buku rencana aksi perbatasan 2015

170
LOKASI PRIORITAS NON LOKASI PRIORITAS 1 2 3 4 5 6 7 8 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  3,690,297,851,000 Aceh 4,229,520,000 Sabang 4,229,520,000 Pemeli ha ra an Ruti n Ja la n 19.54 Km 64 2, 760, 0 00 R PM Suka karya Infrastruktur Jalan 1,414,840,000 DAK Infrastruktur Air Minum 1,147,580,000 DAK Infrastruktur Sanitasi 1,024,340,000 DAK Sumatera Utara 21,052,910,000 Serdang Bedagai 21,052,910,000 Rekons tr uks i/Peni ngkatan Strukt ur Jalan Kota Tebi ng Ti nggi 1.4 Km 7, 956, 680, 000 RPM Tanj ung Beringin Infrastruktur Irigasi 4,671,610,000 DAK Infrastruktur Jalan 2,387,750,000 DAK Infrastruktur Air minum 1,395,800,000 DAK Infrastruktur Sanitasi 639,390,000 DAK Rehabi li tasi Jari ngan Irigasi Rawa Pematang Cermai 4000 ha 3, 9 km 4, 001, 680, 000 APBN Riau 230,605,998,000 Rokan Hilir 48,874,204,000 Peleba ran Jala n Sp. Balam - sp. Batan g 1 Km 10,22 3,344 ,000 RPM Peleba ran SP. Batang - SP. Kulim Seksi A 2.6 Km 29,969,700,000 RPM Infrastruktur Irigasi 2,306,190,000 DAK Infrastruktur Jalan 3,864,220,000 DAK Infrastruktur Air minum 1,684,390,000 DAK Infrastruktur Sanitasi 826,360,000 DAK Bengkalis 113,982,465,000 Peningkatan Struktur Jala n Bts. Kota - Duri 1 Km 6,607 ,626, 000 RPM Pel ebaran Jalan Bts . Kot a Dumai - Dur i (Myc) km 2,1 00, 000 ,000 RPM Peleba ran Jala n Bts. Kota Dumai - Sp. Termi nal 3 Km 40,00 0,000 ,000 RPM Peleba ran Jala n Duri - Kandi s Seks i C 4 Km 44,33 7,500 ,000 RPM Peleba ran Duri - Kandi s Seksi D 1 Km 10,00 0,000 ,000 RPM Pembangunan Pengaman Pantai makeruh Pulau Rupat Kab. Bengkalis 0,20 km 3,437,339,000 APBN Rupat Utara Re hab il it as ij ar ing an rawa DR. MAKERUH sel ua s 375 ha 17 km 7, 500,0 00, 000 AP BNP Indragiri Hilir 29,152,100,000 Rekonstruk si Jala n Kuala Cinaku - Rumba i Jaya 5 Km 20,00 0,000 ,000 RPM Infrastruktur Irigasi 3,757,340,000 DAK Infrastruktur Jalan 2,966,490,000 DAK Infrastruktur Air minum 1,283,810,000 DAK RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2015 NO PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PROGRAM/KEGIATAN VOLUME  ANGGARAN (Rp.) SUMBER PEMBIAYAAN LOKASI KEGIATAN Page 1

Upload: miqdad-anwarie

Post on 06-Jan-2016

88 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 1/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT   3,690,297,851,000

Aceh 4,229,520,000

Sabang 4,229,520,000

Pemel iharaan Rut in Jalan 19.54 Km 642,760,000 RPM Sukakarya

Infrastruktur Jalan 1,414,840,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,147,580,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,024,340,000 DAK

Sumatera Utara 21,052,910,000

Serdang Bedagai 21,052,910,000

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kota Tebing Tinggi 1.4 Km 7,956,680,000 RPM Tanjung

Beringin

Infrastruktur Irigasi 4,671,610,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,387,750,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,395,800,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 639,390,000 DAK

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Pematang Cermai 4000 ha 3,9 km 4,001,680,000 APBN

Riau 230,605,998,000

Rokan Hilir 48,874,204,000

Pelebaran Jalan Sp. Balam - sp. Batang 1 Km 10,223,344,000 RPM

Pelebaran SP. Batang - SP. Kulim Seksi A 2.6 Km 29,969,700,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 2,306,190,000 DAK

Infrastruktur Jalan 3,864,220,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,684,390,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 826,360,000 DAK

Bengkalis 113,982,465,000

Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota - Duri 1 Km 6,607,626,000 RPM

Pelebaran Jalan Bts. Kota Dumai - Duri (Myc) km 2,100,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Bts. Kota Dumai - Sp. Terminal 3 Km 40,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Duri - Kandis Seksi C 4 Km 44,337,500,000 RPM

Pelebaran Duri - Kandis Seksi D 1 Km 10,000,000,000 RPM

Pembangunan Pengaman Pantai makeruh Pulau Rupat Kab.

Bengkalis

0,20 km 3,437,339,000 APBN Rupat Utara

Rehabi li tasi ja ringan rawa DR.MAKERUH se luas 375 ha 17 km 7,500,000,000 APBNP

Indragiri Hilir 29,152,100,000

Rekonstruksi Jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya 5 Km 20,000,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 3,757,340,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,966,490,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,283,810,000 DAK

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 1

Page 2: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 2/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Infrastruktur Sanitasi 1,144,460,000 DAK

Dumai 5,086,640,000

Pemeliharaan Rutin Jalan 15.4 Km 924,000,000 APBNInfrastruktur Jalan 1,732,730,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,662,420,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 767,490,000 DAK

Kepulauan Meranti 25,796,669,000

Infrastruktur Irigasi 2,051,230,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,775,220,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,703,480,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 829,400,000 DAK

Pembangunan Pengamanan Pantai Tj. Kedabu 0,15 km 3,437,339,000 APBN Rangsang Barat

Peningkatan Jaringan Rawa DR. Rangsang Barat dan Rangsang

Pesisir

750 ha 15,000,000,000 APBNP Rangsang Bara t

Pelalawan 7,713,920,000Infrastruktur Irigasi 1,879,690,000 DAK

Infrastruktur Jalan 3,404,410,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,500,380,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 929,440,000 DAK

Kepulauan Riau 376,145,246,000

Natuna 88,234,060,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Ranai - Sp. Tanjung 2.5 Km 5,875,000,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Sp.Tanjung - Tanjung Datuk 5 Km 12,300,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemega 10 Km 44,000,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 2,914,720,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,505,910,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,119,500,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,093,930,000 DAK

Lanjutan Pembangunan DI.Kelarik (250Ha) 18,425,000,000 APBN Bunguran Utara

Batam 248,345,505,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Muka Kuning - Tembesi (JL. Letjend

Suprato) (Batam)

9.5 Km 25,991,308,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Tanjung Berikat - Sp. Sembulang 5 Km 16,425,000,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang - Pelabuhan Galang

Seksi I

7.5 Km 25,000,000,000 RPM

Page 2

Page 3: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 3/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang - Pelabuhan Galang

Seksi II

7.5 Km 25,000,000,000 RPM 5073800

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur - Batu Besar (JL. Hang

 Tuah) (Batam)

3.9 Km 12,866,865,000 RPM

Pelebaran Jalan Sp. Kabil - Sp. Jam (JL. JEND. Sudirman) (Batam) 1 Km 4,400,000,000 RPM

Pembangunan Fly Over Sp. Kabil (MYC) 30 Km 28,000,000,000 RPM

Pembangunan Fly Over Sp. Jam (MYC) 30 Km 28,000,000,000 RPM

Pembangunan Jalan Tembesi - Tanjung Berikat 1.5 Km 15,000,000,000 RPM

Pembangunan Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (JL. BRIGJEN

Katamso)

3.4 Km 39,100,000,000 RPM

Pembangunan Pengaman Pantai Karang Halen Mars (Pulau

 Terluar)

0,05 km 10,000,000,000 APBN Belakang

Padang

Pembangunan Pengaman Pantai Batu Berhanti (Pu lau Terluar) km 4,200,000,000 APBN Belakang

Padang

Pembangunan Pengamanan Pantai PulauNongsa Pulau Terluar)

 Tahap II di Kota Batam (0,1 km)

0,10 km 6,993,522,000 Nongsa

DAK Infrastruktur Jalan 2,558,890,000 DAK

DAK Infrastruktur Air Minum 3,794,650,000 DAKDAK Infrastruktur Sanitasi 1,015,270,000 DAK

Bintan 4,588,170,000

Infrastruktur Jalan 2,481,100,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,211,000,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 896,070,000 DAK

Karimun 27,882,841,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Meral - Parit Rampak 2.7 Km 5,890,000,000

Pelebaran Jalan Meral-Parit Rampak 2.5 km 10,100,000,000

Infrastruktur Irigasi 1,595,140,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,444,320,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,128,670,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 848,990,000 DAK

Pembangunan Pengaman Pantai Timur Pulau Karimun Besar -

 Tahap III

06 km 5,875,721,000 APBN Karimun

Kepulauan Anambas 7,094,670,000

Infrastruktur Irigasi 2,866,260,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,231,620,000 DAK

Infrastruktur Air minum 1,021,730,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 975,060,000 DAK

Kalimantan Barat 1,158,429,111,000

Page 3

Page 4: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 4/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sambas 134,260,470,000

Penggantian Jembatan Ruas Jalan Sambas - Tebas 67 m 10,067,500,000 RPM

Pelebaran Jalan Galing - Tanjung, Tanjung - Aruk (30-RCP03) 9.2 Km 20,000,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 6,501,240,000 DAK

Infratstruktur Jalan 2,381,930,000 DAK

Infratstruktur Air Minum 1,299,460,000 DAK

Infratstruktur Sanitasi 1,076,540,000 DAK

Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Pantai Desa

Kalimantan (Tahap1)

km 8,022,800,000 Paloh

Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Pantai Desa

Kalimantan (Tahap 2)

0.105 km 10,000,000,000 Paloh

Penataan Kawasan PLBN Aruk 1 Kws 6,911,000,000

PSD Kws Perbatasan PPLB Aruk 1 Kws 33,000,000,000

PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Sambas 1 Kws 35,000,000,000

Bengkayang 218,764,156,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas BTS Kota Singkawang-Sei Duri 4 Km 10,000,000,000 RPM

Pemel iharaan Berkala Jembatan Ruas Tebas -Singkawang 126 m 10,000,000,000 RPM

Penggantian Jembatan Ruas Jalan Tebas-Singkawang dan Ruas

 Jalan Batas Kota Singkawang-Sei Duri

147 m 14,190,000,000 RPM

Singkawang-Tebas, By Pass Sambas, galing-Tj. Harapan (30-RCP-

02)

11.3 Km 89,519,046,000 RPM

PSD Kws Perbatasan PPLB Jagoi Babang 1 Kws 30,000,000,000

PSD Kws Pe rbatasan DesaLini 1 Perbatasan Bengkayang 1 Kws 25,000,000,000

PSD Kws Pulau Kecil Terluar Kep. Sungai Raya 1 Kws 32,000,000,000

Infrastruktur Irigasi 2,690,070,000 DAK

Infratstruktur Jalan 3,121,680,000 DAK

Infratstruktur Air Minum 1,219,200,000 DAK

Infratstruktur Sanitasi 1,024,160,000 DAK

Sanggau 319,452,285,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Teraju - BTS. Balai Berkuak -

Aur Kuning - Sandai

7.5 Km 15,000,000,000 RPM

Pemeliharaan Berkala Jalan Balai Karangan - Kembayan - Tanjung 4 Km 10,000,000,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Sudirman (Sanggau) Longsoran 0.1 Km 2,500,000,000 RPM

Sosok - Tayan,Tanjung - Sanggau (30-RCP01) 10.5 Km 107,598,685,000 RPM dan PHLN

Peningkatan Struktur Jalan Batas Serawak - Entikong - Balai

Karangan - Kembayan

8.2 Km 36,661,500,000 RPM

Page 4

Page 5: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 5/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) 2 Km 12,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Ruas Tayan - Teraju 3 Km 16,500,000,000 RPM

Penataan Kawasan PLBN Entikong 1 Kwsn 30,763,000,000PSD Kws Perbatasan PPLB Entikong 1 Kwsn 35,000,000,000

PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Sanggau 1 Kwsn 35,000,000,000

Pembangunan TPA Entikong 1 Paket 9,700,000,000

Infrastruktur Irigasi 2,970,300,000 DAK

Infratstruktur Jalan 2,714,580,000 DAK

Infratstruktur Air Minum 1,492,370,000 DAK

Infratstruktur Sanitasi 1,551,850,000 DAK

Sintang 81,790,420,000

Penel iharaan Berkala Ja lan SP.nanga Si la t-SP.Se ji ram 4 Km 10,000,000,000 RPM

Peningkatan Struktur jalan MT. Haryono-sudirman (Sintang) 2.8 Km 9,691,500,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan SP. Nanga Silat-SP. Sejiram

(Longsoran)

0.2 Km 4,000,000,000 RPM

Penggantian Jembatan SP.Silat-SP.Sejiram 40 m 10,000,000,000 RPMPelebaran Jalan Tebelian-Sintang (Grand Jepang) 1 Km 10,000,000,000 RPM

PelebaranJalan BTS Kota Sintang-SP.NG.Silat (Bongkong) 1.5 Km 9,799,750,000 RPM

Pelebaran Jalan SP. NG.Silat-Sejiram 2 Km 15,129,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 4,906,600,000 DAK

Infrastruktur Jalan 4,934,900,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,775,740,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,552,930,000 DAK

Kapuas Hulu 404,161,780,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Sp.Sejiram - Nanga Tepuai 3 Km 7,500,000,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Sp.Sejiram-Ng.Tepuai-Ng.Semangut

(Longsoran)

0.3 Km 7,100,000,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era "A1" 6 Km 33,000,000,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Nanga Era - Bts. Kaltim "O2" 7.3 Km 33,050,000,000 RPM

Penggantian Jembatan sp. Sejiram - Nanga Tepuai 55 m 13,750,000,000 RPM

Penggantian Jembatan Nanga Semangut - Putussibau m 12,400,000,000 RPM

Pelebaran jalan NG. Tepuai-NG.semangut 2.5 km 18,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan nanga Semangut-Bts Kota Pusibau dan Tjg Kerja-

Pussibau

3.4 Km 27,500,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Nanga Semangut Pussibau "02" 2.2 Km 18,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Putussibau-Kerja Tanjung "A1" 3 Km 24,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Mataso (Benua Martinus) - Tanjung Kerja 2.3 Km 14,500,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Lanjak - Mataso (Benua Martinus) 4 Km 30,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Nanga Badau - Lanjak 2.5 Km 18,250,000,000 RPM

Page 5

Page 6: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 6/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Infrastruktur Irigasi 2,970,440,000 DAK

Infrastruktur Jalan 5,110,860,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,321,130,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,527,350,000 DAKPembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Poton

(lanjutan Tahap IV)

km 35,000,000,000 APBN Putusibau Utara

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Poton

(lanjutan Tahap V)

m3/det 15,000,000,000 APBNP Putusibau Utara

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Kecamatan

Badau (lanjutan Tahap I)

0.08

m3/det

  26,400,000,000 APBNP Badau

Penataan Kawasan PLBN Nanga Badau 1 Kwsn 19,782,000,000

PSD Kws Perbatasan PPLB Nanga badau 1 Kwsn 40,000,000,000

Kalimantan Timur 54,692,660,000

Mahakam Ulu 54,692,660,000

Pembangunan/Pelebaran Jalan Paralel Tiong Onang-Long

Pahangai

8.5 Km 51,000,000,000 RPM

Infrastruktur Jalan 2,073,420,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,004,660,000 DAKInfrastruktur Sanitasi 614,580,000 DAK

Kalimantan Utara 2,095,283,000

Nunukan 875,990,000

KEGIATAN KEBINAMARGAAN

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN MENSALONG - SP.3 APAS 15,750,000,000 

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP.3 APAS - SIMANGGARIS80,147,582,000 

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIMANGGARIS - BTS.NEGARA

(SERUDONG)

75,074,912,000 

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIMANGGARIS - SEI ULAR

(NUNUKAN)

15,750,000,000 

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN LINGKAR PULAU SEBATIK 36,174,000,000 

PEMBANGUNAN/PELEBARAN JLN DI KAW

STRATEGIS,PERBATASAN, WIL TERLUAR DAN TERDEPAN

LONG BUJUNGAN - LONG KEMUAT 1 53,000,000,000 

LONG KEMUAT- LANGAP 1 58,000,000,000 

MENSALONG- TAU LUMBIS 1 53,000,000,000 

ZENI 1 ( Mensalong- Tau Lumbis 1) 42,600,000,000 

ZENI 2 ( Mensalong- Tau Lumbis 2) 42,600,000,000 

ZENI 3 ( Mensalong- Tau Lumbis 3) 47,100,000,000 

ZENI 4 ( Malinau-long Midang 24,800,000,000 

PEMBANGUNAN JALAN BARU :

Page 6

Page 7: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 7/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

SIMANGGARIS - SEI ULAR 58,700,000,000 

REKONSTRUKSI/PENINGKATAN STRUKTUR JALAN:

LINGKAR PULAU SEBATIK 59,000,000,000 

DANA ALOKASI KHUSUSDAK Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pipanisasi Tang Paye ( D.I.

Berian Baru ) 300,000,000 

Peningkatan Jaringan Irigasi Liang Bunyu ( D.I. Liang Bunyu ) 600,000,000 

Peningkatan Jaringan Irigasi Kebakil ( D.I. Kebakil) 400,000,000 

Peningkatan Jaringan Irigasi kmp Tenggah Rt 02 Lancang ( D.I.

 Tanjung Harapan )400,000,000 

Peningkatan Jaringan Irigasi Mansapa Luar ( D.I. Mansapa ) 250,000,000 

Peningkatan Jaringan Irigasi Rt 02 Binusan ( D.I. Fatimah ) 218,500,000 

Peningkatan Jaringan Irigasi Rt 12 Sungai Nyamuk ( D.I. Tanjung

Aru ) 1,708,120,000 

DAK Jalan

Peningkatan Jalan Dalam Kota Simanggaris 10,585,000,000 

Peningkatan Jalan Bhakti Husada Menuju Kantor Kec Sebatik

 Timur2,109,800,000 

DAK Air Minum

Pembangunan Sistem Penyediaan Air bersih/ Air minum Menuju

Poltek Negeri Nunukan (Accessories pipa, Pipa PVC GIP, HDPE ,

dan Sambungan Rumah murah)

1,491,920,000 

Pipa Distribusi ( Accessories pipa, Pipa PVC GIP, HDPE , dan

Sambungan Rumah murah)995,820,000 

DAK SanitasiPembangunan MCK ++ Desa Kunyit 498,307,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Mensalong 498,307,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Atap 498,307,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Long Layu 325,495,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Pa Upan 325,495,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Pembeliangan 225,000,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Long Kewan 650,990,000 

Pembangunan MCK ++ Desa Long Sebuluan 225,000,000 

Malinau 1,219,293,000

KEGIATAN KEBINAMARGAAN

Pemeliharaan Berkala Jalan Malinau - Long Bawang 6,600,000,000 

Page 7

Page 8: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 8/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji - Mainau 2 15,750,000,000 

Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Mensalong 15,750,000,000 

Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji - Mainau 44,300,000,000 

Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Long Bawan 16,353,530,000 Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan 14,000,000,000 

Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan 12,250,000,000 

Optimalisasi SPAM IKK Long Nawang 1,851,950,000 

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi Tanjung Keranjang 1,379,810,000 

DAK Jalan

Peningkatan Jalan Simpang Rumah Dinas Eksekutif - Graha

Pemuda- Kantor Camat Malinau Barat- Simpang Tanjung Lapang/

Pulau Sapi (Jalan Simpang - SMP 6)

10,000,000,000 

Peningkatan Jalan Raja Alam - Batu Lidung (Jalan Raja Alam) 8,046,480,000 

Peningkatan Jalan Samping Stadion ( Sta 241- Sta 996)3,760,050,000 

DAK Air Minum

Optimalisasi SPAM IKK Long Nawang 1,851,950,000 

Pipa Distribusi Air bersih Desa Setarap dan Desa Punan Setarap

(Jembatan Pipa, Pipa PVC, GIP, HDPE, Sambungan Murah Rumah)859,350,000 

DAK Sanitasi

Pembangunan IPAL komunal desa Malinau Seberang 406,431,000 

Pembangunan IPAL komunal desa Malinau Kota 406,431,000 

Pembangunan IPAL komunal Desa Kuala Lapang 406,431,000 

Sulawesi Utara 58,199,930,000

Kepulauan Sangihe 22,141,950,000

Infrastruktur Irigasi 2,461,030,000 DAK

Infrastruktur Jalan 3,105,600,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,280,160,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,295,160,000 DAK

Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.

