bab i pendahuluan i. latar belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/renja 2018.pdfkerja selama...

39
BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD SKPD yang bersangkutan. II. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Upload: others

Post on 23-Sep-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman

kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan

yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - SKPD)

adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis

untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja

SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan

prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman

dalam penyusunan RAPBD SKPD yang bersangkutan.

II. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA –

SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Page 2: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007

tentang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sragen;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

III. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi dimaksudkan sebagai

bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan

Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan

yang baik (good governance) dan memberikan arah pengembangan e-government dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan

kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan transparan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

pelaksanaan Tugas dan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,

komprehensip dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Page 3: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

IV. Sistematika Renja - SKPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 4: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

I. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2016 - 2017)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen merupakan SKPD baru yang

disahkan melalui Perda No. 5 tahun 2016 yang merupakan penggabungan dari Kantor

Pengelola Data Elektronik, Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika, Subag Santel pada Bagian Umum Setda dan LPPL Buana Asri

pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sragen, sebagai pelaksana urusan wajib

bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun Anggaran 2016 Kantor

Pengelola Data Elektronik telah melaksanakan 6 program dan 30 kegiatan dan pada tahun

anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 7 program dan 55

kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan masing-masing sebagai berikut :

A. Capaian Program Tahun 2016

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan

realisasi anggaran sebesar 88% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa

terbayarnya abonemen biaya telp 0271 894001 selama 12 bulan, terbayarnya

pulsa 3 operator GSM to VoIP selama 12 bulan dan terbayarnya pulsa 2 operator

untuk SMS Center.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

realisasi anggaran sebesar 95% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa

terbayarnya pajak kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan terbayarnya pajak

kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 100%

dengan hasil kegiatan berupa terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan

asset Dinas Komunikasi dan Informatika selama 12 bulan.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 100%

dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan 4

ruangan kantor selama 12 bulan.

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar

99.76% dengan hasil kegiatan berupa terpeliharanya komputer di Kantor PDE

sebanyak 20 buah selama 12 bulan, terpeliharanya mesin AC di Kantor PDE

sebanyak 10 unit selama 12 bulan.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan

hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebagai penunjang

kegiatan operasional kantor selama 12 bulan.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar

100% dengan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan barang-barang

cetakan seperti lembar disposisi, stopmap PDE, buku BKU dan fotocopy selama 12

bulan.

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan dengan realisasi anggaran

sebesar 100% dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya bahan-bahan bacaan

berupa surat kabar dan majalah Teknologi Informasi, serta buku-buku peraturan

perundangan selama 12 bulan.

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar

93% dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya ketersediaan makan dan minum

tamu kunjungan ke Kantor PDE selama 12 bulan dan tersedianya makanan dan

minuman harian, rapat – rapat koordinasi, dan briefing setiap bulan pada Dinas

Kantor PDE selama 12 bulan.

j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi

anggaran sebesar 95% dan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan belanja

perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama

12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan realisasi anggaran

sebesar 100% dan hasil kegiatan berupa 1 unit dispenser.

b. Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan realisasi anggaran 100% dengan hasil

kegiatan berupa 2 buah lemari kayu.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan

realisasi anggaran sebesar 80% dan hasil kegiatan yaitu terpeliharanya 2 unit

kendaraan dinas/operasional roda empat selama 12 bulan.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

dengan realisasi anggaran sebesar 99.82% dan hasil kegiatan berupa

terpeliharanya peralatan jaringan LAN dan WAN di semua

Satker/Kecamatan/kel/desa (Kegiatan pemeliharaan ini berupa perbaikan dan

penggantian/pembelian alat-alat jaringan dan sparepart komputer seperti : Radio

Access Point, Switch Hub, kabel UTP/STP, Antena, Tower, spanner, PoE, Pigtail,

memori, LAN card, VGA card, dll), terpeliharanya 360 titik koneksi jaringan secara

kontinyu, terlaksananya kegiatan monitoring jaringan online di 208

desa/kelurahan.

b. Kegiatan Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan

realisasi anggaran sebesar 99% dengan hasil kegiatan yaitu 1 lisensi keamanan

jaringan cyberoam.

c. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan/update website dan konten dengan

realisasi anggaran sebesar 100% dengan hasil kegiatan berupa update konten

website selama 12 bulan.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

d. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/Informasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan dengan realisasi anggaran 100% dengan hasil kegiatan berupa 1

dokumen masterplan TIK Kabupaten Sragen.

e. Kegiatan Pembangunan Jaringan Fiber Optic dengan realisasi anggaran sebesar

99% dan hasil kegiatan berupa jaringan fiber optic di Lingkungan Setda Kabupaten

Sragen.

f. Kegiatan Pembangunan Free Hotspot dengan realisasi anggaran sebesar 99,67%

dan hasil kegiatan berupa hotspot di 5 lokasi ruang public ( berupa tower, radio

wireless, access point, kabel ) untuk masyarakat yaitu di Taman Kridoanggo,

gedung Sasana Manggala Sukowati, alun-alun Kecamatan Sambirejo,

perpustakaan Kecamatan Gemolong dan Taman Gemolong.

g. Kegiatan Operasional LPSE dengan realisasi anggaran sebesar 82% dan hasil

kegiatan berupa operasional kegiatan LPSE selama 12 bulan.

h. Kegiatan Pengkajian dan pengembangan aplikasi e-Puskesmas dengan realisasi

anggaran sebesar 61% dan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu 1 aplikasi e-

Puskesmas.

i. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Surat Keterangan Desa dengan realisasi

anggaran sebesar 73% dan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu 1 update aplikasi

Surat Keterangan Desa.

j. Kegiatan Migrasi Frekuensi Jaringan dengan realisasi anggaran sebesar 99.56%

dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa migrasi frekuensi jaringan dari 2,4 MHz ke

5,8Mhz di 20 Kecamatan.

k. Kegiatan Penyediaan Jaringan Metro dengan realisasi anggaran sebesar 98% dan

hasil pelaksanaan kegiatan yaitu sewa jaringan fiber optic (metro) untuk 10

Kecamatan.

4. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga kerjasama pengembangan TIK

dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan hasil kegiatan berupa back up

data selama 12 bulan.

b. Kegiatan Audit Sistem Informasi dan Jaringan dengan realisasi anggaran sebesar

0% dikarenakan pada saat diadakan lelang terjadi gagal lelang, rekanan yang

mengajukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan.

5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan realisasi

anggaran sebesar 99,5% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa diklat

Networking untuk 2 orang dan diklat Programming untuk 4 orang.

b. Kegiatan Pelatihan IT di Brodband Learning Center(BLC) dengan realisasi

anggaran sebesar 92% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan TIK di

Broadband Learning Center sebanyak 500 orang.

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth

Internet) dengan realisasi anggaran sebesar 90% dan hasil pelaksanaan kegiatan

Page 7: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

berupa bandwidth internet untuk jaringan online Pemkab Sragen sebesar 30 Mbps

selama 12 bulan.

b. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Penyediaan

Bandwidth untuk LPSE) dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dan hasil

pelaksanaan kegiatan berupa bandwidth internet untuk LPSE sebesar 15 Mbps

selama 12 bulan.

Page 8: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja

Kantor Pengelola Data Elektronik

Tahun 2016

No Kode Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

Satuan Target Renstra

SKPD pada Tahun

2011 s/d 2016

(periode Renstra

SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra

SKPD sampai

dengan Tahun

(2015)

Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) yang

dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD 2016 yang

dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja 2016

yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra SKPD s/d

Tahun 2016

Tingkat Capaian

Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun 2016 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Permasalahan

1 2 3 4 4.A

5 6 7 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K

Rp

(Ribu)

Renja K

Rp

(Ribu)

DPA K

Rp

(Ribu) K

Rp

(Ribu) K Rp (Ribu) K

Rp

(Ribu)

% Volume % Volume % Volume

1.2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI,....

1 1.20 .

1.20.01

. 23

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang

lebih memadai

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

1.20 .

1.20.01 . 23 . 01

Penyusunan sistem

informasi terhadap layanan publik

Tersedianya akses

internet untuk jaringan online

Pemkab Sragen

bulan 60 1.750.000 48 1.450.410 100 12 400 100 12 400 89 11 358.448 89,00 89,61 59 1.808.858 98,33 103,36 Kantor PDE

1.20 . 1.20.01 .

23 . 02

Penyediaan Bandwidth untuk LPSE

Tersedianya bandwidth internet

untuk LPSE

bulan 12 200 8 134.292 100 4 72 100 12 72 100 12 71.991 100,00 99,99 20 206.283 166,67 103,14 Kantor PDE kode rekening dalm dpa

1.25.1.25.01.23.03

Rata-rata capaian kinerja (%) 94,50 94,80 132,23 103,25

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 1.25 .

1.25.01

. 01

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang lebih memadai

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.25 .

1.25.01 .

01 . 02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya

kebutuhan akan

telepon di Kantor PDE

1rek PSTN

dan 4 GSM, 2

rek SMS center

9 45 6 30.618 100 3 15.6 100 3 15.6 88 3 13.728 88,00 88,00 9 44.346 100,00 98,55 Kantor PDE

Page 9: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

1.25 . 1.25.01 .

01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraan

bermotor di KPDE

unit 50 10 40 6.31 100 10 1.8 100 10 1.8 94 10 1.703 94,00 94,65 50 8.014 100,00 80,14 Kantor PDE

1.25 .

1.25.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Terselesaikannya

kegiatan di Kantor PDE

bulan 36 15 24 29.775 100 12 25.995 100 12 37.22 100 12 37.22 100,00 100,00 36 66.995 100,00 446,63 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Perawatan Kebersihan Kantor

ruangan 20 10 16 7.842 100 4 2 100 4 2 100 4 2 100,00 100,00 20 9.842 100,00 98,42 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Terawatnya komputer dan AC di

Kantor PDE

unit # 75 # 52.2 100 29 15 100 29 15 99 30 14.964 99,00 99,76 146 67.164 100,69 89,55 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian ATK dalam 1 Th

paket 5 75 4 57.181 100 1 14.82 100 1 14.82 100 0 14.82 100,00 100,00 4 72.001 80,00 96,00 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Penggadaan barang cetakan, foto copy

dan jilid

paket 5 4 4 4.152 100 1 936 100 1 936 100 0 936 100,00 100,00 4 5.088 80,00 127,22 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Terbayarnya langganan koran

dan majalah IT

bulan 60 12 48 9 100 12 2.54 100 12 2.54 100 12 2.54 100,00 100,00 60 11.54 100,00 96,17 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersediaya kebtuhan makan

dan minum bagi pegawai dan tamu

bulan 60 25 48 19.611 100 12 5.334 100 12 5.334 92 11 4.951 92,00 92,83 59 24.563 98,33 98,25 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Rapat - rapat Koordinasi,

Konsultasi dan Bimbingan ke dalam

dan luar Daerah

maupun workshop,

seminar

bulan 60 100 48 78.043 100 12 32.8 100 12 32.8 94 11 31.09 94,00 94,79 59 109.134 98,33 109,13 Kantor PDE

Rata-rata capaian kinerja (%) 96,70 97,00 99,18 134,01

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

3 1.25 .

1.25.01

. 02

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur yang

lebih memadai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.25 . 1.25.01 .

02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya dispenser

unit 4 20 3 15.4 100 1 1.5 100 1 1.5 100 1 1.5 100,00 100,00 4 16.9 100,00 84,50 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 . 02 . 10

Pengadaan mebelair Tersedianya lemari penyimpanan alat jaringan

unit 2 8.5 0 0 100 2 8.5 100 2 8.5 100 2 8.5 100,00 100,00 2 8.5 100,00 100,00 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kondisi Kendaraan

Dinas Roda 4

unit 10 200 8 155.27 100 2 50.02 100 2 50.02 80 2 40.148 80,00 80,26 10 195.419 100,00 97,71 Kantor PDE

Rata-rata capaian kinerja (%) 93,33 93,42 98,67 94,07

Page 10: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

4 1.25 .

1.25.01

. 15

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang

lebih memadai

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.25.01 .

15 . 02

Pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan informasi

Terlaksananya pemeliharaan dan

pengembangan jaringan komunikasi

client # 1.250.000 # 1.233.423 100 370 248.75 100 370 330.408 99 366 329.8 99,00 99,82 1846 1.563.223 99,78 125,06 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

15 . 04

Penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Terwujudnya security sistem

yang handal di jaringan Pemkab.

Sragen

paket 5 762.489 4 752.489 100 1 10 100 1 10 99 1 9.9 99,00 99,00 5 762.389 100,00 99,99 Kantor PDE

1.25 .

1.25.01 . 15 . 06

Pengkajian dan

pengembangan sistem informasi

Terlaksananya

update website Sragen, Aplikasi dan

konten

bulan 60 75 48 72.41 100 12 20.564 100 12 20.564 100 12 20.564 100,00 100,00 60 92.974 100,00 123,97 Kantor PDE

1.25 . 1.25.01 .

15 . 09

Pembangunan jaringan Fiber Optic

Terwujudnya peningkatan

kualitas koneksi jaringan online

Pemerintah

Kabupaten Sragen

titik 1 90 0 0 100 1 90 100 1 290 199 2 287.5 199,00 99,14 2 287.5 200,00 319,44 Kantor PDE kode rekening dalm dpa

1.25.1.25.01.15.23

1.25 .

1.25.01 . 15 . 10

Pembangunan /

Upgrade Free Hotspot di 20 titik

Meningkatnya

kualitas sarana akses internet

gratis ditempat-tempat umum yang

strategis

titik 5 30 0 0 100 5 30 100 5 30 100 5 29.9 100,00 99,67 5 29.9 100,00 99,67 Kantor PDE kode rekening dalm

dpa 1.25.1.25.01.15.24

1.25 .

1.25.01 . 15 . 18

Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Terwujudnya update

masterplan TIK

masterplan 1 40 0 0 100 1 40 100 1 40 100 1 40 100,00 100,00 1 40 100,00 100,00 Kantor PDE baru dilaksanakan

pada tahun ke 5 (2016)

1.25 .

1.25.01 . 15 . 19

Operasional LPSE Terlaksananya

pengembangan operasional LPSE

dalam

meningkatkan kualitas layanan

pengadaan secara

elektronik

bulan 36 100 24 33.71 100 12 35.8 100 12 35.8 82 9 29.446 82,00 82,25 33 63.156 91,67 63,16 Kantor PDE kode rekening dalm

dpa 1.25.1.25.01.15.25

1.25 .

1.25.01 . 15 . 20

Pengkajian dan

pengembangan aplikasi e-Puskesmas

tersedianya

pelayanan kesehatan yang

lebih cepat kepada masyarakat

aplikasi 12 75 0 0 100 12 0 100 1 75 60 1 45.556 60,00 60,74 1 45.556 8,33 60,74 Kantor PDE kode rekening dalm

dpa 1.25.1.25.01.15.26

1.25 .

1.25.01 .

15 . 46

Pengembangan aplikasi

pelayanan publik

(Aplikasi Surat Keterangan di Desa)

tersedianya

pelayanan surat

keterangan desa kepada masyarakat

aplikasi 12 50 0 0 100 12 0 100 1 50 73 0 36.507 73,00 73,02 0 36.507 0,00 73,02 Kantor PDE kode rekening dalm

dpa

1.25.1.25.01.15.27

Page 11: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

1.25 . 1.25.01 .

15 . 48

Migrasi frekuensi jaringan

meningkatnya kualitas jaringan

online

kecamatan 0 0 0 0 100 20 0 100 20 91.05 99 20 90.65 99,00 99,56 20 90.65 0,00 0,00 Kantor PDE di dpa masuk ke rekening 15.29

1.25 . 1.25.01 .

15 . 55

Penyediaan jaringan Metro

meningkatnya kualitas jaringan

online kecamatan

kecamatan 0 0 0 0 100 10 0 100 10 87.8 98 10 86.167 98,00 98,14 10 86.167 0,00 0,00 Kantor PDE di dpa masuk di rekening 15.30

Rata-rata capaian kinerja (%) 100,82 91,94 89,30 118,34

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Tinggi Sangat

Tinggi

5 1.25 .

1.25.01

. 16

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang lebih memadai

Program pengkajian dan penelitian bidang

komunikasi dan informasi

1.25 .

1.25.01 . 16 . 02

Kegiatan Fasilitasi

kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

kerjasama pengembangan TIK

dengan pihak ketiga (BPPT)

Terwujudnya

kualitas layanan TIK (Jasa Backup Data)

TB 1 36 0 0 100 1 36 100 2 36 100 2 36 100,00 100,00 2 36 200,00 100,00 Kantor PDE pelaksanaan pada

triwulan IV (2016) kode rekening dalm

dpa 1.25.1.25.01.16.03

1.25 . 1.25.01 .

16 . 03

Audit sistem informasi dan jaringan

Terwujudnya Audit sistem informasi

dan jaringan

paket 1 235 0 0 100 1 235 100 1 235 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Kantor PDE gagal lelang kode rekening dalm dpa

1.25.1.25.01.16.04

Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 50,00 100,00 50,00

Predikat kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

6 1.25 .

1.25.01

. 17

Meningkatnya

SDM perangkat

daerah

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

1.25 .

1.25.01 .

17 . 01

Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

Terpenuhinya SDM

maintenance IT

orang 25 206.849 20 156.849 100 5 50 100 5 50 99 5 49.749 99,00 99,50 25 206.599 100,00 99,88 Kantor PDE

1.25 .

1.25.01 . 17 . 04

Pelatihan IT di

Broadband Learning Center (BLC)

Sarana pendidikan

dan pelatihan bagi masyarakat di bidang TIK

orang 80 100 40 54.074 100 40 49.788 100 500 49.788 92 460 46.031 92,00 92,46 500 100.105 625,00 100,11 Kantor PDE kode rekening dalm

dpa 1.25.1.25.01.17.03

Rata-rata capaian kinerja (%) 95,50 95,98 362,40 99,99

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) 94,53 91,44 112,69 109,81

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Page 12: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

B. Capaian Program Tahun 2017 (Triwulan I)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi

anggaran sebesar 16% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa terbayarnya

abonemen biaya telp 0271 894001 selama 3 bulan, terbayarnya pulsa 3 operator

GSM to VoIP selama 12 bulan dan terbayarnya pulsa 2 operator untuk SMS Center.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional realisasi

anggaran sebesar 24% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa terbayarnya

pajak kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 0%

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 25% dengan

hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan 4 ruangan kantor

selama 3 bulan.

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar 4%

dengan hasil kegiatan berupa terpeliharanya komputer, AC dan peralatan

komunikasi selama 3 bulan.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 7% dengan hasil

kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebagai penunjang kegiatan

operasional kantor selama 3 bulan.

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar

48% dengan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan kebutuhan barang-barang

cetakan seperti lembar disposisi, stopmap Kominfo, buku BKU dan fotocopy selama

3 bulan.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar

0%.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan dengan realisasi anggaran

sebesar 20% dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya bahan-bahan bacaan berupa

surat kabar dan majalah Teknologi Informasi, serta buku-buku peraturan

perundangan selama 3 bulan.

j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar

12% dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya ketersediaan makan dan minum

tamu kunjungan ke Dinas Kominfo selama 3 bulan dan tersedianya makanan dan

minuman harian, rapat – rapat koordinasi, dan briefing setiap bulan pada Dinas

Kominfo selama 3 bulan.

k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi

Kegiatananggaran sebesar 13% dan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan

belanja perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

selama 3 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan realisasi anggaran

sebesar 99% dan hasil kegiatan berupa 4 unit filing cabinet dan 1 unit AC untuk

Dinas Kominfo.

Page 13: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi anggaran

100% dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan pembayaran sewa

tanah di Candi Cetho untuk repeater.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi

anggaran sebesar 12% dan hasil kegiatan yaitu terpeliharanya 2 unit kendaraan

dinas/operasional roda empat selama 3 bulan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Kantor dengan realisasi

anggaran 0%.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

dengan realisasi anggaran sebesar 18% dan hasil kegiatan berupa terpeliharanya

peralatan jaringan LAN dan WAN di semua Satker/Kecamatan/kel/desa (Kegiatan

pemeliharaan ini berupa perbaikan dan penggantian/pembelian alat-alat jaringan

dan sparepart komputer seperti : Radio Access Point, Switch Hub, kabel UTP/STP,

Antena, Tower, spanner, PoE, Pigtail, memori, LAN card, VGA card, dll),

terpeliharanya 360 titik koneksi jaringan secara kontinyu.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

dengan realisasi anggaran sebesar 17% dengan hasil kegiatan yaitu terpenuhinya

kebutuhan 5 orang SDM TIK untuk pemeliharaan jaringan TI.

c. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan realisasi anggaran sebesar

97,5% dan hasil kegiatan yaitu 1 unit LCD Proyektor, 2 buah layar lebar, 2 buah

bracket layar lebar, 1 unit converter VGA to Video dan kabel listrik dan kabel video.

d. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

e. Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

dengan realisasi anggaran 0%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Auditorium dengan realisasi anggaran 0%.

g. Kegiatan Pembangunan Jaringan Fiber Optic dengan realisasi anggaran sebesar

0%.

h. Kegiatan Pembangunan Free Hotspot dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

i. Kegiatan Migrasi Frekuensi Jaringan dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

j. Kegiatan Penyediaan Jaringan Metro dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

k. Kegiatan Public Key Infrastruktur/Tanda Tangan Digital dengan realisasi anggaran

sebesar 0%.

l. Kegiatan Update Website dengan realisasi anggaran sebesar 6% dengan hasil

kegiatan berupa update berita website selama 3 bulan.

m. Kegiatan Pengadaan Security Ruangan dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

n. Kegiatan Pengkajian dan pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

o. Kegiatan Pengadaan Website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

p. Kegiatan Penyediaan Akses Free Internet di area Publik dengan realisasi anggaran

sebesar 0%.

q. Kegiatan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran FM dengan

realisasi anggaran sebesar 0%.

r. Kegiatan Permohonan Baru Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran AM dengan

realisasi anggaran sebesar 0%.

s. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik berbasis

Teknologi Masa Depan dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

Page 14: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

4. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga kerjasama pengembangan TIK

dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan realisasi

anggaran sebesar 2% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa diklat Networking

untuk 2 orang.

b. Kegiatan Pelatihan IT di Brodband Learning Center(BLC) dengan realisasi anggaran

sebesar 18% dan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan TIK di Broadband

Learning Center sebanyak 100 orang.

c. Kegiatan Bintek PPID Pembantu Kab. Sragen dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

d. Kegiatan Operasional Dewan TI dengan realisasi anggaran sebesar 5% dan hasil

pelaksanaan kegiatan berupa operasional Dewan TIK selama 3 bulan.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

c. Kegiatan Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM dengan

realisasi anggaran sebesar 0%.

d. Kegiatan Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

e. Kegiatan Lomba Inovasi Aplikasi e-Government dengan realisasi anggaran sebesar

0%.

f. Kegiatan Pembuatan Aplikasi Film Pendek e-Gov Kab. Sragen dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

g. Kegiatan Pembentukan Sekretariat PPID Kab. Sragen dan Pemberdayaan PPID

Pembantu Kab. Sragen dengan realisasi anggaran sebesar 14% dan hasil

pelaksanaan kegiatan berupa 1 papan nama PPID Kab. Sragen.

h. Kegiatan Rakor dan Monev PPID Pembantu Kab. Sragen dengan realisasi anggaran

sebesar 0%.

i. Kegiatan Penyusunan SOP PPID dan DIP (Daftar Informasi Publik) dengan realisasi

anggaran sebesar 0%.

j. Kegiatan Monev Warnet dan Game Online dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

k. Kegiatan Monev Menara Telekomunikasi dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

l. Kegiatan Monev Isi Siaran Radio dan Televisi dengan realisasi anggaran hanya

sebesar 0%.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth

Internet) dengan realisasi anggaran sebesar 0%.

Page 15: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Renja Triwulan I

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2017

No Kode Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

Satuan Target Renstra

SKPD pada Tahun

2016 s/d 2021

(periode Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian Kinerja

Renstra SKPD

sampai dengan

Tahun (2016)

Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017) yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD 2017 yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja 2017 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra SKPD

s/d Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d

Tahun 2017 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Permasalahan

1 2 3 4 4.A

5 6 7 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17

K Rp (Ribu) K

Rp

(Ribu) K

Rp (Ribu)

Renja K

Rp (Ribu)

DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K

Rp

(Ribu) K Rp (Ribu)

% Volume % Volume % Volume

2.1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2.10 .

2.10.01

. 01

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur

yang lebih

memadai

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.10 .

2.10.01 .

01 . 02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya

kebutuhan akan

telepon di Kantor

PDE

bulan 60 90 0 0 100 12 18 100 12 18 25 3 2.951.150 25,00 16,40 3 2.951 5,00 3,28 Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraan

bermoto Kantor

PDE

bulan 60 42.5 0 0 100 12 2.5 100 12 2.5 25 3 597.25 25,00 23,89 3 597 5,00 1,41 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselasaikannya kegiatan di Kantor PDE

bulan 60 569 0 0 100 12 89 100 12 89 25 3 0 25,00 0,00 3 0 5,00 0,00 Dinas Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Perawatan Kebersihan Kantor

bulan 12 15 0 0 100 12 2 100 12 2 25 3 494.5 25,00 24,73 3 494 25,00 3,30 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

Anggaran tenaga kebersihan yang

semula 6 bulan

hanya dicairkan 2

bulan. 3 orang

masih dianggarkan dibagian umum sampai bulan

Oktober. 1 orang

dibayarkan setelah anggaran perubahan ditetapkan.

Page 16: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10 . 2.10.01 .

01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Terawatnya komputer dan AC

di (Kantor PDE &

Santel)

bulan 60 405.486 0 0 100 12 29 100 12 29 25 3 1.065.000 25,00 3,67 3 1.065 5,00 0,26 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

Pembelian ATK dalam 1 Th

bulan 60 95 0 0 100 0 15 100 12 15 25 3 1.123.500 25,00 7,49 3 1.123 5,00 1,18 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

01 . 11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Penggandaan

barang cetakan,

foto copy dan jilid

bulan 60 10.95 0 0 100 0 950 100 12 950 48 6 456 48,00 48,00 6 456 10,00 4,16 Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

01 . 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

kantor

bulan 54 21 0 0 100 6 0 100 6 2 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

01 . 13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan

kantor

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan

kantor (Kantor

PDE & Santel)

bulan 60 917 0 0 100 12 113.5 100 12 96.5 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Terbayarnya

langganan koran dan majalah IT

bulan 60 14.8 0 0 100 12 2.8 100 12 2.8 25 3 570 25,00 20,36 3 570 5,00 3,85 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

01 . 17

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya kebutuhan makan

dan minum bagi

pegawai dan tamu

bulan 60 91.5 0 0 100 12 6.5 100 12 10 25 3 1.200.000 25,00 12,00 3 1.2 5,00 1,31 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

01 . 18

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat

koordinasi,

konsultasi dan bimbingan ke dalam dan luar

daerah maupun workshop,

seminar

bulan 60 575 0 0 100 12 35 100 12 65 25 3 8.517.750 25,00 13,10 3 8.517 5,00 1,48 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 22,75 14,14 6,22 1,69

Predikat kinerja Tinggi Rendah

2 2.10 .

2.10.01

. 02

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang lebih

memadai

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.10 .

2.10.01 .

02 . 06

Pengadaan

perlengkapan

rumah

dinas/jabatan

tersedianya

peralatan

pengamanan

rumah dinas/jabatan

paket 0 0 0 0 100 0 0 100 1 70 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

-

Page 17: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10 . 2.10.01 .

02 . 07

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Terwujudnya ruangan kantor

yang representatif

(Filling kabinet, rak penyimpan arsip)

unit 14 100 0 0 100 4 10 100 4 17 # 4 9.900.000 100,00 58,24 4 9.9 28,57 9,90 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 02 . 09

Pengadaan

peralatan gedung kantor

tersedianya

peralatan untuk pemeliharaan

paket 0 0 0 0 100 0 0 100 1 10 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

02 . 22

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

secara

rutin/berkala gedung kantor dan sewa tanah untuk

repeater (Santel)

tahun 5 30 0 0 100 1 5.5 100 1 45.5 # 1 5.500.000 100,00 12,09 1 5.5 20,00 18,33 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kondisi kendaraan

dinas roda 4

bulan 60 552 0 0 100 12 52 100 12 52 25 3 6.387.000 25,00 12,28 3 6.387 5,00 1,16 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung/kantor

Pemeliharaan peralatan

kerja/PABX (Santel)

bulan 60 73 0 0 100 12 14 100 12 19 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 37,50 13,77 13,39 7,35

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Rendah Rendah

3 2.10 .

2.10.01

. 15

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur

yang lebih memadai

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

2.10 .

2.10.01 .

15 . 02

Pembinaan dan

pengembangan

jaringan komunikasi dan informasi

terlaksananya

pemeliharaan dan

pengembangan jaringan komunikasi

(Kantor PDE),

terlaksananya pembinaan, pemberdayaan

dan pengembangan

KIM (Bidang

kominfo)

bulan 60 2.250.000 0 0 100 12 290 100 12 327.5 25 3 57.397.000 25,00 17,53 3 57.397 5,00 2,55 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

15 . 03

Pembinaan dan

pengembangan

sumber daya

komunikasi dan

informasi

Diseminasi melalui

media radio dan

media luar ruang

(Bidang Kominfo)

kali 60 125 0 0 100 12 25 100 12 25 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

15 . 03

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi

jumlah SDM IT untuk maintenance

jaringan TIK

orang 42 731.4 0 0 100 5 90 100 5 90 25 1 15.000.000 25,00 16,67 1 15 2,38 2,05 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

Page 18: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10 . 2.10.01 .

15 . 05

Pengadaan alat studio dan

komunikasi

perangkat untuk pameran, paparan

set 6 125 0 0 100 2 20 100 2 20 # 2 19.500.000 100,00 97,50 2 19.5 33,33 15,60 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Terwujudnya integrasi aplikasi dan sistem

informasi dengan

satu kode entitas

buah 9 1.050.000 0 0 100 2 40 100 2 40 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

15 . 07

Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan

informasi

Perbup Warnet (Bid. Kominfo)

kali 4 100 0 0 100 1 25 100 1 25 25 0 0 25,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

15 . 09

Pembangunan

jaringan Fiber Optic

Terwujudnya

peingkatan

kualitas koneksi

jaringan online Pemerintah

Kabupaten Sragen di main road

SKPD/OPD 49 7.350.000 0 0 100 6 300 100 6 300 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

15 . 10

Pembangunan / Upgrade Free

Hotspot

jumlah hotspot di area publik

lokasi 20 120 0 0 100 5 30 100 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

15 . 15

Public Key Infrastructure

Terwujudnya keamanan data

dengan cara enkripsi

buah 9 900 0 0 100 1 50 100 1 50 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 15 . 16

Update Website Terlaksananya

update website Sragen, aplikasi

dan konten

kali 144 135 0 0 100 96 25 100 96 25 25 24 1.560.000 25,00 6,24 24 1.56 16,67 1,16 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

15 . 27

Pemeliharaan

gedung auditorium

Gedung auditorium

layak digunakan

tahun 5 150 0 0 100 1 26.74 100 1 26.74 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 . 15 . 48

Migrasi frekuensi jaringan

Terwujudnya peningkatan kualitas koneksi

jaringan online

Pemerintah Kabupaten Sragen

titik 200 5.000.000 0 0 100 50 100 100 50 100 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 15 . 50

Pengadaan Security

Ruangan

terwujudnya

keamanan ruangan yang baik

unit 8 15 0 0 100 8 15 100 8 15 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

15 . 55

Penyediaan jaringan Metro

sewa jaringan FO kecamatan 20 398 0 0 100 20 120 100 20 120 25 5 0 25,00 0,00 5 0 25,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

15 . 56

Pengkajian dan

pengembangan

Aplikasi Pelayanan Publik

jumlah

SIM/Aplikasi

pelayanan publik

buah 9 700 0 0 100 1 50 100 1 50 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 . 15 . 57

Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan

jumlah webiste SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan

buah 245 1.225.000 0 0 100 10 30 100 10 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan

Informatika

-

Page 19: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10 . 2.10.01 .

15 . 59

Perpanjangan ijin Penyelenggaraan

Penyiaran Radio

Siaran FM

Terlaksananya Proses

Permohonan

Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio

Siaran FM (LPPL Buana Asri)

ijin 1 125 0 0 100 1 25 100 1 25 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 15 . 60

Permohonan Baru

Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio

Siaran AM

Terlaksananya

Proses Permohonan Baru Ijin

Penyelenggaraan

Penyiaran Radio

Siaran AM (LPPL Buana Asri)

ijin 1 125 0 0 100 1 25 100 1 25 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

15 . 62

Penyediaan akses Free internet di

area publik

band witd untuk hotspot area

lokasi 50 1.000.000 0 0 100 20 80 100 20 80 25 5 0 25,00 0,00 5 0 10,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 13,16 7,66 5,22 1,12

Predikat kinerja Rendah

4 2.10 .

2.10.01

. 16

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana aparatur

yang lebih

memadai

Program pengkajian dan penelitian

bidang komunikasi dan informasi

2.10 .

2.10.01 . 16 . 02

Kegiatan Fasilitasi

kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga kerjasama

pengembangan TIK dengan pihak ketiga (BPPT)

Terwujudnya

kualitas layanan TIK (jasa backup

data)

TB 2 250 0 0 100 2 50 100 2 50 25 1 0 25,00 0,00 1 0 50,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

di SPJ kan pada

akhir tahun anggaran

Rata-rata capaian kinerja (%) 25,00 0,00 25,00 0,00

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

5 2.10 . 2.10.01

. 17

Meningkatnya SDM

perangkat

daerah

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

2.10 .

2.10.01 . 17 . 01

Pelatihan SDM

dalam bidang komunikasi dan informasi

Terpenuhinya SDM

maintenance IT

orang 34 275 0 0 100 10 75 100 10 75 20 2 1.329.000 20,00 1,77 2 1.329 5,88 0,48 Dinas

Komunikasi dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

17 . 04

Pelatihan IT di

Broadband Learning

Center (BLC)

Sarana pendidikan

dan pelatihan bagi

masyarakat di bidang TIK

orang 3225 270 0 0 100 525 50 100 525 50 25 131 9.233.750 25,00 18,47 131 9.233 4,06 3,42 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 17 . 05

Bintek PPID

Pembantu Kab. Sragen

Terlaksananya

Bintek PPID Pembantu Kab.

Sragen (Bid.

Kominfo)

kali 3 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

-

Page 20: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10 . 2.10.01 .

17 . 06

Operasional Dewan IT

Operasional kegiatan Dewan IT

terlaksana

kegiatan 48 1.050.000 0 0 100 2 150 100 2 150 20 0 8.000.000 20,00 5,33 0 8 0,00 0,76 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 16,25 6,39 2,70 1,17

Predikat kinerja Rendah

6 2.10 .

2.10.01

. 18

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur

yang lebih

memadai

Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa

2.10 .

2.10.01 .

18 . 01

Penyebarluasan

informasi

pembangunan daerah

Terlaksananya

Diseminasi

Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Bidang

Kominfo)

kali 30 225 0 0 100 6 60 100 6 60 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 18 . 03

Penyebarluasan

informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

Terlaksananya

diseminasi informasi melalui

media interpersonal (seperti

sarasehan, ceramah/diskusi

dan lokakarya)(Bidang

Kominfo)

kali 15 150 0 0 100 4 60 100 4 60 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

18 . 10

Operasonal

LPL/Radio Publik

Kab.Sragen AM dan FM

LPPL, Am dan FM

beroperasi normal

jam/hari ### 1.600.000 0 0 100 6954 382.964 100 6954 382.964 25 1,739 0 25,00 0,00 1 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

18 . 13

Seleksi dan

Penetapan Alat

Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Publik Kabupaten

Sragen

Terlaksananya

Seleksi dan

Penetapan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen

(LPPL Buana Asri)

2 kegiatan 2 50 0 0 100 2 48.8 100 2 48.8 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 .

18 . 19

Lomba inovasi

aplikasi e-

government

terwujudnya

kepedulian

masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik

berbasis teknologi

informasi

kali 8 325 0 0 100 1 50 100 1 50 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 18 . 20

pembuatan film

pendek e-Gov Kab. Sragen

sarana publikasi

dan informasi e-gov

paket 1 55 0 0 100 1 15 100 1 15 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

-

Page 21: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10 . 2.10.01 .

18 . 21

Pembentukan Sekretariat PPID

Kab. Sragen dan

Pemberdayaan PPID Pembantu Kab Sragen

Terlaksananya pelayanan

keterbukaan

informasi publik yang optimal di Kab. Sragen

(Bidang Kominfo)

kegiatan 1 100 0 0 100 1 100 100 1 100 50 1 14.410.000 50,00 14,41 1 14.41 100,00 14,41 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

18 . 22

Rakor dan Monev PPID Pembantu Kab.

Sragen

PPID Pembantu Kab. Sragen bisa

melaksanakan

tugasnya dengan optimal (Bidang Kominfo)

kali 10 150 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

18 . 23

Penyusunan SOP PPID dan

Penyusunan DIP

(Daftar Informasi

Publik)

Terlaksananya Pelayanan

Keterbukaan

Informasi Publik

(Bidang Kominfo)

kali 2 165 0 0 100 2 15 100 2 15 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan

Informatika

-

2.10 . 2.10.01 .

18 . 24

monev warnet dan game online

warnet dan game online di Kab.

Sragen dalam operasional sudah

mempunyai izin dan tidak melanggar

peraturan yg berlaku (UU ITE,

UU Pornografi) (Bidang Kominfo)

kali 6 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 18 . 25

monev menara

telekomunikasi

menara

telekomunikasi yang sudah berdiri

dan akan didirikan

di wilayah Kab. Sragen dapat memberi manfaat

bagi masyarakat

dan tidak

menimbulkan

konflik dengan masyarakat (Bidang Kominfo)

kali 6 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan

Informatika

-

2.10 .

2.10.01 . 18 . 26

monev isi siaran

radio dan televisi

isi siaran radio

dan telivisi yang ada dan dapat diterima di Kab.

Sragen dapat

memberi manfaat positif kepada masyarakat bukan

malah memberi

dampak negatif

(kerjasama

dengan KPID Prov. Jateng) (Bidang

Kominfo)

kali 6 90 0 0 100 2 30 100 2 30 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas

Komunikasi dan Informatika

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 6,25 1,20 4,58 1,20

Predikat kinerja

4.02 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI,....

Page 22: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

7 4.02 .

4.02.0

1 . 23

Peningkatan

dukungan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur

yang lebih

memadai

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

4.02 . 4.02.01

. 23 . 01

Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

Tersedianya akses internet untuk

jaringan online Pemkab Sragen

(Kantor PDE)

bulan 60 2.950.000 0 0 100 12 500 100 12 500 25 3 0 25,00 0,00 3 0 5,00 0,00 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 25,00 0,00 5,00 0,00

Predikat kinerja Sangat Tinggi

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3.627.254 165.19

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 16,91 8,00 5,89 1,71

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Rendah

Page 23: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

II. Analisi Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen merupakan SKPD yang

menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Komunikasi dan informatika.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika dan bidang

persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Sragen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Dinas Komunikasi

dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan

- Perlunya payung hukum yang lebih kuat terkait TIK

- Pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

akuntable, efektif dan transparan

2. Infrastruktur

- Belum optimalnya performa jaringan TIK karena infrastruktur yang sudah

ketinggalan jaman, sehingga sangat mendesak untuk beralih ke broadband atau

Fiber optik

Page 24: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

- Belum terpenuhinya security system secara optimal dalam implementasi TIK

3. Aplikasi

- Perlunya interoperabilitas database pada semua instansi

- Perlunya up date data website secara berkesinambungan

- Perlunya pengoptimalan implementasi keamanan informasi dan persandian

4. Kelembagaan

- Perlunya peningkatan kualitas dan penambahan jumlah SDM di bidang TIK di

Dinas Kominfo

- Perlunya peningkatan fungsi PPID Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan

informasi publik

- Keterbatasan jumlah SDM baik administrasi maupuan teknis

- Pengoptimalan fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten

Sragen

- Belum masuknya bidang atau seksi statistic sectoral ke Dinas Kominfo

5. Perencanaan

- Perlunya peran serta stakeholders dalam penyusunan blue print tentang

implementasi TIK

IV. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 tidak mengalami perubahan

yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2019. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada

Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus

dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Adapun

hasil review terhadap RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 395.200.000,00

Page 25: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 293.000.000,00

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00

4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Pemeliharaan Gedung Auditorium

Pembangunan Jaringan Fiber Optic

Pembangunan free hotspot

Migrasi frekuensi jaringan

Penyediaan Jaringan Metro

Publik Key Infrastruktur

Update Website

Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan

Penyediaan akses Free internet di area publik

Penyediaan Media Informasi

Penyediaan Data Center

Upgrade Perangkat TIK

Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK

Sosialisasi Internet Aman dan Sehat

Pembuatan Sistem Informasi berbasis web bagi Perangkat Daerah

Pengadaan Storage server

Peyusunan aplikasi integrase e-planning dan simda

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 1.787.000.000,00

5. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00

Page 26: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

6. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)

Operasional Dewan IT

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 220.000.000,00

7. Kerjasama informasi dengan mas media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 365.000.000,00

8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public

Penyediaan Bandwith untuk LPSE

Bandwith untuk BLC

Pembuatan Videotron

Total dana pada RKPD 2018 adalah sebesar Rp. 599.000.000,00

Tabel 2.3

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2018

Kode SKPD/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 2 3 4 5

2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.714.200.000

2.1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.110.200.000

2.10.XX.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.200.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon kantor 12 bulan 18.000.000

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 3 unit roda empat dan 8 unit roda dua

11 unit 3.000.000

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 12 bulan 100.000.000

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya 5 org tenaga kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 85.700.000

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20 unit Komputer, 4 unit printer, 12 unit AC, peralatan komunikasi lancar digunakan

1 tahun 20.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan 20.000.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 1.500.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat instalasi listrik/penerangan kantor

1 tahun 4.000.000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya 4 unit komputer 5 unit 70.000.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercukupinya langganan koran dan majalah TIK

12 bulan 3.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu

1 tahun 10.000.000

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah

1 tahun 60.000.000

2.10.XX.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

293.000.000

10 Pengadaan mebelair Tersedianya 10 unit meja kerja 10 unit kursi , 2 unit lemari besi 4 unit filling kabinet

26 unit 35.000.000

Page 27: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung/kantor dan sewa tanah untuk repeater

1 tahun 6.000.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4

3 unit 39.000.000

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Terpeliharanya jaringan PABX dan Videotron 150.000.000

12 bulan 213.000.000

2.10.XX.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1.787.000.000

2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Terkelolanya jaringan TIK di Kabupaten Sragen

1 tahun 290.000.000

3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terbinanya SDM pemelihara jaringan TIK di Kabupaten Sragen dan asuransi

5 orang 105.000.000

4 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terbitnya lisensi security jaringan 1 paket 150.000.000

6 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Terprosesnya integrasi aplikasi dan sistem informasi

2 buah 100.000.000

9 Pembangunan jaringan Fiber Optic Jaringan Fiber Optic pada jaringan TIK

Kabupaten Sragen tersedia

8 OPD 200.000.000

10 Pembangunan / Upgrade Free Hotspot Tersedianya koneksi Hotspot di area publik 2 lokasi 12.000.000

15 Public Key Infrastructure Terjaminnya keamanan data secara enkripsi 2 paket 100.000.000

16 Update Website Tersedianya data yang up to date untuk website Kab. Sragen

12 bulan 15.000.000

27 Pemeliharaan gedung auditorium Terrpeliharanya gedung auditorium 12 bulan 25.000.000

48 Migrasi frekuensi jaringan Migrasi frekuensi jaringan di desa/kelurahan lancar

50 titik 100.000.000

55 Penyediaan jaringan Metro Tersedianya jaringan metro di kecamatan 20 kecamatan 160.000.000

57 Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan

Tersedianya website untuk OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

10 buah 60.000.000

61 Penyediaan Data Center Tersedianya server di data center pemda 1 paket 50.000.000

62 Penyediaan akses Free internet di area publik Tersedianya bandwidth untuk hotspot di area publik

20 lokasi 80.000.000

63 Upgrade Perangkat TIK Kapasitas perangkat TIK meningkat 1 set 20.000.000

64 Monitoring dan evaluasi implementasi TIK Terpantaunya implementasi TIK 1 paket 15.000.000

70 Sosialisasi internet aman dan sehat Terwujudnya penggunaan internet secara bijak dan positif

1 kegiatan 25.000.000

74 Pembuatan sistem Informasi berbasis web bagi Perangkat Daerah

Tersedianya aplikasi e-anjab, ABK, dan Ev Anjab, penyusunan informasi penanaman modal,pemgembangan informasi penanaman modal dan perekonomian

4 aplikasi 50.000.000

76 Pengadaan storage server Tersedianya storage server 1 paket 200.000.000

77 Penyusunan aplikasi integrasi e-musrenbang dan simda

Tersedianya aplikasi integrasi e-musrenbang dan simda

1 paket 30.000.000

2.10.XX.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

50.000.000

7 Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada di pemda

Tersedianya data mengenai pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi sebagai bahan analisis kebutuhan jaring komunikasi sandi daerah

1 dokumen 50.000.000

2.10.XX.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

220.000.000

1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Skill SDM bidang TIK meningkat 6 orang 50.000.000

4 Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC) Sarana pendidikan TIK untuk masyarakat dan PNS di Kab. Sragen tersedia

500 orang 50.000.000

6 Operasional Dewan IT Tugas Dewan TIK lancar 12 bulan 120.000.000

2.10.XX.18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 365.000.000

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat

2 lokasi 45.000.000

10 Operasonal LPL/Radio Publik Kab.Sragen AM dan FM Kegiatan LPPL/Radio Publik Kab. Sragen lancar

12 bulan 320.000.000

4.02 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI,....

604.000.000

4.02.XX.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000

Page 28: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk Tim Teknis Dinas Kominfo

10 stel 5.000.000

4.02.XX.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

599.000.000

1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Tersedianya bandwidth untuk jaringan online Pemkab Sragen

50 MBps 450.000.000

2 Penyediaan Bandwidth untuk LPSE Tersedianya bandwidth untuk LPSE dedicated 20 Mbps

1 paket 96.000.000

4 Bandwidth untuk BLC Tersedianya bandwidth BLC 1 paket 18.000.000

5 Pembuatan konten videotron Tersampainya informasi daerah melalui videotron

12 bulan 35.000.000

V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Sragen Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sragen tidak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun pokok

pikiran (pokir) DPRD, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan

program dan kegiatan dari masyarakat maupun dari pokok pikiran DPRD.

Page 29: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada arah kebijakan nasional dari

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2015 – 2019 sasaran strategis

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan

informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud

kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatikayang efisien, berdaya saing,

dan aman

3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasibirokrasi dan tata kelola

Kementerian Komunikasi danInformatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Sedangkan berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bidang

komunikasi dan informatika memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan komunikasi dan

informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan memiliki

tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi. Dan berdasarkan

tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat

pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi.

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam

rangka mendukung program – program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Sragen harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih yaitu “Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera

dan Bermartabat”. Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan

menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola

pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.

2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat

capaian aspek-aspek pembangunan.

3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan

industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi,

industri kecil dan menengah, dan sektor informal.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing

daerah.

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Page 30: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1. MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan

tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.Membangun

birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk

mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima,

menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan

kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern

berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. MISI 2 : Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk

mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.Mewujudkan Kabupaten Sragen yang

nyaman melalui perencanaan tata ruang yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana

publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik seperti prasarana jalan,

jembatan, irigasi, sanitasi, pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah

dan lain-lain.

3. MISI 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya

saing daerah. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang

pendidikan formal dan informal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan

kependidikan, yang didukung pengembangan sarana prasarana pendidikan, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang memadai.

II. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Sragen terpilih tahun 2016 – 2021

melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan

yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah “Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

dengan berbasis TIK”. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan kantor.

2. Tersedianya infrastruktur TIK yang handal.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi

informasi (TIK)

4. Tersusunnya Payung hukum yang mengikat berkaitan dengan TIK

5. Meningkatnya kualitas SDM bidang teknologi informasi

6. Terbentuknya Komunitas TIK di Kabupaten Sragen

7. Tersedianya informasi publik oleh badan publik di Kabupaten Sragen

8. Terwujudnya keamanan informasi dan persandian di Kabupaten Sragen

9. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sragen yang melek IT

10. Terwujudnya penggunaan fasilitas teknologi informasi secara sehat, aman dan produktif

Page 31: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

III. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan

program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu

diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijkan yang telah ditetapkan dengan program dan

kegiatan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan

program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program dan kegiatan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan dana sebesar Rp. 18.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran

rekening telepon dan pembelian pulsa untuk SMS Center selama 12 bulan.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Masukan dana sebesar Rp. 3.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran pajak

kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran honor

bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama 12 bulan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan dana sebesar Rp. 85.700.000 dengan keluaran berupa pembayaran upah

tenaga kebersihan sebanyak 5 orang selama 12 bulan dan pembelian alat-alat

kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Masukan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan untuk

komputer, printer, laptop, AC dan alat komunikasi selama 12 bulan.

f. Penyediaan alat tulis kantor

Masukan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan keluaran berupa pembelian alat tulis

kantor selama 12 bulan.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Masukan dana sebesar Rp. 1.500.000 dengan keluaran berupa pembelian barang-

barang cetakan untuk operasional kegiatan kantor dan penggandaan selama 12

bulan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan dana sebesar Rp. 4.000.000 dengan keluaran berupa pembelian keperluan

penerangan kantor dan alat-alat pendukungnya selama 12 bulan.

Page 32: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan dana sebesar Rp. 70.000.000 dengan keluaran berupa pembelian 1 unit

laptop pemrograman, 2 unit laptop untuk administrasi dan 2 unit PC.

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Masukan dana sebesar Rp. 3.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran

langganan surat kabar dan pembelian bahan bacaan selama 12 bulan.

k. Penyediaan makanan dan minuman

Masukan dana sebesar Rp. 10.000.000 dengan keluaran berupa pembelian makanan

dan minuman untuk pegawai Dinas Kominfo, untuk tamu yang berkunjung dalam

rangka kedinasan ke Dinas Kominfo dan untuk keperluan rapat dinas di Dinas

Kominfo selama 12 bulan.

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan dana sebesar Rp. 60.000.000 dengan keluaran berupa pemenuhan

kebutuhan untuk perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Meubelair

Masukan dana sebesar Rp. 35.000.000 dengan keluaran berupa pembelian 10 buah

meja kerja, 10 buah kursi kerja, 2 buah lemari arsip dan 4 buah filing kabinet.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Masukan dana sebesar Rp. 6.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran sewa

tanah untuk repeater Pemkab. Sragen.

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Masukan dana sebesar Rp. 39.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan 3 unit

kendaraan roda 4 selama 12 bulan dan bahan bakar minyak untuk 3 unit kendaraan

roda 4.

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Masukan dana sebesar Rp. 213.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan

Videotron dan pembayaran upah tenaga ahli media selama 12 bulan.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian kerja lapangan

Masukan dana sebesar Rp. 5.000.000 dengan keluaran berupa pembelian pakaian

kerja lapangan unuk tim teknis pemelihara jaringan TIK sebanyak 10 stel.

4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Masukan dana sebesar Rp. 290.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan

peralatan jaringan online Pemkab. Sragen yang ada di SKPD, Kecamatan,

Kelurahan/Desa (untuk PC dan perangkat lainnya menjadi tanggungjawab masing-

masing SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa) selama 12 bulan.

Page 33: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Masukan dana sebesar Rp. 105.000.000 dengan keluaran berupa pembayaran upah

tenaga teknis IT sebanyak 7 orang selama 12 bulan.

c. Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi

Masukan dana sebesar Rp. 150.000.000 dengan keluaran berupa penyediaan 1

paket UPS untuk server jaringan online Pemkab Sragen.

d. Pembangunan Jaringan Fiber Optic

Masukan dana sebesar Rp. 200.000.000 dengan keluaran berupa pembangunan

jaringan FO di 8 perangkat daerah.

e. Pemeliharaan gedung Auditorium

Masukan dana sebesar Rp. 25.000.000 dengan keluaran berupa pemeliharaan

gedung auditorium selama 12 bulan.

f. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Masukan dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran berupa 2 buah aplikasi

yaitu aplikasi Pilgub Jateng 2018, aplikasi Sragen Pintar dan aplikasi PATEN.

g. Pembangunan Free Hotspot

Masukan dana sebesar Rp. 12.000.000 dengan keluaran berupa pembangunan free

hotspot pada area public di Kab. Sragen sebanyak 2 lokasi.

h. Migrasi frekuensi jaringan

Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa migrasi frekuensi

jaringan dari 2,4 MHz menjadi 5,8 MHz sebanyak 50 titik.

i. Penyediaan Jaringan Metro

Masukan dana sebesar Rp. 160.000.000 dengan keluaran berupa sewa jaringan FO

untuk 20 kecamatan selama 12 bulan.

j. Publik Key Infrastruktur

Masukan dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran berupa USB Certifikat

Storage sebanyak 65 unit.

k. Update Website

Masukan dana sebesar Rp. 15.000.000 dengan keluaran berupa update untuk

website pemkab Sragen selama 12 bulan.

l. Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan

Masukan dana sebesar Rp. 60.000.000 dengan keluaran berupa website untuk SKPD

sebanyak 13 website.

m. Penyediaan akses Free internet di area publik

Masukan dana sebesar Rp. 80.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet

untuk hotspot di area public selama 12 bulan.

Page 34: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

n. Penyediaan Data Center

Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa 1 paket update

server.

o. Upgrade Perangkat TIK

Masukan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan keluaran berupa 5 paket upgrade

perangkat TIK.

p. Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK

Masukan dana sebesar Rp. 15.000.000 dengan keluaran berupa monitoring

implementasi TIK di desa wilayah Kab. Sragen.

q. Sosialisasi Internet Aman dan Sehat

Masukan dana sebesar Rp. 25.000.000 dengan keluaran berupa sosialisasi dan

monev internet sehat.

r. Pembuatan sistem informasi berbasis web bagi perangkat daerah

Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa 3 buah aplikasi

untuk 3 SKPD.

s. Pengadaan storage server

Masukan dana sebesar Rp. 200.000.000 dengan keluaran berupa 1 paket storage

server.

t. Penyusunan aplikasi integrase e-planning dan Simda

Masukan dana sebesar Rp. 30.000.000 dengan keluaran berupa aplikasi integrasi e-

planning dan simda keuangan.

5. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

a. Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada

Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa kegiatan sosialisasi

keamanan informasi dengan peserta sebanyak 160 orang.

6. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Masukan dana sebesar Rp. 52.000.000 dengan keluaran berupa

pelatihan/diklat/workshop TIK untuk 6 orang pegawai Dinas Kominfo.

b. Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)

Masukan dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran berupa pelatihan TIK di

Broadband Learning Center (BLC) untuk 500 orang.

c. Operasional Dewan IT

Masukan dana sebesar Rp. 120.000.000 dengan keluaran berupa operasional Dewan

TIK selama 12 bulan.

Page 35: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

7. Kerjasama informasi dengan media massa

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Masukan dana sebesar Rp. 45.000.000 dengan keluaran berupa kegiatan diseminasi

informasi melalui pertunjukan rakyat sebanyak 2 kali.

b. Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM

Masukan dana sebesar Rp. 320.000.000 dengan keluaran berupa operasional LPPL

Buana Asri selama 3 bulan.

8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Masukan dana sebesar Rp. 450.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet

untuk jaringan online Pemkab. Sragen.

b. Penyediaan Bandwith untuk LPSE

Masukan dana sebesar Rp. 96.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet

untuk LPSE Kabupaten Sragen.

c. Bandwith untuk BLC

Masukan dana sebesar Rp. 18.000.000 dengan keluaran berupa bandwidth internet

untuk BLC Kabupaten Sragen.

d. Pembuatan Videotron

Masukan dana sebesar Rp. 35.000.000 dengan keluaran berupa konten videotron

selama 12 bulan.

Page 36: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju tahun 2019

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Urusan/Bidang Indikator Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana

Urusan Kinerja Tahun 2019

Pemerintahan Program/Kegiatan

Daerah Dan

Program/Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Target Kebutuhan

Capaian Dana/ Capaian Dana/ pagu

Kinerja pagu Kinerja indikatif

indikatif

1 2 4 5 6 7 9 10

2.10.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.200.000

2.10.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa telepon dan pulsa untuk SMS Center

Kab. Sragen 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000

2.10.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan bermotor yang terbayar pajaknya Kab. Sragen 11 unit 3.000.000 13 unit 5.000.000

2.10.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penerimaan honor penatausahaan keuangan Kab. Sragen 12 bulan 100.000.000 12 bulan 100.000.000

2.10.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Sragen 12 bulan 85.700.000 12 bulan 98.000.000

2.10.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah bulan terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor Kab. Sragen 12 bulan 20.000.000 12 bulan 50.000.000

2.10.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Kab. Sragen 12 bulan 20.000.000 12 bulan 20.000.000

2.10.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan Kab. Sragen 12 bulan 1.500.000 12 bulan 2.500.000

2.10.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan penerangan kantor Kab. Sragen 12 bulan 4.000.000 12 bulan 4.000.000

2.10.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pc dan laptop untuk kegiatan administrasi kantor Kab. Sragen 5 unit 70.000.000 5 unit 100.000.000

2.10.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan pegawai kantor Kab. Sragen 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.000.000

2.10.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat kantor Kab. Sragen 12 bulan 10.000.000 12 bulan 20.000.000

2.10.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah Kab. Sragen 12 bulan 60.000.000 12 bulan 100.000.000

2.10.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

293.000.000

2.10.2.10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor

Kab. Sragen 26 unit 35.000.000 0 0

2.10.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan sewa tanah untuk repeater Kab. Sragen 12 bulan 6.000.000 1 tahun 6.500.000

Page 37: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kab. Sragen 12 bulan 39.000.000 13 unit 75.000.000

2.10.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor yang dipelihara Kab. Sragen 12 bulan 213.000.000 12 bulan 140.000.000

2.10.3 Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000

2.10.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan untuk tim teknis dinas Kominfo Kab. Sragen 10 stel 5.000.000 0 - 0

2.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.787.000.000

2.10.15.2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah bulan pemeliharaan jaringan online Pemkab Sragen Kab. Sragen 12 bulan 290.000.000 12 bulan 300.000.000

2.10.15.3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah bulan tersedianya jasa service TIK (7 orang) Kab. Sragen 12 bulan 105.000.000 12 bulan 147.000.000

2.10.15.4 Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi

Jumlah perangkat security jaringan TIK Pemkab. Sragen Kab. Sragen 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000

2.10.15.6 Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Jumlah aplikasi untuk mempermudah kegiatan operasional kantor Kab. Sragen 2 aplikasi 100.000.000 0 - 0

2.10.15.13 Pemeliharaan Gedung Auditorium Jumlah bulan terpeliharanya gedung auditorium Kab. Sragen 12 bulan 25.000.000 0 - 0

2.10.15.23 Pembangunan Jaringan Fiber Optic Jumlah PD yang sudah terkoneksi jaringan fiber optik Kab. Sragen 8 SKPD 200.000.000 6 200.000.000

2.10.15.24 Pembangunan Free Hotspot Jumlah hotspot yang terpasang di area public Kab. Sragen 2 lokasi 30.000.000 5 lokasi 30.000.000

2.10.15.29 Migrasi Frekuensi Jaringan Jumlah titik yang akan dilakukan migrasi dari 2,4 MHz ke 5,8 MHz Kab. Sragen 50 titik 100.000.000 50 titik 100.000.000

2.10.15.30 Penyediaan Jaringan Metro Jumlah bulan sewa jaringan FO untuk Kecamatan Kab. Sragen 12 bulan 200.000.000 12 bulan 250.000.000

2.10.15.32 Publik Key Infrastruktur Jumlah USB certificate storage untuk SKPD Kab. Sragen 65 unit 100.000.000 0 0

2.10.15.33 Update Website Jumlah update website milik Pemkab Sragen Kab. Sragen 1 website 15.000.000 12 bulan 15.000.000

2.10.15.36 Pengadaan website untuk SKPD, KEcamatan, Desa/Kelurahan

Jumlah website untuk SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan Kab. Sragen 13 website 60.000.000 0 0

2.10.15.37 Penyediaan akses Free internet di area publik Jumlah bulan penyediaan bandwidth untuk area publik Kab. Sragen Kab. Sragen 12 bulan 80.000.000 12 bulan 80.000.000

2.10.15.42 Penyediaan Data Center jumlah data center yang tersedia Kab. Sragen 1 paket 50.000.000 1 paket 320.480.000

2.10.15.43 Upgrade Perangkat TIK Jumlah upgrade perangkat TIK Kab. Sragen 1 set 20.000.000 1 paket 36.000.000

2.10.15.44 Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK Kab. Sragen 1 paket 15.000.000 12 bulan 15.000.000

2.10.15.45 Sosialisasi Internet Aman dan Sehat Jumlah peserta sosialisasi internet aman dan sehat Kab. Sragen 100 orang 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000

2.10.15.46 Pembuatan Sistem informasi berbasis web bagi Perangkat Daerah

Jumlah sistem informasi untuk SKPD Kab. Sragen 3 aplikasi 50.000.000 0 0

2.10.15.47 Pengadaan Storage Server Jumlah storage server untuk jaringan online Pemkab Sragen Kab. Sragen 1 paket 200.000.000 0 0

Page 38: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

2.10.15.48 Penyusunan aplikasi integrase e-planning dan Simda

Jumlah aplikasi iyang terintegrasi Kab. Sragen 1 paket 30.000.000 0 0

2.10.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

50.000.000

2.10.16.1 Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada

Jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi Kab. Sragen 160 orang 50.000.000 1 kegiatan 30.000.000

2.10.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

220.000.000

2.10.17.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah pengiriman peserta diklat/bimtek/sertifikasi TIK untuk SDM Dinas Kominfo

Kab. Sragen 6 orang 50.000.000 6 0rang 50.000.000

2.10.17.3 Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC) Jumlah peserta pelatihan TIK di Broadband Learning Center untuk masyarakat dan ASN Kab. Sragen

Kab. Sragen 500 orang 50.000.000 500 orang 80.000.000

2.10.17.5 Operasional Dewan IT Jumlah bulan tersedianya operasional untuk kegiatan Dewan TIK Kab. Sragen

Kab. Sragen 12 bulan 120.000.000 12 bulan 160.000.000

4.1.17 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

599.000.000

4.1.17.1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah bulan tersedianya bandwidth internet untuk Jaringan online Pemkab Sragen

Kab. Sragen 12 bulan 450.000.000 12 bulan 450.000.000

4.1.17.3 Penyediaan Bandwith untuk LPSE Jumlah bulan penyediaan bandwidth untuk LPSE Kab. Sragen Kab. Sragen 12 bulan 96.000.000 12 bulan 120.000.000

4.1.17.4 Bandwith untuk BLC jumlah bulan penyediaan bandwitdh untuk BLC Kab. Sragen 12 bulan 18.000.000 12 bulan 20.000.000

4.1.17.5 Pembuatan Videotron Jumlah bulan pembuatan materi/konten videotron Kab. Sragen 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000

2.10.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

365.000.000

2.10.18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah diseminasi informasi melalui media Pertunra Kab. Sragen dan dliuar Kab. Sragen

2 kali 45.000.000 2 kali 45.000.000

2.10.18.10 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FM

Jumlah bulan operasional LPPL/Radio Publik Kab. Sragen Kab. Sragen 12 bulan 320.000.000 6954 jam 320.000.000

TOTAL PAGU 3.714.200.000

Page 39: BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakangkominfo.sragenkab.go.id/tinymce/source/Renja 2018.pdfkerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 ini sebagai acuan program jangka pendek dan

landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sragen. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja

yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada

komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi

dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat

dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan.

Sragen, Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SRAGEN

Ir. SIMON NUGROHO SY.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198812 1 001