.2.2 JK GPB

Jumlah (RM) Perkara Jum Kos 29000 306.00

15

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Januari, Jun, Oktober Kos: OS29000 6 kali X 13 org X RM 3 = RM234.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

c. Maklumbalas yangberkaitan dapat dilaksanakan sebagaimana sepatutnya..

FUNGSI 7:

MEMBANTU PROSES PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAHAKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Bil.

(Senaraikan aktiviti / projek)

TIDAK TERLIBAT

16

FUNGSI 8: MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAHAKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan 8.1.1 Penggunaan peralatan 8.1.2 Penggunaan bahan cetak / bukan cetak /digital 8.1.3 EduwebTV 8.1.4 Kampus ASTRO 8.1.5 Penerbitan bahan P&P 8.1.6 Instructional Design 8.1.7 E-Learning 8.1.8 Portal 8.1.9 Projek/bahan inovasi 8.1.10 Best Teaching Practice PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti: a. Mengikut keperluan sekolah Sasaran: Kualiti: SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) OutputJumlah Perkara Jumlah sekolah ahli 11 Jumlah sekolah yang 3 telah dibantu Jumlah khidmat bantu 3 kepakaran Perkara Jum Kos 21000 Jumlah (RM) 0

KPI

8.1

a. Meningkatkan20% penggunaan aplikasi dan program teknologi pendidikan

a. 3 khidmatkepakaran yang diberikan. Outcome a. Penggunaan peralatan dan bahan yang dibekalkan di sekolah meningkat. b. Pengisian rekod penggunaan meningkat.

a. Menggunakanmanual / modul / borang yang disediakan. b. Laporan perkhidmatan yang standard.

b. Meningkatkankompeten guru dalam menggunakan resos P&P yang disediakan

Masa: Januari - Disember Kos: OS21000

17

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 11 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

8.2

Bengkel Teknologi Pendidikan

Kuantiti: a. 1 Bengkel Teknologi Pendidikan setiap PKG. Tajuk: Pembugaran Penggunaan EduwebTV b. 1 Dokumentasi program yg lengkap. Kualiti: a. Menggunakan manual / modul yang disediakan. b. Fasilitator yang berkelayakan. Masa: Tarikh: 29-30 Mac 2011 Kos: OS29000

a. Mengendali dan mengurus Bengkel Teknologi Pendidikan b. Meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan resos P&P yang disediakan

OutputPerkara Jumlah PKG Jumlah bengkel Jum Guru DilatihAktiviti 1. Bengkel Pembugaran Penggunaan EduwebTV 2. Bengkel Boneka Dlm P&P 3. Bengkel Suntingan Video

Jumlah 1 3 58Tarikh 2930.3.2011 21.5.2011 1819.5.2011

a. 3 bengkel yangdijalankan Outcome a. Guru membudayakan amalan teknologi pendidikan dalam P&P. b. Guru kompeten dalam bidang Teknologi Pendidikan.

Perkara Jum Kos 29000

Jumlah (RM) 224.00

18

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) 2 hari X 14 org X RM8.00 = RM224.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Lampiran 1 JADUAL PEMANTAUAN ICT PKG KALUMPANG 2011KEKERAPAN (TARIKH)BIL SEKOLAH

PEMANTAUAN ICT (FUNGSI 3.1) Tarikh Cadangan Tarikh Sebenar 27.4.2011 7.4.2011

SUSULAN Tarikh Cadangan Tarikh Sebenar

KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT (FUNGSI 2.1 / 8.1) Tarikh Laksana 2.1 8.1

JUMLAH

1 SMK KALUMPANG 2 SK HULU BERNAM

4.4.2011 21.4.2011

1 1

19

3 SK KERLING 4 SK KALUMPANG 5 SK LEMBAH BERINGIN

19.5.2011 11.4.2011 2.3.2011 11.3.2011 11.4.2011 30.3.2011 31.3.2011 1.4.2011 8.4.2011

14.4.2011 27.4.2011 26.4.2011 28.3.2011 18.4.2011 13.4.2011 13.4.201 1 18.4.2011 12.4.2011 11 5 13.4.2011 8.2.2011 18.4.2011 3.3.2011 21.6.2011

1 2 2 1 1 2 2 2 1 16

6 SJKC KALUMPANG 7 SJKC KERLING 8 SJKT CHANGKAT ASA 9 SJKT ESCOT 10 SJKT KERLING 11 SJKT KALUMPANG JUMLAH

Lampiran 2

JADUAL PEMANTAUAN PSS PKG KALUMPANG 2011KEKERAPAN (TARIKH)BIL SEKOLAH

PEMANTAUAN PSS (FUNGSI 5.1) Tarikh Cadangan Tarikh Sebenar 20.6.2011 28.6.2011

SUSULAN Tarikh Cadangan Tarikh Sebenar

KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT PSS (FUNGSI 5.2 / 1.1 / 8.1) Tarikh Laksana 5.2 21.6.2011 12.9.2011 7.4.2011 21.5.2011 1.1 8.1

JUMLAH

1 SMK KALUMPANG 2 SK HULU BERNAM

4.4.2011 21.4.2011

2 4

20

3 SK KERLING 4 SK KALUMPANG 5 SK LEMBAH BERINGIN 6 SJKC KALUMPANG 7 SJKC KERLING 8 SJKT CHANGKAT ASA 9 SJKT ESCOT 10 SJKT KERLING 11 SJKT KALUMPANG JUMLAH

19.5.2011 11.4.2011 2.3.2011 21.3.2011 11.4.2011 30.3.2011 31.3.2011 1.4.2011 8.4.2011