Sangihe

0.25 km 10,000,000,000 APBN Tatoraeng

Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.

Sangihe

0,45 km 4,000,000,000 APBN Tahuna

Kepulauan Talaud 36,057,980,000

Page 8

Page 9: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 9/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Infrastruktur Irigasi 2,211,730,000 DAK

Infrastruktur Jalan 1,722,060,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,173,560,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,243,040,000 DAKPembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.

 Talaud

0.3km 29,707,590,000 APBN Miangas

Nusa Ten ara Timur 454,522,650,000

Kupang 74,916,337,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Kupang 1.6 Km 9,744,577,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Oesao - Bokong - Batu Putih Soe

(Black Spot) PPK 04

1 Km 3,000,000,000 RPM

Peningkatan Kapasitas Jalan Oesapa - Oesao (PPK 04) 3 Km 10,351,250,000 RPM

Peningkatan Kapasitas Jalan Oesao - Bokong (PPK 04) 5.5 Km 19,241,250,000 RPM

Peningkatan Kapasitas Jalan Bokong - Batu Putih (PPK 04) 3 Km 10,493,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 4,448,410,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,741,600,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,252,550,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,185,440,000 DAK

Pembangunan Embung Kecil 4 buah 4 buah 5,148,260,000 APBN Semau

Selatan(2bh)

Semau (2 bh)

Pembangunan Embung Kecil 6 buah 6 buah 7,310,000,000 APBN Kupang barat(2

bh)

Kupang Timur

(2bh), Fatuleu

(2bh)

Timor Tengah Utara 37,203,510,000

Berkala Jalan Eltari CS (A.Yani) (Kefamenanu) (06) 3.9 Km 7,849,000,000 RPM

Berkala Jalan Bts. Kota Kefamenanu-Maubesi CS

(Maubesi,Nesam) (06)

3.2 Km 6,480,000,000 RPM

Berkala Jalan Nesam (Kiupukan) - Halilulik CS (Halilulik,Atambua)

(07)

2.8Km 6,200,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Bts Kota Kefamenanu-Oelfaub (06) 2.7 Km 9,112,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 3,325,460,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,222,750,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,197,060,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 817,240,000 DAK

Belu 227,948,010,000

Berkala Jalan Nesam (Kiupukan) - Halilulik CS (Halilulik,Atambua)

(07)

2.8 Km 6,200,000,000 RPM

Berkala Jalan Bts. Kota Atambua-Motaain CS (Suprapto,Basuki

Rahmat) (07)

3.0 Km 6,840,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 2,669,570,000 DAK

Page 9

Page 10: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 10/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Infrastruktur Jalan 1,778,000,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,282,630,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,206,810,000 DAK

Pembangunan Embung Kecil 6 buah 6 buah 7,310,000,000 APBN Tasifeto Timur (2bh)

tasifetoSelatan(2bh) dan

Raimanuk (2 bh)

Penataan Kawasan PBLN Mattomain 1 Kws 13,882,000,000

Penataan Kawasan PBLN Mattomasin 1 Kws 20,296,000,000

Pembangunan PSD Kawasan Perbatasan 1 Kws 135,000,000,000

Pembangunan Sanimas 1 Kws 400,000,000

Pembangunan Jaringan Perpipaan Mota ain 1 Kws 4,000,000,000

Pengembangan SPAMkap.15 l/det n jaringan Perpipaan

motamasin,malaka

1 Kws 25,000,000,000

Pengadaan Alat Berat (Excavator) untuk TPA A tambua 1 Kws 2,083,000,000

Alor 39,986,083,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Junction - Lapangan Terbang Mali

(PPK 02)

1.67 Km 4,162,500,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Kalabahi - Taramana

(PPK 02)

4.9 Km 11,027,200,000 RPM

Peningkatan Struktur Jalan Taramana - Lantoka - Maritaing (PPK

03)

2.5 Km 10,947,123,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 3,411,510,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,638,740,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,291,010,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,263,000,000 DAK

Pembangunan Embung Kecil 3 buah di Kab. Alor 3 buah 5,245,000,000 APBN Alor Timur Kabola dan Pantar

Rote Ndao 36,305,530,000

Infrastruktur Irigasi 3,835,730,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,050,180,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,223,060,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,627,010,000 DAK

Pembangunan Embung Kecil 8 buah 8 buah 9,929,550,000 APBN Pantai baru(2bh) Lobalain

(2bh) dan Rote

Barat daya (2bh)

Rote Rimur (2 bh)

Lanjutan Tahap V PembangunanPantai Baa 0.7 km 17,640,000,000 APBNP Lobalain

Malaka 38,163,180,000

Page 10

Page 11: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 11/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Embung Kecil 6 buah 6 buah 7,310,000,000 APBN Malaka barat (2

bh), malaka

 Timur dan

Reinhat

malaka Timur

(2bh) dan Reinhat

(2bh)

Pengembangan SPAMkap.15 l/det n jaringan Perpipaan

motamasin,malaka

1 Kws 25,000,000,000

Infrastruktur Irigasi 2,535,690,000 DAK

Infrastruktur Jalan 1,542,470,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,066,620,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 708,400,000 DAK

Maluku 314,126,530,000

Maluku Barat Daya 44,590,040,000

Peningkatan Struktur Jalan Ilwaki - Lurang 10 Km 33,205,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 2,389,570,000 04

Infrastruktur Jalan 3,107,310,000 04

Infrastruktur Air Minum 1,408,140,000 04

Infrastruktur Sanitasi 1,600,020,000 04

Rehabi li tasi embung AbususrP .Ki sar Kab.Ma luku Barat Daya 1 buah 956,000,000 APBN Kec. PP.

 Terselatan

Rehabi li tasi Embung Kota lama P.Ki sar Kab.Maluku Barat Daya 1 buah 945,000,000 APBN Kec. PP.

 Terselatan

Rehabi li tasi Embung Lebe lau p .K isar Kab.Maluku Bara t Daya 1 buah 979,000,000 APBN Kec. PP.

 Terselatan

Maluku Tenggara Barat 264,742,610,000

Peningkatan Struktur Jalan Siwahan - Arma 6 Km 23,495,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Aruidas - Arma "A1" 15 Km 60,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Saumlaki - Aruidas "A1" 15 Km 60,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Arma - Aruidas "O2" 169 Km 67,400,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Langgur - IBRA 5.5 Km 18,452,550,000 RPM

Pelebaran Jalan IBRA - LANGGUR "A1" 7 Km 28,000,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 1,780,710,000 DAK

Infrastruktur Jalan 2,872,260,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,311,210,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,430,880,000 DAK

Kepulauan Aru 4,793,880,000

Infrastruktur Jalan 2,185,460,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,281,980,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,326,440,000 DAK

Maluku Utara 67,582,055,000

Page 11

Page 12: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 12/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Morotai 67,582,055,000

Pelebaran Jalan Daeo - Bere-Bere 6 Km 20,937,925,000 RPM

Pelebaran Jalan Bere-Bere - Daeo "A1" 7.2 Km 25,511,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 1,659,280,000 DAKInfrastruktur Jalan 2,451,220,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 921,260,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,101,370,000 DAK

Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai Sabatai

BaruKab.Pulau Morotai

0.5 km 15,000,000,000 APBNP Morota i Selatan

Papua 939,571,528,000

Merauke 174,033,380,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Bupul - Muting - BTS. Kabupaten

"O2"

4 Km 20,000,000,000 RPM

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Sota - Km. 40 - Bts.

Kota Merauke

3 Km 15,000,000,000 RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Erambu - Sota

II "O2"

2 Km 10,000,000,000 RPM

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Erambu -

Sota

2 Km 10,000,000,000 RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Muting -

Mandom "A1"

8 Km 40,000,000,000 RPM

Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan getentiri - bts. Kota

boven digoel

2.5 Km 15,000,000,000 RPM

Penggantian Jembatan Muting 1 6.3 m 3,000,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 8,709,700,000 DAK

Infrastruktur Jalan 10,496,680,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 2,302,120,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,824,120,000 DAK

Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin (lanjutan) (392 Ha) 5,032,220,000 APBN Ulilin

Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Muting (lanjutan) (378 Ha) 5,032,220,000 APBN Muting

Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I

(500Ha)

19 Km 5,034,080,000 APBNP Eligobel

Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I

500 Ha

19 Km 6,534,080,000 APBNP Muting

Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin Paket I

680 Ha

24.4 km 8,034,080,000 APBNP Ulilin

Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kuler-Tomer-

 Tomerau 500 Ha

19.7 km 8,034,080,000 APBNP Naukenjerai

Boven Digoel 110,242,920,000

Page 12

Page 13: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 13/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Tanah Merah -

Mindiptana

1.9 Km 9,500,000,000 RPM

Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mandom -

Getentiri (MYC)

1 Km 4,200,000,000 RPM

Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanah Merah -

Getentiri I (MYC)

1 Km 3,100,000,000 RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanah Merah -

Mindiptana "A1"

14.8 Km 74,000,000,000 RPM

Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mindiptana -

Waropko (MYC)

1 Km 2,200,000,000 RPM

Infrastruktur Jalan 3,605,660,000 04

Infrastruktur Air Minum 1,422,380,000 04

Infrastruktur Sanitasi 1,146,720,000 04

Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Asiki (400Ha) 19.0 km 6,034,080,000 APBNP Jair

Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Getentiri (360Ha) 14.0 km 5,034,080,000 APBNP Jair

Keerom 208,597,833,000

Pemeliharaan Rutin Jalan 310.72 Km 14,687,923,000 01

Pemeliharaan Rutin Jembatan 2804 m 1,304,500,000 01

Pemeliharaan Berkala Jalan Waris - Yetti [62.004] 2.2 Km 10,000,000,000 RPM

Pemeliharaan Berkala Jalan Abepura - Arso 1.8 Km 7,000,000,000 RPM

Pemeliharaan Berkala Jalan Yetti - Senggi - Usku 1.7 Km 7,500,000,000 RPM

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Arso - Waris - Yetti 6.9 Km 34,500,000,000 RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Arso-Waris-Yetti

(Penanganan Longsoran) "A1"

7.5 Km 45,000,000,000 RPM

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Yetti - Ubrub 4.4 Km 20,000,000,000 RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Yetti - Senggi -

Mamberamo

6 Km 30,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Abepura-Arso Seksi I "O2" 1.8Km 14,000,000,000 RPM

Pelebaran Jalan Abepura - Arso Seksi II "A1" 1.9 Km 15,000,000,000 RPM

Infrastruktur Irigasi 2,062,890,000 DAK

Infrastruktur Jalan 3,544,660,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,114,440,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,366,020,000 DAK

Pengendalian Banjir, Lahar gunung berapi dan Pengamanan

pantai (Detail desain Sistem Pengendalian Banjir diDistrik Arso,

Skamto dan Arso Timur)

  1,517,400,000 APBN Arso Timur, Arso

dan Skamto

Jayapura 433,332,985,000

Pemeliharaan Berkala Holtekang - Koya - Skouw / BTS.PNG

[62.032]

2 Km 7,000,000,000 RPM

Pembangunan Jembatan Holtekamp 400 m 200,500,000,000 RPM

Page 13

Page 14: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 14/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pelebaran Jalan Raya Abepura 1.8 Km 30,000,000,000 RPM

Infrastruktur Jalan 2,020,650,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 2,680,070,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,639,930,000 DAKRehabilitasi Tanggul Penutup Lanjutan DI Koya 5000 ha Kota

 Jayapura

  6,000,000,000 APBN Muara Tami

Pembangunan Breakwater Pengaman Pantai Holtecamp Kota

 Jayapura (0.22 km) (lanjutan)

0.2 km 4,500,000,000 APBN Muara Tami

Peningkatan Saluran sekunder BT.1-BKB1DI Koya 5000Ha Kota

 Jayapura

  5,905,725,000 APBN Muara tami

Peningkatan Saluran sekunder DI Koya; (627.77 Ha) 0.7km 9,000,000,000 APBNP Muara tami

Peningkatan Saluran sekunder DI Koya; (534,31 Ha) 1,5 km 9,054,910,000 APBNP Muara Tami

Rehabilitasi Saluran sekunder BKT.1 - BKT.3 DI Koya;Kota

 Jayapura (383.944 Ha)

2.0 km 5,055,900,000 APBNP Muara Tami

Rehabilitasi Saluran sekunder BKT.3 - BKT.5 DI Koya;Kota

 Jayapura (506.916 Ha)

2.0 km 9,055,900,000 APBNP Muara Tami

Rehabilitasi Saluran sekunder BKU.9- BKU.9.Ki3 DI Koya;Kota

 Jayapura (493.96 Ha)

1.5 Km 8,055,900,000 APBNP Muara Tami

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kampung (Bukit Barisan kota

 Jayapura (0.01m3/dtk)

  6,000,000,000 APBN Jayapura Utara

Penataan Kawasan Skow/Jayapura PBLN 1 Kws 67,664,000,000

PSD Kawasan Perbatasan kawasan skow 1 Kws 35,000,000,000

Peningkatan/Optimalisasi Pelayanan dan pembangunan

SPAMSkow muara Tamu kap.10l/det, Kota Jayapura

1 Kws 20,000,000,000

Pembangunan TPS 3R Kota jayapura 1 Kws 700,000,000

Pengadaan Alat Berat TPA Sampah (Bulldozer) Kota Jayapura 1 Kws 3,500,000,000

Pegunungan Bintang 8,780,120,000

Infrastruktur Jalan 4,926,460,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 2,004,810,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 1,848,850,000 DAK

Supiori 4,584,290,000

Infrastruktur Jalan 2,471,280,000 DAKInfrastruktur Air Minum 1,158,570,000 DAK

Infrastruktur Sanitasi 954,440,000 DAK

Papua Barat 9,044,430,000

Raja Ampat 9,044,430,000

Infrastruktur Irigasi 3,244,180,000 DAK

Infrastruktur Jalan 3,397,570,000 DAK

Infrastruktur Air Minum 1,324,480,000 DAK

Page 14

Page 15: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 15/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Infrastruktur Sanitasi 1,078,200,000 DAK

2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN   3,411,421,184,558

Aceh 76,275,052,000

Sabang 76,275,052,000

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk

supervisi) Km.0 -Kota Sabang

1 Paket 1,114,400,000 SATKER

PENGEMBANGAN

LLAJ Aceh

 x

Pembangunan mess syahbandar 1 Paket 955,059,000 KSOP SABANG x

Rehabilitasi Menara Suar di Pulau Tinggi DSI-2885 1 Paket 3,260,095,000 DISNAV SABANG x

Replace Rambu Suar 25 M Darat di Bukit Ujung Babang Sinabang

DSI-2880

1 Paket 1,678,688,000 DISNAV SABANG x

Replace Rambu Suar 20 M Darat di Pulau Buro DSI-80 1 Paket 1,167,300,000 DISNAV SABANG x

Replace Rambu Suar 20 M Darat Konstruksi Beton Penimpun DSI-

20

1 Paket 2,987,590,000 DISNAV SABANG x

Replace Lampu Pelabuhan 25 M Darat di Pelabuhan Malahayati

DSI-83

1 Paket 1,633,595,000 DISNAV SABANG x

Pengadaan Alat Survey Kenavigasian Distrik Navigasi Kelas-II

Sabang

1 Paket 9,856,500,000 DISNAV SABANG x

Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Pulau Rondo DSI-11 1 Paket 1,398,620,000 DISNAV SABANG x

Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Pulau Bunta DSI-77 1 Paket 636,443,000 DISNAV SABANG x

Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Ujung Pidie DSI-84 1 Paket 1,118,490,000 DISNAV SABANG x

Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar P.Rondo DSI-11 1 Paket 151,757,000 DISNAV SABANG x

Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar Ujung Pidie DSI-84 1 Paket 151,757,000 D ISNAV SABANG x

Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar P.Bunta DSI-77 1 Paket 151,757,000 DISNAV SABANG x

Rehabilitasi Rumah Penjaga Menara Suar P. Salaut Besar 1 Paket 1,186,422,000 DISNAV SABANG x

Rehabilitasi Instalasi Menara Suar Pulau Beras DSI-50/60 1 Paket 10,005,100,000 DISNAV SABANG x

Pengadaan Vessel Navigation Sistem 1 Paket 900,000,000 DISNAV SABANG x

Pengadaan GMDSS Kn. Antares 1 Paket 4,800,000,000 DISNAV SABANG x

Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan SROP 1 Paket 3,800,000,000 DISNAV SABANG x

Page 15

Page 16: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 16/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pelapisan landas pacu dengan hotmix tebal rata-rata 5cm

termasuk marking dan pengawasan

1 Paket 18,876,154,000 Bandara Maimun

Saleh

 x

Pembuatan jalan masuk 75 M (75 M x 3,5 M) Paket 433,125,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pemotongan obstacle daerah transisi Paket 501,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Penyelesaian reinstalasi l is tr ik gedung terminal ( lantai I I) Paket 250,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pembuatan land scape terminal Paket 350,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pembuatan musholah Paket 265,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pembuatan pagar harmonika Paket 361,200,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Penggantian tiang SSB Paket 75,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pengadaan kendaraan operasional roda 2 Paket 50,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pengadaan kendaraan roda 4 maintenance termasuk

kelengkapannya

Paket 250,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pengadaan wheel tractor dan rotary mower Paket 600,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pengadaan kursi tunggu 1 set @ 3 Seat Paket 50,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pengadaan dan pemasangan lampu jalan dengan solar cel l Paket 210,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Pengadaan kendaraan ambulance termasuk kelengkapannya Paket 550,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Page 16

Page 17: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 17/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan Pengi riman PKP-PK FT T ipe IV (APBNP) Paket 6 ,500,000,000 Un it Pelaks.

Bandar Udara

Maimun Saleh

 x

Riau 138,986,173,000

Rokan Hilir 24,224,605,000

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut bagan S iap i-Api Paket 23,834,615,000 KSOP BAGAN

SIAPI-API

 x

Pembuatan sumur bor Paket 389,990,000 UPP PANIPAHAN x

Ke ulauan Meranti 20,000,000,000

Pemb. Derm. Penyeb. Desa Pecah Buyung, Kec. Rangsang Barat

Pecah Buyung Tahap I (Termasuk Supervisi)

Paket 20,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Riau

 x

Dumai 94,761,568,000

Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai Paket 9,387,974,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Riau

 x

Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuksupervisi) 'Simpang Balam-Simpang Batang-Bts Kota Dumai

 Paket 3,500,000,000 SatkerPengembangan

LLAJ Riau

 x

Replace Rambu Suar 20 M Darat DSI. 929 Tembilahan Paket 1,059,337,000 DISNAV DUMAI x

Replacement RLB One Fanthom Bank DSI 571 Selat Malaka Paket 9,350,000,000 DISNAV DUMAI x

Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut 2 Unit Paket 1,919,737,000 DISNAV DUMAI x

Pembangunan Gedung Kantor, Gedung Bengkel dan Gedung

Gudang Teluk Makmur

 Paket 6,388,082,000 DISNAV DUMAI x

Pembangunan Taman Pelampung Teluk Makmur Seluas 2000 M² Paket 2,573,527,000 DISNAV DUMAI x

Perawatan Bangunan SBNP / Penunjang SBNP Menara Suar dijaga Paket 1,141,343,000 DISNAV DUMAI x

Pembangunan Talud Tanjung Parit Sepanjang 65 M Tinggi 2.5 M Paket 2,117,165,000 DISNAV DUMAI x

Pembangunan Dermaga Kenavigasian Mundam Paket 43,972,695,000 DI SNAV DUMAI x

Docking Kapal KN. Pari Paket 8,643,157,000 DISNAV DUMAI x

penyelesaian pembangunan demaga kenavigasian Tanjung Medang Paket 4,708,551,000 DISNAV DUMAI x

Kepulauan Riau 558,588,636,000

Batam 6,000,000,000

Peningkatan Perangkat ATCS di Kota Batam Paket 6,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLAJ Kepri

 x

Page 17

Page 18: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 18/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Bintan 164,750,518,000

Pemb. Derm. Penyeb. Tambelan Paket 25,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kepri

 x

Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tanjung

Pinang

Paket 16,710,153,000 KSOP TANJUNG

PINANG

 x

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dompak Paket 42,404,791,000 K SOP TANJUNG

PINANG

 x

Pembangunan rambu suar 15m laut Karang Singa Paket 2,600,000,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Pembangunan rambu suar 15m laut Karang Berakit Paket 2,600,000,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Pembangunan ramsu laut (single pipe) Pelabuhan Tg. Berakit 11

unit

Paket 3,850,000,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Replacement menara suar matang 30 m dara t dsi .1080 Paket 1 ,689,053,000 DISNAV

 TANJUNGPINANG

 x

Replacement menara suar kentar 30 m dara t dsi . 1120 Paket 1 ,689,053,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Replacement rambu suar pangkil 15 m lau t dsi. 1071 Paket 1,258,234,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Replacement rambu suar lobam 15 m laut dsi. 990 Paket 1,258,234,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Pengadaan pelampung suar 12 Unit Paket 6,810,000,000 DISNAV

 TANJUNG

PINANG

 x

Pengadaan peralatan pengamatan laut Paket 1,000,000,000 DISNAV

 TANJUNGPINANG

 x

Pembangunan Faspel Laut Dompak Paket 10,000,000,000 KSOP TANJUNG

PINANG

 x

Pembangunan Faspel Laut Mocoh Paket 47,881,000,000 KSOP TANJUNG

PINANG

 x

Natuna 249,053,335,000

Pengembangan Faspel Laut Midai Paket 23,040,127,000 UPP Tarempa x

Page 18

Page 19: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 19/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengembangan Faspel Laut Subi Paket 75,824,962,000 UPP Tarempa x

Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut Pulau Terluar Paket 23,834,615,000 UPP Tarempa x

Pembangunan Faspel Laut Letung Paket 8,500,000,000 UPP Tarempa x

Pembangunan Faspel Laut Midai Paket 5,000,000,000 UPP Tarempa x

Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut Paket 35,000,000,000 UPP Tarempa x

Pembangunan Faspel Laut Subi Paket 25,253,631,000 UPP Tarempa x

Pembangunan Faspel Laut Serasan Paket 27,600,000,000 UPP Tarempa x

Pemb. Derm. Penyeb. Penagi Paket 25,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kepri

 x

Kepulauan Anambas 74,600,000,000

Pembangunan Dermaga penyeberangan Matak (Kepulauan

Anambas)

Paket 10,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kepri

 x

Pengad. & Pemas. Rambu Suar di Pel. Penyeb. Matak (Termasuk

desain dan supervisi)

Paket 600,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kepri

 x

Pemb. Derm. Penyeb. Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban -

Matak Thp VI (Termasuk supervisi)

Paket 25,000,000,000 Satker

PengembanganLLASDP Kepri

 x

Lanjutan Pembangunan Faspel Letung Paket 39,000,000,000 Satker Sementara

Pembangunan

Faspel Laut Pulau

 Terluar

 x

Karimun 64,184,783,000

Pengad. & Pemas. Rambu Suar 1 (Satu) Unit di Pel. Penyeb. Selat

Belia (Termasuk desain dan supervisi)

Paket 550,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kepri

 x

Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk

supervisi) Ruas Jalan Nasional Kabupaten Karimun

Paket 1,216,464,000 Satker

Pengembangan

LLAJ Kepri

 x

Pekerjaan penyempurnaan Runway strip serta konstruksi apron,fillet dan taxiway termasuk marking dan pengawasan Paket 26,028,112,000 Unit Pelaks.Bandar Udara

Seibati

 x

Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Daya Dukung Konstruksi

Runway serta Perpanjangan Runway termasuk Marking dan

Pengawasan

Paket 34,162,399,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pembangunan Gedung watchroom Paket 399,808,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Page 19

Page 20: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 20/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan Pemasangan PAPI 1 sisi, 1 ujung pada Runway 27 Paket 850,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pengadaan Meubelair dan Kursi Terminal Paket 150,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing Kapasitas 5 PK Paket 100,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pengadaan Tangga Gunting (Scissor Lift) Paket 200,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pengadaan Mobil Patroli AVSEC Paket 450,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pengadaan Kendaraan Patroli Roda 2 Paket 50,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Pengadaan Hendheld Metal Detector Paket 14,000,000 Unit Pelaks.

Bandar UdaraSeibati

 x

Pengadaan Handy Talky Paket 14,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara

Seibati

 x

Kalimantan Barat 167,621,437,000

Sambas 26,737,862,000

Pemb. Der. Penyeb Ciremai di Kabupaten Sambas Lts. Sumpit -

Ciremai (Termasuk supervisi) Selesai

Paket 7,853,662,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kalbar

 x

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala Paket 6,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kalbar

 x

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Parigi Piai Paket 12,884,200,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kalbar

 x

Sanggau 106,887,318,000

Pemb. Der. Penyeb Jangkang II (Termasuk Supervisi) Selesai Paket 25,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kalbar

 x

Page 20

Page 21: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 21/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningk. Dermaga Sungai Tayan Kab. Sanggau Paket 15,420,112,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Kalbar

 x

Pekerjaan cut and fill di daerah sisi udara (Treshould R/W 09)

termasuk pengawasan

Paket 4,000,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara Tebelian -

Sintang

 x

Pelapisan landas pacu, turning area dengan aspal concrete tebal

rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 12,299,300,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembuatan drainase tertutup pada apron Paket 1,949,150,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembuatan drainase terbuka pasang batu sisi udara tipe III Paket 2,800,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembuatan drainase terbuka pasang batu s is i darat t ipe II Paket 900,000,000 Unit Pelas.Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembuatan landscap / pertamanan Paket 965,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pekerjaan pembuatan service road 2.390 M2, pembuatan jalan

inspeksi 5.600 M2, lanjutan pembangunan jalan lingkungan 5.000

M2, dan lanjutan pembangunan pelataran parkir 2.000 M2

Paket 7,799,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Lanjutan pembangunan terminal penumpang Paket 14,500,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembuatan bak air (kapasitas 12.000 Ltr) dan sumur bor termasuk

pompa dan instalasinya

Paket 75,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengawasan pembangunan sisi darat Paket 1,248,756,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Page 21

Page 22: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 22/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan pemasangan AC split 2 PK Paket 300,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan PABX 32 saluran Paket 120,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan genset 250 KVA termsuk ACOS dan

panel distribusi

Paket 1,500,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembangunan gedung operasional type 54 (1 unit) dan type 36 (15

unit)

Paket 3,267,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pembangunan pos jaga (9 M2 x 2) Paket 99,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 Paket 300,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 Paket 125,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan sirine 5 PK Paket 250,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan penangkal pet ir ter integrasi Paket 1,000,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan kursi di ruang tunggu keberangkatan 1set @ 3 seat Paket 200,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Page 22

Page 23: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 23/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan pemasangan conveyor tipe 0 Paket 1,000,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan Flood light tiang ganda Paket 500,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan AFL Paket 7,200,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan kendaraan patroli bandara Paket 450,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan ambulance termasuk kelengkapnnya Paket 550,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan walkthrough MD Paket 150,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan APAR 6 kg Paket 35,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan HT Paket 35,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan pemadam portable CO2 beroda kapasitas 25 kg Paket 30,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Pengadaan dan pemasangan NDB-LR Paket 2,750,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Page 23

Page 24: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 24/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan VHF Portable Paket 70,000,000 Unit Pelas.

Bandar Udara

 Tebelian -

Sintang

 x

Kapuas Hulu 33,996,257,000

Pekerjaan pemasangan saluran terbuka pasangan batu termasuk

pengawasan

Paket 7,365,600,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Lanjutan pelapisan landas pacu (22.500m2), taxiway (2.160m2),

apron (3.600m2) dan fillet (258m2) dengan hotmix tebal rata-rata

5cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 9,319,350,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Lanjutan Pembuatan pagar pembatas sisi udara dengan BRC T 2,2

cm

Paket 300,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Rehabilitasi gedung operasional dan gedung A2B Paket 497,000,000 U.P. Bandar

Udara PangsumaPutussibau

 x

Pembangunan jalan lingkungan sampai dengan aspalt concrete

(300 m x 4 m), filled PKP-PK (268 M2)

Paket 2,239,307,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Rekonstruksi jalan lingkungan Paket 480,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Perluasan g edung terminal termasuk pengawasan Paket 2,700,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan wheel tractor dan rotary mower Paket 650,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan dan pemasangan master clock Paket 250,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Page 24

Page 25: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 25/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan pemasangan Rotating Beacon Paket 185,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan dan pemasangan sirine 5 PK Paket 250,000,000 U.P. BandarUdara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan dan pemasangan gun light Paket 85,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan dan penggantian assesoris AFL Paket 400,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan peralatan dan perlengkapan terminal Paket 750,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan AC free standing 5 PK Paket 200,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

instalasi air bersih ke gedung operasional dinas Paket 275,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan peralatan workshop Paket 350,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan dan pemasangan ground cable TM dari PH ke

DVOR/DME

Paket 1,750,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Pengadaan dan pengi riman kendaraan PKP-PK type V Paket 5 ,500,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Page 25

Page 26: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 26/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan pengiriman kendaraan patroli Paket 450,000,000 U.P. Bandar

Udara Pangsuma

Putussibau

 x

Kalimantan Timur 10,415,000,000

Mahakam Hulu 10,415,000,000

Pelapisan landas pacu tebal rata-rata 5cm Termasuk Marking dan

Pengawasan

Paket 4,746,000,000 Unit Pelaks,

Bandar Udara

Data Dawai

 x

Renovasi dan Perluasan Gedung PKP-PK (300 M2) Paket 2,640,000,000 Unit Pelaks,

Bandar Udara

Data Dawai

 x

Renovasi dan perluasan Gedung Kantor (200 M2) Paket 1,803,000,000 Unit Pelaks,

Bandar Udara

Data Dawai

 x

Penyusunan KKOP dan DLKR Paket 900,000,000 Unit Pelaks,

Bandar Udara

Data Dawai

 x

Pengadaan Kendaraan roda 3 Paket 35,000,000 Unit Pelaks,Bandar Udara

Data Dawai

 x

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (4 TTK)

dengan Solar Cell

Paket 181,000,000 Unit Pelaks,

Bandar Udara

Data Dawai

 x

Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing 5 PK Paket 110,000,000 Unit Pelaks,

Bandar Udara

Data Dawai

 x

Kalimantan Utara 96,738,864,000

Nunukan 41,868,464,000

Peningkatan Bandara Yuvai Semaring   27,315,584,000

Peningkatan Bandara Nunukan   6,908,880,000

Dermaga S. Simanggaris   7,644,000,000

Malinau 54,870,400,000

Peningkatan Bandara Long Ampung 40,698,400,000 

Peningkatan Bandara Malinau 14,172,000,000 

Nusa Tenggara Timur 304,706,244,705

Timor Tengah Utara 10,000,000,000

Page 26

Page 27: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 27/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Terminal ALBN Kevamenanu Paket 10,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLAJ NTT 

 x

Belu 34,178,111,705

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Gurita Paket 3,210,711,705 Satker

Pengembangan

ASDP NTT 

 x

Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway dan Apron dengan Hotmix tebal

rata-rata 5cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 21,295,400,000 Bandara Haliwen

Atambua

 x

Pembuatan Bronjong Penahan Tanah Daerah Strip Landasan Pacu Paket 2,700,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

 Timbunan Tanah di Runway Strip 08 Paket 3,800,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Perluasan Gedung NDB Paket 162,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Pembangunan gedung Operasional Tipe 36 - 2 unit Paket 360,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Peningkatan Daya L istr ik PLN dari 33 kVA menjadi 131 kVA Paket 500,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan

dan Parkir dengan solar cell

Paket 300,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Pengadaan dan Pemasangan Lampu PAPI satu ujung satu sisi Paket 850,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi dengan Aplikasi TIP Paket 850,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Pengadaan dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector Paket 150,000,000 U.P. Bandara

Haliwen Atambua

 x

Kupang 115,751,404,000

Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kupang Paket 28,684,425,000 KSOP Kupang x

Pengembangan Faspel Laut Tenau Kupang Paket 20,478,701,000 KSOP Kupang x

Page 27

Page 28: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 28/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Menara Suar 40 M Darat Konstruksi Beton di TG.

Motamasin dan Fasilitas Penunjang

Paket 6,707,330,000 Disnav Kupang x

Pembangunan Lampu Pelabuhan 20 M Darat Baja Galvanis di

Pelabuhan Wuring dan P. Treweng

Paket 2,669,512,000 Disnav Kupang x

Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Modular Pipe Beacon(Karang Depan Pel. Waingapu, Tg. Muna, Tg. Lai Ei dan Pel.

Marapokot)

Paket 6,000,000,000 Disnav Kupang x

Replacement Rambu Suar 20 M Darat Konstruksi Beton di Pulau

Mangudu

Paket 2,376,680,000 Disnav Kupang x

Pembangunan Gedung Stasiun Radio Pantai Kelas IV/a Seba Paket 1,500,000,000 Disnav Kupang x

Rehab Rambu suar Pulau Dana 30 M Darat Paket 1,334,756,000 Disnav Kupang x

Rehab Menara Suar (Tg. Gamuk, P. Ndao, Lirang, Tg. Laisumbu,

Kupang)

Paket 5,000,000,000 Disnav Kupang x

Pengadaan Alat Pengolahan Air Tawar di Mensu Tg. Sasar, Tg.

Undu, Tg. Eden, Tg. Liegeta, P. Ndao, dan Tg. Laisumbu

Paket 9,000,000,000 Disnav Kupang x

Repowering Kapal Negara Kenavigasian Paket 22,000,000,000 Disnav Kupang x

Pembangunan faspel laut Nunbaunsabu Paket 10,000,000,000 KSOP Kupang x

Rote Ndao 114,061,246,000Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batutua Paket 21,221,546,000 Unit

Penyelenggara

Pelabuhan Ba'a

 x

Rehabi li tasi Kantor dan Termina l di Pelabuhan Papela Paket 1 ,521,600,000 Uni t

Penyelenggara

Pelabuhan Ba'a

 x

Rehabilitasi Kantor dan Terminal di Pelabuhan Ba' a Paket 2,744,000,000 Unit

Penyelenggara

Pelabuhan Ba'a

 x

Pembangunan faspel laut Batutua Paket 30,000,000,000 Unit

Penyelenggara

Pelabuhan Ba'a

 x

Pembangunan faspel laut Kolbano Paket 15,000,000,000 Unit

Penyelenggara

Pelabuhan Ba'a

 x

Lanjutan pembuatan pagar bandara dengan BRC T.2.2 m Paket 2,310,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pembangunan Jalan GSE dari Terminal Baru ke Apron dengan

aspal concrete

Paket 135,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Page 28

Page 29: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 29/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

pembangunan jalan akses menuju terminal baru beserta lanskap

termasuk pengawaasan

Paket 1,001,700,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pelapisan landas pacu (Runway) dalam rangka peningkatan daya

dukung PCN tebal rata-rata 7,5 cm dengan aspal concrete

Paket 13,310,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara aDC Saudale

 x

Perluasan landas parkir (apron) dari 100m x 48m menjadi 100m x

60m sampai dengan aspal concrete termasuk marking dan

pengawasan

Paket 1,000,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pembangunan tower penampung air Tinggi 10M / Vol. 10.000 Ltr

termasuk instalasi

Paket 500,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Penambahan catu daya listrik PLN dari 16,5 kVA menjadi 131 kVA

dan instalasi ground cable

Paket 1,600,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Paket 60,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pengadaan Mobil Operasional Paket 250,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara aDC Saudale

 x

Pengadaan dan pemasangan AFL Paket 5,500,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pengadaan Mobil Patroli Paket 450,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pengadaan Binocullar Paket 60,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pekerjaan Levelling Landas Pacu Paket 8,980,000,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Pekerjaan Talud Penahan Tanah Paket 8,417,400,000 Unit Pelaks.

Bandar Udara a

DC Saudale

 x

Alor 30,715,483,000

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Maritaing Paket 2,033,085,000 KSOP Kalabahi x

Pekerjaan cut and fill persiapan perpanjangan landas pacu arah

R/W 21 seluas 38,400 m2 termasuk pengawasan

Paket 13,596,428,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 5,150 M3 termasuk

pengawasan

Paket 6,851,520,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Page 29

Page 30: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 30/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan pagar sisi darat sepanjang 500 m’ termasuk pengawasan Paket 431,450,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pengadaan dan Pemasangan Power Quality 80 kVA Paket 800,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Pet ir ter integrasi Paket 400,000,000 UP Bandar UdaraMali Alor

 x

Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Water Supply Paket 1,100,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell (15

titik)

Paket 525,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pengadaan kelengkapan kantor Paket 135,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pengadaan dan pemasangan AFL System Paket 2,453,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Re-instalasi jaringan listrik dari gedung PH ke gedung Tower,

 Terminal dan gedung operasional lainnya

Paket 1,100,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Pengadaan dan pemasangan Flood Li ght t iang ganda Paket 250,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Renovasi dan perluasan gedung PKP-PK Paket 1,040,000,000 UP Bandar Udara

Mali Alor

 x

Sulawesi Utara 141,554,027,000

Kepulauan Sangihe 76,350,857,000

Pekerjaan Kubus Beton dan Lampu penerangan di Pelabuhan

Makalehi

Paket 802,459,000 UPP Ulu Siau x

Pembangunan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Pehe Paket 1,987,000,000 UPP Ulu Siau x

Pembangunan Lampu Penerangan dan Pagar di Pelabuhan Ulu

Siau

Paket 770,465,000 UPP Ulu Siau x

Rehabilitasi Rumah Dinas type 70 di Pelabuhan Ulu Siau Paket 146,444,000 UPP Ulu Siau x

Pembangunan Lampu Penerangan dan Pagar di Pelabuhan Biaro Paket 1,543,507,000 UPP Ulu Siau x

Pembangunan 2 unit rumah dinas type 54 di Pelabuhan Sawang Paket 1,173,982,000 UPP Ulu Siau x

Pembangunan faspel laut Buhias Paket 10,000,000,000 UPP Ulu Siau x

Lanjutan pembuatan Pagar Wiremesh tinggi 2,2 termasuk

Supervisi

Paket 810,000,000 Bandara Naha x

Pelapisan Landas Pacu (1600 X 30 M) Taxiway (71,5 X 15 M) Apron

(40 X 60 M), Turning Area (315 M2) dengan Asphalt Concrete tebal

rata rata 5 Cm Termasuk marking dan pengawasan

Paket 16,302,000,000 UP. Bandar Udara

Naha

 x

Pekerjaan pembuatan Saluran Drainase Terbuka Dengan

Pasangan Batu

Paket 1,616,000,000 UP. Bandar Udara

Naha

 x

Page 30

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Page 31: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 31/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan dan pemasangan Rotating Beacon Paket 180,000,000 UP. Bandar Udara

Naha

 x

Pengadaan dan Pemasangan Sirene 3 PK Paket 119,000,000 UP. Bandar Udara

Naha

 x

Pengadaan Mobil Mantenance Equipment Paket 450,000,000 UP. Bandar UdaraNaha

 x

Pengadaan Mobil Security Double Cabin Paket 450,000,000 UP. Bandar Udara

Naha

 x

BANDARA SIAU Paket 40,000,000,000 UP. Bandar Udara

Naha

 x

Kepulauan Talaud 65,203,170,000

Pemb. Derm. Penyeb Miangas Kab. Kep. Talaud Lintas Melonguane

- Marampit - Miangas (Termasuk Supervisi)

Paket 20,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Sulut

 x

Pemb. Derm. Penyeb Miangas Thp II (Termasuk Supervisi) Paket 14,152,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Sulut

 x

Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan Lirung Paket 1,631,220,000 UPP Lirung x

Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat di Pelabuhan Lirung Paket 1,001,945,000 UPP Lirung x

Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan

Melonguane

Paket 1,441,553,000 UPP Lirung x

Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat di Pelabuhan Melonguane Paket 670,712,000 UPP Lirung x

Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan

Mangarang

Paket 1,160,901,000 UPP Lirung x

Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Mangarang Paket 210,277,000 UPP Lirung x

Pengadaan/pemasangan fender dan solar cell di Pelabuhan

Karatung

Paket 1,102,807,000 UPP Lirung x

Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Karatung Paket 210,277,000 UPP Lirung x

Pembangunan Pagar rumah dinas di UPP Lirung Paket 461,439,000 UPP Lirung x

Pekerjaan kubus beton, fender dan solar cell di Pelabuhan Miangas Paket 1,569,762,000 UPP Lirung x

Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Miangas Paket 210,277,000 UPP Lirung x

Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu dengan Asphalt Concrete Tebal

rata-rata 5cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 14,700,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Pembangunan rumah dinas type 36-2 unit (kopel) dan type 72-1

unit

Paket 720,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Pengadaan Kursi Terminal 1 set @3 seat Paket 90,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Page 31

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Page 32: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 32/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

pengadaan dan pemasangan pagar BRC tinggi 2,2 M Paket 2,400,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Reinstalasi Jaringan Listrik di Rumah Dinas dan pemasangan

ground cable dari Powerhouse ke Kantor dan Terminal

Paket 400,000,000 U.P. Bandar

UdaraMelongguane

 x

Pengadaan dan pemasangan NDB Paket 2,750,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Pengadaan SSB termasuk antena Paket 160,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Pengadaan VHF Portable Paket 160,000,000 U.P. Bandar

Udara

Melongguane

 x

Maluku 777,291,982,524

Maluku Barat Daya 100,424,559,464

Pemb. Derm. Penyeb Wunlah di Pulau Yamdena Kab. Maluku

 Tenggara Barat Lintas Saumlaki-Adaud-Wunlah-Larat (Termasuk

Supervisi)

Paket 25,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Maluku

 x

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wonreli Paket 7,824,109,464 UPP Wonreli x

Pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Lirang vol. 100.000 m3 Paket 36,360,450,000 UPP Wonreli x

Pembangunan Faspel Laut Dawelor Paket 7,000,000,000 UPP Wonreli x

Pembangunan Faspel Laut Wonreli Paket 10,000,000,000 UPP Wonreli x

Pembangunan Faspel Laut Mahaleta Paket 11,000,000,000 UPP Wonreli x

Perluasan Terminal Penumpang Paket 840,000,000 U.P. Bandar

Udara Kisar

 x

Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (4 Unit) Paket 756,000,000 U.P. Bandar

Udara Kisar

 x

Pembangunan Jalan Akses 300 m x 4 m Paket 720,000,000 U.P. Bandar

Udara Kisar

 x

Pembangunan Area Parkir Depan Terminal Penumpang Paket 174,000,000 U.P. Bandar

Udara Kisar

 x

Pembuatan Sumur Bor, Reservoir Air termasuk instalasi Paket 400,000,000 U.P. Bandar

Udara Kisar

 x

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Tipe Solar Cell Paket 350,000,000 U.P. Bandar

Udara Kisar

 x

Maluku Tenggara Barat 527,534,616,566

Page 32

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Page 33: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 33/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pemb. Derm. Penyeb Wunlah Thp. II (Termasuk Supervisi) Paket 16,559,000,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Maluku

 x

Lanjutan Pembangunan Faspel Tutu Kembong Paket 43,450,485,000 UPP Saumlaki x

Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Paket 34,730,549,000 UPP Saumlaki xLanjutan Pembangunan Faspel Laut Kroing Paket 26,359,917,000 UPP Saumlaki x

Pembangunan Faspel Laut Saumlaki Paket 6,395,621,566 UPP Saumlaki x

Pembangunan Faspel Laut Larat Paket 2,450,000,000 UPP Saumlaki x

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dawelor Paket 1,496,189,000 Unit

Penyelenggara

Pelabuhan

Wonreli

 x

Pembangunan Faspel Laut Tutu kembong Paket 16,000,000,000 UPP Saumlaki x

Pembangunan Faspel Laut Saumlaki Paket 39,877,085,000 UPP Saumlaki x

Pembangunan Faspel Laut Larat Paket 10,000,000,000 UPP Saumlaki x

Pembuatan Box Culve rt d i u jung RW 11 dan Tax iway B Paket 6 ,400,000,000 Bandara

Saumlaki

 x

Pembuatan bronjong termasuk pengawasan Paket 4,765,000,000 x

Penyelesaian Terminal Paket 5,000,000,000 x

Pekerjaan tanah untuk pemenuhan RW Strip dan RESA R/W 11 Paket 6,870,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan pemasangan Airfield Lighting System (AFL) Paket 7,000,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pembuatan j al an GSE, akses PKP-PK dan l ingkungan Paket 14,716,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pembuatan Gedung Operasional tipe 36 Kopel 10 unit dan tipe 54

1 unit

Paket 2,277,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan pemasangan Conveyor Belt keberangkatan dan

kedatangan

Paket 800,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan pemasangan timbangan Paket 90,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan Wheel Tractor dan Rotary Mower Paket 600,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Paket 60,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan kursi terminal 1 set @ 3 seat Paket 150,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan pemasangan AC Standing 5 PK Paket 150,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan pemasangan AC Split 2 PK Paket 60,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan kendaraan roda 4 Maintenance Pick Up Single Cabin Paket 280,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Page 33

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Page 34: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 34/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

/

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan trolly bagage Paket 250,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan Kursi roda Paket 10,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pembuatan Saluran Sisi Darat dan sisi udara Paket 8,361,000,000 U.P. BandarUdara Saumlaki

 x

Lanjutan pembuatan pagar pembatas bandara dengan BRC T 2,2

m

Paket 1,137,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan penangkal petir dan grounding system konvensional 5

titik

Paket 150,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan pemasangan ground cable dari gedung PH ke

gedung Terminal dan gedung operasional lainnya

Paket 1,281,200,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pembangunan water supply system Paket 1,630,670,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan Handy Talky Paket 14,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan Pengi riman Kendaraan PKP-PK T ipe IV Paket 6 ,550,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Konstruksi Perpanjangan Landas Pacu (250 x 30 M) dan Turning

Area 1500 M2 termasuk marking dan pengawasan

Paket 9,900,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Lanjutan Konstruksi Taxiway B termasuk Fillet; box culvert dan

Pelebaran Apron termasuk marking dan pengawasan

Paket 11,030,900,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Paket 330,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pembangunan Rumah Operasional Type 36 (8 Unit) Paket 1,512,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan pemasangan kawat duri diatas Pagar BRC Paket 900,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pemotongan Pohon Paket 250,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Paket 230,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Kendaraan A irport Maintenance Roda 4 Paket 450,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Paket 350,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan Pemasangan Genset 100 Kva termasuk panel

distribusi

Paket 800,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distr ibusi Bandara Paket 1,700,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Conveyor Belt kedatangan Paket 480,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Page 34

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Page 35: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 35/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Power Quality 80 kva Paket 900,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Alat bantu Kerja Workshop Paket 250,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Wheel Tractor dan Rotary Mower Paket 650,000,000 U. P. Bandar Tual Baru

 x

Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara Kisar dan Bandara Larat Paket 1,250,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Baby Roller Paket 300,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing Paket 150,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Kendaraan PKP-PK Type IV Paket 6,500,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Kendaraan Ambulance Paket 550,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Mobil Tangki 5000 Liter Paket 750,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pembuatan Pagar BRC tinggi 2,4 M Paket 950,000,000 Bandara Larat x

Pembuatan Sumur Bor, Reservoir Air termasuk instalasi Paket 400,000,000 Bandara Larat x

Lanjutan pembangunan gedung Tower Paket 2,600,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Perpanjangan Runway 359 m x 30 m Paket 34,924,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pelebaran Taxiway 145 m x 8 m Paket 2,356,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pelapisan Runway,Taxiway, Apron Paket 26,284,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pekerjaan Pengawasan Paket 1,500,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan Fasilitas Keamanan Penerbangan(PKP-PK FT type IV

dan Comando Car)

Paket 7,250,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan dan Pemasangan NDB-LR Paket 2,750,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pengadaan Fasilitas Navigasi Penerbangan(Tower set, VSAT, VHF

Portable, HF -SSB)

Paket 2,390,000,000 U.P. Bandar

Udara Saumlaki

 x

Pelebaran Landas Pacu 2.350 m x 15 m Paket 45,825,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pelapisan Runway (5 cm) Paket 25,800,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pelapisan Taxiway (2700), Apron(10.205),fillet (600) Paket 5,402,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Page 35

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Page 36: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 36/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan Talud Penahan daerah runway strip Paket 13,320,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Lanjutan pekerjaan tanah Paket 20,825,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pelebaran Apron (54m x 204 m) dan Taxiway (8 x 125) + fillet (800) Paket 15,730,000,000 U. P. Bandar Tual Baru

 x

Pembersihan lahan aproach area Paket 3,750,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pekerjaan Pengawasan Paket 3,000,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan Pemasangan X Ray Cabin TIP dan Walktrough Paket 1,000,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan Comando Car Paket 825,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Pengadaan dan Pemasangan DVOR Paket 5,500,000,000 U. P. Bandar

 Tual Baru

 x

Kepulauan Aru 149,332,806,493

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lamerang Paket 17,960,708,000 Satker

Pengembangan

LLASDP Maluku

 x

Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Dobo vol. 350.000 m3 Paket 29,070,350,000 UPP Dobo x

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kobror termasuk supervisi Paket 9,566,548,493 UPP Dobo x

Pembangunan Faspel Laut Marlasi Paket 4,000,000,000 UPP Dobo x

Pembangunan Faspel Laut Kobror Paket 10,000,000,000 UPP Dobo x

Pembangunan Faspel Laut Marlasi Paket 10,000,000,000 UPP Dobo x

Pembangunan Faspel Laut Dobo Paket 12,000,000,000 UPP Dobo x

Lanjutan Pekerjaan Pemotongan Bukit (137.000 M3), penimbunan

dan pemadatan area RESA (123.500 M3) dan penyempurnaan

standar runway strip (40.300 M2) termasuk pengawasan

Paket 21,123,000,000 Bandara Dobo x

Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area

dan Fillet untuk peningkatan PCN dengan Aspal Concrete Tebal

rata-rata 7.5 Cm termasuk Marking dan Pengawasan

Paket 19,699,200,000 Bandara Dobo x

Pembangunan Gedung Workshop Paket 600,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Rehabilitasi Gedung Genset Paket 168,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Pembangunan Rumah Dinas type 36-4 Unit dan Type 54-2 Unit Paket 1,260,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Page 36

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 37: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 37/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Meubelair untuk Gedung Kantor Paket 300,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 Paket 300,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

 Tinjau Ulang Rencana Induk Paket 800,000,000 U.P. BandarUdara Dobo

 x

Pengadaan dan Pemasangan AC 1 PK Paket 35,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Pengadaan dan Pemasangan AFL Paket 5,500,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Penambahan daya PLN dari 16 KVA menjadi 82 KVA Paket 400,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Pengadaan Kendaraan PKP-PK FT type IV Paket 6,550,000,000 U.P. Bandar

Udara Dobo

 x

Maluku Utara 52,902,393,945

Morotai 52,902,393,945

Penyelesaian Pembangunan Laut Faspel Daruba Paket 8,764,249,945 UPP Daruba x

Pembangunan Faspel Laut Daruba Paket 35,000,000,000 UPP Daruba x

Pekerjaan Leveling Runway 100 m x 30 m Runway 22 Tebal Rata -

rata 5 cm termasuk pengawasan

Paket 1,164,000,000 U. P. Bandara

GamarmalamoGalela

 x

Pembuatan Gedung Operasional Type 72 (2 unit) Paket 792,000,000 U. P. Bandara

Gamarmalamo

Galela

 x

Pembangunan Gedung PKP-PK (Fire Station ) Paket 1,625,000,000 U. P. Bandara

Gamarmalamo

Galela

 x

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga Paket 40,000,000 U. P. Bandara

Gamarmalamo

Galela

 x

Pengadaan Peralatan Bengkel A2B dan alat listrik Paket 50,000,000 U. P. Bandara

Gamarmalamo

Galela

 x

Pengadaan Hand Held Metal Detektor Paket 14,000,000 U. P. Bandara

GamarmalamoGalela

 x

Pengadaan Handy Talkie Paket 35,000,000 U. P. Bandara

Gamarmalamo

Galela

 x

Lanjutan Perluasan Terminal Penumpang Paket 1,560,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Page 37

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 38: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 38/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembuatan Gedung Operasional 4 Unit Type 36 Paket 792,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Pembuatan Gedung Administrasi Paket 660,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Pembuatan Saluran Terbuka Paket 1,062,144,000 U. P. Bandara LeoWattimena  x

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Enam Paket 650,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Masuk

Bandar Udara dengan solar cell

Paket 350,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Pengadaan Kendaraan Operasional Paket 270,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Pengadaan Hand Held Metal Detektor Paket 14,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Kendaraan Patroli Roda Dua Paket 60,000,000 U. P. Bandara Leo

Wattimena

 x

Papua 791,320,095,000

Jayapura 280,321,947,000

PENGADAAN & PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (termasuk

supervisi) di Jl. Sentani - Batas Kota Jayapura (Kab.Jayapura)

Paket 1,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLAJ Papua

 x

PENGADAAN & PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (termasuk

supervisi) di Jl. Holtekam-Koya-Skow/Bts PNG (Kota Jayapura)

Paket 1,000,000,000 Satker

Pengembangan

LLAJ Papua

 x

Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Jayapura Paket 38,144,288,000 KSOP Jayapura x

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jayapura Paket 50,216,441,000 KSOP Jayapura x

Pembangunan Faspel Laut Depapre Paket 25,000,000,000 KSOP Jayapura x

Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat Konstruksi Baja Galvanis

Pel. Dawai

Paket 2,371,461,000 Disnav Jayapura x

Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat Konstruksi Baja Galvanis

Pel. Miosnum

Paket 2,371,461,000 Disnav Jayapura x

Pembangunan Gedung Gudang Logistik (18x10) 180 M² Paket 1,190,594,000 Disnav Jayapura x

Pembangunan Rumah Operasional SROP Nabire type 50 Paket 868,570,000 Disnav Jayapura x

Pembangunan Rumah Operasional SROP Biak type 50 Paket 832,887,000 Disnav Jayapura x

Pemagaran Lokasi Srop Nabire (300 M²) Paket 957,449,000 Disnav Jayapura x

Rehab Fasilitas Pendukung Kenavigasian Mensu Batas RI-PNG Paket 1,767,458,000 Disnav Jayapura x

Page 38

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 39: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 39/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Rehabilitasi Gedung Srop Biak (Type 70) Paket 678,252,000 Disnav Jayapura x

Rehabilitasi Gedung Srop Sarmi (Type 70) Paket 576,974,000 Disnav Jayapura x

Pembangunan talud di SROP Nabire Paket 400,000,000 Disnav Jayapura x

Rehabilitasi Gedung Srop Serui (Type 70) Paket 572,527,000 Disnav Jayapura x

Rehabilitasi Rumah PMS Karang Semi (Type 50) 3 Unit Paket 1,522,307,000 Disnav Jayapura x

Rehabilitasi Fender Dermaga Khusus Navigasi Jayapura Paket 580,131,000 Disnav Jayapura x

Rehab KN Aldebran Paket 3,285,742,000 Disnav Jayapura x

Pengadaan GMDSS Kelas IV SROP Serui Paket 6,000,000,000 Disnav Jayapura x

Pembangunan Sheet Pile (400 M') Sungai Plapouw untuk

pengaman paralel taxiway termasuk pengawasan

Paket 27,800,000,000 Bandara Sentani x

Pembuatan Box Culvert paralel taxiway dan taxiway helly AURI

(106 M') termasuk pengawasan

Paket 2,450,000,000 Bandara Sentani x

Pembuatan Paved Shoulder dengan Rigid tebal rata-rata 15 cm (

2X 7,5 X 500 M) akibat perpanjangan runway 

Paket 4,310,005,000 Bandara Sentani x

Lanjutan pembuatan Perimeter Road sampai dengan AC akibat

perpanjangan landas pacu

Paket 1,938,000,000 Bandara Sentani x

Lanjutan pembuatan Talud akibat perpanjangan landas pacu Paket 1,928,400,000 Bandara Sentani x

Perluasan dan Rehabilitasi Gedung PH Paket 2,500,000,000 Bandara Sentani x

Pengadaan dan pemasangan Hydrant, Sprinkler dan Pengolah Air

Kotor Gedung Terminal

Paket 3,500,000,000 Bandara Sentani x

Penggantian kabel Runway termasuk pembuatan bak trafo dan

reinstalasi Runway Light

Paket 6,000,000,000 Bandara Sentani x

Renovasi jaringan air bersih gedung terminal akibat perluasan

Gedung Terminal

Paket 4,239,000,000 Bandara Sentani x

Rekondisi jaringan listrik power house Paket 3,620,000,000 Bandara Sentani x

Penambahan Conveyor belt Check-in terminal akibat perluasan

gdg terminal

Paket 5,300,000,000 Bandara Sentani x

Pengadaan dan Pemasangan Motorized Flood Light akibat

perluasan apron

Paket 1,500,000,000 Bandara Sentani x

Upgrade perlatan Automatic PAS akibat perluasan gdg terminal Paket 1,000,000,000 B andara Sentani x

Page 39

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 40: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 40/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Kursi penumpang 1 set @ 3 seat Paket 3,400,000,000 Bandara Sentani x

Relokasi Glide Path dan Middle Marker akibat perpanjangan

landas pacu termasuk pembuatan flight procedure

Paket 3,000,000,000 Bandara Sentani x

Pembayaran ganti rugi tanah Paket 48,000,000,000 Bandara Sentani x

Pengadaan dan pengiriman Kendaraan PKP-PK Type II Paket 13,000,000,000 Bandara Sentani x

Pengadaan dan pemasangan CCTV untuk Sisi Udara (15 titik) Paket 2,500,000,000 Bandara Sentani x

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray large cargo dual view Paket 5,000,000,000 Bandara Sentani x

Keerom 13,699,400,000

Perpanjangan landas pacu (150x23 M) dan Pelebaran landas pacu

(5x750) sampai dengan kolakan termasuk marking dan

pengawasan

Paket 12,074,400,000 Bandara Senggeh x

Pembangunan gedung operasional 2 unit @ type 36 (72 M2) Paket 450,000,000 Bandara Senggeh x

Pembuatan Sumur Bor termasuk bak penampungan,pompa dan

instalasinya

Paket 650,000,000 Bandara Senggeh x

Perluasan gedung PK-PPK Paket 175,000,000 Bandara Senggeh x

Pengadaan kendaraan patroli roda 4 Paket 350,000,000 Bandara Senggeh x

Pegunungan Bintang 25,094,842,000

Pembangunan gedung operasional type 36 (4 unit) dan type 45 (1

unit)

Paket 1,890,000,000 Bandara Oksibil x

Pekerjaan pemasangan pagar BRC tinggi 1,75 m termasuk

pengawasan

Paket 4,125,000,000 Bandara Oksibil x

Lanjutan pekerjaan talud di sekitar gedung tower Paket 800,000,000 Bandara Oksibil x

Pembangunan gedung administrasi Paket 2,449,000,000 Bandara Oksibil x

Pembangunan gedung PKP-PK Paket 1,356,000,000 Bandara Oksibil x

Rehabilitasi gedung terminal lama Paket 480,000,000 Bandara Oksibil x

Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK Foam Tender typeVI

Paket 5,868,500,000 Bandara Oksibil x

Perbaikan kerusakan apron akibat bencana banjir dan lanjutan

pelapisan apron dengan aspal kolakan tebal rata-rata 5cm

termasuk marking dan pengawasan

Paket 2,479,646,000 Bandara Batom x

Perbaikan kerusakan bronjong akibat bencana banjir Paket 3,710,696,000 Bandara Batom x

Pembangunan gedung PH (Power House) Paket 312,000,000 Bandara Batom x

Pembangunan gedung administrasi (kantor 8x6 = 48 M2) Paket 624,000,000 Bandara Batom x

Page 40

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 41: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 41/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyusunan RTT sisi udara dan sisi darat Paket 1,000,000,000 Bandara Batom x

Boven Digoel 72,391,262,000

Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk

supervisi) di Jl. Bts Kab. Merauke - Boven Digoel - Muting

(Kab.Boven Digoel)

Paket 1,345,262,000 Satker

Pengembangan

LLAJ Papua

 x

Perpanjangan landas pacu (200 m x 18 m) dengan aspal kolakan

termasuk pengawasan

Paket 5,340,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Pelapisan landas pacu, landas hubung, landas parkir dengan aspal

kolakan tebal rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 9,210,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Pembangunan gedung operasional type 36 (4 unit) Paket 1,296,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Rehab gedung terminal Paket 540,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Pengadaan penangkal petir konvensional Paket 250,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Pengadaan lampu penerangan bandara dengan Solar Cell Paket 175,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 900,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Penyusunan RTT fasilitas sisi Udara Paket 500,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Pengadaan kendaraan patroli roda 2 Paket 60,000,000 Bandara

Mindiptanah

 x

Pekerjaan Pelapisan landas pacu dengan aspal kolakan tebal rata-

rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 11,225,000,000 Bandara Bomakia x

Lanjutan Pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan Paket 4,050,000,000 Bandara Bomakia x

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 900,000,000 Bandara Bomakia x

Penyusunan RTT Fasilitas Sisi Udara Paket 500,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 900,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Perpanjangan landas pacu (RW-25) dengan aspal concretetermasuk pengawasan

Paket 15,000,000,000 Bandara TanahMerah

 x

Pemagaran area bandara dengan wiremesh tinggi 2,2 meter

termasuk kawat duri

Paket 4,800,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pembuatan jalan lingkungan dengan aspal concrete termasuk

pengawasan

Paket 2,340,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Lanjutan pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan Paket 1,300,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Page 41

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 42: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 42/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Perluasan gedung kantor Paket 720,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pebangunan gedung operasional type 36 (2 unit) dan type 72 (1

unit)

Paket 1,296,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pengadaan dan pemasangan f lood l ight t iang tunggal Paket 250,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pengadaan dan pemasangan penangkal pet ir konvensional Paket 250,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pengadaan kendaraan maintenance roda 4 Paket 250,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pengadaan kendaraa operasional roda 2 Paket 120,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Penambahan daya PLN dari 33 kVA me njadi 66 kVA Paket 450,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pengadaan dan pemasangan AFL Paket 6,500,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pembangunan Gedung CCR Paket 324,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK Type RIV Paket 1,600,000,000 Bandara Tanah

Merah

 x

Merauke 399,812,644,000

Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Merauke Paket 35,777,419,000 KSOP Merauke x

Rehabilitasi gedung kantor Paket 560,000,000 KSOP Merauke x

Pengadaan dan pemasangan alat pengolah air minum di Mensu

SG. Torasi dan P. Kolepon 2 Unit

Paket 4,500,000,000 Disnav Merauke x

Pengadaan alat survey multi beam Paket 10,000,000,000 Disnav Merauke x

Pembangunan pagar pengaman tanah menara suar Dsi 6000

774,10 M'

Paket 1,935,250,000 Disnav Merauke x

Pembangunan pagar pengaman tanah lokasi mwrb 281,5 M' Paket 703,750,000 Disnav Merauke x

Pengadaan peralatan GMDSS SROP Merauke Paket 14,019,380,000 Disnav Merauke x

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6006 diMuara SG Maro

Paket 1,606,161,000 Disnav Merauke x

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6009 di

Muara SG Maro

Paket 1,606,161,000 Disnav Merauke x

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6011,1 di

Muara SG Digul

Paket 1,716,161,000 Disnav Merauke x

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6011,3 di

P. Habe Aman

Paket 1,716,161,000 Disnav Merauke x

Page 42

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Page 43: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 43/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki merah dan

hijau di Muara Selat Muli

Paket 3,284,596,000 Disnav Merauke x

Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di

 Tanjung Kumbis

Paket 1,684,893,000 Disnav Merauke x

Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki di Muara

Sungai Atsy 4 Unit

Paket 6,978,896,000 Disnav Merauke x

Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di

Kelapa Lima

Paket 1,605,741,000 Disnav Merauke x

Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki di reff

Melintang - Sungai Digul

Paket 1,772,114,000 Disnav Merauke x

Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di

Pelb. Banamepe

Paket 1,662,114,000 Disnav Merauke x

Rehabilitasi gedung ruang rapat / gedung serbaguna Paket 726,933,000 Disnav Merauke x

Pembangunan pos KP3U Paket 690,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pembangunan gedung kantor Paket 7,700,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pembangunan gedung power house Paket 1,950,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pembangunan rumah operasional type 36 (12 unit) Paket 2,484,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Rehabilitasi rumah dinas type 70 (5 unit) dan mess bandara Paket 1,811,250,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Per luasan apron t ermasuk mark ind dan pengawasan Paket 64,393,168,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pekerjaan lanjutan pelapisan runway, apron, taxiway dan Fillet

tebal rata2 7,5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket 41,128,366,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pemenuhan standar runway str ip termasuk pengawasan Paket 3,677,922,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Reinstalasi jalur distribusi listrik ke gedung operasional

elektronika

Paket 450,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pemasangan lampu jalan dengan solar cel l Paket 720,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pemasangan flood light motorize Paket 500,000,000 U.P. BandaraMopah

 x

Pengadaan dan pemasangan PABX 100 channel Paket 808,800,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan kendaraan operasional AMC Paket 350,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pemasangan pembangunan energi alternatif solar

cell 180 KVA

Paket 7,822,364,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Page 43

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 44: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 44/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Lanjutan pemagaran areal bandara termasuk pengawasan Paket 2,523,145,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cabin Dual View Paket 2,100,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cargo Dual View Paket 5,839,778,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pengi riman kendaraan PKP-PK type I II Paket 8 ,500,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pengiriman Nurse Tender Car Paket 4,500,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan peralatan penunjang PKP-PK Paket 500,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Pengadaan dan pemasangan Walk Through Metal Detector Paket 150,000,000 U.P. Bandara

Mopah

 x

Penyusunan Rencana Induk Paket 1,000,000,000 U.P.Bandara

Kamur

 x

Pembuatan talud termasuk pengawasan Paket 4,462,740,000 U.P.Bandara

Kamur

 x

Pekerjaan lapis atas landas pacu (600 m x 18 m) dengan aspal

kolakan tebal rata-rata 5 cm dan konstruksi apron (50 m x 20 m)

dengan aspal kolakan termasuk marking dan pengawasan

Paket 8,848,560,000 U.P.Bandara

Kamur

 x

Pembangunan gedung terminal Paket 960,000,000 U.P.Bandara

Kamur

 x

Pembangunan gedung power house (PH) Paket 96,000,000,000 U.P.Bandara

Kamur

 x

Penyusunan Rencana Induk Paket 980,758,000 Bandara Kimam x

Penimbunan persiapan perpanjangan landas pacu termasuk

pengawasan

Paket 18,684,420,000 Bandara Kimam x

Pembangunan gedung PKP-PK Paket 720,000,000 Bandara Kimam x

Pembuatan jalan akses PKP-PK dengan aspal kolakan Paket 834,143,000 Bandara Kimam x

Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan dengan solar cell Paket 180,000,000 B andara Kimam x

Renovasi gedung terminal termasuk pengawasan Paket 1,440,000,000 Bandara Okaba x

Pembuatan jalan lingkungan Paket 1,815,000,000 Bandara Okaba x

Pembuatan drainase terbuka Paket 1,500,000,000 Bandara Okaba xPengadaan Lampu Penerangan dengan Solar Cell Paket 160,000,000 Bandara Okaba x

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 1,000,000,000 Bandara Okaba x

Perpanjangan landas pacu, pelebaran apron dan turning area

dengan konstruksi soil semen dan aspal kolakan termasuk

pengawasan

Paket 10,772,500,000 Bandara Okaba x

Papua Barat 295,021,279,385

Page 44

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 45: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 45/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Raja Ampat 295,021,279,385

Rehab gedung kantor dan mess Paket 1,423,389,385 UPP Saonek x

Pembangunan Faspel Laut Sausafor Paket 20,000,000,000 UPP Saonek x

 Tinjau Ulang Rencana Induk Paket 700,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Penyusunan RTT sisi udara Bandara Paket 800,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pelapisan Landas Pacu 2.060 M x 45 M dengan aspal concrete

tebal rata- rata 7,5 cm termasuk Marking dan Pengawasan

Paket 37,428,020,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pelapisan jalan lingkungan bandara dengan aspal concrete

termasuk Pengawasan

Paket 3,809,220,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Konstruksi perluasan landas parkir (Apron) 96 M x 100 M

 Termasuk Marking dan Pengawasan

Paket 25,474,910,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

 Lanjutan Pembuatan Talud pada Area Bandara Paket 5,174,660,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan dan Pemasangan Pagar Bandara BRC T: 2,4 M Paket 1,512,100,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal dan Pengawasan Paket 95,000,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pembangunan Gedung Work Shop Paket 2,100,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pembangunan Gedung CCR Paket 600,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pembangunan Gedung Power House (PH) Paket 900,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Motorized serta

Pergeseran Tiang Flood Light Akibat Perluasan Gedung Terminal

Paket 1,308,600,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan dan pemasangan Panel ACOS 250 KVA Paket 450,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Page 45

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 46: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 46/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Reinstalasi Pengadaan dan Pemasangan Peralatan A irfield Lighting

System

Paket 6,992,500,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Rekondisi Jaringan Kelistrikan Paket 7,038,800,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan Comando Car Paket 750,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan kendaraan patroli roda 4 Paket 448,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pemenuhan standar Runway Strip Area Termasuk Pengawasan Paket 52,811,080,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Lanjutan Pembangunan Bandara Segun Paket 25,000,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Cabin Dual View Paket 2,000,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dual View Paket 3,000,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

Pengadaan dan Pemasangan Walk Through Metal Detector Paket 300,000,000 U.P. Bandara

Domine Eduard

Osok

 x

3. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL    1,260,331,497,000

Aceh 94,300,000,000

Sabang 94,300,000,000

Pembangunan PLTD Kapasitas 6000 Kw di Pu lau We 6 Unit 59,300,000,000 Sukakarya

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw di Pulau We 1 Unit 35,000,000,000

Sumatera Utara 9,500,000,000

Serdang Bedagai 9,500,000,000Pembangunan PLTD Kapas it as 300 Kw d i Pulau Beha la 3 Un it 2 ,000,000,000 P . Be rha la

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw di Pulau Berhala 1 Unit 7,500,000,000 P. Berhala

Riau 69,000,000,000

Kepulauan Meranti 69,000,000,000

Page 46

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 47: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 47/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan PLTD Kapasitas 1500 Kw 3 Unit 19,500,000,000 Rangsang Barat

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw 1 Unit 15,000,000,000

Pembangunan PLTD Kapasitas 300 Kw 3 Unit 19,500,000,000 Rangsang Pesisir

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw 1 Unit 15,000,000,000

Kepulauan Riau 141,400,000,000

Natuna 70,700,000,000

Pembangunan PLTD Kapasitas 4000 Kw 4 Unit 35,700,000,000 Bunguran Timur

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 35,000,000,000

Kepulauan Anambas 70,700,000,000

Pembangunan PLTD Kapasitas 4000 Kw 4 Unit 35,700,000,000 Anambas

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 35,000,000,000

Kalimantan Barat 103,431,497,000

Sambas 20,581,497,000

Pembangunan PLTD kapasitas 400 Kw 2 Unit 13,800,000,000 Paloh

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,781,497,000

Sanggau 33,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1500 Kw 3 Unit 19,500,000,000 Entikong

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw 1 Unit 13,500,000,000

Kapuas Hulu 17,850,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 11,100,000,000 Badau

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000

Bengkayang 23,550,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Jagoi Babang

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000

Sintang 8,450,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000

Kalimantan Timur 43,100,000,000

Mahakam Ulu 43,100,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,800,000,000 Long Apari

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,800,000,000 Long Pahangai

Page 47

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 48: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 48/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000

Kalimantan Utara 176,800,000,000

Nunukan 150,600,000,000

Pembangunan PLTD 2 unit 13,800,000,000 01 Lumbis Ogong

6 unit 18,400,000,000 01 Simanggaris

2 unit 23,600,000,000 01 Sebatik

2 unit 16,800,000,000 01 Sebuku

3 unit 19,500,000,000 01 Tulin Onsoi

Pembangunan PLTS Hibryd 100 Kw 9,000,000,000 01 Lumbis Ogong

100 Kw 9,000,000,000 01 Simanggaris

200 Kw 18,000,000,000 01 Sebatik

100 Kw 9,000,000,000 01 Sebuku

150 Kw 13,500,000,000 01 Tulin Onsoi

Malinau 26,200,000,000

Pembangunan PLTD 5 Unit 17,200,000,000 01 Kayan Hulu

Pembangunan PLTS Hibryd 100 Kw 9,000,000,000 01

Nusa Tenggara Timur 187,150,000,000

Kupang 27,200,000,000Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,900,000,000 Amfoang Timur

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000

Timor Tengah Utara 29,100,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Kefamenanu

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000

Rote Ndao 29,100,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Rote Barat Daya

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000

Malaka 29,100,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Kobalima Timur

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000

Belu 72,650,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 3000 Kw 3 Unit 29,600,000,000 Atambua Barat

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 43,050,000,000

Page 48

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 49: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 49/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sulawesi Utara 26,400,000,000

Kepulauan Talaud 26,400,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Miangas

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 11,500,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 P. Karatung

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 11,500,000,000

Maluku 265,900,000,000

Maluku Barat Daya 113,300,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Wetar

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Pulau-Pulau

 Terselatan/P.Kis

ar

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,900,000,000 P. Leti

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 P. Moa

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Maluku Tenggara Barat 123,800,000,000Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 13,100,000,000 Tanimbar

Selatan

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,900,000,000 P. Selaru

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 5000 Kw 5 Unit 41,800,000,000 P. Yamdena

Saumlaki

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 250 Kw 1 Unit 30,000,000,000

Kepulauan Aru 28,800,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 500 Kw 2 Unit 16,800,000,000 P.Aru

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000

Maluku Utara 69,850,000,000

Morotai 69,850,000,000Pembangunan PLTD kapasitas 3000 Kw 3 Unit 29,600,000,000 Morotai Selatan

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 40,250,000,000

Papua 73,500,000,000

Boven Digoel 44,100,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Waropko

Page 49

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 50: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 50/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Mindiptana

Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Kombut

Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000

Keerom 14,700,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Arso Timur

Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000

Merauke 14,700,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Sota

Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000

4. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   100,000,000,000

Kalimantan Utara 76,000,000,000

Nunukan 38,000,000,000

Pembangunan BTS 7 Titik 14,000,000,000 01 Kec Krayan:

Desa long

Umung, Desa

Long Lembudud,

Desa Trang

Baru, Desa long

Midang dan

Desa Binuang,

Pa'Padi,long

Puak

Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Krayan

Selatan: Long

Ruangan,

Pa'Padi

Pembangunan BTS 7 Titik 14,000,000,000 01 Kec Lumbis

Ogong : Tau

Lumbis,

Panas,Labang,Suman

 Tobal,Binter,

Suka Maju, Ubal

Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Sebatik

 Tengah

Page 50

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 51: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 51/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Simanggaris

Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 kel Nunukan

Selatan

Malinau 38,000,000,000

Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Kayan Hulu:

Long

 Temunyat,long

Payau

Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Kayan Hulir:

Long Metun,long

Sei Anai

Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Bahau

Hulu: Apau ping,

long Berini

Pembangunan BTS 7 Titik 14,000,000,000 01 Kec Pujungan:

Long Aran, long

Paliaran,Long

 Jelet, Long

Pua,Setarap,

Long Masahan,

Long Ketaman

Pembangunan BTS 4 Titik 8,000,000,000 01 Kec Kayan

Selatan: Long

Payau, long

Bena,Long

Lame, Long

Belaka Pitau

Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Malinau

Selatan Hilir :

Setulang

Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Malinau

Utara Timur :

Salap

Nusa Tenggara Timur 12,000,000,000

Pembangunan BTS 12,000,000,000

Papua 12,000,000,000

Pembangunan BTS 12,000,000,000

Page 51

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 52: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 52/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

5. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH   808,262,790,000

Aceh 13,091,920,000

Sabang 13,091,920,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4,581,870,000 04

2. Program Pendidikan SMP 3,573,450,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,083,640,000 04

4. Program Pendidikan SMK 2,852,960,000 04

Sumatera Utara 27,274,240,000

Serdang Berdagai 27,274,240,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,818,980,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,819,700,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,544,620,000 04

4. Program Pendidikan SMK 8,090,940,000 04

Riau 76,760,950,000

Rokan Hilir 19,476,650,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar -

2. Program Pendidikan SMP 7,777,040,000 04

3. Program Pendidikan SMA 5,044,990,000 044. Program Pendidikan SMK 6,654,620,000 04

Indra iri Hilir 38,205,120,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 15,409,390,000 04

2. Program Pendidikan SMP 9,244,740,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,288,450,000 04

4. Program Pendidikan SMK 7,262,540,000 04

Pelalawan 19,079,180,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,185,060,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,893,620,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,246,540,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,753,960,000 04

Kepulauan Riau 94,017,240,000

Karimun 15,076,770,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4,566,090,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,568,910,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,450,190,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,491,580,000 04

Bintan 20,059,360,000

Page 52

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 53: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 53/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 9,261,150,000 04

2. Program Pendidikan SMP 3,965,580,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,588,700,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,243,930,000 04

Natuna 16,309,990,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4,826,880,000 04

2. Program Pendidikan SMP 3,991,480,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,328,220,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,163,410,000 04

Anambas 16,156,230,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,333,120,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,102,760,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,373,620,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,346,730,000 04

Batam 26,414,890,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,183,430,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,811,290,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,254,260,000 044. Program Pendidikan SMK 8,165,910,000 04

Nusa Tenggara Timur 164,075,020,000

Kupang 28,436,560,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,442,240,000 04

2. Program Pendidikan SMP 7,816,600,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,862,660,000 04

4. Program Pendidikan SMK 7,315,060,000 04

Timor Tengah Utara 21,792,010,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,457,990,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,075,020,000 04

3. Program Pendidikan SMA 4,505,810,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,753,190,000 04

Belu 21,786,160,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,942,280,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,218,090,000 04

3. Program Pendidikan SMA 5,399,870,000 04

4. Program Pendidikan SMK 5,225,920,000 04

Alor 25,864,820,000

Page 53

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 54: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 54/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,926,200,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,586,830,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,862,010,000 04

4. Program Pendidikan SMK 7,489,780,000 04

Rote Ndao 21,149,070,0001. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,990,610,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,002,300,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,510,190,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,645,970,000 04

Malaka 23,130,560,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,539,830,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,915,250,000 04

3. Program Pendidikan SMA 5,153,980,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,521,500,000 04

Sabu Raijua 21,915,840,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8,704,450,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,504,800,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,261,970,000 044. Program Pendidikan SMK 4,444,620,000 04

Kalimantan Barat 113,592,790,000

Sambas 33,566,920,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8,917,340,000 04

2. Program Pendidikan SMP 7,290,910,000 04

3. Program Pendidikan SMA 4,579,470,000 04

4. Program Pendidikan SMK 12,779,200,000 04

Sintang 26,265,040,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,641,250,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,895,840,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,118,260,000 04

4. Program Pendidikan SMK 5,609,690,000 04

Sanggau 28,217,230,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 9,732,940,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,806,420,000 04

3. Program Pendidikan SMA 4,855,040,000 04

4. Program Pendidikan SMK 6,822,830,000 04

Kapuas Hulu 5,368,660,000

Page 54

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 55: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 55/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 1. Program Pendidikan Sekolah Dasar -

2. Program Pendidikan SMP -

3. Program Pendidikan SMA 5,368,660,000 04

4. Program Pendidikan SMK -

Bengkayang 20,174,940,0001. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,685,550,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,691,430,000 04

3. Program Pendidikan SMA 4,586,320,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,211,640,000 04

Kalimantan Utara 16,464,810,000

Nunukan 16,464,810,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,073,800,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,562,530,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,918,060,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,910,420,000 04

Sulawesi Utara 42,475,410,000

Kepulauan Talaud 20,995,510,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8,623,330,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,756,850,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,777,600,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,837,730,000 04

Kepulauan Sangihe 21,479,900,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,076,510,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,665,620,000 04

3. Program Pendidikan SMA 4,289,770,000 04

4. Program Pendidikan SMK 5,448,000,000 04

Maluku 73,527,900,000

Maluku Tenggara Barat 25,068,340,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 10,426,000,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,631,980,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,504,070,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,506,290,000 04

Maluku Barat Daya 30,077,880,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,951,240,000 04

2. Program Pendidikan SMP 7,810,550,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,192,780,000 04

4. Program Pendidikan SMK 8,123,310,000 04

Page 55

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Page 56: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 56/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kepulauan Aru 18,381,680,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,982,550,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,590,290,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,829,850,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,978,990,000 04

Maluku Utara 18,785,860,000

Morotai 18,785,860,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,127,560,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,812,330,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,971,890,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,874,080,000 04

Pa ua 143,830,630,000

Jayapura 17,697,400,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,075,800,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,597,930,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,479,550,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,544,120,000 04

Keerom 15,527,930,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,640,900,000 04

2. Program Pendidikan SMP 3,997,050,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,451,110,000 04

4. Program Pendidikan SMK 3,438,870,000 04

Supiori 21,734,500,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 9,611,570,000 04

2. Program Pendidikan SMP 4,913,360,000 04

3. Program Pendidikan SMA 3,045,750,000 04

4. Program Pendidikan SMK 4,163,820,000 04

Merauke 36,227,460,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 11,778,440,000 04

2. Program Pendidikan SMP 9,533,520,000 04

3. Program Pendidikan SMA 6,668,740,000 044. Program Pendidikan SMK 8,246,760,000 04

Pe unun an Bintan 34,246,460,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 11,241,750,000 04

2. Program Pendidikan SMP 9,656,710,000 04

3. Program Pendidikan SMA 5,640,380,000 04

Page 56

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

LOKASIKEGIATAN

Page 57: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 57/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 4. Program Pendidikan SMK 7,707,620,000 04

Boven Digul 18,396,880,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,951,450,000 04

2. Program Pendidikan SMP 5,642,700,000 04

3. Program Pendidikan SMA 2,529,130,000 044. Program Pendidikan SMK 4,273,600,000 04

Papua Barat 24,366,020,000

Raja Ampat 24,366,020,000

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,825,570,000 04

2. Program Pendidikan SMP 6,962,850,000 04

3. Program Pendidikan SMA 5,379,360,000 04

4. Program Pendidikan SMK 5,198,240,000 04

6. KEMENTERIAN KESEHATAN   457,812,968,750

Aceh 6,855,740,000

Sabang 6,855,740,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,434,730,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,169,030,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,251,980,000 04

Sumatera Utara 8,384,930,000

Serdang Berdagai 8,384,930,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,035,920,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,381,860,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,967,150,000 04

Riau 26,535,402,000

Rokan Hilir 3,911,482,000

 Tugas Pembantuan BUK 3,911,482,000 03

Bengkalis 1,600,000,000

 Tugas Pembantuan BUK 1,600,000,000 03

Indragiri Hilir 8,921,460,000

Page 57

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

LOKASIKEGIATAN

Page 58: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 58/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,974,650,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,302,780,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,644,030,000 04

Ke ulauan Meranti 4,450,000,000

 Tugas Pembantuan BUK 4,450,000,000 04

Pelalawan 7,652,460,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,833,740,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,617,490,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,201,230,000 04

Kepulauan Riau 58,315,980,000

Natuna 12,038,280,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,469,340,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,977,110,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,473,830,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,118,000,000 03

Kepulauan Anambas 9,632,920,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,054,210,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,843,210,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,735,500,000 04

Batam 13,769,980,000Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,800,450,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,830,240,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,489,290,000 04

Page 58

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

/LOKASIKEGIATAN

Page 59: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 59/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 Tugas Pembantuan BUK 4,650,000,000 03

Bintan 9,875,150,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,696,550,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan KesehatanRujukan

  1,682,820,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,295,780,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 3,200,000,000 03

Karimun 12,999,650,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,496,470,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,676,250,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,076,930,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,750,000,000 03

Kalimantan Barat 70,607,530,000

Sambas 15,584,460,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,656,460,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,714,540,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,413,460,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,800,000,000 03

Bengkayang 13,630,050,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,257,870,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,898,820,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,023,360,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,450,000,000 03

Sanggau 14,797,320,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,507,800,000 04

Page 59

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PROVINSI/ ANGGARAN SUMBERLOKASI KEGIATAN

Page 60: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 60/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  1,623,160,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,816,360,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,850,000,000 03

Sintang 14,727,680,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,213,970,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,243,690,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,570,020,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,700,000,000 03

Kapuas Hulu 11,868,020,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  6,833,280,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,858,910,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,175,830,000 04

Kalimantan Timur 5,636,880,000

Mahakam Ulu 5,636,880,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  3,014,380,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 2,622,500,000 03

Kalimantan Utara 16,844,746,750

Malinau 5,571,266,000

Tugas Pembantuan BUK (Pengadaan Mobil Pusling double Gardan 1 unit) 7 Unit 3,310,536,000  03 Pulau Sapi,

Malinau

Sebrang,

Setulang, Long

Loreh, Long

Berang, Sungai

Boh, Data Dian

Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 2,260,730,000  04

Nunukan 11,273,480,750

Page 60

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PROVINSI/ ANGGARAN SUMBERLOKASI KEGIATAN

Page 61: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 61/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Sosial Dasar:

Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Sei Taiwan (Kopel)   624,520,250 04 Sebatik

Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Laprie (Kopel) 624,520,250 04 Sebatik Utara

P em ba ng un an R um ah d in as P ara me di s P us k. L um bi s O go ng ( Ko pe l) 6 24 ,5 20 ,2 50 04 Lumbis Ogong

Pembangunan Rawat Inap dan Poned Pusk. Seimanggaris 1,345,000,00004 Simanggaris

Pembangunan Rumah dinas Medis Pusk. Sei Taiwan (2 paket) 860,000,000 04 Sebatik

Tugas Pembantuan BOK 992,000,000 03

Alat Kesehatan/Kedokteran 4,500,000,000 03 Sedadap,

Seimenggaris,

Setabu, Lapri,

Sungai Taiwan,

Long Bawan, Aji

Kuning

Sub Bidang Pelayanan Kefarnasian 1,702,920,000 04

Nusa Tenggara Timur 74,979,930,000

Kupang 11,835,340,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,589,500,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  1,399,910,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,895,930,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 3,950,000,000 03

Timor Tengah Utara 12,131,500,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,649,340,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,077,410,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,404,750,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03

Belu 12,371,730,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,724,240,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  1,937,240,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,042,750,000 04

Page 61

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

PROGRAM/KEGIATAN VOLUMEANGGARAN SUMBER

LOKASI KEGIATAN

Page 62: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 62/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

 Tugas Pembantuan BUK 4,667,500,000 03

Malaka 8,245,900,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,631,700,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan KesehatanRujukan

  2,557,980,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,056,220,000 04

Rote Ndao 11,866,740,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  3,644,810,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,775,010,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,446,920,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03

Alor 9,269,870,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,002,180,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,365,440,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,902,250,000 04

Sabu Raijua 9,258,850,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,600,030,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  2,621,400,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,037,420,000 04

Sulawesi Utara 25,725,890,000

Kepulauan Sangihe 11,577,470,000Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,484,270,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,716,900,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,376,300,000 04

Page 62

LOKASI NON LOKASI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

PROGRAM/KEGIATAN VOLUME ANGGARAN SUMBER

LOKASI KEGIATAN

Page 63: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 63/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOKABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN VOLUME(Rp.) PEMBIAYAAN

Kepulauan Talaud 14,148,420,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,824,270,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  5,805,790,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,518,360,000 04

Maluku 35,521,060,000

Maluku Barat Daya 8,558,220,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  6,036,330,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,521,890,000 04

Maluku Tenggara Barat 14,914,020,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,999,750,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,863,600,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,050,670,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03

Kepulauan Aru 12,048,820,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,802,110,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,404,150,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,027,920,000 04

 Tugas Pembantuan PPPL 814,640,000 03

Maluku Utara 9,653,830,000

Morotai 9,653,830,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan KesehatanDasar

  4,171,230,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,427,630,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,054,970,000 04

Page 63

LOKASI NON LOKASI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

PROGRAM/KEGIATAN VOLUME ANGGARAN SUMBER

LOKASI KEGIATAN

Page 64: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 64/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

NOKABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN VOLUME(Rp.) PEMBIAYAAN

Papua 104,838,720,000

Merauke 20,927,450,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  11,210,590,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  6,200,040,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  3,516,820,000 04

Boven Digoel 16,723,040,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  6,141,270,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,933,920,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,147,850,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,500,000,000 03

Pegunungan Bintang 30,895,550,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  17,970,670,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  6,580,300,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  6,344,580,000 04

Keerom 12,264,900,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  6,412,740,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  3,874,020,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,978,140,000 04

Jayapura 7,823,910,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  4,885,920,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  2,937,990,000 04

Supiori 16,203,870,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,883,760,000 04

Page 64

LOKASI NON LOKASI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(R )

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 65: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 65/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

OKABUPATEN/KOTA

OG / G O U(Rp.) PEMBIAYAAN

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  4,327,130,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  1,992,980,000 04

 Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03

Papua Barat 13,912,330,000

Raja Ampat 13,912,330,000

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Dasar

  5,861,420,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan

  4,574,670,000 04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan

Kefarmasian

  3,476,240,000 04

7. KEMENTERIAN PERDAGANGAN   67,606,850,000

Aceh 1,972,010,000

Sabang 1,972,010,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,972,010,000 04

Sumatera Utara 1,910,060,000

Serdang Bedagai 1,910,060,000Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) 1,910,060,000 04

Riau 3,824,050,000

Indragiri Hilir   1,913,820,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,913,820,000 04

Pelalawan   1,910,230,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,910,230,000 04

Kepulauan Riau 4,000,000,000

Kepulauan Anambas   4,000,000,000

Pembangunan Gudang Non SRG 1 Unit 4,000,000,000 04

Kalimantan Barat 8,279,930,000

Sambas 1,922,570,000Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,922,570,000 04

Sanggau 2,031,500,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,031,500,000 04

Sintang 2,232,180,000

Page 65

LOKASI NON LOKASI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp )

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 66: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 66/170

PRIORITAS PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

KABUPATEN/KOTA (Rp.) PEMBIAYAAN

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,232,180,000 04

Bengkayang 2,093,680,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,093,680,000 04

Kalimantan Utara 8,920,500,000

Nunukan 6,858,700,000

Pembangunan Pasar Rakyat Desa Binalawan 1 Unit 1,650,000,000  04 Kec. Sebatik

Barat

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan/Pembangunan Gudang Non SRG

 1 Unit 3,300,000,000  04 Kec. Krayan

selatan

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat

 1 Unit 1,908,700,000  04 (DAK

tambahan 2015)

Malinau 2,061,800,000

Pembangunan dan Pengembangan sarana Distribusi

Perdagangan/Revitalisasi Pasar rakyat

 1 Unit 2,061,800,000 04 (DAK

tambahan 2015)

Nusa Tenggara Timur 10,027,050,000

Kupang 1,912,710,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,912,710,000 04

Alor 2,175,150,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,175,150,000 04

Rote Ndao 2,128,690,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,128,690,000 04

Belu 1,979,070,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,979,070,000 04

Timor Tengah Utara 1,831,430,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,831,430,000 04

Sulawesi Utara 4,841,170,000

Kepulauan Talaud 2,403,620,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,403,620,000 04

Kepulauan Sangihe 2,437,550,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,437,550,000 04

Maluku 7,589,440,000

Maluku Barat Daya 2,676,900,000

Page 66

LOKASI NON LOKASI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 67: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 67/170

PRIORITAS PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

KABUPATEN/KOTA (Rp.) PEMBIAYAAN

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,676,900,000 04

Maluku Tenggara Barat 2,559,070,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,559,070,000 04

Kepulauan Aru 2,353,470,000

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) 2,353,470,000

Maluku Utara 2,358,440,000

Morotai 2,358,440,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,358,440,000 04

Papua 10,931,780,000

Supiori 3,169,420,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 3 ,169,420,000 04

Boven Digoel 2,821,190,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,821,190,000 04

Keerom 2,761,660,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,761,660,000 04

Jayapura 2,179,510,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,179,510,000 04

Papua Barat 2,952,420,000

Raja Ampat 2,952,420,000

Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,952,420,000 1 Un it

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI   322,023,443,001

Aceh 4,770,930,000

Sabang 4,770,930,000

Sumatera Utara 5,697,680,000

Serdang Berdagai 5,697,680,000

Ruas Jalan dsn II menuju dsn IV Desa Jambur Pulo 1 Paket 1,178,000,000 04 Perbaungan

Ruas Jalan dsn Delima Desa Melati II 1 Paket 1,400,000,000 04 PerbaunganRuas Jalan dsn II menuju dsn I desa Sei Rejo 1 Paket 984,000,000 04 Sei Rampah

Ruas Jalan dsn II Sei Rejo menuju dsn II Sei Rampah 1 Paket 1,186,680,000 04 Sei Rampah

Ruas Jalan dsn IV Pemantang rampah 1 Paket 949,000,000 04 Sei Rampah

Riau 33,988,580,000

Rokan Hilir 5,709,300,000

Page 67

LOKASI NON LOKASI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 68: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 68/170

PRIORITAS PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

/ ( p )

 Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,709,300,000 04

Indragiri Hilir 11,865,170,000

Pembangunan Jalan Desa KW.Gaung , Desa Guntung, Desa

Kateman

1 Paket 5,986,170,000 04 Kateman

Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 5,879,000,000 04 Tembelabar

Kepulauan Meranti 6,062,360,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 4,662,360,000

Pembangunan Gedung Kantor BPP Kabupaten 1 Unit 1,400,000,000 03

Pelalawan 5,626,250,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 5,626,250,000

Dumai 4,725,500,000

Pembangunan j al an Garuda kelurahan Gurun Pan jang 1 Paket 4 ,725,500,000

Kepulauan Riau 35,073,968,001

Natuna 5,814,370,001

Pembangunan jalan Datuk Megat Batubi 1 Paket 1,523,124,369 04 Bunguran Barat

Pembangunan jalan Poros Pelantar Beton Tg. Kumbik Desa Pulau

 Tiga

1 Paket 1,454,410,680 04 Pulau Tiga

Pembangunan jalan Teluk Labuh ke Desa Sededap 1 Paket 1,553,398,058 04 Pulau Tiga

Pembangunan jalan Tg. Kumbik Utara menuju setumuk

kecamatan Pulau Tiga

1 Paket 485,436,893 04 Pulau Tiga

Belanja pengecatan bodu bus + asesoris informasi 1 Paket 20,194,175 04

Belanja stiker asesoris informasi mobil pick-up 1 Paket 1,165,049 04

Pengadaan mobil bus untuk angkutan penumpang 1 Paket 407,708,738 04

Pengadaan pick-up untuk angkutan barang 1 Paket 368,932,039 04

Ke ulauan Anambas 12,380,760,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 4,544,760,000 04

Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 1,000,000,000 03 Jemaja

Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 6,836,000,000 04 Jemaja

Batam 5,495,330,000Pembangunan Pelabuhan Se to tok 1 Paket 1 ,599,994,500 04 Bulang

Pembangunan Pelabuhan Pulau Air 1 Paket 1 ,408,685,600 04 Bulang

Pembangunan Pelabuhan Pulau Teluk Bakau 1 Paket 1,501,649,900 04 Belakang

Padang

Pengadaan Boat Pancung 1 Paket 985,000,000 04 Belakang

Padang

Page 68

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 69: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 69/170

PRIORITAS PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Bintan 5,841,028,000

Pembangunan/pengaspalan jalan kp.melayu desa gunung kijang 1 Paket 2,789,028,000 04

Pembangunan jalan sidomulyo KM18 kelurahan Sei. Lekop (biaya

pekerjaan tersebut sudah termasuk dana pendamping 10% dari

daerah)

1 Paket 2,552,000,000 04 Bintan timur

Pembangunan Kantor Desa 1 Unit 500,000,000 03 Desa Kelong

Karimun 5,542,480,000

Realisasinya masih 0% , masalahnya masih dalam proses lelang 1 Paket 4,892,480,000 04 Moro

Pembangunan Kantor Desa 1 Unit 650,000,000 03 Desa Pangke

Barat, Kec.

Meral Barat

Kalimantan Barat 35,506,860,000

Sambas 7,061,670,000

Pengairan dan energi sumber daya mineral Kab. Sambas 1 Paket 5,561,670,000 04

Pembangunan Rumah Singgah/Guest House di Desa 1 Unit 1,500,000,000 03 Desa Temajuk

(Kec. Paloh)

 Bengkayang 6,200,000,000

Pembangunan j embatan gan tung sunga i Saparan 1 Paket 700,000,000 04 Jago i

Pen ingka tan j al an Parare l-Sarapan 1 Paket 1 ,000,000,000 04 Jago i

Pen ingka tan j al an Sebuj it S id ing 1 Paket 3 ,000,000,000 04 Siding

Pembangunan Kantor Desa 4 Unit 1,500,000,000 03 Desa Sekida,

Semunying

(Kec.Jagoi

Babang) dan

Desa Siding,

 Tangguh (Kec.

Siding)

 Sanggau 7,003,540,000

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Makuk-Emberas-Mungguk

Dian

1 Paket 1,700,000,000 04 Tayan Hilir

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Tunggul Boyo-

Rondam/daerah penyangah nanti ke daerah perbatasan

1 Paket 1,600,000,000 04 Bonti

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Entakai-Desa Tonye-Desa

Binding

1 Paket 1,235,000,000 04 Kapuas

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Sungai Batu-Desa Sei.

Munti

1 Paket 1,213,540,000 04 Kapuas

Page 69

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 70: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 70/170

PRIORITAS PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengadaan moda transportasi pedesaan Desa Kambong 1 Paket 365,000,000 04 Kapuas

Pembangunan Rumah Singgah/Guest House 2 Unit 890,000,000 03 Desa Palapasang

Kec. Entikong

dan Desa

Melenggang Kec.

Sekayam

 Sintang 6,868,360,000

Pembangunan Jalan Makam Pahlawan Simpang Lingkar Sei.

Durian

1 Paket 1,208,360,000 04

Pemeliharaan Jalan Desa Wana Bhakti-Kp.Baru-Tabau Desa

Swadaya

1 Paket 1,500,000,000 04 Ketungau

 Tengah

Pembangunan Jalan dari Kebangak-Lubuk Nibung Desa Swadaya 1 Paket 975,000,000 04 Ketungau

 Tengah

Pemeliharaan Jalan Sekayu-Menalap Baru-Simpang Beltang 1 Paket 2,500,000,000 04 Tempunak

Pembangunan Jembatan Gantung Kemangai 1 Paket 685,000,000 04

 Kapuas Hulu 8,373,290,000

Pembangunan jalan sepan-bejabang-kedungkang 1 Paket 5,173,290,000 04 Batang Lupar

Pembangunan dermaga apung mini dan pengadaan angkutansungai : batanglupar, jongkong, suhaid

1 Paket 1,000,000,000 04 Batang Lupar

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan BPU 2 Unit 2,200,000,000 03 Empanang

Kalimantan Timur 12,812,450,000

Mahakam Ulu 12,812,450,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 5,833,450,000 04

Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 6,979,000,000 04 Long Bagun

Kalimantan Utara 18,189,605,000

Nunukan 12,479,625,000

Pengadaan Transportasi Perdesaan Jalan Desa Katul menuju Desa

Mambulu (Pembukaan Badan Jalan)

1 Paket 2,585,000,000 04 Lumbis

Pengadaan Transportasi Perdesaan Jalan Trans Provinsi menuju

Pemukiman Baru Desa Patas (Pembukaan Badan Jalan)

1 Paket 2,922,625,000 04 Lumbis Sembakung

Pembangunan Kantor BPP 1 Unit 5,472,000,000 04

Pembangunan Kantor Desa Padaidi 1 Unit 500,000,000 03 Sebatik

Pembangunan Kantor Desa Maspul 1 Unit 500,000,000 03 Sebatik Tengah

Pembangunan Kantor Desa Bambangan 1 Unit 500,000,000 03 Sebatik Barat

Page 70

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 71: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 71/170

PRIORITAS PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

 Malinau 5,709,980,000

Pembangunan Jalan Simpang Jalan Poros Provinsi menuju Desa

Sembuak Warot

1.410 x 5

(PxL)2,583,909,000  04 Desa Sembuak

warod (Malinau

Utara)

Pembangunan Jembatan Mal inau I menuju Desa Luso 2000 x 6

(PxL)3,126,071,000  04 Desa Luso dan

Sembuak warod

(Malinau Utara)

Nusa Tenggara Timur 53,827,280,000

Nusa Tenggara Timur 210,000,000

Pembayaran Kekurangan Dana Pembangunan Gedung Kantor BPP

Provinsi NTT TP.2013

1 Unit 210,000,000 03

 Kupang 13,112,570,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,820,570,000 04

Pembangunan Kantor Desa 3 Unit 1,500,000,000 03 Desa

Netemnanu

Utara, Nifu dan

Nunuama

(Kec.Amfoang

 Timur)

Pembangunan Kantor Arsip 1 Unit 5,792,000,000 04

Timor Tengah Utara 6,691,630,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,591,630,000 04

Pembangunan Rumah Dinas Camat dan Kantor Desa 3 Unit 1,100,000,000 03

 Belu 12,517,640,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,766,640,000

Pembangunan Kantor Desa dan Aula Perbatasan Desa 2 Unit 1,100,000,000 03 Desa Lakmanen

dan Maumede

Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (Sarana

Prasarana Pemerintahan)

  5,651,000,000 04

Malaka 7,851,670,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 6,351,670,000 04Pembangunan Gedung Kantor BPP Kecamatan 1 Unit 1,500,000,000 03 Malaka Tengah

Rote Ndao 5,940,640,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,940,640,000 04

Page 71

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 72: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 72/170

1 2 3 4 5 6 7 8

Alor 7,503,130,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 6,003,130,000 04

Pembangunan Kantor BPP Kabupaten 1 Unit 1,500,000,000 03

Sulawesi Utara 15,238,890,000

Kepulauan Sangihe 7,541,460,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,541,460,000 04

Pembangunan Kantor Kelurahan 3 Unit 2,000,000,000 03 Kelurahan

Apengsembeka,

Soataloara,

Sawang

(Kec.Tahuna)

Kepulauan Talaud 7,697,430,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,597,430,000 04

Pembangunan Kantor Camat dan Rumah Dinas 2 Unit 1,100,000,000 03 Miangas

Maluku 21,847,750,000

Maluku Barat Daya 6,764,100,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,764,100,000 04

Maluku Tenggara Barat 8,034,710,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 7 ,034,710,000 04

Pembangunan Gedung Kantor Lurah Saumlaki 1 Unit 1,000,000,000 03 Saumlaki

Kepulauan Aru 7,048,940,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 7 ,048,940,000 04

Maluku Utara 6,946,080,000

Morotai 6,946,080,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,946,080,000 04

Papua 67,439,920,000

Papua 764,700,000

Perbaikan Tower Pemantau/Mercusuar di PPLB 1 Unit 764,700,000 03 Skouw Distrik

Muara Tami

Merauke 20,517,820,000

Pembangunan jalan pedesaan kampung wasur 2 1 Paket 1,401,820,000 04 Ulilin

Pembangunan jalan pedesaan kampung Bupul Indah - Belbeland 1 Paket 4,500,000,000 04

Pembangunan jalan pedesaan kampung Bouwer - Kandrakay 1 Paket 4,000,000,000 04

Page 72

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 73: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 73/170

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembangunan Kantor Bappeda 1 Unit 9,266,000,000 04

Pembangunan BPU Kampung 1 Unit 1,350,000,000 03 Kampung

Baidup, Distrik

Ulilin

Boven Digoel 8,589,820,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 8 ,589,820,000 04

Pegunungan Bintang 14,865,790,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 14,865,790,000 04

Keerom 8,125,780,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 8 ,125,780,000 04

Jayapura 7,662,190,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,662,190,000 04

Pembangunan BPU Distrik 1 Unit 1,000,000,000 03 Distrik Muara

 Tami

Supiori 6,913,820,000

Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,913,820,000 04

Papua Barat 10,683,450,000

Ra a Am at 10,683,450,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 8,183,450,000 04 Ayau dan

Kepulauan

Ayau

Pembangunan Gedung Kantor BPP Kabupaten 1 Unit 2,500,000,000 03

9. KEMENTERIAN PERTAHANAN   828,806,896,550

Kodam VI/MLW 64,329,600,000

Pengadaan PPTA (Fix Wing) 5 Unit 5,194,100,000 01

Pengadaan PPTA (Fix Wing KL) 4 Unit 59,135,500,000 01

Kodam XII/TPR 277,251,600,000

Pengadaan PPTA (Fix Wing) 5 Unit 5,194,100,000 01

Pengadaan PPTA (Fix Wing KL) 4 Unit 59,135,500,000 01Pengadaan Alberzi 1 Paket 212,922,000,000 01

Lain-Lain 688,813,000

Perundingan RI-Malaysia 3 Kali 688,813,000 01

Kepulauan Riau 14,350,000,000

Page 73

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 74: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 74/170

1 2 3 4 5 6 7 8

Natuna 14,350,000,000

Pembangunan Posal Pulau Laut 1 Paket 4,150,000,000 01 Pulau Laut

Pembangunan Posal Pulau Subi 1 Paket 4,150,000,000 01 Pulau Subi

Pembangunan Posal Pulau Serasan 1 Paket 4,150,000,000 01 Pulau Serasan

Pembangunan Gedung Serbaguna dan Perbaikan Staf Lanal Ranai 1 Paket 1,900,000,000 Bunguran Timur

Riau 4,150,000,000

Rokan Hilir 4,150,000,000

Pembangunan Posal Pulau Jemur 4,150,000,000 Pasir Limau

Kapas

Maluku 8,300,000,000

Maluku Barat daya 8,300,000,000

Pembangunan Posal Wetar 4,150,000,000 Wetar

Pembangunan Posal Pulau Kaisar 4,150,000,000 Wetar

Kalimantan Barat 256,849,461,950

Kalimantan Barat 157,774,869,000

Pembangunan JIPP 80 Km 90,805,680,000 01

Pembangunan Jalan Administrasi 59 Km 66,969,189,000 01

Sambas 14,737,628,350

Pengadaan PPTA (MR) 7 Unit 420,000,000 01

Pengadaan Alat Transportasi 14 Unit 490,000,000 01

Pengadaan Alat Komunikasi 14 Unit 811,720,000 01

Bela Negara 2 Giat 900,000,000 01

Sosialisasi Batas Darat 1 Giat 180,000,000 01

Bhakti TNI 1 Giat 413,000,000 01

Pos Simpang Tiga Lokpon (Pembangunan Pos Tampas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Sajingan

Besar

 Pos Terpadu Sajingan Besar (Renovasi Pos Tampas) 1 Paket 411,588,000 01 Kec. Sajingan

Besar

 Pos Berjongkok (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sajingan

Besar

 Pos Simpang Tiga Lokpon (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sajingan

Besar

 Pos Terpadu Sajingan Besar (Pembangunan PLTS)) 2 Unit 663,500,000 01 Kec. Sajingan

Besar

 Pos Terpadu Sajingan Besar (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sajingan

Besar

 Pos Simpang Tiga Lokpon (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sajingan

Besar

Page 74

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 75: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 75/170

1 2 3 4 5 6 7 8

 Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Pos Pamtas) 1 Paket 2,912,907,000 01 Kec. Paloh

Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Paloh

Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pembangunan PLTS ) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Paloh

Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Penjernih Air ) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Paloh

Pos Temanjuk (Pengadaan Pos Pamtas) 1 Paket 208,884,000 01 Palu

 Pos Temanjuk (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Palu

 Pos Temanjuk (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Palu

 Pos Temanjuk (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Palu

Sanggau 32,157,901,500

Pengadaan PPTA (MR) 10 Unit 600,000,000 01

Pengadaan Alat Transportasi 20 Unit 700,000,000 01

Pengadaan Alat Komunikasi 20 Unit 115,960,000 01

Bela Negara 2 Giat 900,000,000 01

Penyuluhan Hukum 1 Giat 150,000,000 01

Sosialisasi Batas Darat 1 Giat 180,000,000 01

Bhakti TNI 1 Giat 413,000,000 01

Pos Entabang (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,178,277,000 01 Kec. Entikong

Pos Serangkang (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,159,763,000 01 Kec. Entikong

Pos Panga (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Entikong

Gantem Bawang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 311,472,000 01 Kec. Entikong

Pos Entabang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. EntikongPos Sarangkarag (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong

Pos Panga (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong

Pos Gantem Bawang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong

Pos Mangkau (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong

Pos Entabang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong

Pos Serangkang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong

Pos Panga (Pengangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong

Pos Gantem Bawang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong

Pos Entabang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong

Pos Serangkang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong

Pos Panga (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong

Pos Gante m Bawang (Pengadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong

Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Seira (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 2,912,907,000 01 Kec. SekayamPos Segumum (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 92,700,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Beruang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 40,788,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Tekam (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 540,750,000 01 Kec. Sekayam

Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Seira (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam

Pos Segumun (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam

Page 75

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 76: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 76/170

1 2 3 4 5 6 7 8

Pos Sei Beruang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam

Pos Kout Balai Karangan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam

Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Seira (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam

Pos Segumun (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Beruang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Tekam (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam

Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Seira (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam

Pos Segumun (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Beruang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam

Pos Sei Tekam (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam

Sintang 20,574,394,700

Pengadaan PPTA (MR) 9 Unit 540,000,000 01

Pengadaan Alat Transportasi 18 Unit 630,000,000 01

Pengadaan Alat Komunikasi 18 Unit 104,364,000 01

Bela Negara 1 Giat 450,000,000 01

Pos Jaung (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,283,191,000 01 Ketungau

 Tengah

Pos Tanjung Lesung (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3 ,159,763,000 01 Kec. Ketungau Tengah

Pos Jaung (Pembangunan Pos Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau

 Tengah

Pos Tanjung Lesung (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau

 Tengah

Pos Jaung (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau

 Tengah

Pos Tanjung Lesung ( Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau

 Tengah

Pos Jaung (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau

 Tengah

Pos Tanjung Lesung (Pe ngadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau

 Tengah

Pos Sepanbadak (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,159,763,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Nanga Bayan (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 695,250,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Semareh (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 84,975,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Enteli (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 278,100,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Page 76

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 77: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 77/170

1 2 3 4 5 6 7 8

Pos Sepanbadak (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Nanga Bayan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Semareh (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Seluang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. KetungauHulu

Pos Sepanbadak (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Nanga Bayan (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Semareh (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Enteli (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Sepanbadak (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Nanga Bayan (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Pos Semareh (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau

HuluPos Enteli (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau

Hulu

Bengkayang 9,831,836,450

Pengadaan PPTA (MR) 7 Unit 420,000,000 01

Pengadaan Alat Transportasi 14 Unit 490,000,000 01

Pengadaan Alat Komunikasi 14 Unit 811,720,000 01

Bela Negara 2 Giat 900,000,000 01

Sosialisasi Batas Darat 1 Giat 180,000,000 01

Gunung Anggas (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Siding

Pos Siding (Renovasi Pas Pamtas) 1 Paket 695,250,000 01 Kec. Siding

Pos Siding (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Siding

Pos Gunung Anggas (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Siding

Pos Siding (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Siding

Pos Gunung Anggas (Pengadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. SidingPos Siding Anggas (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Siding

Pos Semunying (Renovasi Pos Pamtas) 1 Unit 216,300,000 01 Kec. Jagoi

Babang

Pos Semunying (Pengadaan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Jagoi

Babang

Page 77

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 78: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 78/170

Pos Semunying (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Jagoi

Babang

Kapuas Hulu 21,772,831,950

Pengadaan PPTA (MR) 12 Unit 720,000,000 01

Pengadaan Alat Transportasi 24 Unit 840,000,000 01

Pengadaan Alat Komunikasi 24 Unit 139,152,000 01

Penyuluhan Hukum 2 Giat 230,000,000 01

Pos Sungai Sungai Mawang 2 (Pembangunan PLTS) 1 Paket 3,036,335,000 01 Puring Kencana

Pos Langau (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Puring

Kencana

Pos Kantuk Asem (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 883,122,000 01 Kec. Puring

Kencana

Pos Langau (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 40,788,000 01 Kec. Puring

Kencana

Pos Marakai Panjang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 736,038,000 01 Kec. Puring

Kencana

Pos Kantuk Asem (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring

Kencana

Pos Langau (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring

Kencana Pos Marakai Panjang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Kantuk Balau (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Sungai Mawang 2 (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Langau 2 (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Kantuk Asem (Pengadaan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Langau (Pengadaan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Marakai Panjang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Sungai Mawang 2 (Pengadaan Pernjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Langau (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Kantuk Asem (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring

Kencana

Page 78

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 79: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 79/170

 Pos Langau (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring

Kencana

 Pos Marakai Panjang (Pengadaaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring

Kencana

Pos Perumbang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 275,628,000 01 Kec. Nanga

Badau

Pos Nanga Badau (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 257,088,000 01 Kec. NangaBadau

Pos Perumbang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Nanga

Badau

Pengadaan Alsatri Pos Nanga Badau 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Nanga

Badau

Pos Seringan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Nanga

Badau

Pos Perumbang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Nanga

Badau

Pembangunan PLTS Pos Nanga Badau 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Nanga

Badau

Pos Perumbang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Nanga

Badau

Pos Nanga Badau (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Nanga

BadauPos Kelawik (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang

Lupar

Pos Gunung Batu (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang

Lupar

Pos Gunung Permai ((Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang

Lupar

Pos Upak Hulu (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang

Lupar

Kalimantan Timur 35,783,424,500

Mahakam Hulu 35,783,424,500

Pengadaan PPTA (MR) 1 Unit 60,000,000 01

Pengadaan Alat Transportasi 2 Unit 37,000,000 01

Pengadaan Alat Komunikasi 2 Unit 11,596,000,000 01

Bela Negara 1 Giat 450,000,000 01

Pos Lasantuyan (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,519,469,000 01 Kec. Long Apari

Pos Sunga i Matura i (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3 ,421,080,000 01 Kec. Long Apari

Pos Persinggahan (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,421,080,000 01 Kec. Long Apari

Pos Danum Bayong (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 2 ,968,573,000 01 Kec. Long Apari

Pos Sungai Cini (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,508,314,000 01 Kec. Long Apari

Pos Lasantuyan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari

Page 79

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 80: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 80/170

Pos Sungai Marutai (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari

Pos Persinggahan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari

Pos Danum Bayong (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari

Pos Sungai Cini (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari

Pos Sungai Cini (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari

Pos Danum Bayong (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari

Pos Lasantuyan (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long ApariPos Sungai Marutai (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari

Pos Persinggahan (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari

Pos Sungai Cini (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari

Pos Danum Bayong (Pengadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari

Pos Lasantuyan (Pengadaan Perjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari

Pos Sungai Marutai (pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari

Pos Persinggahan (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari

Kalimantan Utara 73,780,125,400

Nunukan 45,550,219,500

Pembangunan JIPP 22,701,420,000 

Pembangunan Jalan Administrasi 5,675,355,000 

Pengadaan PTTA (MR) 1,320,000,000 

Pengadaan Alat Transportasi 1,540,000,000 

Pengadaan Alat Komunikasi 255,112,000 Renovasi Pos Sei Kaca 1,634,950,000 

Renovasi Pos Simanggaris 1,759,995,000 

Pengadaan Alsatri Pos Sei Kaca 501,681,450 

Pengadaan Alsatri Pos Simanggaris 506,131,450 

Pembangunan PLTS Pos Sei Kaca 663,500,000 

Pembangunan PLTS Pos Simanggaris 663,500,000 

Pengadaan Penjernih Air Pos Sei Kaca 195,200,250 

Pengadaan Penjernih Air Pos Simanggaris 195,200,250 

Renovasi Pos Simantobol 161,476,000 

Renovasi Pos Labang 1,604,637,000 

Renovasi Pos Simantipal 1,596,016,000 

Pengadaan Alsatri Pos Simantobol 506,131,450 

Pengadaan Alsatri Pos Labang 501,681,450 

Pengadaan Alsatri Pos Simantipal 506,131,450 

Pembangunan PLTS Pos Labang 663,500,000 

Pembangunan PLTS Pos Simantipal 663,500,000 

Pembangunan PLTS Pos Simantobol 663,500,000 

Pengadaan Penjernih Air Pos Labang 195,200,250 

Pengadaan Penjernih Air Pos Simantipal 195,200,250 

Pengadaan Penjernih Air Pos Simantobol 195,200,250 

Renovasi Rumdis 486,000,000 

Page 80

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 81: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 81/170

 Malinau 28,229,905,900

Pengadaan PTTA (MR) 360,000,000 

Pengadaan Alat Transportasi 420,000,000 

Pengadaan Alat Komunikasi 69,576,000 

Pembangunan Pos Long Kemuat 3,422,406,000 

Pengadaan Alsatri Pos Long Kemuat 501,681,450 Pembangunan PLTS Pos Long Kemuat 663,500,000 

Pengadaan Penjernih Air Pos Long Kemuat 195,200,250 

Pembangunan Pos Iwan Hilir 3,455,959,000 

Pembangunan Pos Long Bena 3,392,504,000 

Pengadaan Alsatri Pos Iwan Hilir 500,836,150 

Pengadaan Alsatri Pos Long Bena 501,681,450 

Pembangunan PLTS Pos Iwan Hilir 663,500,000 

Pembangunan PLTS Pos Long Bena 663,500,000 

Pengadaan Penjernih Air Pos Iwan Hilir 195,200,250 

Pengadaan Penjernih Air Pos Long Bena 195,200,250 

Pembangunan Pos Sungai Ikang 3,367,907,000 

Pembangunan Pos Sungai Sangae 3,455,959,000 

Pengadaan Alsatri Pos Sungai Ikang 501,681,450 

Pengadaan Alsatri Pos Sungai Sangae 501,681,450 

Pembangunan PLTS Pos Sungai Sangae 663,500,000 Pembangunan PLTS Pos Sungai Ikang 663,500,000 

Pengadaan Penjernih Air Pos Sungai Sangae 195,200,250 

Pengadaan Penjernih Air Pos Sungai Ikang 195,200,250 

Renovasi Pos Lumbis 1,601,300,000 

Pengadaan Alsatri Pos Lumbis 506,131,450 

Pembangunan PLTS Pos Lumbis 663,500,000 

Pengadaan Penjernih Air Pos Lumbis 195,200,250 

Renovasi Rumdis 518,400,000 

Nusa Tenggara Timur 33,379,338,850

Kupang 5,311,763,900

Pos Pulau Batek (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,445,301,000 APBN Kec. Pulau

Batek

Pos Pulau Batek (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,631,450 APBN Kec. Pulau

Batek

Pos Pulau Batek (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Pulau

Batek

Pos Pulau Batek (Pembangunan PLTS) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Pulau

Batek

Pengadaan Alsatri Pos Oipoli Pantai 1 Paket 4,500,000 APBN Kec. Amfoang

 Timur

Page 81

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Alsatri Pos Natukan 1 Paket 501 631 450 APBN Kec Amfoang

Page 82: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 82/170

Pengadaan Alsatri Pos Natukan 1 Paket 501,631,450 APBN Kec. Amfoang

 Timur

Timur Tengah Utara 15,061,097,800

Pos Manamas (Pembangunan Pos Manamas 1 Paket 1,521,940,000 APBN Kec. Naibenu

Pos Manamas (Pembangunan PLTS Pos Manamas) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Naibenu

Pos Manamas (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. NaibenuMako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Paket1) (Pembangunan Mako) 1 Paket 3,092,533,000 APBN Kec.

Kefamenanu

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Paket2) (Pembangunan Mako) 1 Paket 2,347,983,000 APBN Kec.

Kefamenanu

Mako Satgas (Pengadaaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec.

Kefamenanu

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec.

Kefamenanu

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec.

Kefamenanu

Pengadaan Alsatri Pos Haumeniana 1 Paket 506,131,450 Kec. Bikomi

Nilulat

Pengadaan Alsatri Pos Ninulat 1 Paket 506,131,450 Kec. Bikomi

Nilulat

Pos Naikeke B (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 1,521,940,000 APBN Kec. MutisPos Naikeke B (Pembangunan PLTS) 1 Paket 663,500,000 APBN Kec. Mutis

Pos Naikeke B (Pengadaan Penjernih Air) 1 Paket 195,200,000 APBN Kec. Mutis

Renovasi Pos Haomani Anna 1 Paket 1,121,876,000 APBN Bikomi Nilulat

Pembangunan PLTS Pos Haomani anna 1 Unit 663,500,000 APBN Bikomi Nilulat

Pengadaan Penjernih Air Pos Haomani Anna 1 Unit 195,200,000 APBN Bikomi Nilulat

Pos Bijael Sunan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,631,450 APBN Kec. Bijael

Sunan

Belu 12,500,345,700

Pos Mahen (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 403,760,000 APBN Kec. Lasiolat

Pos Mahen (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Lasiolat

Pos Mahen (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Lasiolat

Pos Dafala (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 692,160,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Fatubasi Atas ( Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 873,369,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Asualait (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 279,748,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Dafala (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Page 82

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pos Fatubesi Atas (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto

Page 83: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 83/170

Pos Fatubesi Atas (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Asualait (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Dafala (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Fatubesi Atas (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Tasifeto Timur

Pos Asualait (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Fatubesi Atas ( Pengadaan Alsatri) 1 Paket 4,500,000 APBN Kec. Tasifeto

 Timur

Pos Maubusa (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 403,760,000 APBN Kec. Raihat

Pos Maubusa (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Raihat

Pos Maubusa (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Raihat

Pos Olbinose (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 138,947,000 APBN Kec. Miomabar

Pos Olbinose (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Miomabar

Pos Olbinose (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Miomabar

Pos Olbinose (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Miomabar

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 1,158,044,000 APBN Kec. Atambua

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,450 APBN Kec. Atambua

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Atambua

Pos Haliwen (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Atambua

Pos Asualiat(Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Atambua

Pos Nananoe (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 4,500,000 APBN Kec. Nanaet

Duabesi

Pos Laktulus (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Nanaet

Duabesi

Pos Fohululik (Pengadaaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Lamaknen

Selatan

Malaka 506,131,450

Pos Ailala (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Kobalima

 Timur

Sulawesi Utara 8,300,000,000

Kepulauan Tahuna 4,150,000,000

Pembangunan Posal Marore 1 Paket 4,150,000,000 Tabukan Utara

Kepulauan Sangihe 4,150,000,000

Pembangunan Posal Miangas 1 Paket 4,150,000,000 Nanusa

Page 83

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 84: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 84/170

Maluku 8,300,000,000

Maluku Barat Daya 8,300,000,000

Pembangunan Posal Wetar 4,150,000,000 Wetar

Pembangunan Posal Pulau Kaisar 4,150,000,000 Wetar

Papua 43,344,532,850Pegunungan Bintang 5,878,311,450

Pos Oksibil (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Oksibil

Pos Oksibil (Pembangunan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Oksibil

Pos Oksibil (Pembangunan (PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Oksibil

Pos Oksibil (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Oksibil

Boven Digoel 19,126,568,350

Pos Kombut (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 579,746,000 APBN Ke. Kombut

Pos Kombut (Pembangunan PLTS)) 1 Unit 686,500,000 APBN Ke. Kombut

Pos Kombut (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Ke. Kombut

Pembangunan Pos Kali Tape 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Waropoko

Pembangunan Pos Camp Modern 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Waropoko

Pembangunan Pos Kangewot 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Waropoko

Pengadaan Alsatri Pos Kali Tape 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Waropoko

Pengadaan Alsatri Pos Camp Modern 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. WaropokoPengadaan Alsatri Pos Kangewot 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Waropoko

Pembangunan PLTS Pos Kali Tape 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Waropoko

Pembangunan PLTS Pos Camp Modern 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Waropoko

Pembangunan PLTS Pos Kangewot 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Waropoko

Pengadaan penjernih Air Pos Kali Tape 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Waropoko

Pengadaan Penjernih Air Pos Camp Modern 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Waropoko

Pengadaan Penjernih Air Pos Kangewot 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Waropoko

Merauke 1,997,765,450

Pos Bupul Merauke (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 579,746,000 APBN Kec. Bupul

Pos Bupul Merauke (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Bupul

Pos Bupul Merauke (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Bupul

Pos Bupul Merauke (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Bupul

Keerom 16,341,887,600

Pos Skamto (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 2,406,086,000 APBN Kec. Skamto

Pos Skamto (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Skamto

Pos Skamto (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Skamto

Pos Skamto (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Skamto

Pos Ujung Karang Keerom (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 520,789,000 APBN Kec. Arso Timur

Page 84

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Wembi Keerom (Renovasi Pos) 1 Paket 149,062,000 APBN Kec. Arso Timur

Page 85: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 85/170

Pos Ujung Karang Keerom (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Arso Timur

Pos Wembi Keerom (Pengembangan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Arso Timur

Pos Ujung Karang Keerom (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Arso Timur

Pos Wembi Keerom (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Arso Timur

Pos Ujung Karang Keerom(Pengadaan Penj ernih Air ) 1 Un it 225,388,000 APBN Kec. Arso Timur

Pos Wembi Keerom (Pengadaan Penjernih Air 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Arso Timur

Renovasi Pos Km-14 Keerom 1 Paket 149,062,000 01 Kec. Arso

Pengadaan Alsatri Pos Km-14 Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Arso

Pembangunan PLTS Pos Km-14 Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Arso

Pengadaan Penjernih Air Pos Km-14 Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Arso

Renovasi Pos Kalimao Keerom 1 Paket 540,441,000 01 Kec. Waris

Renovasi Pos Km-140 Keerom 1 Paket 540,441,000 01 Kec. Waris

Renovasi Pos Bompay Keerom 1 Paket 151,410,000 01 Kec. Waris

Renovasi Pos Km-146 Keerom 1 Paket 540,441,000 01 Kec. Waris

Pengadaan Alsatri Pos Kalimao Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Waris

Pengadaan Alsatri Pos Km-140 Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Waris

Pengadaan Alsatri Pos Bompay Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Waris

Pembangunan PLTS Pos Kalimao Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris

Pembangunan PLTS Pos Km-140 Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris

Pembangunan PLTS Pos Bompay Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris

Pembangunan PLTS Pos Km-146 Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris

Pengadaan Penjernih Air Pos Kalimao Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris

Pengadaan Penjernih Air Pos Km-140 Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris

Pengadaan Penjernih Air Pos Bompay Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris

Pengadaan Penjernih Air Pos Km-146 Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris

Pengadaan Alsatri Pos Senggi Kota 506,131,450 01 Kec. Senggi

10. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA   7,197,188,000

Riau 405,504,000

Bengkalis 385,524,000

Operasional Pemeriksaan Imigrasi 385,524,000

Kepulauan Meranti 19,980,000

Rakor dengan Instansi Terkait di Bandara, Pelabuhan dan Tempat

lainnya

  19,980,000

Page 85

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Page 86: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 86/170

Kepulauan Riau 5,136,000,000

Batam 5,136,000,000

Rakor PLB (DN dan LN) 5,136,000,000

Kalimantan Barat 271,508,000

Ka uas Hulu 50,940,000Rakor PLB (DN dan LN) 50,940,000

Sanggau 79,690,000

Pembinaan & Pengawasan Pemeriksaan keimigrasian di TPI & PLB 79,690,000

Sambas 140,878,000

Rakor PLB (DN dan LN) 140,878,000

Kalimantan Utara 447,789,000

Nunukan 447,789,000

Rakor PLB (DN dan LN) 447,789,000

Sulawesi Utara 91,090,000

Kepulauan Sangihe 91,090,000

Operasional Pemeriksaan keimigrasian 91,090,000

Nusa Tenggara Timur 700,508,000

Kupang 261,040,000

Rapat Koordinasi PLB (DN dan LN) 261,040,000

Belu 439,468,000

Rakor dengan Instansi Terkait di TPI 439,468,000

Papua 144,789,000

Merauke 144,789,000

Rapat Koordinasi PLB (DN dan LN) 144,789,000

11. KEMENTERIAN PERTANIAN   261,514,607,000

Aceh 200,000,000

Sabang 200,000,000Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sukakarya

Sumatera Utara 1,273,000,000

Serdang Berdagai 1,273,000,000

Page 86

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman

karet

100 Ha 123,000,000

Page 87: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 87/170

karet

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tanjung

Beringin

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Teluk Mengkudu

Peningkatan Produksi Pakan Ternak 3 Klp 750,000,000

Riau 6,427,353,000

Rokan Hilir 2,826,272,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

150 Ha 1,123,950,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pemberdayaan masyarakat

dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan

kebun

1 Dok 164,072,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa

sawit

 200 Ha 173,250,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

2 Klp 625,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 340,000,000

Indragiri Hilir 969,755,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

100 Ha 247,600,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa

150 Org 104,930,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pembangunan kebun induk kelapa

5 Ha 77,500,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 100 Ha 139,725,000 Kec. Enok dan

Kec. Batang

 Tuaka

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Gaung

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Enok

Kepulauan Meranti 1,618,826,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Indikasi geografis tan. Rempah penyegar

1 Keg 40,700,000

Page 87

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Tahunan/Peremajaan karet

150 Ha 1,121,750,000

Page 88: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 88/170

 Tahunan/Peremajaan karet

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemurnian kebun entres karet

1 Keg 56,376,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Rangsang Barat

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Rangsang Pesisir

Bengkalis 400,000,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bukit Batu

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bantan

Dumai 612,500,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sungai Sembilan

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Dumai Barat

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Usaha Kambing

Perah

1 Klp 212,500,000

Kepulauan Riau 4,204,359,000

Bintan 1,003,075,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

100 Ha 803,075,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bintan Timur

Karimun 1,003,775,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

100 Ha 803,775,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tebing

Natuna 1,597,509,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

200 Ha 1,597,509,000

Batam 400,000,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Belakang

PadangKawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bulang Lintang

Anambas 200,000,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Palmatak

Page 88

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kalimantan Barat 129,301,832,000

Kalimantan Barat 178,750,000

Page 89: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 89/170

Kalimantan Barat 178,750,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2 Kab 178,750,000

Bengkayang 24,530,100,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/SLPHT kare t 2 KT 198,940,000 Kec. Monterado

dan Kec.

Samalantan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Intensifikasi kakao

100 Ha 627,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao

24 OB 10,800,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Pemberdayaan petani kakao

100 Org 84,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Penilaian BPT cengkeh

4 OT 30,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

200 Ha 1,306,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

100 Ha 188,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan kelapa sawit

100 Ha 747,750,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Jagoi Babang

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Siding

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

  250,000,000 Desa : Tirta

Kencana

Kecamatan :

Bengkayang

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

  400,000,000 Desa : Bumi

Emas

Kecamatan :

Bengkayang

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

Sapi/Betina Bunting

2 Klp 200,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 299,850,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Kambing 2 Klp 325,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 340,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Unit

Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

1 Klp 300,000,000

Page 89

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Pakan Sapi

Potong Penggemukan (Persilangan)

2 Klp 534,710,000

Page 90: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 90/170

 Tanaman Pangan 9,636,850,000

PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 2000 Ha 2,400,000,000

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 5000 Ha 6,250,000,000

Kapuas Hulu 13,952,453,000Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 34,127,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

400 Ha 2,556,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemurnian kebun entres karet

1 Keg 42,276,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Embalon Hulu

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Putussibau

Utara

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih

  300,000,000 Kecamatan :

Hulu Gurung

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 299,850,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 340,000,000

 Tanaman Pangan 3,155,000,000

Pengembangan optimasi lahan 1000 Ha 1,200,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 450 Ha 5,625,000,000

Sambas 55,040,485,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Perluasan lada

 200 Ha 2,759,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Pemberdayaan petani lada

168 Org 206,100,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 14,955,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

 150 Ha 986,250,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

 200 Ha 483,250,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pemberdayaan masyarakat

dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan

kebun

1 Dok 157,702,000 Kec. Paloh, Kec.

 Tebas, Kec.

Selakau dan

Kec. Subah

Page 90

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 100 Ha 95,783,000

Page 91: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 91/170

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman

karet

 100 Ha 134,700,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Demfarm pengendalian JAP

karet

 10 Ha 21,525,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sajingan BesarKawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Galing

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi

Pertanian/Pengkajian Model Pembangunan Pertanian Berbasis

Inovasi di Kawasan Perbatasan Kab. