rencana kerja (renja) tahun 2018 - sampangkab.go.id

77
II-5 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-5

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2019

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-6

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2018 DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 : Pendahuluan 1 : 1.1. Latar Belakang 1 : 1.2. Landasan Hukum 2 : 1.3. Maksud dan Tujuan 3 : 1.4. Sistematika Penulisan 3 BAB 2 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang 6

: 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

6

: 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

20

: 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

22

: 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28 : 2.5. Telaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 51 BAB 3 : Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 55 : 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55 : 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kab.

Sampang 56

: 3.3. Program Dan Kegiatan 57 BAB 4 : Penutup 75 LAMPIRAN

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan kita Rasulullah SAW yang

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bersama-sama

dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka kami telah menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2018 ini sebagai

pedoman untuk mencapai kinerja yang telah disusun dan ditargetkan baik secara

nasional maupun oleh daerah sendiri, sehingga tujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan bisa terwujud.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2019 ini

merupakan rencana yang akan dilaksanakan sebagaimana yang telah tertuang

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun

2013 – 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sampang 2013-2018 berdasar DPA-SKPD tahun 2018.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua

pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang tahun 2019, semoga Allah SWT senantiasa memberikan

kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Sampang, Desember 2017 Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang

dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580713 198803 1 008

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-8

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam

Permendagri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun

Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang

mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala

Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari

Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen

Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen

Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun

sebelumnya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui

pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, dan sesuai tujuan maka

diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Tahun 2019, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan

yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah

ditetapkan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2019 dan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018, Rencana

Pembangunan Kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja

(Renja).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Renja Tahun 2019 adalah

dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang memberikan gambaran

tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang pada Tahun 2019. Dokumen ini menjadi dasar usaha yang

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-9

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang dan kerangka untuk Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Tahun 2019, sejumlah peraturan Perundangan, Perda, dan pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5063);

4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran

Negara Nomor 5679);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 517);

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-10

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan

dan Penganggaran Bidang Kesehatan;

8) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Perijinan Bidang Kesehatan;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Sistem Kesehatan Daerah.

15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sampang Tahun 2013 – 2018 Pemerintah Kabupaten Sampang;

16) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 –

2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah:

1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun

2019 antara lain:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun dan merumuskan kebijakan Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang;

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-11

b. Mewujudkan adanya keterpaduan program dan kegiatan bidang

kesehatan Kabupaten Sampang sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Sampang;

c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019;

d. Sebagai tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang.

2. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun

2019 yaitu:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang dalam

upaya pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya dalam

periode perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Sampang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KAB. SAMPANG

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-12

Kesehatan Kabupaten Sampang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang

3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

BAB 5 : PENUTUP

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-13

BAB 2 EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN LALU

2.6. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 DAN

CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019 perlu

terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun

2017 dan perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun 2018.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya

target kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang

6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Anggaran tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang telah

menyelenggarakan 23 Program dan 124 Kegiatan dengan anggaran dari yang

semula sebesar Rp. 204.556.623.151,11- di tahun 2017 menjadi Rp.

177.860.575.530,,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 26.696.047.621,-

atau 11,33%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan Kapitasi JKN

FKTP yang dibatasimaksimal 30.000 kepesertaan disetiap FKTP. Adapun

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-14

realisasi anggaran pada Tahun 2017 sebesar Rp. 167.904.589.485,37,-

(82,08%), hal ini sebenarnya sesuai dengan perkiraan realisasi yang

direncanakan (anggaran kas Tri Bulan). Meskipun demikian ada beberapa

kegiatan yang realisasinya rendah, yaitu kegiatan Penyediaan Biaya

Operasional Kapitasi JKN dikarenaka penambahan anggaran SILPA JKN

Kapitasi yang ditambahkan pada saat perubahan anggaran tahun 2017,

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas yang merupakan

pemanfaatan PAD sehingga realisasi belanjanya tergantung pada realisasi PAD

yang dicapai dan juga anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang

baru dimulai pelaksanaannya pada bulan April 2017. Sedangkan realisasi

Belanja Tidak Langsung tahun 2017 sebesar Rp 104.121.307.632 atau

sebesar 94,19%. Untuk pemenuhan anggaran Dinas Kesehatan sebagian

diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang Tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 104.121.307.632,- atau

sebesar (94,2%) realisasi PAD tersebut terdiri dari PAD Retribusi Pelayanan

Kesehatan sebesar Rp 6.621.839.500,- (PAD Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp.

53.020.040.501,- serta pendapatan BLUD sebesar Rp.44.479.427.631,-

Secara total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang setiap tahun mengalami tren kenaikan. Namun begitu, hal tersebut

masih jauh dari kebutuhan pembiayaan pembangunan kesehatan

sesungguhnya. Berdasarkan hasil analisa DHA pada Tahun 2016 dan 2017

sebagian besar proporsi belanja langsung bidang kesehatan digunakan untuk

Upaya Kesehatan Perorangan dan hanya sebagian kecil saja digunakan untuk

Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja Program Jaminan

Kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan fokus pada Upaya

Kesehatan Masyarakat (Promotif-Preventif), sehingga perubahan proporsi

anggaran mutlak dilakukan pada rencana kerja Tahun 2019. Hal ini sudah

tampak dengan kenaikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik

terutama Bantuan Operasional Kesehatan di tahun 2018.

Secara rinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2017 dapat disajikan

sebagaimana tabel berikut ini:

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-7

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Administrasi PerkantoranPersentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim 480 surat 395 Surat 1145 Surat 1145 Surat 100 1200 Surat 1200 Surat 250

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air, dan listrik5 unit 12 bulan 1 paket 1 paket 100 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dibayar pajaknya34 unit 70 Unit 17 Unit 11 Unit 64,71 83 unit 83 unit 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 5 jenis 12 bulan 15 jenis 15 jenis 100 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan ATK 3 unit 12 Bulan 1 set 1 set 100 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanJumlah paket pencetakan blanko dan register 22 jenis 9 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 5 paket 5 paket 100%

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah paket penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor3 jenis 3 unit 9 item 9 item 100 2 paket 2 paket 100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorJumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor 3 jenis 3 jenis 100 3 buah/jenis 3 buah/jenis 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah frekuensi penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan48 eksemplar 24 Kali 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyediaan makanan dan minuman

rapat60 kali 80 Kali 10 kali 10 kali 100 12 kali 12 kali 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang

dilaksanakan300 kali 178 Kali 189 kali 182 kali 96 300 kali 300 kali 100%

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi

perkantoran yang diberi honor35 orang 27 Orang, 12 Bulan 32 orang 32 orang 100 33 orang 33 orang 100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang

dilaksanakan95 kali 64 Kali 19 kali 17 kali 89 30 kali 30 kali 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang

dibeli6 buah/jenis 6 buah/jenis 100%

Pengadaan meubelair Jumlah jenis mebelair yang dibeli 3 jenis 3 jenis 100 15 buah/jenis 15 buah/jenis 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-8

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli 12 unit 12 unit 100 30 unit 30 unit 100%

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah jenis peralatan kantor yang dibeli 1 kegiatan 1 kegiatan 100 6 Jenis 6 Jenis 100%

Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan AirJumlah pengadaan instalasi listrik, telepon, dan

air7 unit 1 unit 1 unit 100 1 paket 1 paket 100%

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 30 unit 10 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 100 10 unit 10 unit 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 30 unit 1 unit 1 paket 1 paket 100 4 Gedung 4 Gedung 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara33 unit 39 Unit 24 unit 22 unit 91,67 36 unit 36 unit 100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor

yang dipelihara60 unit 51 Unit 80 unit 57 Unit 71 3 Jenis 3 Jenis 100%

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi 1 unit 1 unit 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah pegawai yang dibiayai pendidikan dan

pelatihan formal35 orang 15 orang 7 orang 7 orang 100 10 orang 10 orang 100%

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian

kinerja tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen laporan kinerja yang disusun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan laporan keuangan semesteranJumlah laporan keuangan semesteran yang

disusun1 kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

yang disusun1 kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA

SKPD

Jumlah dokumen Renja, RKA, dan DPA yang

disusun1 kali 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Program Kefarmasian, Alat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat PKD dan

Perbekalan Kesehatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Puskesmas yang melakukan

update rutin ASPAK100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanJumlah paket obat dan perbekalan kesehatan

yang dibeli1 paket 184 jenis, 22 paket

22 (IFK dan

Puskesmas)

22 (IFK dan

Puskesmas)100 1 paket 1 paket 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-9

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

Jumlah Puskesmas yang memperoleh

pemerataan obat21 puskesmas

12 kali, 21

puskesmas21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Pengadaan peralatan dan perbekalan

kesehatan termasuk obat generik esensialJumlah jenis alat kesehatan yang dibeli 21 puskesmas 6 jenis 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 5 Jenis 5 Jenis 100%

Pengawasan mutu alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pengawasan mutu alat kesehatan3 kali 3 kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program Pelayanan KesehatanPersentase Puskesmas memperoleh Jasa

Pelayanan dan Operasional JKN100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Rujukan Non Spesialistik < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Peningkatan kesehatan primerJumlah Perawat Ponkesdes yang menerima

honor95 orang 95 orang 100 90 orang 90 orang 100%

Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang memperoleh Biaya

Operasional dan Pemeliharaan (BOP)21 puskesmas 21 puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Pelayanan Jaminan KesehatanJumlah penduduk non PBI yang dibiayai premi

JKN nya21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 38616 orang 38616 orang 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas SresehAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas TorjunAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas PangarenganAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas KamoningAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas BanyuanyarAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas CamplongAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas TanjungAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas OmbenAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-10

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN

puskesmas JrangoanAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas KedungdungAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas BanjarAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas JrengikAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas TambelanganAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas BanyuatesAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas BringkoningAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas RobatalAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas Karang PenangAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas KetapangAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas Bunten BaratAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas Batu LengerAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN

puskesmas Tamberu BaratAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD Rumah Sakit

Jumlah RSUD yang memperoleh pembiayaan

BLUD12 Bulan 12 Bulan 100 1 unit 1 unit 100%

Peningkatan pelayanan kesehatan

tradisional

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pendataan dan pembinaan pengobat tradisional4 Kali 4 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Pelayanan penguburan jenasah Jumlah jenazah tanpa identitas yang dilayani 4 orang 2 orang 50 5 orang 5 orang 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-11

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelayanan kesehatan rujukanJumlah puskesmas yang melaksnaakan

pelayanan rujukan berjenjang21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring evaluasi dan

pelaporan kabupaten2 kali 4 kali 25%

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

Persentase Puskesmas yang memiliki sarana

dan prasarana dalam kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembangunan puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 10 unit

9 Pusk, 1 Unit, 2

IPAL, 2 Pusk., 1

Lokasi

2 Unit 2 Unit 100 1 Puskesmas 1 Puskesmas 100%

Pembangunan puskesmas pembantu Jumlah pembangunan pagar Pustu 15 unit3 Lokasi, 1 Unit, 6

Buah3 Unit 3 Unit 100 5 unit 5 unit 100%

Pembangunan polindes / poskesdes Jumlah Polindes/poskesdes yang dibangun 25 unit 2 Lokasi, 6 Unit 13 Unit 13 Unit 100 3 unit 3 unit 100%

Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas PembantuJumlah pengadaan tandon air Pustu 4 unit 4 unit 100%

Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas Tambah daya Puskesmas 21 unit

7 Pusling, 8

Ambulance, 21

Roda 2, 11 Unit

11 Unit 11 Unit 100 50%

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantuJumlah Puskesmas yang direhab 21 unit 3 Unit, 3 Rumah 2 Unit 2 Unit 100 50%

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Jumlah Puskesmas yang direhab 21 unit 2 Unit 1 Puskesmas 1 Puskesmas 100%

Program pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah

sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

Persentase RS yang memiliki sarana dan

prasarana dalam kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembangunan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 100 100%

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitJumlah pengadaan paket alat kesehatan untuk

RSUD Sampang1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 100%

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit

Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga

RS1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-12

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah frekuensi monev dan pelaporan 1 dok 1 dok 100 2 kali 2 kali 100%

Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

mata

Persentase RS yang melaksanakan

pemeliharaan sarana dan prasarana rutin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi

pengolahan limbah rumah sakit

Jumlah frekuensi pemeliharaan IPAL dan

Incinerator12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakitJumlah paket kalibrasi alat kesehatan RS 3 Jenis 3 Jenis 100 1 paket 1 paket 100%

Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Persentase RS yang melaksanakan kemitraan

peningkatan pelayanan kesehatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

paramedis

Jumlah penyediaan honor dokter spesialis dan

dokter umum12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Program Upaya KesehatanPersentase Puskesmas yang mendapatkan

BOK100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi

korban bencanaJumlah paket penanggulangan bencana 3 Kali 3 kali 100 1 paket 1 paket 100%

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pemeriksaan kesehatan anak sekolah1034 sekolah 1034 sekolah 7 Jenis 7 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Fasilitasi Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Jumlah frekuensi perencanaan dan evaluasi

program kesehatan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Sreseh

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Torjun

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Pangarengan

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kamoning

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Banyuanyar

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-13

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Camplong

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Tanjung

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Omben

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Jrangoan

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kedungdung

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Banjar

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Jrengik

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Tambelangan

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Banyuates

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Bringkoning

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Robatal

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Karang Penang

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Ketapang

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Bunten Barat

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Batulenger

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-14

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Tamberu Barat

Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif

dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%

Program Pengawasan Obat dan MakananPersentase Puskesmas yang melakukan

pengawasan obat dan makanan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

113 PIRT 30 IRT 30 IRT 30 IRT 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan

DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta,

dan DBD sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Desa/Kelurahan UCI 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100%

Pencegahan dan Pengendalian DBDPersentase Kasus DBD yang Ditangani sesuai

standar186 desa 200 Kasus 167 Kasus 83,5 100 kasus 100 kasus 100%

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Jumlah frekuensi pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular1625 kasus 9 Jenis 9 Jenis 100 12 bulan 12 bulan 100%

Pelayanan vaksinasi bagi masyarakatJumlah Puskesmas yang melaksanakan

vaksinasi bagi masyarakat1034 siswa 1034 siswa 1034 siswa 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Peningkatan ImunisasiJumlah Puskesmas yang melaksanakan

peningkatan Imunisasi186 desa 3 Jenis 3 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

Surveilans Epidemiologi21 puskesmas 6 Jenis 6 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KIE dan

Penyuluhan Pencegahan Penyakit Menular21 puskesmas 23 pengelola 23 pengelola 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit tidak Menular

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyandang DM yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penderita hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar100% 100% 100% 100% 100% 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-15

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase masyarakat usia 15–59 tahun

mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

20% 20% 20% 20% 20% 100%

Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit tidak menular

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KIE dan

penyuluhan pencegahan penyakit tidak menular3 Jenis 3 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Penanganan penderita gangguan kesehatan

jiwa

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pelayanan kesehatn jiwa4 Kali 4 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit tidak menular

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pencegahan penyakit tidak menular5 Jenis 5 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita BGM 1% 1% 1% 1% 1% 100%

Persentase BBLR 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 100%

Persentase ASI Eksklusif 69% 69% 69% 69% 69% 100%

Pemberian tambahan makanan dan vitaminJumlah paket pengadaan makanan tambahan

bagi balita gizi buruk123200 paket

300 Paket, 1000

Kasus, 150 Kasus,

100 Kasus

3 jenis 3 jenis 100 150 paket 150 paket 100%

Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah Balita Gizi Buruk yang Didampingi 100 paket30 Kasus, 15 Jenis,

21 Pusk20 Jenis 20 Jenis 100 150 Kasus 150 Kasus 100%

Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pemberdayaan kadarzi186 desa

3 Pusk, 3

Kecamatan3 Jenis 3 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

Persentase anak usia 0-59 bulan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

90% 90% 90% 90% 90% 100%

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balitaJenis peningkatan kapasitas yang dilaksanakan 5 Jenis 5 Jenis 100 50%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kesehatan anak balita21 Puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

Persentase masyarakat usia 60 tahun ke atas

mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-16

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelayanan kesehatan lansiaJumlah posyandu lansia yang melaksanakan

pelayanan kesehatan lansia186 desa 60 unit 60 unit 100 60 unit 60 unit 100%

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Persentase Ibu Hamil mendapatkan

pelayanan ibu hamil sesuai standar87 87 87 87 100%

Persentase ibu bersalin mendapatkan

pelayanan persalinan sesuai standar di

fasilitas kesehatan

98 98 98 98 100%

Presentase bayi baru lahir mendapatkan

pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai

standar

100 100 100 100 100%

Persentase anak usia pendidikan dasar yang

mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

100 100 100 100 100%

Pemantapan manajemen pelayanan

kesehatan ibu, anak dan Kespro

Jumlah frekuensi pemantapan manajemen KIA

dan Kesehatan Reproduksi6 kali 15 Jenis 15 Jenis 100 12 bulan 12 bulan 100%

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pencapaian indikator program KIB dan

Kespro

Jumlah lokasi/desa kegiatan penanganan BBLR

metode Kanguru186 desa 1050 Bulin 1050 Bulin 100 1500 orang 1500 orang 100%

Jumlah ibu bersalin yang dibiayai Jampersal 1050 Bulin 1050 Bulin 100 1500 orang 1500 orang 100%

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakatPersentase Rumah Tangga ber-PHBS 46,42 46,42 46,42 46,42 100%

Persentase Puskesmas melaksanakan

Pendataan Keluarga Sehat100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehatJumlah Puskesmas yang melaksanakan

kampanye PHBS21 puskesmas 65 kali, 21 Pusk 36 Kali 36 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Peningkatan pemanfaatan UKBM Jumlah Posyandu Aktif Setiap Bulan 186 desa

53 Desa Siaga Aktif

Madya, 40

Poskestren, 14

Kwaran, 230 Kader

12 Bulan 12 Bulan 100 1060 unit 1060 unit 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-17

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pengembangan Lingkungan

SehatPersentase Rumah Sehat 35,37% 35,37% 35,37% 35,37% 100%

Implementasi pengembangan lingkungan

sehatJumlah dokumen hasil studi EHRA 1 dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyelenggaraan Penyehatan LingkunganJumlah Puskesmas yang melaksanakan

penyehatan lingkungan186 desa

10 Desa, 20 Depo

Air, 144 Sampel6 Kali 6 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Pelayanan kesehatan kerja dan olahragaJumlah Puskesmas yang melaksanakan

pelayanan kesehatan kerja dan olahraga12 Pusk 12 Pusk 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

Persentase Puskesmas melaksanakan

pengawasan dan pengendalian kesehatan

makanan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

Jumlah sampel makanan dan minuman yang

diperiksa100 paket 4 Kali, 100 Sampel 4 kali 4 kali 100 100 paket 100 paket 100%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase RS Terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Jumlah paket pengadaan Sistem Informasi

Kesehatan21 puskesmas

80 buku, 45 jenis,

35 orang12 Bulan 12 Bulan 100 1 paket 1 paket 100%

Pengembangan Manajemen dan Mutu

Pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

manajemen mutu21 puskesmas 21 Pusk 9 Jenis 9 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%

Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jumlah bimbingan teknis yang diikuti 32 Kali 32 Kali 100 32 kali 32 kali 100%

Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan Jumlah profesi SDM Kesehatan yang dibina 21 puskesmas 3 jenis, 4 orang 10 Jenis 10 Jenis 100 10 organisasi 10 organisasi 100%

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan primer

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

Akreditasi Puskesmas7 Pusk 7 Pusk 100 7 Puskesmas 7 Puskesmas 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-18

Target Renja SKPD

Tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Thn 2017 (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

kegiatan s/d

tahun 2018 (n-1)

Tingkat capaian

realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pembinaan Lingkungan SosialPersentase Puskesmas yang mampu melayani

penyakit dampak rokok100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok

dan Penyakit Lainnya

Jumlah sarana pelayanan kesehatan bagi

penyakit akbit dampak rokok21 unit 4 lokasi 10 Jenis 10 Jenis 100 1 unit 1 unit 100%

Penyediaan/Peingkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasaran Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

4 bulan 4 bulan 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018 (akhir

periode renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstras/d Tahun berjalan SKPD

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-19

2.7. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

SAMPANG

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian

kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang. Terdapat beberapa indikator untuk

mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang antara lain:

1) Indikator RPJMD Kabupaten Sampang

2) Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Indikator

Kinerja Utama)

3) Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

4) Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)

5) Indikator IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)

Untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 disepakati menggunakan

indikator RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Indikator RPJMD

tersebut sebagian telah mencakup indikator Tujuan Renstra, Indikator Sasaran

Renstra, dan Indikator SPM. Indikator Kinerja (RPJMD) yang dicapai Dinas

Kesehatan Kabupaten Sampang dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-20

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2017 dan prediksi tahun 2018 dan 2019

No INDIKATOR SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Usia Harapan hidup tahun 68 68,5 69 69,5 68 68,5 69 69,5

2 Angka Kematian Ibu Melahirkan

per 100.000 kelahiran

hidup 82 79 76 74 86,4 82 76 74

3 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran

hidup 10,91 9,87 8,9 7,8 8,45 8,45 8,9 7,8

4 Balita Gizi Buruk % 5,3 4,6 0,6 0,6 0,61 0,6 0,6 0,6

5 Angka Kesakitan PM dan PTM

- CNR Seluruh Kasus TB per 100.000

penduduk 113 111,5 110 108,5 116,38 111,5 110 108,5

- Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk

3 2,5 2,5 2,5 3,42 3 2,5 2,5

- Incidence Rate DBD per 100.000

penduduk 61 53 20 20 16,18 15 20 20

- Prevalensi Hipertensi % 5 4 2,5 2,5 2,64 2,3 2,5 2,5

- Prevalensi Diabetes Melitus

%

0,30 0,25 0,4 0,3 0,63 0,45 0,4 0,3

6 Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi

%

76,19 100 100 100 76,19 100 100 100

7 Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN

%

75 80 80 80 71,9 75 80 80

8 SKM Pelayanan Kesehatan % 80 82 85 87 87,8 72,81 85 87

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-21

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh

bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Pada tahun 2017 usia

harapan hidup masyarakat Sampang mencapai 68,5 tahun. sedangkan tahun

2016 usia harapan hidup masyarakat Sampang diperkirakan mencapai

67,59 tahun. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian pada tahun 2018,

namun capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 70 tahun.

b. Angka Kematian Bayi per-1000 Kelahiran Hidup adalah angka yang

menunjukkan tingkat kematian bayi di setiap 1000 kelahiran hidup pada

kurun waktu satu tahun di wilayah tertentu. Pada tahun 2017 ini angka

kematian bayi di Kabupaten Sampang mencapai 8,46 per 1000 kelahiran

hidup. Angka tersebut adalah hasil penghitungan Dinas Kesehatan Kab.

Sampang. Angka capaian tersebut jauh lebih rendah daripada AKB Tahun

2016 yaitu sebesar 11,95 per 1000 Kelahiran Hidup. Secara jumlah absolut

kematian bayi yang dilaporkan pada tahun 2017 di Kabupaten Sampang

terdapat 131 bayi yang meninggal. Kematian bayi tersebut sebagian besar

disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, dan persalinan oleh dukun. Indikator ini

merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil angka capaiannya

semakin baik hasil pembangunan kesehatannya. Sedangkan jumlah

kematian bayi sampai dengan bulan Juni 2018 sebanyak 67 jiwa bayi,

artinya rata-rata kematian bayi kurang lebih 12 jiwa dan lebih rendah

dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan monitoring dan evaluasi

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas, adanya kemitraan

bidan dan dukun & evaluasi otopsi verbal setiap kasus kematian bayi.

c. Angka Kematian Ibu melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup adalah angka

kematian ibu karena kehamilan, persalinan, nifas termasuk keguguran pada

satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan hasil

penghitungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, angka kematian ibu

pada tahun 2017 sebesar 86,4 per 100.000 kelahiran hidup. Secara jumlah

absolut kematian ibu sebanyak 14 orang selama persalinan hingga nifas

karena masih tingginya angka pre eklamsia, keterlambatan rujukan, dan

penyakit resiko tinggi. Hasil capaian AKI tahun 2017 ini telah memenuhi

target MDG’s 2017 yaitu sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup. Melalui

berbagai upaya perbaikan ke depan diharapkan AKI Tahun 2017 Kabupaten

Sampang terus menurun dan sampai dengan Juni 2018 kematian ibu

sebanyak 8 jiwa. Kalau dirata2 angka ini masih lebih rendah dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-22

d. Persentase Balita dengan Gizi Buruk adalah jumlah balita dengan status gizi

sangat kurang berdasarkan indikator BB/U NCHS WHO 2005 dibandingkan

dengan seluruh balita yang diperiksa. Data tersebut diperoleh melalui

kegiatan PSG (Pemantuan Status Gizi). Berdasarkan hasil PSG yang telah

dilakukan pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk di Kabupaten

Sampang sebesar 0,61%. Hasil tersebut telah melebihi target yang

ditetapkan pada Tahun 2017 sebesar 5,3%. Semua balita gizi buruk yang

diidentifikasi tersebut telah ditangani dengan baik melalui pemberian

makanan tambahan (PMT Pemulihan) serta pendampingan oleh tenaga gizi.

Indikator ini merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil

persentase capaiannya semakin baik hasil pembangunan kesehatannya.

Adapun untuk tahun 2018 PSG baru akan dilakukan pada Bulan Nopember

dan diperkirakan persentase balita gizi buruk adalah sebesar 0,5%,

perkiraan ini berdasarkan trend persentase balita gizi buruk dalam 4 tahun

terakhir.

e. Case Notification Rate adalah semua pencatatan semua pasien TB (semua

type) baru yang tercatat pada TB 07 pada periode tertentu di setiap

100.000 penduduk. Data cakupan penemuan TB paru ini diperoleh dari

catatan dan pelaporan program di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD.

Capaian pada tahun 2017 ini melebihi target yang ditentukan

116,38/100.000 penduduk dari target 113/100.000 penduduk. Hal ini

disebabkan oleh aktifnya petugas melakukan kegiatan Active Case Finding

melalui kunjungan rumah dan adanya petugas PMO (Pemantau Minum

Obat) disetiap desa yang memiliki penderita TB. Upaya promotif dan

preventif akan menjadi langkah wajib yang harus dilakukan ke depan untuk

memberi pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat.

f. Capaian prevalensi kusta tahun 2017 adalah 3,16/100.000 penduduk sudah

memenuhi target yang ditentukan, yaitu 3/100.000 penduduk. Hal ini

dikarenakan petugas aktif turun ke lapangan melalui kunjungan rumah dan

adanya petugas PMO (Pemantau Minum Obat) disetiap desa yang bertugas

untuk memantau kepatuhan penderita kusta dalam mengkonsumsi obat

kusta.

g. Incident Rate (IR) DBD adalah jumlah seluruh kasus DBD yang tercatat pada

periode tertentu disetiap 100.000 penduduk. Data ini diperoleh dari catatan

kejadian kasus di sarana pelayanan kesehatan di desa hingga RSUD serta

laporan masyarakat. Capaian Incident Rate DBD tahun 2017 adalah sebesar

16,28/100.000 penduduk. Capaian jauh melebihi target yang ditentukan

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-23

yaitu 61/100.000 penduduk. Hal ini dikarenakan keaktifan petugas

melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) melalui kegiatan

abatisasi, fogging fokus dan penyuluah DBD. Selain itu juga petugas aktif

melalkuakn sistem kewaspadaan dini menanggulangi kejadian DBD dengan

melakukan kegiatan promotif dan preventif pada bulan yang diperkirakan

kasus DBD terjadi, yaitu pada awal musim penghujan. Agar pada masa

mendatang kasus DBD ini terus mengalami penurunan, maka diperlukan

peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sanitasi lingkungannya.

Indikator ini merupakan indikator negatif, artinya semakin tinggi capaian

maka semakin jelek penilaian kinerjanya.

h. Persentase prevalensi kasus Hypertensi adalah jumlah penduduk usia >15

tahun yang menderita hypertensi setiap penduduk usia <15 tahun ditahun

yang sama. Hasil capaian tahun 2017 ini 2,64% memenuhi target yang

ditentukan yaitu 5%. Indikator ini merupakan indikator negatif, artinya

semakin tinggi capaian maka semakin jelek penilaian kinerjanya. Beberapa

kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya menekan kejadian hypertensi

antara lain: membentuk posyandu Usila dan paguyuban gerontologi,

membentuk Posbindu di desa, penyuluhan dan melakukan pemeriksaan

rutin PTM bagi karyawan di instansi tertentu.

i. Persentase prevalensi kasus Diabetes Myelitus adalah jumlah penduduk usia

>15 tahun yang menderita diabetes myelitus setiap penduduk usia <15

tahun di tahun yang sama. Hasil capaian tahun 2017 ini 0,63% belum

memenuhi target yang ditentukan yaitu 0,3%. Indikator ini merupakan

indikator negatif, artinya semakin tinggi capaian maka semakin jelek

penilaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang

ditunjukkan dengan pola makan yang tidak sehat. Beberapa upaya yang

dilakukan adalah aktif melakukan upaya promotif dan preventif melalui

kampanye Germas Hidup Sehat, pemeriksaan rutin DM bagi penderita,

membentuk posyandu Usila dan paguyuban gerontologi, membentuk

Posbindu di desa.

j. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi di tahun 2017 ini sudah

memenuhi target 100%, yaitu dari 7 Puskesmas yang ditargetkan

terakreditasi seluruhnya telah lulus akreditasi dengan stara dasar 2

Puskesmas dan madya 5 Puskesmas. Akreditasi Puskesmas ini

menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Beberapa

kendala dalam penilaian akreditasi ini adalah sistem manajemen Puskesmas

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-24

yang belum diterapkan di Puskesmas serta SDM di Puskesmas yang belum

memenuhi standart ketenagaan di Puskesmas.

k. Pada indikator persentase kepesertaan JKN ini belum memenuhi target yang

ditentukan, yaitu 71,9% dari target 75%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya

kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN selain itu juga

dikarenakan sosial ekonomi yang rendah yang tidak mampu untuk

membayar iuran JKN secara gotong royong setiap bulannya. Beberapa upaya

yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini adalah memasukkan

penduduk miskin sebagai peserta PBI-D yang ditanggung oleh daerah

pembayarannya.

l. Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan mutu

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Indikator persentase nilai

SKM di fasilitas kesehatan ini belum memenuhi target yang ditentukan yaitu

capaian nilai SKM 2017 72,81% sedangkan target yang ditentukan 80%.

Survey SKM ini dilakukan di Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan

yaitu dai 21 Puskesmas. Untuk di Dinas Kesehatan survey kepuasan ini

dilakukan di bagian atau seksi yang memberikan pelayanan, yaitu: bagian

perijinan kesehatan, bagian pelayanan gaji, bagian pelayanan kepegawaian,

bagian pelayanan jamkesda.

2.8. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

Sebagai penyelenggaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sampang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang memiliki tugas dan fungsi yang strategis.

Pembangunan kesehatan tidak akan berjalan sukses tanpa keterlibatan lintas

sektor, stakeholder, dan masyarakat itu sendiri. Anggaran pembangunan

kesehatan tidak hanya berada di Dinas Kesehatan saja tetapi juga terdapat pada

SKPD lain yang terkait dalam pembangunan kesehatan. Untuk itu kerjasama lintas

sektor sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Sampang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun

2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja SKPD Daerah Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor

76 Tahun 2016 Tanggal 26 Desember 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas Kesehatan Sampang dengan tugas pokok urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan dan tugas pembantuan.

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-25

Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang setelah dilakukan

review Renstra pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang

kesehatan;

2. Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat menuju Masyarakat Sehat,

Mandiri, dan Berperan Aktif;

3. Pengelolaan upaya kesehatan (UKM dan UKP) melalui upaya promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

4. Pengkoordinasian dan pengelolaan sistem pembiayaan kesehatan;

5. Pengkoordinasian dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui

peningkatan jumlah, mutu, profesionalisme, dan penyebaran tenaga

kesehatan;

6. Pemantauan mutu obat dan menjamin ketersediaan obat serta perbekalan

kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Sampang;

7. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) dan sistem

informasi manajemen kesehatan (SIM KES);

8. Penerapan manajemen kesehatan melalui penelitian dan pengembangan

kesehatan serta kerjasama dengan lembaga lainnya;

9. Pengelola kesehatan wilayah;

10. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

11. Pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan, termasuk pemberian dan

pengawasan perijinan.

Tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi di tingkat global dan

nasional ke depan akan semakin besar dan bervariasi. Tantangan tersebut

pastinya juga akan berdampak pada pembangunan kesehatan di tingkat daerah

khususnya di Kabupaten Sampang. Berikut ini beberapa isu penting

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang ke depan dan kebijakan pembangunan kesehatan nasional

pada Tahun 2017 antara lain:

1) Perubahan tujuan pembangunan kesehatan global dari MDG’S (Millenium

Development Goals) ke SDG’S (Sustainability Development Goals);

2) Penguatan Sistem Kesehatan Kabupaten Sampang

3) Universal Health Coverage

4) Pergeseran epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular

5) Penguatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Sehat

6) Pendekatan Keluarga Sehat

7) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-26

8) Percepatan perbaikian gizi masyarakat

9) Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

2.9. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Tahun 2019 telah disusun dan menjadi satu ke dalam RKPD Kabupaten Sampang

Tahun 2019. Dalam prosesnya rancangan tersebut disesuaikan dengan

perkembangan anggaran dan kebijakan yang ada. Berikut ini tabel hasil review

terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019:

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-27

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI DAN JASA

PERKANTORAN

Kabupaten Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 1.558.511.750 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI DAN JASA

PERKANTORAN

Kabupaten Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 1.558.511.750

1 Pelayanan adminis tras i

dan jasa perkantoran

dinkes Jasa Tenaga kontrak yang

dibayar

5 orang 1.000.000.000 Pelayanan adminis tras i

dan jasa perkantoran

dinkes Jasa Tenaga kontrak yang

dibayar

5 orang 1.000.000.000

dinkes Jumlah gaji tenaga

honorer daerah yang di

bayar

31 Orang dinkes Jumlah gaji tenaga

honorer daerah yang di

bayar

31 Orang

dinkes Jumlah Gaji Satpam yang

terbayar

8 Orang dinkes Jumlah Gaji Satpam yang

terbayar

8 Orang

dinkes Jumlah Petugas

Kebers ihan yang terbayar

3 Orang dinkes Jumlah Petugas

Kebers ihan yang terbayar

3 Orang

dinkes Jumlah surat terki rim 450 surat dinkes Jumlah surat terki rim 450 surat

dinkes Jumlah Rekening Telepon

yang terbayar

2 Rekening dinkes Jumlah Rekening Telepon

yang terbayar

2 Rekening

dinkes Jumlah Rekening Air yang

terbayar

3 Rekenig dinkes Jumlah Rekening Air yang

terbayar

3 Rekenig

dinkes Jumlah Rekening Lis trik

yang terbayar

9 Meteran

Lis trik

dinkes Jumlah Rekening Lis trik

yang terbayar

9 Meteran

Lis trik

dinkes Jumlah Alat Kebers ihan

yang dibel i

14 Jenis dinkes Jumlah Alat Kebers ihan

yang dibel i

14 Jenis

dinkes Jumlah Pajak kendaraan

yang terbayar

74 Unit dinkes Jumlah Pajak kendaraan

yang terbayar

74 Unit

dinkes Jumlah KIR kendaraan

yang terbayar

18 Unit dinkes Jumlah KIR kendaraan

yang terbayar

18 Unit

dinkes Jumlah STNK kendaraan

yang terbayar

14 Unit dinkes Jumlah STNK kendaraan

yang terbayar

14 Unit

dinkes Jumlah Komputer PC dan

Laptop Yang

diperbaiki/servis

30 Unit dinkes Jumlah Komputer PC dan

Laptop Yang

diperbaiki/servis

30 Unit

dinkes Jumlah AC Yang

diperbaiki/servis

45 Unit dinkes Jumlah AC Yang

diperbaiki/servis

45 Unit

dinkes Jumlah Printer Yang

diperbaiki/servis

50 unit dinkes Jumlah Printer Yang

diperbaiki/servis

50 unit

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-28

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Penyediaan Sarana

Adminis tras i Perkantoran

dinkes Jumlah jenis ATK yang dibel i

63 jenis 348.656.750

Penyediaan Sarana

Adminis tras i Perkantoran

dinkes Jumlah jenis ATK yang dibel i

63 jenis 348.656.750

dinkes Jumlah bahan habis pakai

yang tercetak 6 jenis

dinkes Jumlah bahan habis pakai

yang tercetak 6 jenis

dinkes Jumlah komponen l i s trik

yang terbel i 8 jenis

dinkes Jumlah komponen l i s trik

yang terbel i 8 jenis

dinkes Jumlah surat kabar yang

terbel i

4 surat

kabar

dinkes Jumlah surat kabar yang

terbel i

4 surat

kabar

dinkes Jumlah rapat dinas yang

di laksanakan 12 ka l i

dinkes Jumlah rapat dinas yang

di laksanakan 12 ka l i

3

Rapat-rapat koordinas i

dan konsultas i da lam dan

luar daerah

dinkes

Terlaksananya perja lanan

dinas dalam daerah yang

di lakukan setahun

28 ka l i 209.855.000 Rapat-rapat koordinas i

dan konsultas i da lam dan

luar daerah

dinkes

Terlaksananya perja lanan

dinas dalam daerah yang

di lakukan setahun

28 ka l i 209.855.000

dinkes

Terlaksananya perja lanan

dinas luar daerah yang

di lakukan setahun

111 ka l i

dinkes

Terlaksananya perja lanan

dinas luar daerah yang

di lakukan setahun

111 ka l i

IIPENINGKATAN SARANA

PRASARANA APARATUR Kabupaten

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

100% 860.775.000 PENINGKATAN SARANA

PRASARANA APARATUR Kabupaten

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

100% 860.775.000

1

Pembangunan/Rehab/Pem

el iharaan Gedung Kantor

dinkes Terlaksananya

pemel iharaan gedung 5 gedung 84.000.000

Pembangunan/Rehab/Pe

mel iharaan Gedung

Kantor

dinkes Terlaksananya

pemel iharaan gedung 5 gedung 84.000.000

2 Pengadaan/Pemel iharaan

Kendaraan Dinas

Opears ional

dinkes Jumlah kendaraan dinas

operas ional yang

terpel ihara

11 unit 476.775.000

Pengadaan/Pemel iharaan

Kendaraan Dinas

Opears ional

dinkes Jumlah kendaraan dinas

operas ional yang

terpel ihara

11 unit 476.775.000

3 Pengadaan/Pemel iharaan

Pera latan dan

Perlengkapan Kantor

dinkes Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak

15 spanduk 300.000.000

Pengadaan/Pemel iharaan

Pera latan dan

Perlengkapan Kantor

dinkes Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak

15 spanduk 300.000.000

dinkes Jumlah Meja Kerja yang

terbel i 15 Unit

dinkes Jumlah Meja Kerja yang

terbel i 15 Unit

dinkes Jumlah Kurs i Rapat yang

terbel i 50 Unit

dinkes Jumlah Kurs i Rapat yang

terbel i 50 Unit

dinkes Jumlah AC yang terbel i 10 unit dinkes Jumlah AC yang terbel i 10 unit

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-29

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinkes Jumlah Pompa Air yang

terbel i2 unit

dinkes Jumlah Pompa Air yang

terbel i2 unit

dinkes Jumlah Gorden yang

terbel i 1 paket

dinkes Jumlah Gorden yang

terbel i 1 paket

dinkes Jumlah Printer yang

terbel i 15 unit

dinkes Jumlah Printer yang

terbel i 15 unit

dinkes Jumlah Komputer Pc yang

terbel i 10 unit

dinkes Jumlah Komputer Pc yang

terbel i 10 unit

dinkes Jumlah Laptop yang

terbel i 5 unit

dinkes Jumlah Laptop yang

terbel i 5 unit

dinkes Jumlah insta las i a i r

minum yang terpasang 1 unit

dinkes Jumlah insta las i a i r

minum yang terpasang 1 unit

dinkes Jumlah Jaringan Lis trik

yang terpasang3 unit

dinkes Jumlah Jaringan Lis trik

yang terpasang3 unit

IIIPENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Kabupaten

Presentase aparatur yang

mengikuti peningkatan

kapasitas aparatur

100% 25.000.000 PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Kabupaten

Presentase aparatur yang

mengikuti peningkatan

kapasitas aparatur

100% 25.000.000

1 Pelaksanaan

Bintek/Sos ia l i sas i/Semin

ar

dinkes

Terlaksananya Pegawai

yang mengikuti pelatihan

7 orang 25.000.000

Pelaksanaan

Bintek/Sos ia l i sas i/Semin

ar

dinkes

Terlaksananya Pegawai

yang mengikuti pelatihan

7 orang 25.000.000

dinkes Terlaksananya pelatihan

pendampingan akreditas i 2 orang

dinkes Terlaksananya pelatihan

pendampingan akreditas i 2 orang

IV PENINGKATAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Kabupaten

Persentase penyusunan

laporan capaian kinerja tepat

waktu

100% 53.000.000

PENINGKATAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Kabupaten

Persentase penyusunan

laporan capaian kinerja tepat

waktu

100% 53.000.000

1Penyusunan laporan

kinerja dan keuangan

dinkes Jumlah dokumen laporan

kinerja keuangan yang

disusun

2 dokumen 15.000.000 Penyusunan laporan

kinerja dan keuangan

dinkes Jumlah dokumen laporan

kinerja keuangan yang

disusun

2 dokumen 15.000.000

2Penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran

dinkes Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran yang

disusun

4 dokumen 20.000.000

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran

dinkes Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran yang

disusun

4 dokumen 20.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-30

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinkes Jumlah Puskesmas yang

menyusun dokumen

perencanaan tepat waktu

21

puskesmas

dinkes Jumlah Puskesmas yang

menyusun dokumen

perencanaan tepat waktu

21

puskesmas

3 Peningkatan pelayanan

publ ik

dinkes Jumlah dokumen IKM

Perangkat Daerah 1 dokumen 18.000.000

Peningkatan pelayanan

publ ik

dinkes Jumlah dokumen IKM

Perangkat Daerah 1 dokumen 18.000.000

dinkes Jumlah promosi

pelayanan perangkat

daerah

1 ka l i

dinkes Jumlah promosi

pelayanan perangkat

daerah

1 ka l i

V PROGRAM KESEHATAN

MASYARAKAT

Kabupaten persentase ibu bersalin

mendapatkan pelayanan

persalinan sesuai standar di

fasilitas kesehatan

87%

4.965.263.800 PROGRAM KESEHATAN

MASYARAKAT

Kabupaten persentase ibu bersalin

mendapatkan pelayanan

persalinan sesuai standar di

fasilitas kesehatan

87%

10.762.658.800

Kabupaten persentase anak usia 0-59

bulan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

98%

Kabupaten persentase anak usia 0-59

bulan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

98%

Kabupaten Cakupan Kesehatan Remaja 80% Kabupaten Cakupan Kesehatan Remaja 80%

Kabupaten Cakupan Kesehatan Lansia 55% Kabupaten Cakupan Kesehatan Lansia 55%

Kabupaten % Ibu Hamil KEK 80% Kabupaten % Ibu Hamil KEK 80%

Kabupaten % Menurunnya kasus BBLR 15% Kabupaten % Menurunnya kasus BBLR 15%

Kabupaten % RT ber PHBS 65% Kabupaten % RT ber PHBS 65%

1 Peningkatan Kesehatan

Ibu, Bayi , dan Bal i ta

kecamatan Jumlah kecamatan yang

mengikuti orientas i

kesehatan reproduks i

bagi Catin

14 kec 1.462.263.800 Peningkatan Kesehatan

Ibu, Bayi , dan Bal i ta

kecamatan Jumlah kecamatan yang

mengikuti orientas i

kesehatan reproduks i

bagi Catin

14 kec 3.310.158.800

Kecamatan Jumlah Kecamatan yang

di Fas i l i tas i Kemitraan

Bidan Dukun

11 kec Kecamatan Jumlah Kecamatan yang

di Fas i l i tas i Kemitraan

Bidan Dukun

11 kec

dinas

kesehatan

Jumlah Bidan yang

di lati ih tentang kelas ibu

hami l

40 Bidan - dinas

kesehatan

Jumlah Bidan yang

di lati ih tentang kelas ibu

hami l

40 Bidan -

dinas

kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

di Fas i l i tas i dan

Pengelolaan ibu hami l

Ris ti mela lui regis ter

kohort dan Buku KIA

23 pusk - dinas

kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

di Fas i l i tas i dan

Pengelolaan ibu hami l

Ris ti mela lui regis ter

kohort dan Buku KIA

23 pusk -

dinas

kesehatan

jumlah peserta

perencanaan program KIA

/KB

23 Pusk - dinas

kesehatan

jumlah peserta

perencanaan program KIA

/KB

23 Pusk -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-31

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinas

kesehatan

Sinkronisas i dan

Veri fikas i data KIA dengan

program terkait KIA

23 pusk dinas

kesehatan

Sinkronisas i dan

Veri fikas i data KIA dengan

program terkait KIA

23 pusk

dinas

kesehatan

Jumlah Peserta sbg

Motivator Pendampingan

KIA di 4 Wi layah fokus

4 ranting dinas

kesehatan

Jumlah Peserta sbg

Motivator Pendampingan

KIA di 4 Wi layah fokus

4 ranting

dinas

kesehatan

Jumlah kasus kematian

ibu dan bayi yang

di lakukan pembahasan

oleh tim tehnis dan

manajeman

100% kasus

di lakukan

pembahasa

n

dinas

kesehatan

Jumlah kasus kematian

ibu dan bayi yang

di lakukan pembahasan

oleh tim tehnis dan

manajeman

100% kasus

di lakukan

pembahasa

n

dinas

kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

mengikuti Pertemuan

Pembela jaran has i l

rekomendas i

pembahasan Kasus

Kematian Ibu dan Anak

23 pusk dinas

kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

mengikuti Pertemuan

Pembela jaran has i l

rekomendas i

pembahasan Kasus

Kematian Ibu dan Anak

23 pusk

dinas

kesehatan

Jumlah Bidan Desa /

Pengelola Data KIA terka it

SMS Gate Way

200 bidan dinas

kesehatan

Jumlah Bidan Desa /

Pengelola Data KIA terka it

SMS Gate Way

200 bidan

dinas

kesehatan

Jumlah Monitoring dan

Evaluas i SMS Gate Way

100 orang dinas

kesehatan

Jumlah Monitoring dan

Evaluas i SMS Gate Way

100 orang

dinas

kesehatan

Pertemuan Evaluas i dan

Pemantapan Program

Kesehatan Ibu dan Bayi

100% dinas

kesehatan

Pertemuan Evaluas i dan

Pemantapan Program

Kesehatan Ibu dan Bayi

100%

dinas

kesehatan

Jumlah Pertemuan

Akseleras i Upaya

Penurunan AKI dan AKB

dengan Lintas Sektor

4 ka l i dinas

kesehatan

Jumlah Pertemuan

Akseleras i Upaya

Penurunan AKI dan AKB

dengan Lintas Sektor

4 ka l i

dinas

kesehatan

Jumlah jenis sarana cetak

KIA

8 jenis dinas

kesehatan

Jumlah jenis sarana cetak

KIA

8 jenis

dinas

kesehatan

Peningkatan kapas i tas

tenaga kesehatan dlm

penerapan kelas ibu

Bal i ta

60 orang dinas

kesehatan

Peningkatan kapas i tas

tenaga kesehatan dlm

penerapan kelas ibu

Bal i ta

60 orang

dinas

kesehatan

Peningkatan kapas i tas

tenaga kesehatan tentang

penanganan neonatal

esens ia l

30 orang dinas

kesehatan

Peningkatan kapas i tas

tenaga kesehatan tentang

penanganan neonatal

esens ia l

30 orang

dinas

kesehatan

Orientas i program

Skrining hipotyroid

Kongenita l (SHK)

26 orang dinas

kesehatan

Orientas i program

Skrining hipotyroid

Kongenita l (SHK)

26 orang

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-32

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinas

kesehatan

Pelatihan Skrining

Hipotyroid Kongenita l

(SHK)

30 orang dinas

kesehatan

Pelatihan Skrining

Hipotyroid Kongenita l

(SHK)

30 orang

dinas

kesehatan

Refres ing MTBM

(Manajeman Terpadu Bayi

Muda ) dan MTBS

(Manajeman Terpadu

Bal i ta Saki t)

30 orang dinas

kesehatan

Refres ing MTBM

(Manajeman Terpadu Bayi

Muda ) dan MTBS

(Manajeman Terpadu

Bal i ta Saki t)

30 orang

puskesmas Pemantauan Pasca

Pelatihan

23 pusk puskesmas Pemantauan Pasca

Pelatihan

23 pusk

2 Peningkatan Kesehatan

Anak dan Remaja

puskesmas Cakupan Penjaringan

Kesehatan Siswa SD dan

Setingkat

23 pusk 130.000.000 Peningkatan Kesehatan

Anak dan Remaja

puskesmas Cakupan Penjaringan

Kesehatan Siswa SD dan

Setingkat

23 pusk 270.000.000

puskesmas Cakupan Penjaringan

Kesehatan Siswa SMP dan

Setingkat

23 pusk - puskesmas Cakupan Penjaringan

Kesehatan Siswa SMP dan

Setingkat

23 pusk -

3 Peningkatan Kesehatan

Lans ia

puskesmas % tertanganinya

kesehataan lans ia

50% 120.000.000 Peningkatan Kesehatan

Lans ia

puskesmas % tertanganinya

kesehataan lans ia

50% 121.500.000

puskesmas Posyandu lans ia 60

posyandu

puskesmas Posyandu lans ia 60

posyandu

4 Peningkatan Gizi

Masyarakat

puskesmas Cakupan Bal i ta Gizi Buruk

Mendapat Perawatan

100% 2.500.000.000 Peningkatan Gizi

Masyarakat

puskesmas Cakupan Bal i ta Gizi Buruk

Mendapat Perawatan

100% 4.850.000.000

puskesmas Propors i Penduduk

dengan Asupan Kalori

75% - puskesmas Propors i Penduduk

dengan Asupan Kalori

75% -

puskesmas Cakupan Pemberian MP-

ASI 6-24 Bulan Miskin

100% - puskesmas Cakupan Pemberian MP-

ASI 6-24 Bulan Miskin

100% -

5 Promosi kesehatan dan

Upaya Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

puskesmas % terlaksananya

pertemuan pers iapan &

pengarahan pelaksanaan

survey PHBS (SMD) & MMD

100% 750.000.000 Promosi kesehatan dan

Upaya Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

puskesmas % terlaksananya

pertemuan pers iapan &

pengarahan pelaksanaan

survey PHBS (SMD) & MMD

100% 2.211.000.000

puskesmas % terlaksananya

monitoring & evaluas i

has i l SMD & MMD

100% - puskesmas % terlaksananya

monitoring & evaluas i

has i l SMD & MMD

100% -

puskesmas % terlaksananya

sos ia l i sas i has i l SMD &

MMD

100% - puskesmas % terlaksananya

sos ia l i sas i has i l SMD &

MMD

100% -

puskesmas % terlaksananya

sos ia l i sas i has i l SMD &

MMD pd l intas program

100% - puskesmas % terlaksananya

sos ia l i sas i has i l SMD &

MMD pd l intas program

100% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-33

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

puskesmas % terlaksananya lomba

kampung ber PHBS

100% - puskesmas % terlaksananya lomba

kampung ber PHBS

100% -

Kabupaten % terlaksananya s iaran

radio & media cetak koran

100% - Kabupaten % terlaksananya s iaran

radio & media cetak koran

100% -

puskesmas % meningkatnya cakupan

Posyandu Puri (Purnama

Mandiri )

80% - puskesmas % meningkatnya cakupan

Posyandu Puri (Purnama

Mandiri )

80% -

puskesmas % meningkatnya capaian

Taman Posyandu

100% - puskesmas % meningkatnya capaian

Taman Posyandu

100% -

puskesmas % Jumlah anak Bal i ta

di layani

80% - puskesmas % Jumlah anak Bal i ta

di layani

80% -

VI Program Pengembangan

Lingkungan Sehat, Kesehatan

Kerja, dan Olah Raga

Kabupaten Cakupan Rumah Sehat

35,37%

958.620.000 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat, Kesehatan

Kerja, dan Olah Raga

Kabupaten Cakupan Rumah Sehat

35,37%

2.502.255.000

Kabupaten Cakupan Tempat Fasilitas

Umum yang memenuhi

syarat kesehatan 75%

Kabupaten Cakupan Tempat Fasilitas

Umum yang memenuhi

syarat kesehatan 75%

Kabupaten Cakupan Tempat Tempat

Pengelolaan Makanan laik

higiene sanitasi 60%

Kabupaten Cakupan Tempat Tempat

Pengelolaan Makanan laik

higiene sanitasi 60%

Kabupaten Persentase Puskesmas yang

melaksanakan program

kesehatan olah raga sesuai

standar

75%

Kabupaten Persentase Puskesmas yang

melaksanakan program

kesehatan olah raga sesuai

standar

75%

Kabupaten persentase puskesmas yang

melaksanakan program

kesehatan kerja sesuai

standar

80%

Kabupaten persentase puskesmas yang

melaksanakan program

kesehatan kerja sesuai

standar

80%

1 Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan

dinas

kesehatan

jumlah peserta

konsol idas i profi l

program kes l ing

21 orang 800.000.000 Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan

dinas

kesehatan

jumlah peserta

konsol idas i profi l

program kes l ing

21 orang 2.152.625.000

dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

konsol idas i profi l

program kes l ing

4 ka l i - dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

konsol idas i profi l

program kes l ing

4 ka l i -

dinas

kesehatan

jumlah peserta evaluas i

program kes l ing

21 orang - dinas

kesehatan

jumlah peserta evaluas i

program kes l ing

21 orang -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-34

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinas

kesehatan

jumlah pertemuan

evaluas i program kes l ing

4 ka l i - dinas

kesehatan

jumlah pertemuan

evaluas i program kes l ing

4 ka l i -

dinas

kesehatan

jumlah peserta

perencanaan program

kes l ing

21 orang - dinas

kesehatan

jumlah peserta

perencanaan program

kes l ing

21 orang -

dinas

kesehatan

jumlah pertemuan

perencanaan program

kes l ing

1 ka l i dinas

kesehatan

jumlah pertemuan

perencanaan program

kes l ing

1 ka l i

dinas

kesehatan

Jumlah peserta

pertemuan koordinas i

l intas sektor program PAM

STBM

10 orang dinas

kesehatan

Jumlah peserta

pertemuan koordinas i

l intas sektor program PAM

STBM

10 orang

dinas

kesehatan

jumlah peserta

pertemuan strategi

percepatan pencapaian

ODF

115 orang dinas

kesehatan

jumlah peserta

pertemuan strategi

percepatan pencapaian

ODF

115 orang

dinas

kesehatan

jumlah peserta Pertemuan

peningkatan mutu TPM

63 orang dinas

kesehatan

jumlah peserta Pertemuan

peningkatan mutu TPM

63 orang

dinas

kesehatan

jumlah peserta

pertemuan peningkatan

mutu TFU

63 orang dinas

kesehatan

jumlah peserta

pertemuan peningkatan

mutu TFU

63 orang

dinas

kesehatan

jumlah pengelola /

penjamah makanan yang

mendapat kursus

100 orang dinas

kesehatan

jumlah pengelola /

penjamah makanan yang

mendapat kursus

100 orang

dinas

kesehatan

jumlah TPM yang

di lakukan uji petik

10 TPM dinas

kesehatan

jumlah TPM yang

di lakukan uji petik

10 TPM

dinas

kesehatan

jumlah sampel yang

diperiksa

15 sampel dinas

kesehatan

jumlah sampel yang

diperiksa

15 sampel

dinas

kesehatan

jumlah pengambi lan

sampel set yang dibel i

1 set dinas

kesehatan

jumlah pengambi lan

sampel set yang dibel i

1 set

dinas

kesehatan

jumlah monev program

kes l ing

2 ka l i dinas

kesehatan

jumlah monev program

kes l ing

2 ka l i

dinas

kesehatan

jumlah dokumen laporan

l ingkungan semesteran

42 dokumen dinas

kesehatan

jumlah dokumen laporan

l ingkungan semesteran

42 dokumen

dinas

kesehatan

jumlah IPAL yang

di lakukan pemel iharaan

14 unit dinas

kesehatan

jumlah IPAL yang

di lakukan pemel iharaan

14 unit

dinas

kesehatan

jumlah puskesmas yang

dibangun IPAL

7 unit dinas

kesehatan

jumlah puskesmas yang

dibangun IPAL

7 unit

2 Pelayanan kesehatan

kerja dan olah raga

dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

evaluas i program Kes jaor

4 ka l i 158.620.000 Pelayanan kesehatan

kerja dan olah raga

dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

evaluas i program Kes jaor

4 ka l i 349.630.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-35

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

perencanaan program

kes jaor

1 ka l i - dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

perencanaan program

kes jaor

1 ka l i -

dinas

kesehatan

Jumlah Pertemuan

refreshing kader pos UKK

1 ka l i - dinas

kesehatan

Jumlah Pertemuan

refreshing kader pos UKK

1 ka l i -

dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

evaluas i pelaksanaan pos

UKK

1 ka l i - dinas

kesehatan

Jumlah pertemuan

evaluas i pelaksanaan pos

UKK

1 ka l i -

dinas

kesehatan

Jumlah monev program

kes jaor

1 ka l i dinas

kesehatan

Jumlah monev program

kes jaor

1 ka l i

dinas

kesehatan

Jumlah monitoring dan

pembinaan pos UKK

1 ka l i dinas

kesehatan

Jumlah monitoring dan

pembinaan pos UKK

1 ka l i

dinas

kesehatan

Jumlah tim kebugaran

yang dibentuk

1 tim (9

orang)

dinas

kesehatan

Jumlah tim kebugaran

yang dibentuk

1 tim (9

orang)

dinas

kesehatan

jumlah KMB yang dicetak 2000

lembar

dinas

kesehatan

jumlah KMB yang dicetak 2000

lembar

dinas

kesehatan

jumlah a lat kebugaran

yang diadakan

23 set dinas

kesehatan

jumlah a lat kebugaran

yang diadakan

23 set

dinas

kesehatan

Jumlah regis ter yang

dicetak

dinas

kesehatan

Jumlah regis ter yang

dicetak

dinas

kesehatan

jumlah kelompok

diperiksa kebugarannya

4 kelompok dinas

kesehatan

jumlah kelompok

diperiksa kebugarannya

4 kelompok

VII Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Kabupaten Persentase Orang dengan TB,

HIV, Kusta, dan DBD

mendapatkan pelayanan TB,

HIV, Kusta, dan DBD sesuai

standar

100% 1.873.480.000 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Kabupaten Persentase Orang dengan TB,

HIV, Kusta, dan DBD

mendapatkan pelayanan TB,

HIV, Kusta, dan DBD sesuai

standar

100% 3.282.625.900

Kabupaten Persentase penderita

hipertensi dan DM yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100% - Kabupaten Persentase penderita

hipertensi dan DM yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100% -

Kabupaten Persentase penderita ODGJ

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa

sesuai standar

100% - Kabupaten Persentase penderita ODGJ

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa

sesuai standar

100% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-36

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten Persentase masyarakat usia

15–59 tahun mendapatkan

skrining kesehatan sesuai

standar

100% - Kabupaten Persentase masyarakat usia

15–59 tahun mendapatkan

skrining kesehatan sesuai

standar

100% -

1 Pencegahan dan

Pengendal ian Penyakit

Menular

puskesmas Cakupan Bal i ta

Pneumonia yang

Ditangani

80% 1.000.000.000 Pencegahan dan

Pengendal ian Penyakit

Menular

puskesmas Cakupan Bal i ta

Pneumonia yang

Ditangani

80% 1.289.627.000

puskesmas Cakupan Penemuan dan

Penanganan TBC

60% - puskesmas Cakupan Penemuan dan

Penanganan TBC

60% -

puskesmas Propos i Jumlah Kasus TBC

yang terdeteks i Program

DOTS

100% - puskesmas Propos i Jumlah Kasus TBC

yang terdeteks i Program

DOTS

100% -

puskesmas Propors i Kasus TBC yang

Diobati dan Sembuh

dalam Program DOTS

100% - puskesmas Propors i Kasus TBC yang

Diobati dan Sembuh

dalam Program DOTS

100% -

puskesmas Cakupan Penemuan dan

Penanganan DBD

100% - puskesmas Cakupan Penemuan dan

Penanganan DBD

100% -

puskesmas Penderi ta Diare yang

Ditangani

100% - puskesmas Penderi ta Diare yang

Ditangani

100% -

Kabupaten % penderi ta HIV/AIDSyang

di layani

100% - Kabupaten % penderi ta HIV/AIDSyang

di layani

100% -

puskesmas Penggunaan kondom pada

hubungan seks beres iko

tinggi terakhir

50% - puskesmas Penggunaan kondom pada

hubungan seks beres iko

tinggi terakhir

50% -

puskesmas Propors i Jumlah Penduduk

15-24 Th yang memil iki

pengetahuan

komperehens i f tentang

HIV/AIDS

100% - puskesmas Propors i Jumlah Penduduk

15-24 Th yang memil iki

pengetahuan

komperehens i f tentang

HIV/AIDS

100% -

puskesmas Jumlah Kasus Baru Kusta

(PB+MB)

500 kasus - puskesmas Jumlah Kasus Baru Kusta

(PB+MB)

500 kasus -

puskesmas Angka penemuan kasus

baru kusta (NCDR)

50% - puskesmas Angka penemuan kasus

baru kusta (NCDR)

50% -

puskesmas Persentase Kasus Baru

Kusta 0-14 Tahun

75% - puskesmas Persentase Kasus Baru

Kusta 0-14 Tahun

75% -

puskesmas Persentase Cacat Tingkat 2

Penderi ta Kusta

10% - puskesmas Persentase Cacat Tingkat 2

Penderi ta Kusta

10% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-37

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

puskesmas Angka Cacat Tingkat 2

Penderi ta Kusta

10% - puskesmas Angka Cacat Tingkat 2

Penderi ta Kusta

10% -

puskesmas Penderi ta Kusta PB

Selesa i Berobat (RFT PB)

100% - puskesmas Penderi ta Kusta PB

Selesa i Berobat (RFT PB)

100% -

puskesmas Penderi ta Kusta MB

Selesa i Berobat (RFT MB)

100% - puskesmas Penderi ta Kusta MB

Selesa i Berobat (RFT MB)

100% -

2 Pencegahan dan

Pengendal ian Penyakit

Tidak Menular

puskesmas Pengendal ian faktor ri s iko

untuk penyakit tidak

menular

100% 400.000.000 Pencegahan dan

Pengendal ian Penyakit

Tidak Menular

puskesmas Pengendal ian faktor ri s iko

untuk penyakit tidak

menular

100% 955.585.000

puskesmas puskesmas melakukan

Pelayanan Kesehatn Jiwa

100% - puskesmas puskesmas melakukan

Pelayanan Kesehatn Jiwa

100% -

puskesmas Dokter Puskesmas terlatih

penanganan gangguan

jiwa

100% - puskesmas Dokter Puskesmas terlatih

penanganan gangguan

jiwa

100% -

Kabupaten terlaksananya evaluas i

program kesehatan jiwa

100% - Kabupaten terlaksananya evaluas i

program kesehatan jiwa

100% -

puskesmas terlaksananyakegiatan

bebas pasung di

puskesmas

100% - puskesmas terlaksananyakegiatan

bebas pasung di

puskesmas

100% -

puskesmas pengendal ian faktor

ri s iko untuk penyakit

tidak menular

100% - puskesmas pengendal ian faktor

ri s iko untuk penyakit

tidak menular

100% -

3 Peningkatan Imunisas i

dan Survei lans

Kabupaten Cakupan Desa UCI 80% 473.480.000 Peningkatan Imunisas i

dan Survei lans

Kabupaten Cakupan Desa UCI 80% 1.037.413.900

puskesmas Persentase anak us ia 1 Th

yang di imunisas i Campak

80% - puskesmas Persentase anak us ia 1 Th

yang di imunisas i Campak

80% -

puskesmas Cakupan Imunisas i Dasar

Lengkap

85% - puskesmas Cakupan Imunisas i Dasar

Lengkap

85% -

puskesmas Cakupan BIAS 100% - puskesmas Cakupan BIAS 100% -

puskesmas Cakupan Imunisas i

Lanjutan

60% - puskesmas Cakupan Imunisas i

Lanjutan

60% -

puskesmas Non Pol io AFP Rate per

100.000 Pddk

- puskesmas Non Pol io AFP Rate per

100.000 Pddk

-

puskesmas Cakupan Desa/Kelurahan

KLB di tangani PE <24 jam

100% - puskesmas Cakupan Desa/Kelurahan

KLB di tangani PE <24 jam

100% -

puskesmas Jumlah Kasus Di fteri 10 - puskesmas Jumlah Kasus Di fteri 10 -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-38

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

puskesmas Case Fatal i ty Rate Di fteri <1% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Di fteri <1% -

puskesmas Jumlah Kasus Pertus is 10 - puskesmas Jumlah Kasus Pertus is 10 -

puskesmas Jumlah Kasus Tetanus

(non neonatorum)

10 - puskesmas Jumlah Kasus Tetanus

(non neonatorum)

10 -

puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus

(non neonatorum)

10% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus

(non neonatorum)

10% -

puskesmas Jumlah Kasus Tetanus

Neonatorum

10 - puskesmas Jumlah Kasus Tetanus

Neonatorum

10 -

puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus

Neonatorum

10% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus

Neonatorum

10% -

puskesmas Jumlah Kasus Campak 30 - puskesmas Jumlah Kasus Campak 30 -

puskesmas Case Fatal i ty Rate Campak 10% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Campak 10% -

puskesmas Jumlah Kasus Pol io 5 - puskesmas Jumlah Kasus Pol io 5 -

puskesmas Jumlah Kasus Hepati tis B 10 - puskesmas Jumlah Kasus Hepati tis B 10 -

puskesmas Jumlah Kasus

Leptospiros is Ditangani

100% - puskesmas Jumlah Kasus

Leptospiros is Ditangani

100% -

puskesmas Cakupan CJH yang

diperiksa kesehatannya

100% - puskesmas Cakupan CJH yang

diperiksa kesehatannya

100% -

puskesmas Cakupan korban bencana

a lam yang di tangani

100% - puskesmas Cakupan korban bencana

a lam yang di tangani

100% -

VIII Program Pelayanan

Kesehatan

Kabupaten % Puskesmas yang

memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar

50% 11.721.994.000 Program Pelayanan

Kesehatan

Kabupaten % Puskesmas yang

memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar

50% 2.697.610.000

1 Peningkatan Kesehatan

Primer

Kabupaten Cakupan Puskesmas

sesuai s tandart

80% 985.000.000 Peningkatan Kesehatan

Primer

Kabupaten Cakupan Puskesmas

sesuai s tandart

80% 762.300.000

Kabupaten Cakupan Puskesmas

Pembantu sesuai s tandart

60% - Kabupaten Cakupan Puskesmas

Pembantu sesuai s tandart

60% -

Kabupaten Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

100% - Kabupaten Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

100% -

Kabupaten Jumlah Puskesmas

Terakreditas i Utama dan

Paripurna

10% - Kabupaten Jumlah Puskesmas

Terakreditas i Utama dan

Paripurna

10% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-39

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten Jumlah Puskesmas

Terakreditas i Madya

60% - Kabupaten Jumlah Puskesmas

Terakreditas i Madya

60% -

Kabupaten Indeks Keluarga Sehat 45% - Kabupaten Indeks Keluarga Sehat 45% -

Kabupaten Jumlah rekomendas i i jin

Fasyankes yang

dikeluarkan

10 - Kabupaten Jumlah rekomendas i i jin

Fasyankes yang

dikeluarkan

10 -

2 Peningkatan Kesehatan

Rujukan

Kabupaten Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

100% 10.036.994.000 Peningkatan Kesehatan

Rujukan

Kabupaten Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

100% 721.015.000

Kabupaten Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus

diberikan RS

75% - Kabupaten Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus

diberikan RS

75% -

3 Peningkatan Kesehatan

Tradis ional

puskesmas Persentase Puskesmas

yang memil iki tenaga

terlatih pelayanan

kesehatan tradis ional

100% 100.000.000 Peningkatan Kesehatan

Tradis ional

puskesmas Persentase Puskesmas

yang memil iki tenaga

terlatih pelayanan

kesehatan tradis ional

100% 114.295.000

puskesmas Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

asuhan mandiri

pelayanan kesehatan

tradis ional

100% - puskesmas Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

asuhan mandiri

pelayanan kesehatan

tradis ional

100% -

puskesmas Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

pembinaan kesehatan

tradis ional

100% - puskesmas Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

pembinaan kesehatan

tradis ional

100% -

puskesmas Kelompok Asuhan Mandiri

yang Terbentuk

21 - puskesmas Kelompok Asuhan Mandiri

yang Terbentuk

21 -

4 Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Persentase FKTP yang

bekerjasama dengan BPJS

Kes

100% 250.000.000 Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Persentase FKTP yang

bekerjasama dengan BPJS

Kes

100% 1.100.000.000

Kabupaten Persentase FKTL yang

bekerjasama dengan BPJS

Kes

100% - Kabupaten Persentase FKTL yang

bekerjasama dengan BPJS

Kes

100% -

Kabupaten Jumlah masyarakat yang

menjadi peserta JKN

75% - Kabupaten Jumlah masyarakat yang

menjadi peserta JKN

75% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-40

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten Jumlah ibu bersa l in non

BPJS yang dibiayai

Jampersa l

100% - Kabupaten Jumlah ibu bersa l in non

BPJS yang dibiayai

Jampersa l

100% -

IX Program Sumber Daya

Kesehatan

Kabupaten Persentase Puskesmas yang

memiliki sumber daya

kesehatan sesuai standar

50% 6.648.840.000 Program Sumber Daya

Kesehatan

Kabupaten Persentase Puskesmas yang

memiliki sumber daya

kesehatan sesuai standar

50% 9.031.755.000

1 Pelayanan Kefarmas ian

dan Perbekalan

Kesehatan

puskesmas Ketersediaan obat PKD

dan perbekalan

kesehatan Puskesmas

sesuai s tandar

100% 1.800.000.000 Pelayanan Kefarmas ian

dan Perbekalan

Kesehatan

puskesmas Ketersediaan obat PKD

dan perbekalan

kesehatan Puskesmas

sesuai s tandar

100% 7.083.310.000

puskesmas Jumlah Puskesmas

melaksanakan POR

21 - puskesmas Jumlah Puskesmas

melaksanakan POR

21 -

Kabupaten Jumlah Puskesmas dan

Apotek yang

melaksanakan pelayanan

kefarmas ian sesuai

51 - Kabupaten Jumlah Puskesmas dan

Apotek yang

melaksanakan pelayanan

kefarmas ian sesuai

51 -

Kabupaten Persentase IRT yang

memil iki I jin

100% - Kabupaten Persentase IRT yang

memil iki I jin

100% -

Kabupaten % rekomendas i i jin

apotek yang dikeluarkan

100% - Kabupaten % rekomendas i i jin

apotek yang dikeluarkan

100% -

2 Pengelolaan Fas i l i tas dan

Alat Kesehatan

puskesmas Jumlah Fasyankes yang

memil iki a lkes sesuai

s tandar

21 4.696.440.000 Pengelolaan Fas i l i tas dan

Alat Kesehatan

puskesmas Jumlah Fasyankes yang

memil iki a lkes sesuai

s tandar

21 1.654.842.000

puskesmas Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan ka l ibras i

a lkes

21 - puskesmas Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan ka l ibras i

a lkes

21 -

puskesmas Jumlah Puskesmas yang

mengis i ASPAK rutin

21 - puskesmas Jumlah Puskesmas yang

mengis i ASPAK rutin

21 -

Kabupaten % tersedianya fas i l i tas

kesehatan di puskesmas

dan jaringannya

100% - Kabupaten % tersedianya fas i l i tas

kesehatan di puskesmas

dan jaringannya

100% -

3 Pengelolaan Sumber Daya

Manus ia Kesehatan

Kabupaten Jumlah Fasyankes yang

memil iki SDM Kes sesuai

s tandar

21 152.400.000 Pengelolaan Sumber Daya

Manus ia Kesehatan

Kabupaten Jumlah Fasyankes yang

memil iki SDM Kes sesuai

s tandar

21 293.603.000

Kabupaten Jumlah SDM kesehatan

yang memil iki kompetens i

100% - Kabupaten Jumlah SDM kesehatan

yang memil iki kompetens i

100% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-41

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten Jumlah rekomendas i SDM

Kes yang dikeluarkan

- Kabupaten Jumlah rekomendas i SDM

Kes yang dikeluarkan

-

Kabupaten Ras io Dokter per satuan

penduduk

- Kabupaten Ras io Dokter per satuan

penduduk

-

Kabupaten Ras io Tenaga kesehatan

per satuan penduduk

- Kabupaten Ras io Tenaga kesehatan

per satuan penduduk

-

X Program Fasilitasi Kegiatan

Rumah Sakit

RSUD Persentase RS yang memiliki

sarana dan prasarana dalam

kondisi baik

100% 52.860.000.000 Program Fasilitasi Kegiatan

Rumah Sakit

RSUD Persentase RS yang memiliki

sarana dan prasarana dalam

kondisi baik

100% 55.031.950.000

1 Pembangunan dan

rehabi l i tas i rumah saki t

RSUD Pengembangan gedung

gizi dan selasar

1 unit Pembangunan dan

rehabi l i tas i rumah saki t

RSUD Pengembangan gedung

gizi dan selasar

1 unit 921.950.000

2 Pengadaan a lat-a lat

kesehatan dan

laboratorium rumah saki t

RSUD Pengadaan a lat-a lat

rumah saki t

1 paket Pengadaan a lat-a lat

kesehatan dan

laboratorium rumah saki t

RSUD Pengadaan a lat-a lat

rumah saki t

1 paket 2.500.000.000

3 Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah saki t

RSUD Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah saki t

1 paket 250.000.000 Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah saki t

RSUD Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah saki t

1 paket 450.000.000

4 Peningkatan Pelayanan

dan Pendukung Pelayanan

BLUD Rumah Sakit

RSUD Meningkatnya Pelayanan

dan Pendukung Pelayanan

BLUD Rumah Sakit

1 kegiatan 50.000.000.000 Peningkatan Pelayanan

dan Pendukung Pelayanan

BLUD Rumah Sakit

RSUD Meningkatnya Pelayanan

dan Pendukung Pelayanan

BLUD Rumah Sakit

1 kegiatan 50.000.000.000

5 Pemel iharaan

rutin/berkala a lat-a lat

kesehatan rumah saki t

RSUD Terlaksananya

pemel iharaan

rutin/berkala a lat-a lat

kesehatan rumah saki t

1 paket 100.000.000 Pemel iharaan

rutin/berkala a lat-a lat

kesehatan rumah saki t

RSUD Terlaksananya

pemel iharaan

rutin/berkala a lat-a lat

kesehatan rumah saki t

1 paket 150.000.000

6 Pemel iharaan

Rutin/Berkala sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Ars ip

Catatan Medik Pas ien

RSUD pemel iharaan sarana

dan penyimpanan ars ip

catatan medik pas ien

yang di lkukan

pemel iharaan

1 paket 50.000.000 Pemel iharaan

Rutin/Berkala sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Ars ip

Catatan Medik Pas ien

RSUD pemel iharaan sarana

dan penyimpanan ars ip

catatan medik pas ien

yang di lkukan

pemel iharaan

1 paket 50.000.000

7 kemitraan peningkatan

kual i tas dokter dan

paramedis

RSUD Jumlah kerjasama dengan

dokter umum dan

spes ia l i s

1 paket 650.000.000 kemitraan peningkatan

kual i tas dokter dan

paramedis

RSUD Jumlah kerjasama dengan

dokter umum dan

spes ia l i s

1 paket 650.000.000

8 Bimbingan Teknis

Pelayanan Kesehatan

RSUD Jumlah pengiriman diklat

dan bintek tenaga

kesehatan

1 paket 200.000.000 Bimbingan Teknis

Pelayanan Kesehatan

RSUD Jumlah pengiriman diklat

dan bintek tenaga

kesehatan

1 paket 300.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 46: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-42

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Monitoring, evaluas i dan

pelaporan

RSUD Laporan monitoring dan

evaluas i yang tersusun

1 dokumen 10.000.000 Monitoring, evaluas i dan

pelaporan

RSUD Laporan monitoring dan

evaluas i yang tersusun

1 dokumen 10.000.000

XI Program Fasilitasi Kegiatan

pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama

Kab

Sampang

% Puskesmas melaksanakan

program UKM

50% 46.138.870.656 Program Fasilitasi Kegiatan

pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama

Kab

Sampang

% Puskesmas melaksanakan

program UKM

50% 46.138.870.656

% peserta JKN mendapat

pelayanan di FKTP

% peserta JKN mendapat

pelayanan di FKTP

% terpenuhinya biaya

operasional Puskesmas

% terpenuhinya biaya

operasional Puskesmas

Fas i l i tas i Biaya

Operas ional Kesehatan

(BOK) Puskesmas

Jumlah tenaga fas i l i tator

kabupaten STBM yang

dikontrak

Fas i l i tas i Biaya

Operas ional Kesehatan

(BOK) Puskesmas

Jumlah tenaga fas i l i tator

kabupaten STBM yang

dikontrak

Jumlah pertemuan

program yang di laksnakan

Jumlah pertemuan

program yang di laksnakan

Jumlah monev BOK yang

di laksanakan

Jumlah monev BOK yang

di laksanakan

1 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Sreseh

puskesmas % ibu hami l yang di layani

sesuai s tandar

100% 610.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Sreseh

puskesmas % ibu hami l yang di layani

sesuai s tandar

100% 610.000.000

puskesmas % ibu bersa l in yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % ibu bersa l in yang

di layani sesuai s tandar

100% -

puskesmas % bayi baru lahir yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % bayi baru lahir yang

di layani sesuai s tandar

100% -

puskesmas % bal i ta yang di layani

sesuai s tandar

100% - puskesmas % bal i ta yang di layani

sesuai s tandar

100% -

puskesmas % us ia pendidikan dasar

yang di layani sesuai

s tandar

100% - puskesmas % us ia pendidikan dasar

yang di layani sesuai

s tandar

100% -

puskesmas % us ia produkti f yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % us ia produkti f yang

di layani sesuai s tandar

100% -

puskesmas % us ia lanjut yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % us ia lanjut yang

di layani sesuai s tandar

100% -

puskesmas % penderi ta hypertens i

yang di layani sesuai

s tandar

100% - puskesmas % penderi ta hypertens i

yang di layani sesuai

s tandar

100% -

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 47: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-43

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

puskesmas % penderi ta DM yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % penderi ta DM yang

di layani sesuai s tandar

100% -

puskesmas % penderi ta HIV yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % penderi ta HIV yang

di layani sesuai s tandar

100% -

puskesmas % penderi ta jiwa berat

yang di layani sesuai

s tandar

100% - puskesmas % penderi ta jiwa berat

yang di layani sesuai

s tandar

100% -

puskesmas % penderi ta TB yang

di layani sesuai s tandar

100% - puskesmas % penderi ta TB yang

di layani sesuai s tandar

100% -

2 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Torjun

puskesmas 620.500.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Torjun

puskesmas 620.500.000

3 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Pangarengan

puskesmas 535.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Pangarengan

puskesmas 535.000.000

4 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Kamoning

puskesmas 655.100.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Kamoning

puskesmas 655.100.000

5 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Banyuanyar

puskesmas 657.500.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Banyuanyar

puskesmas 657.500.000

6 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Camplong

puskesmas 630.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Camplong

puskesmas 630.000.000

7 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Tanjung

puskesmas 600.934.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Tanjung

puskesmas 600.934.000

8 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Omben

puskesmas 640.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Omben

puskesmas 640.000.000

9 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Jrangoan

puskesmas 590.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Jrangoan

puskesmas 590.000.000

10 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Kedungdung

puskesmas 606.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Kedungdung

puskesmas 606.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 48: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-44

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Banjar

puskesmas 590.500.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Banjar

puskesmas 590.500.000

12 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Jrengik

puskesmas 630.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Jrengik

puskesmas 630.000.000

13 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Tambelangan

puskesmas 635.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Tambelangan

puskesmas 635.000.000

14 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Banyuates

puskesmas 627.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Banyuates

puskesmas 627.000.000

15 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Bringkoning

puskesmas 615.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Bringkoning

puskesmas 615.000.000

16 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Robatal

puskesmas 620.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Robatal

puskesmas 620.000.000

17 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Karang Penang

puskesmas 650.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Karang Penang

puskesmas 650.000.000

18 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Ketapang

puskesmas 615.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Ketapang

puskesmas 615.000.000

19 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Bunten Barat

puskesmas 590.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Bunten Barat

puskesmas 590.000.000

20 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Batulenger

puskesmas 585.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Batulenger

puskesmas 585.000.000

21 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Tamberu Barat

puskesmas 555.000.000 Bantuan Operas ional

Kesehatan (BOK)

puskesmas Tamberu Barat

puskesmas 555.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 49: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-45

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Sreseh

puskesmas Kontak rate >15% 1.487.998.480 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Sreseh

puskesmas Kontak rate >15% 1.487.998.480

puskesmas Ras io rujukan non

spes ia l i s tik

<5% - puskesmas Ras io rujukan non

spes ia l i s tik

<5% -

puskesmas Ras io kunjungan rumah 100% - puskesmas Ras io kunjungan rumah 100% -

puskesmas Jasa pelayanan yang

diberikan

100% - puskesmas Jasa pelayanan yang

diberikan

100% -

puskesmas % sarana dukungan

operas ional yang

disediakan

100% - puskesmas % sarana dukungan

operas ional yang

disediakan

100% -

23 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Torjun

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Torjun

puskesmas 2.160.000.000

24 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Pangarengan

puskesmas 1.002.738.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Pangarengan

puskesmas 1.002.738.000

25 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Kamoning

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Kamoning

puskesmas 2.160.000.000

26 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Banyuanyar

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Banyuanyar

puskesmas 2.160.000.000

27 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Camplong

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Camplong

puskesmas 2.160.000.000

28 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Tanjung

puskesmas 1.689.120.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Tanjung

puskesmas 1.689.120.000

29 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Omben

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Omben

puskesmas 2.160.000.000

30 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Jrangoan

puskesmas 1.423.224.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Jrangoan

puskesmas 1.423.224.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 50: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-46

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Kedungdung

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Kedungdung

puskesmas 2.160.000.000

32 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Banjar

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Banjar

puskesmas 2.160.000.000

33 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Jrengik

puskesmas 1.941.522.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Jrengik

puskesmas 1.941.522.000

34 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Tambelangan

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Tambelangan

puskesmas 2.160.000.000

35 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Banyuates

puskesmas 1.778.544.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Banyuates

puskesmas 1.778.544.000

36 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Bringkoning

puskesmas 1.721.304.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Bringkoning

puskesmas 1.721.304.000

37 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Robatal

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Robatal

puskesmas 2.160.000.000

38 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Karang Penang

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Karang Penang

puskesmas 2.160.000.000

39 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Ketapang

puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Ketapang

puskesmas 2.160.000.000

40 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Bunten Barat

puskesmas 1.405.008.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Bunten Barat

puskesmas 1.405.008.000

41 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Batulenger

puskesmas 1.337.040.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmas Batulenger

puskesmas 1.337.040.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 51: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-47

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmasTamberu Barat

puskesmas 657.962.000 Penyediaan Biaya

Operas ional Kapitas i JKN

puskesmasTamberu Barat

puskesmas 657.962.000

43 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Sreseh

puskesmas Jumlah biaya operas ional

Puskesmas yang

disediakan

12 Bulan 477.437.500 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan

puskesmas Sreseh

puskesmas Jumlah biaya operas ional

Puskesmas yang

disediakan

12 Bulan 477.437.500

puskesmas Jumlah jasa pelayanan

yang disediakan

12 Bulan - puskesmas Jumlah jasa pelayanan

yang disediakan

12 Bulan -

44 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Torjun

puskesmas 379.187.500 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Torjun

puskesmas 379.187.500

45 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Pangarengan

puskesmas 180.500.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Pangarengan

puskesmas 180.500.000

46 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Kamoning

puskesmas 406.500.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Kamoning

puskesmas 406.500.000

47 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas

Banyuanyar

puskesmas 400.575.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas

Banyuanyar

puskesmas 400.575.000

48 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas

Camplong

puskesmas 487.915.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas

Camplong

puskesmas 487.915.000

49 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas

Tanjung

puskesmas 486.750.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas

Tanjung

puskesmas 486.750.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 52: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-48

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Omben

puskesmas 581.250.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Omben

puskesmas 581.250.000

51 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Jrangoan

puskesmas 458.500.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Jrangoan

puskesmas 458.500.000

52 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Kedungdung

puskesmas 587.240.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Kedungdung

puskesmas 587.240.000

53 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Banjar

puskesmas 226.540.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan

puskesmas Banjar

puskesmas 226.540.000

54 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Jrengik

puskesmas 262.244.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Jrengik

puskesmas 262.244.000

55 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Tambelangan

puskesmas 412.806.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Tambelangan

puskesmas 412.806.000

56 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Banyuates

puskesmas 397.485.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Banyuates

puskesmas 397.485.000

57 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Bringkoning

puskesmas 280.500.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Bringkoning

puskesmas 280.500.000

58 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Robatal

puskesmas 507.940.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Robatal

puskesmas 507.940.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 53: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-49

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

59 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

puskesmas 330.225.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan

puskesmas 330.225.000

60 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Ketapang

puskesmas 471.367.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Ketapang

puskesmas 471.367.000

61 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Bunten Barat

puskesmas 159.420.500 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Bunten Barat

puskesmas 159.420.500

62 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Batulenger

puskesmas 303.987.500 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Batulenger

puskesmas 303.987.500

63 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan

puskesmasTamberu Barat

puskesmas 156.880.000 Penyediaan Biaya

Operas ional dan

pemel iharaan

puskesmasTamberu Barat

puskesmas 156.880.000

XII Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Kab

Sampang

Cakupan penyediaan fasilitas

kesehatan terkait dampak

buruk rokok

100% 14.580.000.000 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Kab

Sampang

Cakupan penyediaan fasilitas

kesehatan terkait dampak

buruk rokok

100% 14.580.000.000

64 Penyediaan/ peningkatan/

pemel iharaan

sarana/orasarana

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan

Jumlah sarana/prasarana

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

yang diadakan

2 unit 380.000.000 Penyediaan/

peningkatan/

pemel iharaan

sarana/orasarana

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan

Jumlah sarana/prasarana

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

yang diadakan

2 unit 380.000.000

Jumlah sarana/prasarana

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

yang dipel ihara

4 unit Jumlah sarana/prasarana

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

yang dipel ihara

4 unit

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 54: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-50

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

65 Pelatihan tenaga

kesehatan dan/ atau

tenaga adminis trati f pada

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

kesehatan

puskesmas % ibu hami l yang di layani

sesuai s tandar

20 orang 200.000.000 Pelatihan tenaga

kesehatan dan/ atau

tenaga adminis trati f pada

fas i l i tas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS

kesehatan

puskesmas % ibu hami l yang di layani

sesuai s tandar

20 orang 200.000.000

66 Pembayaran iuran

jaminan kesehatan bagi

penduduk yang

didaftrakan oleh

pemerintah daerah

dan/atau pembayaran

iuran jaminan kesehatan

bagi pekerja yang terkena

pemutusan hubungan

kerja

puskesmas Jumlah masyarakat miskin

yang dibayar preminya

38.616 - Pembayaran iuran

jaminan kesehatan bagi

penduduk yang

didaftrakan oleh

pemerintah daerah

dan/atau pembayaran

iuran jaminan kesehatan

bagi pekerja yang terkena

pemutusan hubungan

kerja

puskesmas Jumlah masyarakat miskin

yang dibayar preminya

38.616 -

XIII Program Manajemen

Pelayanan Kesehatan

puskesmas % bayi baru lahir yang

dilayani sesuai standar

100% - Program Manajemen

Pelayanan Kesehatan

puskesmas % bayi baru lahir yang

dilayani sesuai standar

100% -

67 Penerapan Sis tem dan

informas i manajemen

kesehatan

puskesmas Pelaksanaan evaluas i

SIMPUS

1 ka l i - Penerapan Sis tem dan

informas i manajemen

kesehatan

puskesmas Pelaksanaan evaluas i

SIMPUS

1 ka l i -

puskesmas Pelaksanaan MONEV

SIMPUS

1 ka l i - puskesmas Pelaksanaan MONEV

SIMPUS

1 ka l i -

Pelaksanaan

pemutakhiran data

1 ka l i Pelaksanaan

pemutakhiran data

1 ka l i

Pelaksanaan evaluas i

SPM

1 kal i Pelaksanaan evaluas i

SPM

1 kal i

Jumlah buku profi l

tercetak

70 buku Jumlah buku profi l

tercetak

70 buku

Jumlah format SP2TP

tercetak

1 paket Jumlah format SP2TP

tercetak

1 paket

Pengadaan koneks i

internet VPN+infrastruktur

di 11 puskesmas

11 unit Pengadaan koneks i

internet VPN+infrastruktur

di 11 puskesmas

11 unit

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo

Catatan

Penting

Page 55: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-55

2.10. TELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun

2018 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik,

partisipatif, bottom-up dan top-down dimana proses partisipatif dilakukan dengan

mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten

Sampang, demikian juga pada proses bottom-up dan top-down dilakukan secara

berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten melalui media

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada

proses Musrenbang baik di tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten, dimana

usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi dan diverifikasi berdasarkan

program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari

masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, maupun dari SKPD lain di

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Program dan kegiatan yang

bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten. Usulan

Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten

Sampang bidang kesehatan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

A Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Kabupaten Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

1 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Puskesmas Persentase sarana prasarana Puskesmas yang dibangun

100%

- Pembangunan Paving PKM Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah

Jumlah paving Puskesmas yang bangun

1 unit

- Pembangunan Pagar Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah

Jumlah pagar Puskesmas yang bangun

1 unit

- Penambahan Ruang Tunggu

Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah

Jumlah ruang tunggu Puskesmas yang bangun

1 unit

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

- Pengadaan Tandon Air Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah

Jumlah tandon air Puskesmas yang bangun

1 unit Tandon sudah ada, tapi kondisinya perlu diperbaiki

2 Pembangunan sarana puskesmas pembantu

Puskesmas Persentase sarana prasarana Puskesmas pembantu yang dibangun

100%

Page 56: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-56

- Pembangunan Paving Pustu Paopale Laok, Kecamatan Ketapang

Jumlah pustu yang dipaving

1 unit

Pustu Ketapang Timur, Kecamatan Tmur

Jumlah pustu yang dipaving

1 unit

Pustu Pamola'an, Kecamatan Camplong

Jumlah pustu yang dipaving

1 unit

- Pembangunan Pagar Pustu Pandan, Kecamatan Omben

Jumlah pagar pustu yang dibangun

1 unit

- Pengadaan Tandon Air Pustu Desa Barungagah Kecamatan Tambelangan

Jumlah tandon air yang dibangun

1 unit

Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik

Jumlah tandon air yang dibangun

1 unit

Jl. Kramat II RW 04 Kel. Krg. Dalam, Kecamatan Sampang

Jumlah tandon air yang dibangun

1 unit

3 Pembangunan polindes/poskesdes

Polindes Persentase sarana polindes yang dibangun

100%

- Pembangunan Paving Poskesdes Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik

Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving

1 unit

Poskesdes Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik

Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving

1 unit

Poskesdes Desa Buker, Kecamatan Jrengik

Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving

1 unit

Polindes Batukarang, Kecamatan Camplong

Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving

1 unit

- Pembangunan Pagar Polindes Dsn Semampir Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung

Jumlah pagar polindes yang dibangun

1 unit

Polindes Dsn. Pandiyan Selatan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung

Jumlah pagar polindes yang dibangun

1 unit

Polindes Dsn. Dalbadung Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung

Jumlah pagar polindes yang dibangun

1 unit

Poskesdes Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik

Jumlah pagar polindes yang dibangun

1 unit

Polindes Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik

Jumlah pagar polindes yang dibangun

1 unit

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

Pagar polindes Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang

Jumlah pagar polindes yang dibangun

1 unit

- Pengadaan Tandon Air Polindes Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan

Jumlah tandon air polindes yang dibangun

1 unit

Pengadaaan Tanah Polindes/ Poskesdes

Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang

Jumlah tanah polindes/poskesdes yang dibeli

1 unit Tanah sudah ada

Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal

Jumlah tanah polindes/poskesdes yang dibeli

1 unit

Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben

Jumlah tanah polindes/poskesdes yang dibeli

1 unit

Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang

Jumlah tanah polindes/poskesdes yang

1 unit Sudah 2 tahun

Page 57: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-57

dibeli diusulkan (supaya menjadi prioritas

B Program Kesehatan Masyarakat

Puskesmas Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

46,42%

Puskesmas

Persentase Puskesmas melaksanakan Pendataan Keluarga Sehat

100%

1 Peningkatan pemanfaatan UKBM dan Promosi Kesehatan

Puskesmas Jumlah desa yang memiliki posyandu aktif

186 desa

12 Desa di Kecamatan Sreseh

Jumlah taman posyandu yang dibangun

12 unit Kewenangan DKBPPPA

2 Desa (Nepa dan Lar-lar) Kecamatan Banyuates

Jumlah taman posyandu yang dibangun

2 unit Kewenangan DKBPPPA

C Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kabupaten Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta, dan DBD sesuai standar

100%

1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kabupaten Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD

100%

- Pengadaan Jumantik Kit (diserahkan ke Polindes)

12 Desa di Kecamatan Sreseh

Jumlah jumantik kit yang diadakan

12 unit

10 Desa di Kecamatan Omben

Jumlah jumantik kit yang diadakan

10 unit

8 Desa (Tlagah, Nepa, Nagasareh, Montor, Tebanah, Lar-lar, Tolang dan Batioh) Kecamatan Banyuates

Jumlah jumantik kit yang diadakan

8 unit

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular

Kabupaten pengendalian faktor risiko untuk penyakit tidak menular

100%

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

- Pengadaan Posbindu Kit (diserahkan ke Posyandu)

Desa Jelgung, Kecamatan Robatal

Jumlah posbindu kit yang diadakan

1 unit

10 Desa Kecamatan Omben

Jumlah posbindu kit yang diadakan

10 unit

2 Desa (Batioh dan Tlagah) Kecamatan Banyuates

Jumlah posbindu kit yang diadakan

2 unit

Page 58: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-58

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam Rancangan

Teknokratik RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019

disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat

melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung

dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 bidang kesehatan antara lain:

1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2) Meningkatnya pengendalian penyakit;

3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;

5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;

6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma

sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

Implementasi ketiga pilar tersebut antara lain:

1) Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan

kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan

pemberdayaan masyarakat;

2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan

3) Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan

benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Mengacu pada arah pembangunan kesehatan nasional tersebut maka

dalam Renja Dinas Kesehatan Kab. Sampang Tahun 2019 melaksanakan 13

Program dan 104 Kegiatan.

Page 59: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-59

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KAB. SAMPANG

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Tahun 2018 merupakan turunan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang Tahun 2013-2018. Dimana pada tahun 2019 terdapat 13 program dan

104 kegiatan yang diusulkan dalam RKPD tahun 2019. Berikut ini tujuan dan

sasaran secara umum renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019:

Tujuan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019

yang juga merupakan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun

2013-2018 yaitu: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

yang juga merupakan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu;

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi;

3. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;

4. Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

a. CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk

b. Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk

c. Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk

d. % Prevalensi Hipertensi

e. % Prevalensi Diabetes Melitus

5. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

a. % fasilitas kesehatan yang terakreditasi

b. % Masyarakat yang menjadi Peserta JKN

6. SKM Pelayanan Kesehatan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahun

2019 antara lain berdasarkan hasil telaahan kebijakan nasional dan regional, visi

misi Bupati Sampang, Standart Pelayanan Minimal (SPM) serta analisis kebutuhan

masyarakat. Adapun keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah disusun

tersebut dengan indikator kinerja serta anggaran yang menyertai pelaksanaan

kegiatan tersebut diharapkan segala permasalahan bidang kesehatan di

Kabupaten Sampang akan terselesaikan, sehingga akan tercapai peningkatan

derajat kesehatan masyarakat.

Page 60: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-60

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang akan melaksanakan 13 Program

dengan 104 Kegiatan pada tahun 2019 dengan lokasi kegiatan menyebar

diseluruh Kabupaten Sampang serta penerima manfaat dari program/kegiatan ini

adalah pada semua kelompok umur dengan total anggaran Rp. 135.314.598.430.

Program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2019 ini sangat berbeda

dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun 2019 ini merupakan awal tahun pelaksanaan RPJMD 2018-2023 atau

tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018, sehingga program dan

kegiatan yang ada menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih.

2. Adanya kebijakan program dan kegiatan bahwa satu bidang/seksi hanya

dengan satu program/kegiatan dengan indikator kinerja sesuai dengan

tupoksi bidang/seksi. Hal ini dalam rangka efisiensi anggaran serta

mempertegas batasan indikator kinerja sesuai tupoksi.

Adapun rekapitulasi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

yang tertuang dalam rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Page 61: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

Tabel 3.1 Rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Sampang Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

DAN JASA PERKANTORAN

Terlaksananya pelayanan administrasi dan

jasa perkantoran

Kabupaten 100% 1.558.511.750 1.558.511.750 100% 1.060.840.500

1 02 01 01 01 Pelayanan Adminis tras i dan Jasa

Perkantoran

Jasa Tenaga kontrak yang dibayar dinkes 5 orang 1.000.000.000 1.000.000.000 5 orang 650.000.000

Jumlah ga ji tenaga honorer daerah yang

di bayar

dinkes 31 Orang - 31 Orang

Jumlah Gaji Satpam yang terbayar dinkes 8 Orang - 8 Orang

Jumlah Petugas Kebers ihan yang terbayar dinkes 3 Orang - 3 Orang

Jumlah surat terki rim dinkes 450 surat - 450 surat

Jumlah Rekening Telepon yang terbayar dinkes 2 Rekening - 2 Rekening

Jumlah Rekening Air yang terbayar dinkes 3 Rekenig - 3 Rekenig

Jumlah Rekening Lis trik yang terbayar dinkes 9 Meteran

Lis trik

- 9 Meteran

Lis trik Jumlah Alat Kebers ihan yang dibel i dinkes 14 Jenis - 14 Jenis

Jumlah Pajak kendaraan yang terbayar dinkes 74 Unit - 74 Unit

Jumlah KIR kendaraan yang terbayar dinkes 18 Unit - 18 Unit

Jumlah STNK kendaraan yang terbayar dinkes 14 Unit - 14 Unit

Jumlah Komputer PC dan Laptop Yang

diperbaiki/servis

dinkes 30 Unit - 30 Unit

Jumlah AC Yang diperbaiki/servis dinkes 45 Unit - 45 Unit

Jumlah Printer Yang diperbaiki/servis dinkes 50 Unit - 50 Unit

1 02 01 01 02 Penyediaan Sarana Adminis tras i

Perkantoran

Jumlah jenis ATK yang dibel i dinkes 63 jenis 348.656.750 348.656.750 63 jenis 180.000.000

Jumlah bahan habis pakai yang tercetak dinkes 6 jenis - 6 jenis

Jumlah komponen l i s trik yang terbel i dinkes 8 jenis - 8 jenis

Jumlah surat kabar yang terbel i dinkes 4 surat kabar - 4 surat kabar

Jumlah rapat dinas yang di laksanakan dinkes 12 ka l i - 12 ka l i

1 02 01 01 03 Rapat-rapat koordinas i dan

konsultas i da lam dan luar daerah

Terlaksananya perja lanan dinas da lam

daerah yang di lakukan setahun

dinkes 28 ka l i 209.855.000 209.855.000 28 ka l i 230.840.500

Terlaksananya perja lanan dinas luar

daerah yang di lakukan setahun

dinkes 111 ka l i - 111 ka l i

1 02 01 02 PENINGKATAN SARANA PRASARANA

APARATUR

Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik

Kabupaten 100% 860.775.000 860.775.000 100% 1.937.102.500

1 02 01 02 01 Pembangunan/Rehab/Pemel iharaan

Gedung Kantor

Terlaksananya pemel iharaan gedung dinkes 5 gedung 84.000.000 84.000.000 5 gedung 92.400.000

1 02 01 02 03 Pengadaan/Pemel iharaan Kendaraan

Dinas Opears ional

Jumlah kendaraan dinas operas ional

yang terpel ihara

dinkes 11 unit 476.775.000 476.775.000 11 unit 524.452.500

1 02 01 02 04 Pengadaan/Pemel iharaan Pera latan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak dinkes 15 spanduk 300.000.000 300.000.000 15 spanduk 850.000.000

Jumlah Meja Kerja yang terbel i dinkes 15 Unit - 15 Unit

Jumlah Kurs i Rapat yang terbel i dinkes 50 Unit - 50 Unit

Jumlah AC yang terbel i dinkes 10 unit - 10 unit

Jumlah Pompa Air yang terbel i dinkes 2 unit - 2 unit

Jumlah Gorden yang terbel i dinkes 1 paket - 1 paket

Jumlah Printer yang terbel i dinkes 15 unit - 15 unit

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 62: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-1

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Komputer Pc yang terbel i dinkes 10 unit - 10 unit

Jumlah Laptop yang terbel i dinkes 5 unit - 5 unit

Jumlah insta las i a i r minum yang dinkes 1 unit - 1 unit

Jumlah Jaringan Lis trik yang terpasang dinkes 3 unit - 3 unit

1 02 01 02 07 Pengadaan pakaian dinas Jumlah PNS yang mendapat pakaian dinas dinkes 950 orang - - 950 orang 470.250.000

1 02 01 03 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Presentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur

Kabupaten 100% 25.000.000 25.000.000 100% 41.130.000

1 02 01 03 01 Pelaksanaan Bintek/Sos ia l i sas i/SeminarTerlaksananya Pegawai yang mengikuti pelatihan dinkes 7 orang 25.000.000 25.000.000 7 orang 41.130.000

Terlaksananya pelatihan pendampingan

akreditas i

dinkes 2 orang - 2 orang

1 02 01 04 PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase penyusunan laporan capaian

kinerja tepat waktu

Kabupaten 100% 53.000.000 53.000.000 100% 514.000.000

1 02 01 04 01 Penyusunan laporan kinerja dan

keuangan

Jumlah dokumen laporan kinerja

keuangan yang disusun

dinkes 2 dokumen 15.000.000 15.000.000 2 dokumen 11.000.000

1 02 01 04 02 Penyusunan dokumen perencanaan

dan penganggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang disusun

dinkes 4 dokumen 20.000.000 20.000.000 4 dokumen 500.000.000

Jumlah Puskesmas yang menyusun

dokumen perencanaan tepat waktu

dinkes 21 puskesmas - 21 puskesmas

1 02 01 04 03 Peningkatan pelayanan publ ik Jumlah dokumen IKM Perangkat Daerah dinkes 1 dokumen 18.000.000 18.000.000 1 dokumen 3.000.000

Jumlah promos i pelayanan perangkat

daerah

dinkes 1 ka l i - 1 ka l i

1 02 01 15 PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT persentase ibu bersalin mendapatkan

pelayanan persalinan sesuai standar di

fasilitas kesehatan

Kabupaten 87% 4.962.263.800 - 4.962.263.800 87% 10.294.000.000

persentase anak usia 0-59 bulan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

Kabupaten 98% 98%

Cakupan Kesehatan Remaja Kabupaten 80% 80%

Cakupan Kesehatan Lansia Kabupaten 55% 55%

% Ibu Hamil KEK Kabupaten 80% 80%

% Menurunnya kasus BBLR Kabupaten 15% 15%

% RT ber PHBS Kabupaten 65% 65%

1 02 01 15 01 Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi , dan

Bal i ta

Jumlah kecamatan yang mengikuti

orientas i kesehatan reproduks i bagi

Catin

kecamatan 14 kec 1.462.263.800 1.462.263.800 14 kec 1.100.000.000

Jumlah Kecamatan yang di Fas i l i tas i

Kemitraan Bidan Dukun

Kecamatan 11 kec 11 kec

Jumlah Bidan yang di lati ih tentang kelas

ibu hami l

dinas kesehatan 40 Bidan - - 21 orang

Jumlah Puskesmas yang di Fas i l i tas i dan

Pengelolaan ibu hami l Ris ti mela lui

regis ter kohort dan Buku KIA

dinas kesehatan 23 pusk - - 4 ka l i

jumlah peserta perencanaan program KIA

/KB

dinas kesehatan 23 Pusk - - 21 orang

Sinkronisas i dan Veri fikas i data KIA

dengan program terka i t KIA

dinas

kesehatan

23 pusk 23 pusk

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 63: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-2

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Peserta sbg Motivator

Pendampingan KIA di 4 Wi layah fokus

dinas

kesehatan

4 ranting 4 ranting

Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang

di lakukan pembahasan oleh tim tehnis

dan manajeman

dinas kesehatan 100% kasus

di lakukan

pembahasan

115 orang

Jumlah Puskesmas yang mengikuti

Pertemuan Pembela jaran has i l

rekomendas i pembahasan Kasus

Kematian Ibu dan Anak

dinas

kesehatan

23 pusk 23 pusk

Jumlah Bidan Desa / Pengelola Data KIA

terka i t SMS Gate Way

dinas kesehatan 200 bidan 63 orang

Jumlah Monitoring dan Evaluas i SMS

Gate Way

dinas kesehatan 100 orang 100 orang

Pertemuan Evaluas i dan Pemantapan

Program Kesehatan Ibu dan Bayi

dinas kesehatan 100% 100%

Jumlah Pertemuan Akseleras i Upaya

Penurunan AKI dan AKB dengan Lintas

Sektor Terka i t

dinas kesehatan 4 ka l i 4 ka l i

Jumlah jenis sarana cetak KIA dinas kesehatan 8 jenis 8 jenis

Peningkatan kapas i tas tenaga kesehatan

dlm penerapan kelas ibu Bal i ta

dinas

kesehatan

60 orang 60 orang

Peningkatan kapas i tas tenaga kesehatan

tentang penanganan neonata l esens ia l

dinas

kesehatan

30 orang 30 orang

Orientas i program Skrining hipotyroid

Kongenita l (SHK)

dinas

kesehatan

26 orang 26 orang

Pelatihan Skrining Hipotyroid Kongenita l

(SHK)

dinas kesehatan 30 orang 30 orang

Refres ing MTBM (Manajeman Terpadu

Bayi Muda ) dan MTBS (Manajeman

Terpadu Bal i ta Saki t)

dinas

kesehatan

30 orang 30 orang

Pemantauan Pasca Pelatihan puskesmas 23 pusk 23 pusk

1 02 01 15 02 Peningkatan Kesehatan Anak dan

Remaja

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD

dan Setingkat

puskesmas 23 pusk 130.000.000 130.000.000 23 pusk 300.000.000

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa

SMP dan Setingkat

puskesmas 23 pusk - - 23 pusk

1 02 01 15 03 Peningkatan Kesehatan Lans ia % tertanganinya kesehataan lans ia puskesmas 50% 120.000.000 120.000.000 60% 144.000.000

Posyandu lans ia puskesmas 60 posyandu 60 posyandu

1 02 01 15 04 Peningkatan Gizi Masyarakat Cakupan Bal i ta Gizi Buruk Mendapat

Perawatan

puskesmas 100% 2.500.000.000 2.500.000.000 100% 3.750.000.000

Propors i Penduduk dengan Asupan Kalori puskesmas 75% - - 75%

Cakupan Pemberian MP-ASI 6-24 Bulan

Miskin

puskesmas 100% - - 100%

Promos i kesehatan dan Upaya

Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

% terlaksananya pertemuan pers iapan &

pengarahan pelaksanaan survey PHBS

(SMD) & MMD

puskesmas 100% 750.000.000 750.000.000 100% 5.000.000.000

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 64: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-3

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% terlaksananya monitoring & evaluas i

has i l SMD & MMD

puskesmas 100% - - 100%

% terlaksananya sos ia l i sas i has i l SMD &

MMD

puskesmas 100% - - 100%

% terlaksananya sos ia l i sas i has i l SMD &

MMD pd l intas program

puskesmas 100% - - 100%

% terlaksananya lomba kampung ber

PHBS

puskesmas 100% - - 100%

% terlaksananya s iaran radio & media

cetak koran

Kabupaten 100% - - 100%

% meningkatnya cakupan Posyandu Puri

(Purnama Mandiri )

puskesmas 80% - - 80%

% meningkatnya capaian Taman

Posyandu

puskesmas 100% - - 100%

% Jumlah anak Bal i ta di layani puskesmas 80% - - 80%

1 02 01 16 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga

Cakupan Rumah Sehat Kabupaten 35,37% 958.620.000 958.620.000 50% 1.437.825.000

Cakupan Tempat Fasilitas Umum yang

memenuhi syarat kesehatan

Kabupaten 75% 75%

Cakupan Tempat Tempat Pengelolaan

Makanan laik higiene sanitasi

Kabupaten 60% 60%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan

program kesehatan olah raga sesuai standar

Kabupaten 75% 75%

persentase puskesmas yang melaksanakan

program kesehatan kerja sesuai standar

Kabupaten 80% 80%

1 02 01 16 01 Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

jumlah peserta konsol idas i profi l

program kes l ing

dinas kesehatan21 orang 800.000.000 800.000.000 21 orang 1.037.825.000

Jumlah pertemuan konsol idas i profi l

program kes l ing

dinas kesehatan4 ka l i - - 4 ka l i

jumlah peserta eva luas i program kes l ing dinas kesehatan21 orang - - 21 orang

jumlah pertemuan evaluas i program

kes l ing

dinas kesehatan4 ka l i - - 4 ka l i

jumlah peserta perencanaan program

kes l ing

dinas kesehatan21 orang - - 21 orang

jumlah pertemuan perencanaan program

kes l ing

dinas kesehatan1 ka l i 1 ka l i

Jumlah peserta pertemuan koordinas i

l intas sektor program PAM STBM

dinas kesehatan10 orang 10 orang

jumlah peserta pertemuan s trategi

percepatan pencapaian ODF

dinas kesehatan115 orang 115 orang

jumlah peserta Pertemuan peningkatan

mutu TPM

dinas kesehatan63 orang 63 orang

jumlah peserta pertemuan peningkatan

mutu TFU

dinas kesehatan63 orang 63 orang

jumlah pengelola / penjamah makanan

yang mendapat kursus

dinas kesehatan100 orang 100 orang

jumlah TPM yang di lakukan uji petik dinas kesehatan10 TPM 10 TPM

jumlah sampel yang diperiksa dinas kesehatan15 sampel 15 sampel

jumlah pengambi lan sampel set yang

dibel i

dinas kesehatan1 set 1 set

jumlah monev program kes l ing dinas kesehatan2 ka l i 2 ka l i

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 65: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-4

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jumlah dokumen laporan l ingkungan

semesteran

dinas kesehatan42 dokumen 42 dokumen

jumlah IPAL yang di lakukan pemel iharaan dinas kesehatan14 unit 21 unit

jumlah puskesmas yang dibangun IPAL dinas kesehatan7 unit

1 02 01 16 02 Pelayanan kesehatan kerja dan olah

raga

Jumlah pertemuan evaluas i program

Kes jaor

dinas

kesehatan

4 ka l i 158.620.000 158.620.000 4 ka l i 400.000.000

Jumlah pertemuan perencanaan program

kes jaor

dinas

kesehatan

1 ka l i - - 1 ka l i

Jumlah Pertemuan refreshing kader pos

UKK

dinas

kesehatan

1 ka l i - - 1 ka l i

Jumlah pertemuan evaluas i pelaksanaan

pos UKK

dinas

kesehatan

1 ka l i - - 1 ka l i

Jumlah monev program kes jaor dinas

kesehatan

1 ka l i 1 ka l i

Jumlah monitoring dan pembinaan pos

UKK

dinas

kesehatan

1 ka l i 1 ka l i

Jumlah tim kebugaran yang dibentuk dinas

kesehatan

1 tim (9 orang) 1 tim (9 orang)

jumlah KMB yang dicetak dinas

kesehatan

2000 lembar 2000 lembar

jumlah a lat kebugaran yang diadakan dinas

kesehatan

23 set 23 set

Jumlah regis ter yang dicetak 25 set

jumlah kelompok diperiksa kebugarannya dinas

kesehatan

4 kelompok 4 kelompok

1 02 01 17 Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan

DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta,

dan DBD sesuai standar

Kabupaten 100% 1.873.480.000 1.873.480.000 100% 2.250.000.000

Persentase penderita hipertensi dan DM yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

Kabupaten 100% - - 100%

Persentase penderita ODGJ yang

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa

sesuai standar

Kabupaten 100% - - 100%

Persentase masyarakat usia 15–59 tahun

mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

Kabupaten 100% - - 100%

1 02 01 17 01 Pencegahan dan Pengendal ian

Penyakit Menular

Cakupan Bal i ta Pneumonia yang

Ditangani

puskesmas 80% 1.000.000.000 1.000.000.000 80% 900.000.000

Cakupan Penemuan dan Penanganan TBC puskesmas 60% - - 60%

Propos i Jumlah Kasus TBC yang terdeteks i

Program DOTS

puskesmas 100% - - 100%

Propors i Kasus TBC yang Diobati dan

Sembuh dalam Program DOTS

puskesmas 100% - - 100%

Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD puskesmas 100% - - 100%

Penderi ta Diare yang Ditangani puskesmas 100% - - 100%

% penderi ta HIV/AIDSyang di layani Kabupaten 100% - - 100%

Penggunaan kondom pada hubungan

seks beres iko tinggi terakhir

puskesmas 50% - - 50%

Propors i Jumlah Penduduk 15-24 Th yang

memi l iki pengetahuan komperehens i f

tentang HIV/AIDS

puskesmas 100% - - 100%

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 66: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-5

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB) puskesmas 500 kasus - - 500 kasus

Angka penemuan kasus baru kusta

(NCDR)

puskesmas 50% - - 50%

Persentase Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun puskesmas 75% - - 75%

Persentase Cacat Tingkat 2 Penderi ta

Kusta

puskesmas 10% - - 10%

Angka Cacat Tingkat 2 Penderi ta Kusta puskesmas 10% - - 10%

Penderi ta Kusta PB Selesa i Berobat (RFT

PB)

puskesmas 100% - - 100%

Penderi ta Kusta MB Selesa i Berobat (RFT

MB)

puskesmas 100% - - 100%

1 02 01 17 02 Pencegahan dan Pengendal ian

Penyakit Tidak Menular

Pengendal ian faktor ri s iko untuk penyakit

tidak menular

puskesmas 100% 400.000.000 400.000.000 100% 800.000.000

puskesmas melakukan Pelayanan

Kesehatn Jiwa

puskesmas 100% - - 100%

Dokter Puskesmas terlatih penanganan

gangguan jiwa

puskesmas 100% - - 100%

terlaksananya evaluas i program

kesehatan jiwa

Kabupaten 100% - - 100%

terlaksananyakegiatan bebas pasung di

puskesmas

puskesmas 100% - - 100%

pengendal ian faktor ri s iko untuk penyakit

tidak menular

puskesmas 100% - - 100%

1 02 01 17 03 Peningkatan Imunisas i dan

Survei lans

Cakupan Desa UCI Kabupaten 80% 473.480.000 473.480.000 80% 550.000.000

Persentase anak us ia 1 Th yang

di imunisas i Campak

puskesmas 80% - - 80%

Cakupan Imunisas i Dasar Lengkap puskesmas 85% - - 85%

Cakupan BIAS puskesmas 100% - - 100%

Cakupan Imunisas i Lanjutan puskesmas 60% - - 60%

Non Pol io AFP Rate per 100.000 Pddk puskesmas - -

Cakupan Desa/Kelurahan KLB di tangani

PE <24 jam

puskesmas 100% - - 100%

Jumlah Kasus Di fteri puskesmas 10 - - 10

Case Fata l i ty Rate Di fteri puskesmas <1% - - <1%

Jumlah Kasus Pertus is puskesmas 10 - - 10

Jumlah Kasus Tetanus (non neonatorum) puskesmas 10 - - 10

Case Fata l i ty Rate Tetanus (non

neonatorum)

puskesmas 10% - - 10%

Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum puskesmas 10 - - 10

Case Fata l i ty Rate Tetanus Neonatorum puskesmas 10% - - 10%

Jumlah Kasus Campak puskesmas 30 - - 30

Case Fata l i ty Rate Campak puskesmas 10% - - 10%

Jumlah Kasus Pol io puskesmas 5 - - 5

Jumlah Kasus Hepati ti s B puskesmas 10 - - 10

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 67: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-6

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Kasus Leptospiros is Di tangani puskesmas 100% - - 100%

Cakupan CJH yang diperiksa

kesehatannya

puskesmas 100% - - 100%

Cakupan korban bencana a lam yang

di tangani

puskesmas 100% - - 100%

1 02 01 18 Program Pelayanan Kesehatan % Puskesmas yang memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar

Kabupaten 50% 11.721.994.000 11.721.994.000 50% 13.025.700.000

1 02 01 18 01 Peningkatan Kesehatan Primer Cakupan Puskesmas sesuai s tandart Kabupaten 80% 985.000.000 985.000.000 80% 825.000.000

Cakupan Puskesmas Pembantu sesuai

s tandart

Kabupaten 60% - - 60%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

Kabupaten 100% - - 100%

Jumlah Puskesmas Terakreditas i Utama

dan Paripurna

Kabupaten 10% - - 10%

Jumlah Puskesmas Terakreditas i Madya Kabupaten 60% - - 60%

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten 45% - - 45%

Jumlah rekomendas i i jin Fasyankes yang

dikeluarkan

Kabupaten 10 - - 10

1 02 01 18 02 Peningkatan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Kabupaten 100% 10.386.994.000 35.500.000.000 45.886.994.000 100% 11.590.700.000

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus diberikan RS

Kabupaten 75% - - 75%

1 02 01 18 03 Peningkatan Kesehatan Tradis ional Persentase Puskesmas yang memi l iki

tenaga terlatih pelayanan kesehatan

tradis ional

puskesmas 100% 100.000.000 100.000.000 100% 110.000.000

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan asuhan mandiri

pelayanan kesehatan tradis ional

puskesmas 100% - - 100%

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pembinaan kesehatan

tradis ional

puskesmas 100% - - 100%

Kelompok Asuhan Mandiri yang Terbentuk puskesmas 21 - - 21

1 02 01 18 04 Pembiayaan Kesehatan Persentase FKTP yang bekerjasama

dengan BPJS Kes

Kabupaten 100% 250.000.000 250.000.000 100% 500.000.000

Persentase FKTL yang bekerjasama

dengan BPJS Kes

Kabupaten 100% - - 100%

Jumlah masyarakat yang menjadi peserta

JKN

Kabupaten 75% - - 75%

Jumlah ibu bersa l in non BPJS yang

dibiaya i Jampersa l

Kabupaten 100% - - 100%

1 02 01 19 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas yang memiliki sumber

daya kesehatan sesuai standar

Kabupaten 50% 6.648.840.000 - 6.648.840.000 102.350.000.000

1 02 01 19 01 Pelayanan Kefarmas ian dan

Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat PKD dan perbekalan

kesehatan Puskesmas sesuai s tandar

puskesmas 100% 1.800.000.000 1.800.000.000 100% 2.000.000.000

Jumlah Puskesmas melaksanakan POR puskesmas 21 - - 21

Jumlah Puskesmas dan Apotek yang

melaksanakan pelayanan kefarmas ian

sesuai s tandar

Kabupaten 51 - - 51

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 68: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-7

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase IRT yang memi l iki I jin Kabupaten 100% - - 100%

% rekomendas i i jin apotek yang

dikeluarkan

Kabupaten 100% - - 100%

1 02 01 19 02 Pengelolaan Fas i l i tas dan Alat

Kesehatan

Jumlah Fasyankes yang memi l iki a lkes

sesuai s tandar

puskesmas 21 4.696.440.000 4.696.440.000 21 100.000.000.000

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

ka l ibras i a lkes

puskesmas 21 - - 21

Jumlah Puskesmas yang mengis i ASPAK

rutin

puskesmas 21 - - 21

% tersedianya fas i l i tas kesehatan di

puskesmas dan jaringannya

Kabupaten 100% - - 100%

1 02 01 19 03 Pengelolaan Sumber Daya Manus ia

Kesehatan

Jumlah Fasyankes yang memi l iki SDM Kes

sesuai s tandar

Kabupaten 21 152.400.000 152.400.000 21 350.000.000

Jumlah SDM kesehatan yang memi l iki

kompetens i

Kabupaten 100% - - 100%

Jumlah rekomendas i SDM Kes yang

dikeluarkan

Kabupaten - -

Ras io Dokter per satuan penduduk Kabupaten - -

Ras io Tenaga kesehatan per satuan

penduduk

Kabupaten - -

1 02 01 20 Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit Persentase RS yang memiliki sarana dan

prasarana dalam kondisi baik

RSUD 100% 51.260.000.000 - 51.260.000.000 100% 58.697.950.000

Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan

yang disusun

RSUD 1 dokumen% 1 dokumen%

1 02 01 20 01 Penyediaan Biaya Operas ional RSUD

DR. Muhammad Zyn

Jumlah jasa satpam dan tenaga honorer

yang dibayar

RSUD 32 orang 1.600.000.000 32 orang 1.760.000.000

Jumlah meubeleir yang diadakan RSUD 1 paket 1 paket

Jumlah komputer dan kelengkapannya

yang diadakan

RSUD 1 paket 1 paket

Jumlah kendaraan operas ional yang

dipel ihara

RSUD 2 unit 2 unit

1 02 01 20 02 Pembangunan dan rehabi l i tas i rumah

saki t

Pengembangan gedung gizi dan selasar RSUD 1 unit - 921.950.000

1 02 01 20 03 Pengadaan a lat-a lat kesehatan dan

laboratorium rumah saki t

Pengadaan a lat-a lat rumah saki t RSUD 1 paket - 1 paket 2.500.000.000

1 02 01 20 06 Pengadaan perlengkapan rumah

tangga rumah saki t

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah saki t

RSUD 1 paket 250.000.000 250.000.000 1 paket 125.000.000

1 02 01 20 09 Peningkatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD Rumah

Saki t

Meningkatnya Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD Rumah Saki t

RSUD 1 kegiatan 50.000.000.000 50.000.000.000 1 kegiatan 50.000.000.000

1 02 01 20 12 Pemel iharaan rutin/berkala a lat-a lat

kesehatan rumah saki t

Terlaksananya pemel iharaan

rutin/berkala a lat-a lat kesehatan rumah

saki t

RSUD 1 paket 100.000.000 100.000.000 1 paket 110.000.000

1 02 01 20 15 Pemel iharaan Rutin/Berkala sarana

Pengolahan dan Penyimpanan Ars ip

Catatan Medik Pas ien

pemel iharaan sarana dan penyimpanan

ars ip catatan medik pas ien yang di lkukan

pemel iharaan

RSUD 1 paket 50.000.000 50.000.000 1 paket 55.000.000

1 02 01 20 17 kemitraan peningkatan kual i tas

dokter dan paramedis

Jumlah kerjasama dengan dokter umum

dan spes ia l i s

RSUD 1 paket 650.000.000 650.000.000 1 paket 715.000.000

1 02 01 20 18 Pembangunan dan pengolahan

insta las i pengolahan l imbah rumah

saki t

Jumlah kerjasama dengan dokter umum

dan spes ia l i s

RSUD 1 paket - 1 paket 300.000.000

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 69: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-8

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 02 01 20 19 Bimbingan Teknis Pelayanan

Kesehatan

Jumlah pengiriman diklat dan bintek

tenaga kesehatan

RSUD 1 paket 200.000.000 200.000.000 1 paket 2.200.000.000

1 02 01 20 20 Monitoring, eva luas i dan pelaporan Laporan monitoring dan evaluas i yang

tersusun

RSUD 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 1 dokumen 11.000.000

1 02 01 21 Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama

% Puskesmas melaksanakan program UKM puskesmas 100% 46.138.870.656 12.247.534.000 56.964.524.480 100% 65.801.883.348

% peserta JKN mendapat pelayanan di FKTP puskesmas 100% - 100%

% terpenuhinya biaya operasional Puskesmas puskesmas 100% - 100%

1 02 01 21 01 Fas i l i tas i Biaya Operas ional

Kesehatan (BOK) Puskesmas

Jumlah tenaga fas i l i tator kabupaten

STBM yang dikontrak

puskesmas 1 orang - 1 orang 1.100.000.000

Jumlah pertemuan program yang

di laksnakan

puskesmas 20 ka l i - 20 ka l i

Jumlah monev BOK yang di laksanakan puskesmas 4 ka l i - 4 ka l i

1 02 01 21 02 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Sreseh

% ibu hami l yang di layani sesuai s tandar puskesmas 100% - 100% 610.000.000

% ibu bersa l in yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% - 100%

% bayi baru lahir yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% - 100%

% bal i ta yang di layani sesuai s tandar puskesmas 100% - 100%

% us ia pendidikan dasar yang di layani

sesuai s tandar

puskesmas 100% - 100%

% us ia produkti f yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% - 100%

% us ia lanjut yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% - 100%

% penderi ta hypertens i yang di layani

sesuai s tandar

puskesmas 100% 620.500.000 620.500.000 620.500.000

% penderi ta DM yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% 535.000.000 535.000.000 535.000.000

% penderi ta HIV yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% 655.100.000 655.100.000 655.100.000

% penderi ta jiwa berat yang di layani

sesuai s tandar

puskesmas 100% 657.500.000 657.500.000 657.500.000

% penderi ta TB yang di layani sesuai

s tandar

puskesmas 100% 630.000.000 630.000.000 630.000.000

1 02 01 21 03 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Torjun

puskesmas 600.934.000 600.934.000 600.934.000

1 02 01 21 04 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Pangarengan

puskesmas 640.000.000 640.000.000 640.000.000

1 02 01 21 05 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Kamoning

puskesmas 590.000.000 590.000.000 590.000.000

1 02 01 21 06 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Banyuanyar

puskesmas 606.000.000 606.000.000 606.000.000

1 02 01 21 07 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Camplong

puskesmas 590.500.000 590.500.000 590.500.000

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 70: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-9

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 02 01 21 08 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Tanjung

puskesmas 630.000.000 630.000.000 630.000.000

1 02 01 21 09 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Omben

puskesmas 635.000.000 635.000.000 635.000.000

1 02 01 21 10 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Jrangoan

puskesmas 627.000.000 627.000.000 627.000.000

1 02 01 21 11 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Kedungdung

puskesmas 615.000.000 615.000.000 615.000.000

1 02 01 21 12 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Banjar

puskesmas 620.000.000 620.000.000 620.000.000

1 02 01 21 13 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Jrengik

puskesmas 650.000.000 650.000.000 650.000.000

1 02 01 21 14 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Tambelangan

puskesmas 615.000.000 615.000.000 615.000.000

1 02 01 21 15 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Banyuates

puskesmas 590.000.000 590.000.000 590.000.000

1 02 01 21 16 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Bringkoning

puskesmas 585.000.000 585.000.000 585.000.000

1 02 01 21 17 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Robata l

puskesmas 555.000.000 555.000.000 555.000.000

1 02 01 21 18 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Karang Penang

puskesmas -

1 02 01 21 19 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Ketapang

puskesmas -

1 02 01 21 20 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Bunten Barat

puskesmas -

1 02 01 21 21 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Batulenger

puskesmas -

1 02 01 21 22 Bantuan Operas ional Kesehatan

(BOK) puskesmas Tamberu Barat

puskesmas -

1 02 01 21 23 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Sreseh

Kontak rate puskesmas >15% 1.487.998.480 1.487.998.480 >15% 1.602.792.000

Ras io rujukan non spes ia l i s tik puskesmas <5% - - <5%

Ras io kunjungan rumah puskesmas 100% - - 100%

Jasa pelayanan yang diberikan puskesmas 100% - - 100%

% sarana dukungan operas ional yang

disediakan

puskesmas 100% - - 100%

1 02 01 21 24 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Torjun

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.064.096.000

1 02 01 21 25 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Pangarengan

puskesmas 1.002.738.000 1.002.738.000 1.002.738.000

1 02 01 21 26 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Kamoning

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.376.000.000

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 71: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-10

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 02 01 21 27 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Banyuanyar

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000

1 02 01 21 28 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Camplong

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.809.512.000

1 02 01 21 29 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Tanjung

puskesmas 1.689.120.000 1.689.120.000 1.689.120.000

1 02 01 21 30 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Omben

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000

1 02 01 21 31 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Jrangoan

puskesmas 1.423.224.000 1.423.224.000 1.423.224.000

1 02 01 21 32 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Kedungdung

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000

1 02 01 21 33 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Banjar

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000

1 02 01 21 34 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Jrengik

puskesmas 1.941.522.000 1.941.522.000 1.941.522.000

1 02 01 21 35 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas

Tambelangan

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.904.000.000

1 02 01 21 36 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Banyuates

puskesmas 1.778.544.000 1.778.544.000 1.956.398.400

1 02 01 21 37 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Bringkoning

puskesmas 1.721.304.000 1.721.304.000 1.886.184.000

1 02 01 21 38 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Robata l

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 4.320.000.000

1 02 01 21 39 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Karang

Penang

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 12 Bulan 3.858.984.000

1 02 01 21 40 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Ketapang

puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 12 Bulan 2.160.000.000

1 02 01 21 41 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Bunten Barat

puskesmas 1.405.008.000 1.405.008.000 1.605.846.000

1 02 01 21 42 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmas Batulenger

puskesmas 1.337.040.000 1.337.040.000 1.337.040.000

1 02 01 21 43 Penyediaan Biaya Operas ional

Kapitas i JKN puskesmasTamberu

Barat

puskesmas 657.962.000 657.962.000 1.488.804.198

1 02 01 21 44 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Sreseh

Jumlah biaya operas ional Puskesmas

yang disediakan

puskesmas 12 Bulan 477.437.500 477.437.500 476.181.750

Jumlah jasa pelayanan yang disediakan puskesmas 12 Bulan - -

1 02 01 21 45 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Torjun

puskesmas 379.187.500 379.187.500 379.187.500

1 02 01 21 46 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Pangarengan

puskesmas 180.500.000 180.500.000 180.500.000

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 72: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-11

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 02 01 21 47 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Kamoning

puskesmas 406.500.000 406.500.000 447.150.000

1 02 01 21 48 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas Banyuanyar

puskesmas 400.575.000 400.575.000 400.575.000

1 02 01 21 49 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas Camplong

puskesmas 486.750.000 486.750.000 487.915.000

1 02 01 21 50 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaanpuskesmas Tanjung

puskesmas 581.250.000 581.250.000 581.250.000

1 02 01 21 51 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Omben

puskesmas 467.075.000 467.075.000 470.250.000

1 02 01 21 52 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Jrangoan

puskesmas 458.500.000 458.500.000 458.500.000

1 02 01 21 53 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Kedungdung

puskesmas 587.240.000 587.240.000 576.500.000

1 02 01 21 54 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Banjar

puskesmas 226.540.000 226.540.000 226.540.000

1 02 01 21 55 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Jrengik

puskesmas 262.244.000 262.244.000 305.433.500

1 02 01 21 56 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Tambelangan

puskesmas 412.806.000 412.806.000 412.806.000

1 02 01 21 57 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Banyuates

puskesmas 397.485.000 397.485.000 689.700.000

1 02 01 21 58 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas

Bringkoning

puskesmas 280.500.000 280.500.000 280.500.000

1 02 01 21 59 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Robata l

puskesmas 507.940.000 507.940.000 405.100.000

1 02 01 21 60 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Karang

Penang

330.225.000 330.225.000 363.247.500

1 02 01 21 61 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Ketapang

471.367.000 471.367.000 471.367.000

1 02 01 21 62 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Bunten

Barat

159.420.500 159.420.500 159.420.500

1 02 01 21 63 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmas Batulenger

303.987.500 303.987.500 303.987.500

1 02 01 21 64 Penyediaan Biaya Operas ional dan

pemel iharaan puskesmasTamberu

Barat

156.880.000 156.880.000 195.980.000

1 02 01 22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan

terkait dampak buruk rokok

100% 14.580.000.000 14.580.000.000 100% 14.580.000.000

1 02 01 22 01 Penyediaan/ peningkatan/

pemel iharaan sarana/orasarana

fas i l i tas kesehatan yang bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan

Jumlah sarana/prasarana fas i l i tas

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

yang diadakan

2 unit 380.000.000 380.000.000 2 unit 380.000.000

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 73: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-12

Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah sarana/prasarana fas i l i tas

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

yang dipel ihara

4 unit - 4 unit

1 02 01 22 02 Pelatihan tenaga kesehatan dan/

atau tenaga adminis trati f pada

fas i l i tas kesehatan yang bekerjasama

dengan BPJS kesehatan

% ibu hami l yang di layani sesuai s tandar 20 orang 200.000.000 200.000.000 20 orang 200.000.000

1 02 01 22 03 Pembayaran iuran jaminan kesehatan

bagi penduduk yang didaftrakan oleh

pemerintah daerah dan/atau

pembayaran iuran jaminan kesehatan

bagi pekerja yang terkena pemutusan

hubungan kerja

Jumlah masyarakat miskin yang dibayar

preminya

38.616 14.000.000.000 14.000.000.000 38.616 14.000.000.000

1 02 01 23 Program Manajemen Pelayanan

Kesehatan

Persentase Puskesmas menerapkan sistem

manajemen dan informasi kesehatan

100% 300.000.000 300.000.000 100% 768.031.000

1 02 01 23 01 Penerapan Sis tem dan informas i

manajemen kesehatan

Pelaksanaan evaluas i SIMPUS 1 ka l i 30.000.000 30.000.000 1 ka l i 768.031.000

Pelaksanaan MONEV SIMPUS 1 ka l i - - 1 ka l i

Pelaksanaan pemutakhiran data 1 ka l i - 1 ka l i

Pelaksanaan evaluas i SPM 1 kal i - 1 ka l i

Jumlah buku profi l tercetak 70 buku - 70 buku

Jumlah format SP2TP tercetak 1 paket - 1 paket

Pengadaan koneks i internet

VPN+infrastruktur di 11 puskesmas

11 unit - 11 unit

142.541.355.206 35.500.000.000 178.041.355.206 223.891.996.848 TOTAL

Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/

kegiatan (output) Lokasi

RENCANA TAHUN 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 74: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampan] mengampu Urusan Wajib Pelayanan

Dasar Bidang Kesehatan. Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

pada Tahun 2019 mendukung prioritas pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagimana tertuang pada RKPD Kabupaten

Sampang Tahun 2019. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2019

Kode Rekening

Uraian/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019

Pagu Pendanaan 2019

A. Pendapatan 96.159.710.480 1 Retribusi Pelayanan

Kesehatan 7.995.250.000

2 Pendapatan BLUD 50.000.000.000

3 Dana Kapitasi JKN FKTP 38.204.460.480

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sreseh

1.487.998.480

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pangarengan

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Torjun

1.002.738.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kamoning

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyuanyar

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Camplong

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanjung

1.689.120.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Omben

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jrangoan

1.423.224.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedungdung

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjar

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jrengik

1.941.522.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tambelangan

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyuates

1.778.544.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bringkoning

1.721.304.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Robatal

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangpenang

2.160.000.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ketapang

2.160.000.000

Page 75: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-1

Kode Rekening

Uraian/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019

Pagu Pendanaan 2019

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bunten Barat

1.405.008.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batulenger

1.337.040.000

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tamberu Barat

657.962.000

B Belanja Tidak Langsung 65.133.343.007

C Belanja Langsung 142.541.355.206

1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 1.558.511.750

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100% 860.775.000

1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

- 25.000.000,00

1.02.1.02.01.04. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persenatase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu

- 53.000.000,00

1.02.1.02.01.15. Program Kesehatan Masyarakat

1. persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan 2. persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 3. Cakupan Kesehatan Remaja 4. Cakupan Kesehatan Lansia 5. % Ibu Hamil KEK 6. % Menurunnya kasus BBLR 7. % RT ber PHBS

87% 98% 80% 55% 15% 65%

4.962.263.800

1.02.1.02.01.16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga

Cakupan Rumah Sehat Cakupan Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan Tempat Tempat Pengelolaan Makanan laik higiene sanitasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan olah raga sesuai standar persentase puskesmas yang melaksanaakan program kesehatan kerja sesuai standar

35,37% 75% 60% 75% 80%

958.620.000

1.02.1.02.01.17.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Penurunan angka kejadian dan

10% 1.873.480.000

kematian penyakit menular

80%

Persentase pelayanan Diabetes

80%

Melitus sesuai standart 60%

Persentase pelayanan Hipertensi

93%

sesuai standart 92%

Persentase Orang dengan Gangguan

95%

Page 76: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-2

Kode Rekening

Uraian/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019

Pagu Pendanaan 2019

Jiwa (ODGJ) berat tidak dipasung Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan BIAS Persentase Kasus PD3I dan Kasus Lainnya ditangani

100%

1.02.1.02.01.18. Program Pelayanan Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyrakat sesuai standar Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya sesuai Standart Prosentase Rujukan Non Spesialistik Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan di rumah sakit Pembangunan Rumah sakit Ketapang Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional

65% 60% <5% <5% 100% 75% 45%

11.736.994.000

1.02.1.02.01.19. Program Sumber Daya Kesehatan

Prosentase Ketersediaan Obat PKD dan Perbekalan Kesehatan Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Jumlah IRT yang mempunyai ijin sesuai standar Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar Cakupan Fasyankes yang memiliki alat kesehatan kesesuaian standar Prosentase tersedianya fasilitas kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar

100% 45% 138 IRT 40% 41,5% 48,56%

6.633.840.000

1.02.1.02.01.20. Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit

-Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik -Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun

100% 100%

52.860.000.000

1.02.1.02.01.21. Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

-% Puskesmas melaksanakan program UKM -% Peserta JKN mendapat pelayanan di FKTP -% terpenuhinya biaya operasional Puskesmas

100% 100% 100%

46.138.870.656

1.02.1.02.01.22. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan terkait dampak buruk rokok

100% 14.580.000.000

1.02.1.02.01.23. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

-Persentase Puskesmas menerapkan sistem manajemen dan informasi kesehatan

-100% 300.000.000

Page 77: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id

II-3

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan acuan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang selama tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi

lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program atau kegiatan,

sistem prosedur, sumber daya yang dimiliki serta melibatkan sektor lain. Oleh

karena itu Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang telah disusun dan direview sebelumnya.

Pada dasarnya dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, diharapkan Tupoksi Dinas Kesehatan

Kabupaten Sampang dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD,

terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan

program kesehatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten khususnya serta

mendukung terwujudnya good governance di Indonesia khususnya Kabupaten

Sampang