30.6.2011 13.7.2011 17.8.2011 28.3.2011 1.7.2011 29.6.2011 22.9.2011 24.8.2011 15.8.2011 11

30.6.2011 1213.7.2011 13.4.2011

2 3 1

28.3.2011 1.7.2011 29.6.2011 2223.9.2011 13.4.2011 18.4.2011

2 3 2 3 1 1

7

1

3

24

Lampiran 3

ANALISA PENGGERDAN PSS PKG KALUMPANG 2011Bil Nama Sekolah

Tarikh 20.6.2011 28.6.2011 30.6.2011 13.7.2011

Bhg A 120 136 139 132

Bhg B 45 78 47 59

Bhg C 425 528 393 444

Bhg D 194 403 255 289

Bhg E 40 65 38 40

Markah 824 1210 827 964

Peratus 57.3 82.4 59.4 65.6

Gred C B C C

1 SMK KALUMPANG 2 SK HULU BERNAM 3 SK KERLING 4 SK KALUMPANG 5 SK LEMBAH BERINGIN

21

6 SJKC KALUMPANG 7 SJKC KERLING 8 SJKT LDG CHANGKAT ASA 9 SJKT LDG ESCOT 10 SJKT LDG KERLING 11 SJKT LDG KALUMPANG

28.3.2011 1.7.2011 29.6.2011 26.8.2011

150 98 81 79

84 46 43 48

495 373 325 347

421 209 252 259

40 13 39 25

1190 739 767 758

81 50.3 52.2 52

B C C C

Lampiran 4Fungsi 1 1.1: Galakguna dan promosi aktiviti teknologi pendidikan: Tarikh 1.2.2011 1.3.2011 29.3.2011 7.4.2011 4.8.2011 Fungsi 2 Sasaran Semua Sekolah Ahli Semua Sekolah Ahli Semua Sekolah Ahli SK Hulu Bernam Semua Sekolah Ahli Aktiviti Promosi EduwebTV Promosi EduwebTV Panduan muat turun bahan EduwebTV Kursus EduwebTV Promosi Astro Tutor Kaedah Hebahan di portal PKG Edaran poster Sebaran bahan kursus Bengkel & tunjukcara Hebahan di portal PKG

22

2.1: Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan aras 1 berdasarkan buku Log Aduan): Tarikh 8.2.2011 3.3.2011 13.4.2011 18.4.2011 21.6.2011 28.7.2011 1.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 16.8.2011 Sekolah SJKT Ladang Escot SK Kalumpang SJKT Ladang Changkat Asa SJKT Ladang Kerling SK Lmbh Beringin SJKT Changkat Asa SK Kerling SK Kerling SMK Kalumpang SJKT Escot SJKT Kerling SJKT Changkat Asa Bidang Capaian internet Monitor PS PUAS Monitor PC PSS Capaian internet Selenggaraan ICT Kaypi Capaian internet Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Pengisian SSQS Kaedah On-site On-Site On-site On-site Telefon Vendor On-site Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon

Fungsi 6 6.1: Duplikasi bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG Jenis DVD VCD CD Data Tajuk 1. Bahan mesyuarat PSS & ICT 1. Bahan Kursus EduwebTV 2. Bahan SSQS Kuantiti 11 11 11 Tarikh edaran / Muat naik 28.2.2011 29.3.2011 26.7.2011

6.2: Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG Jenis Bahan Cetak Bukan Cetak Tajuk Panduan Pengurusan Pusat Akses Kuantiti 5 Tarikh edaran / Muat naik 14.2.2011

23

Bahan Digital Bahan Kurikulum

Bahan Umum

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LINUS Buletin PKG Bil 1/2010 Exam Tutor Kampus Astro SSQS Data NILAM Mei 2011 SSQS 2010 SSPICTS 1/2011

49 1 1 1 1 1 1

4.1.2011 24.1.2011 28.7.2011 28.7.2011 1.7.2011 25.2.2011 22.4.2011

6.3: Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalam pelbagai bentuk. Jenis Poster Brosur Kalendar Buletin Lain-lain 1. EduwebTV 2. MBMMBI Tajuk Kuantiti 22 22 Tarikh edaran / Muat naik 1.3.2011 1.3.2011

1. Promosi digital EduwebTV

1

1.2.2011

Fungsi 8 8.1: Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan Tarikh 13.4.2011 13.4.2011 18.4.2011 Sekolah SK Kalumpang SJKT Ladang Escot SJKC Kerling Bidang Capaian Kampus ASTRO Capaian Kampus ASTRO Capaian Kampus ASTRO Kaedah On-site visit On-site visit On-site visit

Status Pelaksanaan AktivitiPerkara Kekerapan

24

Galakguna & Promosi Teknologi Pendidikan Pemantauan ICT Bengkel ICT Pemantauan PSS Khidmatbantu PSS Bengkel Pngurusan PSS Mesyuarat JKPA PKG Mesyuarat GPM Mesyuarat GPB Mesyuarat Staf Bengkel Teknopen

4 kali 11/11 4/1 11/11 2/2 3/1 1/1 3/3 3/3 3 3/1

Analisa AktivitiPerkara Jumlah aktiviti Jumlah aktiviti telah dilaksanakan Jumlah aktiviti belum dilaksanakan Jumlah akt digugurkan Jumlah aktiviti ditambah Jum Projek Khas/ Inovasi Jumlah akt anjuran bersama PKG se daerah Jum khidmat bantu daerah / negeri / negara Jumlah 9 7 2 0 6 1 4 2

25

Analisa Kewangan OS 21000 (TNT) 23000 24000 26000 27000 28000 29000 RM 3038.34 994.73 0 0 0 0 909.00

26