bab i pendahuluan i. latar belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/renja 2018.pdfkerja selama...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman
kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - SKPD)
adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis
untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan
kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
visi dan misi Daerah.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja
SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman
dalam penyusunan RAPBD SKPD yang bersangkutan.
II. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA –
SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
tentang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
III. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi dimaksudkan sebagai
bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan
yang baik (good governance) dan memberikan arah pengembangan e-government dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan
kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan transparan.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
pelaksanaan Tugas dan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,
komprehensip dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.
IV. Sistematika Renja - SKPD
Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
I. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2016 - 2017)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen merupakan SKPD baru yang
disahkan melalui Perda No. 5 tahun 2016 yang merupakan penggabungan dari Kantor
Pengelola Data Elektronik, Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika, Subag Santel pada Bagian Umum Setda dan LPPL Buana Asri
pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sragen, sebagai pelaksana urusan wajib
bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun Anggaran 2016 Kantor
Pengelola Data Elektronik telah melaksanakan 6 program dan 30 kegiatan dan pada tahun
anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 7 program dan 55
kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan masing-masing sebagai berikut :
A. Capaian Program Tahun 2016
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
realisasi anggaran sebesar 88% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa
terbayarnya abonemen biaya telp 0271 894001 selama 12 bulan, terbayarnya
pulsa 3 operator GSM to VoIP selama 12 bulan dan terbayarnya pulsa 2 operator
untuk SMS Center.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
realisasi anggaran sebesar 95% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa
terbayarnya pajak kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan terbayarnya pajak
kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 100%
dengan hasil kegiatan berupa terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan
asset Dinas Komunikasi dan Informatika selama 12 bulan.
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 100%
dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan 4
ruangan kantor selama 12 bulan.
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar
99.76% dengan hasil kegiatan berupa terpeliharanya komputer di Kantor PDE
sebanyak 20 buah selama 12 bulan, terpeliharanya mesin AC di Kantor PDE
sebanyak 10 unit selama 12 bulan.
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan
hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebagai penunjang
kegiatan operasional kantor selama 12 bulan.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar
100% dengan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan barang-barang
cetakan seperti lembar disposisi, stopmap PDE, buku BKU dan fotocopy selama 12
bulan.
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan dengan realisasi anggaran
sebesar 100% dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya bahan-bahan bacaan
berupa surat kabar dan majalah Teknologi Informasi, serta buku-buku peraturan
perundangan selama 12 bulan.
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar
93% dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya ketersediaan makan dan minum
tamu kunjungan ke Kantor PDE selama 12 bulan dan tersedianya makanan dan
minuman harian, rapat – rapat koordinasi, dan briefing setiap bulan pada Dinas
Kantor PDE selama 12 bulan.
j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi
anggaran sebesar 95% dan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan belanja
perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama
12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan realisasi anggaran
sebesar 100% dan hasil kegiatan berupa 1 unit dispenser.
b. Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan realisasi anggaran 100% dengan hasil
kegiatan berupa 2 buah lemari kayu.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan
realisasi anggaran sebesar 80% dan hasil kegiatan yaitu terpeliharanya 2 unit
kendaraan dinas/operasional roda empat selama 12 bulan.
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
dengan realisasi anggaran sebesar 99.82% dan hasil kegiatan berupa
terpeliharanya peralatan jaringan LAN dan WAN di semua
Satker/Kecamatan/kel/desa (Kegiatan pemeliharaan ini berupa perbaikan dan
penggantian/pembelian alat-alat jaringan dan sparepart komputer seperti : Radio
Access Point, Switch Hub, kabel UTP/STP, Antena, Tower, spanner, PoE, Pigtail,
memori, LAN card, VGA card, dll), terpeliharanya 360 titik koneksi jaringan secara
kontinyu, terlaksananya kegiatan monitoring jaringan online di 208
desa/kelurahan.
b. Kegiatan Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
realisasi anggaran sebesar 99% dengan hasil kegiatan yaitu 1 lisensi keamanan
jaringan cyberoam.
c. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan/update website dan konten dengan
realisasi anggaran sebesar 100% dengan hasil kegiatan berupa update konten
website selama 12 bulan.
d. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/Informasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan dengan realisasi anggaran 100% dengan hasil kegiatan berupa 1
dokumen masterplan TIK Kabupaten Sragen.
e. Kegiatan Pembangunan Jaringan Fiber Optic dengan realisasi anggaran sebesar
99% dan hasil kegiatan berupa jaringan fiber optic di Lingkungan Setda Kabupaten
Sragen.
f. Kegiatan Pembangunan Free Hotspot dengan realisasi anggaran sebesar 99,67%
dan hasil kegiatan berupa hotspot di 5 lokasi ruang public ( berupa tower, radio
wireless, access point, kabel ) untuk masyarakat yaitu di Taman Kridoanggo,
gedung Sasana Manggala Sukowati, alun-alun Kecamatan Sambirejo,
perpustakaan Kecamatan Gemolong dan Taman Gemolong.
g. Kegiatan Operasional LPSE dengan realisasi anggaran sebesar 82% dan hasil
kegiatan berupa operasional kegiatan LPSE selama 12 bulan.
h. Kegiatan Pengkajian dan pengembangan aplikasi e-Puskesmas dengan realisasi
anggaran sebesar 61% dan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu 1 aplikasi e-
Puskesmas.
i. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Surat Keterangan Desa dengan realisasi
anggaran sebesar 73% dan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu 1 update aplikasi
Surat Keterangan Desa.
j. Kegiatan Migrasi Frekuensi Jaringan dengan realisasi anggaran sebesar 99.56%
dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa migrasi frekuensi jaringan dari 2,4 MHz ke
5,8Mhz di 20 Kecamatan.
k. Kegiatan Penyediaan Jaringan Metro dengan realisasi anggaran sebesar 98% dan
hasil pelaksanaan kegiatan yaitu sewa jaringan fiber optic (metro) untuk 10
Kecamatan.
4. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
a. Kegiatan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga kerjasama pengembangan TIK
dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan hasil kegiatan berupa back up
data selama 12 bulan.
b. Kegiatan Audit Sistem Informasi dan Jaringan dengan realisasi anggaran sebesar
0% dikarenakan pada saat diadakan lelang terjadi gagal lelang, rekanan yang
mengajukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan.
5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan realisasi
anggaran sebesar 99,5% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa diklat
Networking untuk 2 orang dan diklat Programming untuk 4 orang.
b. Kegiatan Pelatihan IT di Brodband Learning Center(BLC) dengan realisasi
anggaran sebesar 92% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan TIK di
Broadband Learning Center sebanyak 500 orang.
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth
Internet) dengan realisasi anggaran sebesar 90% dan hasil pelaksanaan kegiatan
berupa bandwidth internet untuk jaringan online Pemkab Sragen sebesar 30 Mbps
selama 12 bulan.
b. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Penyediaan
Bandwidth untuk LPSE) dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dan hasil
pelaksanaan kegiatan berupa bandwidth internet untuk LPSE sebesar 15 Mbps
selama 12 bulan.
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja
Kantor Pengelola Data Elektronik
Tahun 2016
No Kode Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Satuan Target Renstra
SKPD pada Tahun
2011 s/d 2016
(periode Renstra
SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD sampai
dengan Tahun
(2015)
Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD 2016 yang
dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja 2016
yang dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra SKPD s/d
Tahun 2016
Tingkat Capaian
Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun 2016 (%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Permasalahan
1 2 3 4 4.A
5 6 7 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K
Rp
(Ribu)
Renja K
Rp
(Ribu)
DPA K
Rp
(Ribu) K
Rp
(Ribu) K Rp (Ribu) K
Rp
(Ribu)
% Volume % Volume % Volume
1.2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI,....
1 1.20 .
1.20.01
. 23
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
lebih memadai
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
1.20 .
1.20.01 . 23 . 01
Penyusunan sistem
informasi terhadap layanan publik
Tersedianya akses
internet untuk jaringan online
Pemkab Sragen
bulan 60 1.750.000 48 1.450.410 100 12 400 100 12 400 89 11 358.448 89,00 89,61 59 1.808.858 98,33 103,36 Kantor PDE
1.20 . 1.20.01 .
23 . 02
Penyediaan Bandwidth untuk LPSE
Tersedianya bandwidth internet
untuk LPSE
bulan 12 200 8 134.292 100 4 72 100 12 72 100 12 71.991 100,00 99,99 20 206.283 166,67 103,14 Kantor PDE kode rekening dalm dpa
1.25.1.25.01.23.03
Rata-rata capaian kinerja (%) 94,50 94,80 132,23 103,25
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 1.25 .
1.25.01
. 01
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang lebih memadai
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.25 .
1.25.01 .
01 . 02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya
kebutuhan akan
telepon di Kantor PDE
1rek PSTN
dan 4 GSM, 2
rek SMS center
9 45 6 30.618 100 3 15.6 100 3 15.6 88 3 13.728 88,00 88,00 9 44.346 100,00 98,55 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan
bermotor di KPDE
unit 50 10 40 6.31 100 10 1.8 100 10 1.8 94 10 1.703 94,00 94,65 50 8.014 100,00 80,14 Kantor PDE
1.25 .
1.25.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terselesaikannya
kegiatan di Kantor PDE
bulan 36 15 24 29.775 100 12 25.995 100 12 37.22 100 12 37.22 100,00 100,00 36 66.995 100,00 446,63 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Perawatan Kebersihan Kantor
ruangan 20 10 16 7.842 100 4 2 100 4 2 100 4 2 100,00 100,00 20 9.842 100,00 98,42 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terawatnya komputer dan AC di
Kantor PDE
unit # 75 # 52.2 100 29 15 100 29 15 99 30 14.964 99,00 99,76 146 67.164 100,69 89,55 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian ATK dalam 1 Th
paket 5 75 4 57.181 100 1 14.82 100 1 14.82 100 0 14.82 100,00 100,00 4 72.001 80,00 96,00 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penggadaan barang cetakan, foto copy
dan jilid
paket 5 4 4 4.152 100 1 936 100 1 936 100 0 936 100,00 100,00 4 5.088 80,00 127,22 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terbayarnya langganan koran
dan majalah IT
bulan 60 12 48 9 100 12 2.54 100 12 2.54 100 12 2.54 100,00 100,00 60 11.54 100,00 96,17 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersediaya kebtuhan makan
dan minum bagi pegawai dan tamu
bulan 60 25 48 19.611 100 12 5.334 100 12 5.334 92 11 4.951 92,00 92,83 59 24.563 98,33 98,25 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat - rapat Koordinasi,
Konsultasi dan Bimbingan ke dalam
dan luar Daerah
maupun workshop,
seminar
bulan 60 100 48 78.043 100 12 32.8 100 12 32.8 94 11 31.09 94,00 94,79 59 109.134 98,33 109,13 Kantor PDE
Rata-rata capaian kinerja (%) 96,70 97,00 99,18 134,01
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
3 1.25 .
1.25.01
. 02
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur yang
lebih memadai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.25 . 1.25.01 .
02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya dispenser
unit 4 20 3 15.4 100 1 1.5 100 1 1.5 100 1 1.5 100,00 100,00 4 16.9 100,00 84,50 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 . 02 . 10
Pengadaan mebelair Tersedianya lemari penyimpanan alat jaringan
unit 2 8.5 0 0 100 2 8.5 100 2 8.5 100 2 8.5 100,00 100,00 2 8.5 100,00 100,00 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kondisi Kendaraan
Dinas Roda 4
unit 10 200 8 155.27 100 2 50.02 100 2 50.02 80 2 40.148 80,00 80,26 10 195.419 100,00 97,71 Kantor PDE
Rata-rata capaian kinerja (%) 93,33 93,42 98,67 94,07
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
4 1.25 .
1.25.01
. 15
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
lebih memadai
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.25.01 .
15 . 02
Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Terlaksananya pemeliharaan dan
pengembangan jaringan komunikasi
client # 1.250.000 # 1.233.423 100 370 248.75 100 370 330.408 99 366 329.8 99,00 99,82 1846 1.563.223 99,78 125,06 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
15 . 04
Penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Terwujudnya security sistem
yang handal di jaringan Pemkab.
Sragen
paket 5 762.489 4 752.489 100 1 10 100 1 10 99 1 9.9 99,00 99,00 5 762.389 100,00 99,99 Kantor PDE
1.25 .
1.25.01 . 15 . 06
Pengkajian dan
pengembangan sistem informasi
Terlaksananya
update website Sragen, Aplikasi dan
konten
bulan 60 75 48 72.41 100 12 20.564 100 12 20.564 100 12 20.564 100,00 100,00 60 92.974 100,00 123,97 Kantor PDE
1.25 . 1.25.01 .
15 . 09
Pembangunan jaringan Fiber Optic
Terwujudnya peningkatan
kualitas koneksi jaringan online
Pemerintah
Kabupaten Sragen
titik 1 90 0 0 100 1 90 100 1 290 199 2 287.5 199,00 99,14 2 287.5 200,00 319,44 Kantor PDE kode rekening dalm dpa
1.25.1.25.01.15.23
1.25 .
1.25.01 . 15 . 10
Pembangunan /
Upgrade Free Hotspot di 20 titik
Meningkatnya
kualitas sarana akses internet
gratis ditempat-tempat umum yang
strategis
titik 5 30 0 0 100 5 30 100 5 30 100 5 29.9 100,00 99,67 5 29.9 100,00 99,67 Kantor PDE kode rekening dalm
dpa 1.25.1.25.01.15.24
1.25 .
1.25.01 . 15 . 18
Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Terwujudnya update
masterplan TIK
masterplan 1 40 0 0 100 1 40 100 1 40 100 1 40 100,00 100,00 1 40 100,00 100,00 Kantor PDE baru dilaksanakan
pada tahun ke 5 (2016)
1.25 .
1.25.01 . 15 . 19
Operasional LPSE Terlaksananya
pengembangan operasional LPSE
dalam
meningkatkan kualitas layanan
pengadaan secara
elektronik
bulan 36 100 24 33.71 100 12 35.8 100 12 35.8 82 9 29.446 82,00 82,25 33 63.156 91,67 63,16 Kantor PDE kode rekening dalm
dpa 1.25.1.25.01.15.25
1.25 .
1.25.01 . 15 . 20
Pengkajian dan
pengembangan aplikasi e-Puskesmas
tersedianya
pelayanan kesehatan yang
lebih cepat kepada masyarakat
aplikasi 12 75 0 0 100 12 0 100 1 75 60 1 45.556 60,00 60,74 1 45.556 8,33 60,74 Kantor PDE kode rekening dalm
dpa 1.25.1.25.01.15.26
1.25 .
1.25.01 .
15 . 46
Pengembangan aplikasi
pelayanan publik
(Aplikasi Surat Keterangan di Desa)
tersedianya
pelayanan surat
keterangan desa kepada masyarakat
aplikasi 12 50 0 0 100 12 0 100 1 50 73 0 36.507 73,00 73,02 0 36.507 0,00 73,02 Kantor PDE kode rekening dalm
dpa
1.25.1.25.01.15.27
1.25 . 1.25.01 .
15 . 48
Migrasi frekuensi jaringan
meningkatnya kualitas jaringan
online
kecamatan 0 0 0 0 100 20 0 100 20 91.05 99 20 90.65 99,00 99,56 20 90.65 0,00 0,00 Kantor PDE di dpa masuk ke rekening 15.29
1.25 . 1.25.01 .
15 . 55
Penyediaan jaringan Metro
meningkatnya kualitas jaringan
online kecamatan
kecamatan 0 0 0 0 100 10 0 100 10 87.8 98 10 86.167 98,00 98,14 10 86.167 0,00 0,00 Kantor PDE di dpa masuk di rekening 15.30
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,82 91,94 89,30 118,34
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tinggi Sangat
Tinggi
5 1.25 .
1.25.01
. 16
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang lebih memadai
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
1.25 .
1.25.01 . 16 . 02
Kegiatan Fasilitasi
kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
kerjasama pengembangan TIK
dengan pihak ketiga (BPPT)
Terwujudnya
kualitas layanan TIK (Jasa Backup Data)
TB 1 36 0 0 100 1 36 100 2 36 100 2 36 100,00 100,00 2 36 200,00 100,00 Kantor PDE pelaksanaan pada
triwulan IV (2016) kode rekening dalm
dpa 1.25.1.25.01.16.03
1.25 . 1.25.01 .
16 . 03
Audit sistem informasi dan jaringan
Terwujudnya Audit sistem informasi
dan jaringan
paket 1 235 0 0 100 1 235 100 1 235 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Kantor PDE gagal lelang kode rekening dalm dpa
1.25.1.25.01.16.04
Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 50,00 100,00 50,00
Predikat kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
6 1.25 .
1.25.01
. 17
Meningkatnya
SDM perangkat
daerah
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
1.25 .
1.25.01 .
17 . 01
Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi
Terpenuhinya SDM
maintenance IT
orang 25 206.849 20 156.849 100 5 50 100 5 50 99 5 49.749 99,00 99,50 25 206.599 100,00 99,88 Kantor PDE
1.25 .
1.25.01 . 17 . 04
Pelatihan IT di
Broadband Learning Center (BLC)
Sarana pendidikan
dan pelatihan bagi masyarakat di bidang TIK
orang 80 100 40 54.074 100 40 49.788 100 500 49.788 92 460 46.031 92,00 92,46 500 100.105 625,00 100,11 Kantor PDE kode rekening dalm
dpa 1.25.1.25.01.17.03
Rata-rata capaian kinerja (%) 95,50 95,98 362,40 99,99
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) 94,53 91,44 112,69 109,81
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
B. Capaian Program Tahun 2017 (Triwulan I)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi
anggaran sebesar 16% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa terbayarnya
abonemen biaya telp 0271 894001 selama 3 bulan, terbayarnya pulsa 3 operator
GSM to VoIP selama 12 bulan dan terbayarnya pulsa 2 operator untuk SMS Center.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional realisasi
anggaran sebesar 24% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa terbayarnya
pajak kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 0%
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 25% dengan
hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan 4 ruangan kantor
selama 3 bulan.
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar 4%
dengan hasil kegiatan berupa terpeliharanya komputer, AC dan peralatan
komunikasi selama 3 bulan.
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 7% dengan hasil
kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebagai penunjang kegiatan
operasional kantor selama 3 bulan.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar
48% dengan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan kebutuhan barang-barang
cetakan seperti lembar disposisi, stopmap Kominfo, buku BKU dan fotocopy selama
3 bulan.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar
0%.
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan dengan realisasi anggaran
sebesar 20% dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya bahan-bahan bacaan berupa
surat kabar dan majalah Teknologi Informasi, serta buku-buku peraturan
perundangan selama 3 bulan.
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar
12% dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya ketersediaan makan dan minum
tamu kunjungan ke Dinas Kominfo selama 3 bulan dan tersedianya makanan dan
minuman harian, rapat – rapat koordinasi, dan briefing setiap bulan pada Dinas
Kominfo selama 3 bulan.
k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi
Kegiatananggaran sebesar 13% dan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan
belanja perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
selama 3 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan realisasi anggaran
sebesar 99% dan hasil kegiatan berupa 4 unit filing cabinet dan 1 unit AC untuk
Dinas Kominfo.
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi anggaran
100% dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan pembayaran sewa
tanah di Candi Cetho untuk repeater.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi
anggaran sebesar 12% dan hasil kegiatan yaitu terpeliharanya 2 unit kendaraan
dinas/operasional roda empat selama 3 bulan.
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Kantor dengan realisasi
anggaran 0%.
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
dengan realisasi anggaran sebesar 18% dan hasil kegiatan berupa terpeliharanya
peralatan jaringan LAN dan WAN di semua Satker/Kecamatan/kel/desa (Kegiatan
pemeliharaan ini berupa perbaikan dan penggantian/pembelian alat-alat jaringan
dan sparepart komputer seperti : Radio Access Point, Switch Hub, kabel UTP/STP,
Antena, Tower, spanner, PoE, Pigtail, memori, LAN card, VGA card, dll),
terpeliharanya 360 titik koneksi jaringan secara kontinyu.
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
dengan realisasi anggaran sebesar 17% dengan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya
kebutuhan 5 orang SDM TIK untuk pemeliharaan jaringan TI.
c. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan realisasi anggaran sebesar
97,5% dan hasil kegiatan yaitu 1 unit LCD Proyektor, 2 buah layar lebar, 2 buah
bracket layar lebar, 1 unit converter VGA to Video dan kabel listrik dan kabel video.
d. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
e. Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
dengan realisasi anggaran 0%.
f. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Auditorium dengan realisasi anggaran 0%.
g. Kegiatan Pembangunan Jaringan Fiber Optic dengan realisasi anggaran sebesar
0%.
h. Kegiatan Pembangunan Free Hotspot dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
i. Kegiatan Migrasi Frekuensi Jaringan dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
j. Kegiatan Penyediaan Jaringan Metro dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
k. Kegiatan Public Key Infrastruktur/Tanda Tangan Digital dengan realisasi anggaran
sebesar 0%.
l. Kegiatan Update Website dengan realisasi anggaran sebesar 6% dengan hasil
kegiatan berupa update berita website selama 3 bulan.
m. Kegiatan Pengadaan Security Ruangan dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
n. Kegiatan Pengkajian dan pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
o. Kegiatan Pengadaan Website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
p. Kegiatan Penyediaan Akses Free Internet di area Publik dengan realisasi anggaran
sebesar 0%.
q. Kegiatan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran FM dengan
realisasi anggaran sebesar 0%.
r. Kegiatan Permohonan Baru Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran AM dengan
realisasi anggaran sebesar 0%.
s. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik berbasis
Teknologi Masa Depan dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
4. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
a. Kegiatan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga kerjasama pengembangan TIK
dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan realisasi
anggaran sebesar 2% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa diklat Networking
untuk 2 orang.
b. Kegiatan Pelatihan IT di Brodband Learning Center(BLC) dengan realisasi anggaran
sebesar 18% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan TIK di Broadband
Learning Center sebanyak 100 orang.
c. Kegiatan Bintek PPID Pembantu Kab. Sragen dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
d. Kegiatan Operasional Dewan TI dengan realisasi anggaran sebesar 5% dan hasil
pelaksanaan kegiatan berupa operasional Dewan TIK selama 3 bulan.
6. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
c. Kegiatan Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM dengan
realisasi anggaran sebesar 0%.
d. Kegiatan Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
e. Kegiatan Lomba Inovasi Aplikasi e-Government dengan realisasi anggaran sebesar
0%.
f. Kegiatan Pembuatan Aplikasi Film Pendek e-Gov Kab. Sragen dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
g. Kegiatan Pembentukan Sekretariat PPID Kab. Sragen dan Pemberdayaan PPID
Pembantu Kab. Sragen dengan realisasi anggaran sebesar 14% dan hasil
pelaksanaan kegiatan berupa 1 papan nama PPID Kab. Sragen.
h. Kegiatan Rakor dan Monev PPID Pembantu Kab. Sragen dengan realisasi anggaran
sebesar 0%.
i. Kegiatan Penyusunan SOP PPID dan DIP (Daftar Informasi Publik) dengan realisasi
anggaran sebesar 0%.
j. Kegiatan Monev Warnet dan Game Online dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
k. Kegiatan Monev Menara Telekomunikasi dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
l. Kegiatan Monev Isi Siaran Radio dan Televisi dengan realisasi anggaran hanya
sebesar 0%.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth
Internet) dengan realisasi anggaran sebesar 0%.
Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Renja Triwulan I
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017
No Kode Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Satuan Target Renstra
SKPD pada Tahun
2016 s/d 2021
(periode Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian Kinerja
Renstra SKPD
sampai dengan
Tahun (2016)
Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017) yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD 2017 yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja 2017 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
Renstra SKPD
s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017 (%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Permasalahan
1 2 3 4 4.A
5 6 7 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17
K Rp (Ribu) K
Rp
(Ribu) K
Rp (Ribu)
Renja K
Rp (Ribu)
DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K
Rp
(Ribu) K Rp (Ribu)
% Volume % Volume % Volume
2.1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 2.10 .
2.10.01
. 01
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
yang lebih
memadai
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.10 .
2.10.01 .
01 . 02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya
kebutuhan akan
telepon di Kantor
PDE
bulan 60 90 0 0 100 12 18 100 12 18 25 3 2.951.150 25,00 16,40 3 2.951 5,00 3,28 Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan
bermoto Kantor
PDE
bulan 60 42.5 0 0 100 12 2.5 100 12 2.5 25 3 597.25 25,00 23,89 3 597 5,00 1,41 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselasaikannya kegiatan di Kantor PDE
bulan 60 569 0 0 100 12 89 100 12 89 25 3 0 25,00 0,00 3 0 5,00 0,00 Dinas Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Perawatan Kebersihan Kantor
bulan 12 15 0 0 100 12 2 100 12 2 25 3 494.5 25,00 24,73 3 494 25,00 3,30 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
Anggaran tenaga kebersihan yang
semula 6 bulan
hanya dicairkan 2
bulan. 3 orang
masih dianggarkan dibagian umum sampai bulan
Oktober. 1 orang
dibayarkan setelah anggaran perubahan ditetapkan.
2.10 . 2.10.01 .
01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terawatnya komputer dan AC
di (Kantor PDE &
Santel)
bulan 60 405.486 0 0 100 12 29 100 12 29 25 3 1.065.000 25,00 3,67 3 1.065 5,00 0,26 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian ATK dalam 1 Th
bulan 60 95 0 0 100 0 15 100 12 15 25 3 1.123.500 25,00 7,49 3 1.123 5,00 1,18 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
01 . 11
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penggandaan
barang cetakan,
foto copy dan jilid
bulan 60 10.95 0 0 100 0 950 100 12 950 48 6 456 48,00 48,00 6 456 10,00 4,16 Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
kantor
bulan 54 21 0 0 100 6 0 100 6 2 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
01 . 13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan
kantor (Kantor
PDE & Santel)
bulan 60 917 0 0 100 12 113.5 100 12 96.5 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terbayarnya
langganan koran dan majalah IT
bulan 60 14.8 0 0 100 12 2.8 100 12 2.8 25 3 570 25,00 20,36 3 570 5,00 3,85 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
01 . 17
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya kebutuhan makan
dan minum bagi
pegawai dan tamu
bulan 60 91.5 0 0 100 12 6.5 100 12 10 25 3 1.200.000 25,00 12,00 3 1.2 5,00 1,31 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
01 . 18
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi dan bimbingan ke dalam dan luar
daerah maupun workshop,
seminar
bulan 60 575 0 0 100 12 35 100 12 65 25 3 8.517.750 25,00 13,10 3 8.517 5,00 1,48 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 22,75 14,14 6,22 1,69
Predikat kinerja Tinggi Rendah
2 2.10 .
2.10.01
. 02
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang lebih
memadai
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.10 .
2.10.01 .
02 . 06
Pengadaan
perlengkapan
rumah
dinas/jabatan
tersedianya
peralatan
pengamanan
rumah dinas/jabatan
paket 0 0 0 0 100 0 0 100 1 70 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
02 . 07
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terwujudnya ruangan kantor
yang representatif
(Filling kabinet, rak penyimpan arsip)
unit 14 100 0 0 100 4 10 100 4 17 # 4 9.900.000 100,00 58,24 4 9.9 28,57 9,90 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 02 . 09
Pengadaan
peralatan gedung kantor
tersedianya
peralatan untuk pemeliharaan
paket 0 0 0 0 100 0 0 100 1 10 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
02 . 22
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya
secara
rutin/berkala gedung kantor dan sewa tanah untuk
repeater (Santel)
tahun 5 30 0 0 100 1 5.5 100 1 45.5 # 1 5.500.000 100,00 12,09 1 5.5 20,00 18,33 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kondisi kendaraan
dinas roda 4
bulan 60 552 0 0 100 12 52 100 12 52 25 3 6.387.000 25,00 12,28 3 6.387 5,00 1,16 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung/kantor
Pemeliharaan peralatan
kerja/PABX (Santel)
bulan 60 73 0 0 100 12 14 100 12 19 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 37,50 13,77 13,39 7,35
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Rendah Rendah
3 2.10 .
2.10.01
. 15
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
yang lebih memadai
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
2.10 .
2.10.01 .
15 . 02
Pembinaan dan
pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
terlaksananya
pemeliharaan dan
pengembangan jaringan komunikasi
(Kantor PDE),
terlaksananya pembinaan, pemberdayaan
dan pengembangan
KIM (Bidang
kominfo)
bulan 60 2.250.000 0 0 100 12 290 100 12 327.5 25 3 57.397.000 25,00 17,53 3 57.397 5,00 2,55 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
15 . 03
Pembinaan dan
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi
Diseminasi melalui
media radio dan
media luar ruang
(Bidang Kominfo)
kali 60 125 0 0 100 12 25 100 12 25 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 03
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
jumlah SDM IT untuk maintenance
jaringan TIK
orang 42 731.4 0 0 100 5 90 100 5 90 25 1 15.000.000 25,00 16,67 1 15 2,38 2,05 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 05
Pengadaan alat studio dan
komunikasi
perangkat untuk pameran, paparan
set 6 125 0 0 100 2 20 100 2 20 # 2 19.500.000 100,00 97,50 2 19.5 33,33 15,60 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Terwujudnya integrasi aplikasi dan sistem
informasi dengan
satu kode entitas
buah 9 1.050.000 0 0 100 2 40 100 2 40 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 07
Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan
informasi
Perbup Warnet (Bid. Kominfo)
kali 4 100 0 0 100 1 25 100 1 25 25 0 0 25,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
15 . 09
Pembangunan
jaringan Fiber Optic
Terwujudnya
peingkatan
kualitas koneksi
jaringan online Pemerintah
Kabupaten Sragen di main road
SKPD/OPD 49 7.350.000 0 0 100 6 300 100 6 300 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 10
Pembangunan / Upgrade Free
Hotspot
jumlah hotspot di area publik
lokasi 20 120 0 0 100 5 30 100 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 15
Public Key Infrastructure
Terwujudnya keamanan data
dengan cara enkripsi
buah 9 900 0 0 100 1 50 100 1 50 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 15 . 16
Update Website Terlaksananya
update website Sragen, aplikasi
dan konten
kali 144 135 0 0 100 96 25 100 96 25 25 24 1.560.000 25,00 6,24 24 1.56 16,67 1,16 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
15 . 27
Pemeliharaan
gedung auditorium
Gedung auditorium
layak digunakan
tahun 5 150 0 0 100 1 26.74 100 1 26.74 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48
Migrasi frekuensi jaringan
Terwujudnya peningkatan kualitas koneksi
jaringan online
Pemerintah Kabupaten Sragen
titik 200 5.000.000 0 0 100 50 100 100 50 100 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 15 . 50
Pengadaan Security
Ruangan
terwujudnya
keamanan ruangan yang baik
unit 8 15 0 0 100 8 15 100 8 15 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 55
Penyediaan jaringan Metro
sewa jaringan FO kecamatan 20 398 0 0 100 20 120 100 20 120 25 5 0 25,00 0,00 5 0 25,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
15 . 56
Pengkajian dan
pengembangan
Aplikasi Pelayanan Publik
jumlah
SIM/Aplikasi
pelayanan publik
buah 9 700 0 0 100 1 50 100 1 50 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 57
Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan
jumlah webiste SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan
buah 245 1.225.000 0 0 100 10 30 100 10 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 59
Perpanjangan ijin Penyelenggaraan
Penyiaran Radio
Siaran FM
Terlaksananya Proses
Permohonan
Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio
Siaran FM (LPPL Buana Asri)
ijin 1 125 0 0 100 1 25 100 1 25 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 15 . 60
Permohonan Baru
Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio
Siaran AM
Terlaksananya
Proses Permohonan Baru Ijin
Penyelenggaraan
Penyiaran Radio
Siaran AM (LPPL Buana Asri)
ijin 1 125 0 0 100 1 25 100 1 25 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
15 . 62
Penyediaan akses Free internet di
area publik
band witd untuk hotspot area
lokasi 50 1.000.000 0 0 100 20 80 100 20 80 25 5 0 25,00 0,00 5 0 10,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 13,16 7,66 5,22 1,12
Predikat kinerja Rendah
4 2.10 .
2.10.01
. 16
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana aparatur
yang lebih
memadai
Program pengkajian dan penelitian
bidang komunikasi dan informasi
2.10 .
2.10.01 . 16 . 02
Kegiatan Fasilitasi
kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga kerjasama
pengembangan TIK dengan pihak ketiga (BPPT)
Terwujudnya
kualitas layanan TIK (jasa backup
data)
TB 2 250 0 0 100 2 50 100 2 50 25 1 0 25,00 0,00 1 0 50,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
di SPJ kan pada
akhir tahun anggaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 25,00 0,00 25,00 0,00
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
5 2.10 . 2.10.01
. 17
Meningkatnya SDM
perangkat
daerah
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2.10 .
2.10.01 . 17 . 01
Pelatihan SDM
dalam bidang komunikasi dan informasi
Terpenuhinya SDM
maintenance IT
orang 34 275 0 0 100 10 75 100 10 75 20 2 1.329.000 20,00 1,77 2 1.329 5,88 0,48 Dinas
Komunikasi dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
17 . 04
Pelatihan IT di
Broadband Learning
Center (BLC)
Sarana pendidikan
dan pelatihan bagi
masyarakat di bidang TIK
orang 3225 270 0 0 100 525 50 100 525 50 25 131 9.233.750 25,00 18,47 131 9.233 4,06 3,42 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 17 . 05
Bintek PPID
Pembantu Kab. Sragen
Terlaksananya
Bintek PPID Pembantu Kab.
Sragen (Bid.
Kominfo)
kali 3 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
17 . 06
Operasional Dewan IT
Operasional kegiatan Dewan IT
terlaksana
kegiatan 48 1.050.000 0 0 100 2 150 100 2 150 20 0 8.000.000 20,00 5,33 0 8 0,00 0,76 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 16,25 6,39 2,70 1,17
Predikat kinerja Rendah
6 2.10 .
2.10.01
. 18
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
yang lebih
memadai
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
2.10 .
2.10.01 .
18 . 01
Penyebarluasan
informasi
pembangunan daerah
Terlaksananya
Diseminasi
Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Bidang
Kominfo)
kali 30 225 0 0 100 6 60 100 6 60 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 18 . 03
Penyebarluasan
informasi yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Terlaksananya
diseminasi informasi melalui
media interpersonal (seperti
sarasehan, ceramah/diskusi
dan lokakarya)(Bidang
Kominfo)
kali 15 150 0 0 100 4 60 100 4 60 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
18 . 10
Operasonal
LPL/Radio Publik
Kab.Sragen AM dan FM
LPPL, Am dan FM
beroperasi normal
jam/hari ### 1.600.000 0 0 100 6954 382.964 100 6954 382.964 25 1,739 0 25,00 0,00 1 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
18 . 13
Seleksi dan
Penetapan Alat
Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Publik Kabupaten
Sragen
Terlaksananya
Seleksi dan
Penetapan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen
(LPPL Buana Asri)
2 kegiatan 2 50 0 0 100 2 48.8 100 2 48.8 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 .
18 . 19
Lomba inovasi
aplikasi e-
government
terwujudnya
kepedulian
masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik
berbasis teknologi
informasi
kali 8 325 0 0 100 1 50 100 1 50 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 18 . 20
pembuatan film
pendek e-Gov Kab. Sragen
sarana publikasi
dan informasi e-gov
paket 1 55 0 0 100 1 15 100 1 15 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
18 . 21
Pembentukan Sekretariat PPID
Kab. Sragen dan
Pemberdayaan PPID Pembantu Kab Sragen
Terlaksananya pelayanan
keterbukaan
informasi publik yang optimal di Kab. Sragen
(Bidang Kominfo)
kegiatan 1 100 0 0 100 1 100 100 1 100 50 1 14.410.000 50,00 14,41 1 14.41 100,00 14,41 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
18 . 22
Rakor dan Monev PPID Pembantu Kab.
Sragen
PPID Pembantu Kab. Sragen bisa
melaksanakan
tugasnya dengan optimal (Bidang Kominfo)
kali 10 150 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
18 . 23
Penyusunan SOP PPID dan
Penyusunan DIP
(Daftar Informasi
Publik)
Terlaksananya Pelayanan
Keterbukaan
Informasi Publik
(Bidang Kominfo)
kali 2 165 0 0 100 2 15 100 2 15 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan
Informatika
-
2.10 . 2.10.01 .
18 . 24
monev warnet dan game online
warnet dan game online di Kab.
Sragen dalam operasional sudah
mempunyai izin dan tidak melanggar
peraturan yg berlaku (UU ITE,
UU Pornografi) (Bidang Kominfo)
kali 6 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 18 . 25
monev menara
telekomunikasi
menara
telekomunikasi yang sudah berdiri
dan akan didirikan
di wilayah Kab. Sragen dapat memberi manfaat
bagi masyarakat
dan tidak
menimbulkan
konflik dengan masyarakat (Bidang Kominfo)
kali 6 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan
Informatika
-
2.10 .
2.10.01 . 18 . 26
monev isi siaran
radio dan televisi
isi siaran radio
dan telivisi yang ada dan dapat diterima di Kab.
Sragen dapat
memberi manfaat positif kepada masyarakat bukan
malah memberi
dampak negatif
(kerjasama
dengan KPID Prov. Jateng) (Bidang
Kominfo)
kali 6 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas
Komunikasi dan Informatika
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 6,25 1,20 4,58 1,20
Predikat kinerja
4.02 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI,....
7 4.02 .
4.02.0
1 . 23
Peningkatan
dukungan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
yang lebih
memadai
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
4.02 . 4.02.01
. 23 . 01
Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
Tersedianya akses internet untuk
jaringan online Pemkab Sragen
(Kantor PDE)
bulan 60 2.950.000 0 0 100 12 500 100 12 500 25 3 0 25,00 0,00 3 0 5,00 0,00 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 25,00 0,00 5,00 0,00
Predikat kinerja Sangat Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3.627.254 165.19
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 16,91 8,00 5,89 1,71
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Rendah
II. Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen merupakan SKPD yang
menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Komunikasi dan informatika.
Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika dan bidang
persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Sragen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Dinas Komunikasi
dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
c. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan
- Perlunya payung hukum yang lebih kuat terkait TIK
- Pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
akuntable, efektif dan transparan
2. Infrastruktur
- Belum optimalnya performa jaringan TIK karena infrastruktur yang sudah
ketinggalan jaman, sehingga sangat mendesak untuk beralih ke broadband atau
Fiber optik
- Belum terpenuhinya security system secara optimal dalam implementasi TIK
3. Aplikasi
- Perlunya interoperabilitas database pada semua instansi
- Perlunya up date data website secara berkesinambungan
- Perlunya pengoptimalan implementasi keamanan informasi dan persandian
4. Kelembagaan
- Perlunya peningkatan kualitas dan penambahan jumlah SDM di bidang TIK di
Dinas Kominfo
- Perlunya peningkatan fungsi PPID Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan
informasi publik
- Keterbatasan jumlah SDM baik administrasi maupuan teknis
- Pengoptimalan fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Sragen
- Belum masuknya bidang atau seksi statistic sectoral ke Dinas Kominfo
5. Perencanaan
- Perlunya peran serta stakeholders dalam penyusunan blue print tentang
implementasi TIK
IV. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 tidak mengalami perubahan
yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2019. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus
dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Adapun
hasil review terhadap RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 395.200.000,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 293.000.000,00
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Pemeliharaan Gedung Auditorium
Pembangunan Jaringan Fiber Optic
Pembangunan free hotspot
Migrasi frekuensi jaringan
Penyediaan Jaringan Metro
Publik Key Infrastruktur
Update Website
Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan
Penyediaan akses Free internet di area publik
Penyediaan Media Informasi
Penyediaan Data Center
Upgrade Perangkat TIK
Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK
Sosialisasi Internet Aman dan Sehat
Pembuatan Sistem Informasi berbasis web bagi Perangkat Daerah
Pengadaan Storage server
Peyusunan aplikasi integrase e-planning dan simda
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 1.787.000.000,00
5. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00
6. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)
Operasional Dewan IT
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 220.000.000,00
7. Kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 365.000.000,00
8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public
Penyediaan Bandwith untuk LPSE
Bandwith untuk BLC
Pembuatan Videotron
Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 599.000.000,00
Tabel 2.3
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2018
Kode SKPD/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 2 3 4 5
2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.714.200.000
2.1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.110.200.000
2.10.XX.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.200.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon kantor 12 bulan 18.000.000
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 3 unit roda empat dan 8 unit roda dua
11 unit 3.000.000
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 12 bulan 100.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya 5 org tenaga kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 85.700.000
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20 unit Komputer, 4 unit printer, 12 unit AC, peralatan komunikasi lancar digunakan
1 tahun 20.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan 20.000.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 1.500.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat instalasi listrik/penerangan kantor
1 tahun 4.000.000
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya 4 unit komputer 5 unit 70.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya langganan koran dan majalah TIK
12 bulan 3.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu
1 tahun 10.000.000
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah
1 tahun 60.000.000
2.10.XX.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
293.000.000
10 Pengadaan mebelair Tersedianya 10 unit meja kerja 10 unit kursi , 2 unit lemari besi 4 unit filling kabinet
26 unit 35.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung/kantor dan sewa tanah untuk repeater
1 tahun 6.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4
3 unit 39.000.000
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
Terpeliharanya jaringan PABX dan Videotron 150.000.000
12 bulan 213.000.000
2.10.XX.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.787.000.000
2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Terkelolanya jaringan TIK di Kabupaten Sragen
1 tahun 290.000.000
3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Terbinanya SDM pemelihara jaringan TIK di Kabupaten Sragen dan asuransi
5 orang 105.000.000
4 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Terbitnya lisensi security jaringan 1 paket 150.000.000
6 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Terprosesnya integrasi aplikasi dan sistem informasi
2 buah 100.000.000
9 Pembangunan jaringan Fiber Optic Jaringan Fiber Optic pada jaringan TIK
Kabupaten Sragen tersedia
8 OPD 200.000.000
10 Pembangunan / Upgrade Free Hotspot Tersedianya koneksi Hotspot di area publik 2 lokasi 12.000.000
15 Public Key Infrastructure Terjaminnya keamanan data secara enkripsi 2 paket 100.000.000
16 Update Website Tersedianya data yang up to date untuk website Kab. Sragen
12 bulan 15.000.000
27 Pemeliharaan gedung auditorium Terrpeliharanya gedung auditorium 12 bulan 25.000.000
48 Migrasi frekuensi jaringan Migrasi frekuensi jaringan di desa/kelurahan lancar
50 titik 100.000.000
55 Penyediaan jaringan Metro Tersedianya jaringan metro di kecamatan 20 kecamatan 160.000.000
57 Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan
Tersedianya website untuk OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
10 buah 60.000.000
61 Penyediaan Data Center Tersedianya server di data center pemda 1 paket 50.000.000
62 Penyediaan akses Free internet di area publik Tersedianya bandwidth untuk hotspot di area publik
20 lokasi 80.000.000
63 Upgrade Perangkat TIK Kapasitas perangkat TIK meningkat 1 set 20.000.000
64 Monitoring dan evaluasi implementasi TIK Terpantaunya implementasi TIK 1 paket 15.000.000
70 Sosialisasi internet aman dan sehat Terwujudnya penggunaan internet secara bijak dan positif
1 kegiatan 25.000.000
74 Pembuatan sistem Informasi berbasis web bagi Perangkat Daerah
Tersedianya aplikasi e-anjab, ABK, dan Ev Anjab, penyusunan informasi penanaman modal,pemgembangan informasi penanaman modal dan perekonomian
4 aplikasi 50.000.000
76 Pengadaan storage server Tersedianya storage server 1 paket 200.000.000
77 Penyusunan aplikasi integrasi e-musrenbang dan simda
Tersedianya aplikasi integrasi e-musrenbang dan simda
1 paket 30.000.000
2.10.XX.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
50.000.000
7 Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada di pemda
Tersedianya data mengenai pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi sebagai bahan analisis kebutuhan jaring komunikasi sandi daerah
1 dokumen 50.000.000
2.10.XX.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
220.000.000
1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Skill SDM bidang TIK meningkat 6 orang 50.000.000
4 Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC) Sarana pendidikan TIK untuk masyarakat dan PNS di Kab. Sragen tersedia
500 orang 50.000.000
6 Operasional Dewan IT Tugas Dewan TIK lancar 12 bulan 120.000.000
2.10.XX.18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 365.000.000
1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat
2 lokasi 45.000.000
10 Operasonal LPL/Radio Publik Kab.Sragen AM dan FM Kegiatan LPPL/Radio Publik Kab. Sragen lancar
12 bulan 320.000.000
4.02 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI,....
604.000.000
4.02.XX.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000
3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk Tim Teknis Dinas Kominfo
10 stel 5.000.000
4.02.XX.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
599.000.000
1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Tersedianya bandwidth untuk jaringan online Pemkab Sragen
50 MBps 450.000.000
2 Penyediaan Bandwidth untuk LPSE Tersedianya bandwidth untuk LPSE dedicated 20 Mbps
1 paket 96.000.000
4 Bandwidth untuk BLC Tersedianya bandwidth BLC 1 paket 18.000.000
5 Pembuatan konten videotron Tersampainya informasi daerah melalui videotron
12 bulan 35.000.000
V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Sragen Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sragen tidak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun pokok
pikiran (pokir) DPRD, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan
program dan kegiatan dari masyarakat maupun dari pokok pikiran DPRD.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
I. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada arah kebijakan nasional dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2015 – 2019 sasaran strategis
Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatikayang efisien, berdaya saing,
dan aman
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasibirokrasi dan tata kelola
Kementerian Komunikasi danInformatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.
Sedangkan berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bidang
komunikasi dan informatika memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan komunikasi dan
informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan memiliki
tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi. Dan berdasarkan
tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat
pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi.
Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam
rangka mendukung program – program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sragen harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih yaitu “Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera
dan Bermartabat”. Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan
menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola
pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat
capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan
industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi,
industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing
daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai berikut :
1. MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan
tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.Membangun
birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk
mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima,
menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan
kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern
berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. MISI 2 : Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk
mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.Mewujudkan Kabupaten Sragen yang
nyaman melalui perencanaan tata ruang yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana
publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik seperti prasarana jalan,
jembatan, irigasi, sanitasi, pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah
dan lain-lain.
3. MISI 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya
saing daerah. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang
pendidikan formal dan informal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan
kependidikan, yang didukung pengembangan sarana prasarana pendidikan, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang memadai.
II. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Sragen terpilih tahun 2016 – 2021
melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan
yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan Dinas Komunikasi dan
Informatika adalah “Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dengan berbasis TIK”. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan kantor.
2. Tersedianya infrastruktur TIK yang handal.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi
informasi (TIK)
4. Tersusunnya Payung hukum yang mengikat berkaitan dengan TIK
5. Meningkatnya kualitas SDM bidang teknologi informasi
6. Terbentuknya Komunitas TIK di Kabupaten Sragen
7. Tersedianya informasi publik oleh badan publik di Kabupaten Sragen
8. Terwujudnya keamanan informasi dan persandian di Kabupaten Sragen
9. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sragen yang melek IT
10. Terwujudnya penggunaan fasilitas teknologi informasi secara sehat, aman dan produktif
III. Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan
program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu
diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijkan yang telah ditetapkan dengan program dan
kegiatan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan
program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program dan kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Masukan dana sebesar Rp. 18.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran
rekening telepon dan pembelian pulsa untuk SMS Center selama 12 bulan.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan dana sebesar Rp. 3.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran pajak
kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit.
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran honor
bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama 12 bulan.
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Masukan dana sebesar Rp. 85.700.000 dengan keluaran berupa pembayaran upah
tenaga kebersihan sebanyak 5 orang selama 12 bulan dan pembelian alat-alat
kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan.
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan untuk
komputer, printer, laptop, AC dan alat komunikasi selama 12 bulan.
f. Penyediaan alat tulis kantor
Masukan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan keluaran berupa pembelian alat tulis
kantor selama 12 bulan.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan dana sebesar Rp. 1.500.000 dengan keluaran berupa pembelian barang-
barang cetakan untuk operasional kegiatan kantor dan penggandaan selama 12
bulan.
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Masukan dana sebesar Rp. 4.000.000 dengan keluaran berupa pembelian keperluan
penerangan kantor dan alat-alat pendukungnya selama 12 bulan.
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Masukan dana sebesar Rp. 70.000.000 dengan keluaran berupa pembelian 1 unit
laptop pemrograman, 2 unit laptop untuk administrasi dan 2 unit PC.
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Masukan dana sebesar Rp. 3.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran
langganan surat kabar dan pembelian bahan bacaan selama 12 bulan.
k. Penyediaan makanan dan minuman
Masukan dana sebesar Rp. 10.000.000 dengan keluaran berupa pembelian makanan
dan minuman untuk pegawai Dinas Kominfo, untuk tamu yang berkunjung dalam
rangka kedinasan ke Dinas Kominfo dan untuk keperluan rapat dinas di Dinas
Kominfo selama 12 bulan.
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Masukan dana sebesar Rp. 60.000.000 dengan keluaran berupa pemenuhan
kebutuhan untuk perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Meubelair
Masukan dana sebesar Rp. 35.000.000 dengan keluaran berupa pembelian 10 buah
meja kerja, 10 buah kursi kerja, 2 buah lemari arsip dan 4 buah filing kabinet.
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Masukan dana sebesar Rp. 6.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran sewa
tanah untuk repeater Pemkab. Sragen.
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Masukan dana sebesar Rp. 39.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan 3 unit
kendaraan roda 4 selama 12 bulan dan bahan bakar minyak untuk 3 unit kendaraan
roda 4.
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Masukan dana sebesar Rp. 213.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan
Videotron dan pembayaran upah tenaga ahli media selama 12 bulan.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Masukan dana sebesar Rp. 5.000.000 dengan keluaran berupa pembelian pakaian
kerja lapangan unuk tim teknis pemelihara jaringan TIK sebanyak 10 stel.
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Masukan dana sebesar Rp. 290.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan
peralatan jaringan online Pemkab. Sragen yang ada di SKPD, Kecamatan,
Kelurahan/Desa (untuk PC dan perangkat lainnya menjadi tanggungjawab masing-
masing SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa) selama 12 bulan.
b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Masukan dana sebesar Rp. 105.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran upah
tenaga teknis IT sebanyak 7 orang selama 12 bulan.
c. Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi
Masukan dana sebesar Rp. 150.000.000 dengan keluaran berupa penyediaan 1
paket UPS untuk server jaringan online Pemkab Sragen.
d. Pembangunan Jaringan Fiber Optic
Masukan dana sebesar Rp. 200.000.000 dengan keluaran berupa pembangunan
jaringan FO di 8 perangkat daerah.
e. Pemeliharaan gedung Auditorium
Masukan dana sebesar Rp. 25.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan
gedung auditorium selama 12 bulan.
f. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Masukan dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran berupa 2 buah aplikasi
yaitu aplikasi Pilgub Jateng 2018, aplikasi Sragen Pintar dan aplikasi PATEN.
g. Pembangunan Free Hotspot
Masukan dana sebesar Rp. 12.000.000 dengan keluaran berupa pembangunan free
hotspot pada area public di Kab. Sragen sebanyak 2 lokasi.
h. Migrasi frekuensi jaringan
Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa migrasi frekuensi
jaringan dari 2,4 MHz menjadi 5,8 MHz sebanyak 50 titik.
i. Penyediaan Jaringan Metro
Masukan dana sebesar Rp. 160.000.000 dengan keluaran berupa sewa jaringan FO
untuk 20 kecamatan selama 12 bulan.
j. Publik Key Infrastruktur
Masukan dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran berupa USB Certifikat
Storage sebanyak 65 unit.
k. Update Website
Masukan dana sebesar Rp. 15.000.000 dengan keluaran berupa update untuk
website pemkab Sragen selama 12 bulan.
l. Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan
Masukan dana sebesar Rp. 60.000.000 dengan keluaran berupa website untuk SKPD
sebanyak 13 website.
m. Penyediaan akses Free internet di area publik
Masukan dana sebesar Rp. 80.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet
untuk hotspot di area public selama 12 bulan.
n. Penyediaan Data Center
Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa 1 paket update
server.
o. Upgrade Perangkat TIK
Masukan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan keluaran berupa 5 paket upgrade
perangkat TIK.
p. Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK
Masukan dana sebesar Rp. 15.000.000 dengan keluaran berupa monitoring
implementasi TIK di desa wilayah Kab. Sragen.
q. Sosialisasi Internet Aman dan Sehat
Masukan dana sebesar Rp. 25.000.000 dengan keluaran berupa sosialisasi dan
monev internet sehat.
r. Pembuatan sistem informasi berbasis web bagi perangkat daerah
Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa 3 buah aplikasi
untuk 3 SKPD.
s. Pengadaan storage server
Masukan dana sebesar Rp. 200.000.000 dengan keluaran berupa 1 paket storage
server.
t. Penyusunan aplikasi integrase e-planning dan Simda
Masukan dana sebesar Rp. 30.000.000 dengan keluaran berupa aplikasi integrasi e-
planning dan simda keuangan.
5. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
a. Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada
Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa kegiatan sosialisasi
keamanan informasi dengan peserta sebanyak 160 orang.
6. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Masukan dana sebesar Rp. 52.000.000 dengan keluaran berupa
pelatihan/diklat/workshop TIK untuk 6 orang pegawai Dinas Kominfo.
b. Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)
Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa pelatihan TIK di
Broadband Learning Center (BLC) untuk 500 orang.
c. Operasional Dewan IT
Masukan dana sebesar Rp. 120.000.000 dengan keluaran berupa operasional Dewan
TIK selama 12 bulan.
7. Kerjasama informasi dengan media massa
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Masukan dana sebesar Rp. 45.000.000 dengan keluaran berupa kegiatan diseminasi
informasi melalui pertunjukan rakyat sebanyak 2 kali.
b. Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM
Masukan dana sebesar Rp. 320.000.000 dengan keluaran berupa operasional LPPL
Buana Asri selama 3 bulan.
8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Masukan dana sebesar Rp. 450.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet
untuk jaringan online Pemkab. Sragen.
b. Penyediaan Bandwith untuk LPSE
Masukan dana sebesar Rp. 96.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet
untuk LPSE Kabupaten Sragen.
c. Bandwith untuk BLC
Masukan dana sebesar Rp. 18.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet
untuk BLC Kabupaten Sragen.
d. Pembuatan Videotron
Masukan dana sebesar Rp. 35.000.000 dengan keluaran berupa konten videotron
selama 12 bulan.
Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju tahun 2019
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode Urusan/Bidang Indikator Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Urusan Kinerja Tahun 2019
Pemerintahan Program/Kegiatan
Daerah Dan
Program/Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Capaian Dana/ pagu
Kinerja pagu Kinerja indikatif
indikatif
1 2 4 5 6 7 9 10
2.10.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.200.000
2.10.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa telepon dan pulsa untuk SMS Center
Kab. Sragen 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000
2.10.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan bermotor yang terbayar pajaknya Kab. Sragen 11 unit 3.000.000 13 unit 5.000.000
2.10.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penerimaan honor penatausahaan keuangan Kab. Sragen 12 bulan 100.000.000 12 bulan 100.000.000
2.10.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Sragen 12 bulan 85.700.000 12 bulan 98.000.000
2.10.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah bulan terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor Kab. Sragen 12 bulan 20.000.000 12 bulan 50.000.000
2.10.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Kab. Sragen 12 bulan 20.000.000 12 bulan 20.000.000
2.10.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan Kab. Sragen 12 bulan 1.500.000 12 bulan 2.500.000
2.10.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan penerangan kantor Kab. Sragen 12 bulan 4.000.000 12 bulan 4.000.000
2.10.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pc dan laptop untuk kegiatan administrasi kantor Kab. Sragen 5 unit 70.000.000 5 unit 100.000.000
2.10.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan pegawai kantor Kab. Sragen 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.000.000
2.10.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat kantor Kab. Sragen 12 bulan 10.000.000 12 bulan 20.000.000
2.10.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah Kab. Sragen 12 bulan 60.000.000 12 bulan 100.000.000
2.10.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
293.000.000
2.10.2.10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor
Kab. Sragen 26 unit 35.000.000 0 0
2.10.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan sewa tanah untuk repeater Kab. Sragen 12 bulan 6.000.000 1 tahun 6.500.000
2.10.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kab. Sragen 12 bulan 39.000.000 13 unit 75.000.000
2.10.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor yang dipelihara Kab. Sragen 12 bulan 213.000.000 12 bulan 140.000.000
2.10.3 Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000
2.10.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan untuk tim teknis dinas Kominfo Kab. Sragen 10 stel 5.000.000 0 - 0
2.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.787.000.000
2.10.15.2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah bulan pemeliharaan jaringan online Pemkab Sragen Kab. Sragen 12 bulan 290.000.000 12 bulan 300.000.000
2.10.15.3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah bulan tersedianya jasa service TIK (7 orang) Kab. Sragen 12 bulan 105.000.000 12 bulan 147.000.000
2.10.15.4 Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi
Jumlah perangkat security jaringan TIK Pemkab. Sragen Kab. Sragen 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000
2.10.15.6 Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Jumlah aplikasi untuk mempermudah kegiatan operasional kantor Kab. Sragen 2 aplikasi 100.000.000 0 - 0
2.10.15.13 Pemeliharaan Gedung Auditorium Jumlah bulan terpeliharanya gedung auditorium Kab. Sragen 12 bulan 25.000.000 0 - 0
2.10.15.23 Pembangunan Jaringan Fiber Optic Jumlah PD yang sudah terkoneksi jaringan fiber optik Kab. Sragen 8 SKPD 200.000.000 6 200.000.000
2.10.15.24 Pembangunan Free Hotspot Jumlah hotspot yang terpasang di area public Kab. Sragen 2 lokasi 30.000.000 5 lokasi 30.000.000
2.10.15.29 Migrasi Frekuensi Jaringan Jumlah titik yang akan dilakukan migrasi dari 2,4 MHz ke 5,8 MHz Kab. Sragen 50 titik 100.000.000 50 titik 100.000.000
2.10.15.30 Penyediaan Jaringan Metro Jumlah bulan sewa jaringan FO untuk Kecamatan Kab. Sragen 12 bulan 200.000.000 12 bulan 250.000.000
2.10.15.32 Publik Key Infrastruktur Jumlah USB certificate storage untuk SKPD Kab. Sragen 65 unit 100.000.000 0 0
2.10.15.33 Update Website Jumlah update website milik Pemkab Sragen Kab. Sragen 1 website 15.000.000 12 bulan 15.000.000
2.10.15.36 Pengadaan website untuk SKPD, KEcamatan, Desa/Kelurahan
Jumlah website untuk SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kab. Sragen 13 website 60.000.000 0 0
2.10.15.37 Penyediaan akses Free internet di area publik Jumlah bulan penyediaan bandwidth untuk area publik Kab. Sragen Kab. Sragen 12 bulan 80.000.000 12 bulan 80.000.000
2.10.15.42 Penyediaan Data Center jumlah data center yang tersedia Kab. Sragen 1 paket 50.000.000 1 paket 320.480.000
2.10.15.43 Upgrade Perangkat TIK Jumlah upgrade perangkat TIK Kab. Sragen 1 set 20.000.000 1 paket 36.000.000
2.10.15.44 Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK Kab. Sragen 1 paket 15.000.000 12 bulan 15.000.000
2.10.15.45 Sosialisasi Internet Aman dan Sehat Jumlah peserta sosialisasi internet aman dan sehat Kab. Sragen 100 orang 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000
2.10.15.46 Pembuatan Sistem informasi berbasis web bagi Perangkat Daerah
Jumlah sistem informasi untuk SKPD Kab. Sragen 3 aplikasi 50.000.000 0 0
2.10.15.47 Pengadaan Storage Server Jumlah storage server untuk jaringan online Pemkab Sragen Kab. Sragen 1 paket 200.000.000 0 0
2.10.15.48 Penyusunan aplikasi integrase e-planning dan Simda
Jumlah aplikasi iyang terintegrasi Kab. Sragen 1 paket 30.000.000 0 0
2.10.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
50.000.000
2.10.16.1 Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada
Jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi Kab. Sragen 160 orang 50.000.000 1 kegiatan 30.000.000
2.10.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
220.000.000
2.10.17.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah pengiriman peserta diklat/bimtek/sertifikasi TIK untuk SDM Dinas Kominfo
Kab. Sragen 6 orang 50.000.000 6 0rang 50.000.000
2.10.17.3 Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC) Jumlah peserta pelatihan TIK di Broadband Learning Center untuk masyarakat dan ASN Kab. Sragen
Kab. Sragen 500 orang 50.000.000 500 orang 80.000.000
2.10.17.5 Operasional Dewan IT Jumlah bulan tersedianya operasional untuk kegiatan Dewan TIK Kab. Sragen
Kab. Sragen 12 bulan 120.000.000 12 bulan 160.000.000
4.1.17 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
599.000.000
4.1.17.1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Jumlah bulan tersedianya bandwidth internet untuk Jaringan online Pemkab Sragen
Kab. Sragen 12 bulan 450.000.000 12 bulan 450.000.000
4.1.17.3 Penyediaan Bandwith untuk LPSE Jumlah bulan penyediaan bandwidth untuk LPSE Kab. Sragen Kab. Sragen 12 bulan 96.000.000 12 bulan 120.000.000
4.1.17.4 Bandwith untuk BLC jumlah bulan penyediaan bandwitdh untuk BLC Kab. Sragen 12 bulan 18.000.000 12 bulan 20.000.000
4.1.17.5 Pembuatan Videotron Jumlah bulan pembuatan materi/konten videotron Kab. Sragen 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000
2.10.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
365.000.000
2.10.18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah diseminasi informasi melalui media Pertunra Kab. Sragen dan dliuar Kab. Sragen
2 kali 45.000.000 2 kali 45.000.000
2.10.18.10 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM
Jumlah bulan operasional LPPL/Radio Publik Kab. Sragen Kab. Sragen 12 bulan 320.000.000 6954 jam 320.000.000
TOTAL PAGU 3.714.200.000
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 ini sebagai acuan program jangka pendek dan
landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sragen. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja
yang lebih baik.
Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada
komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi
dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat
dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan.
Sragen, Juni 2017
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN
Ir. SIMON NUGROHO SY.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198812 1 001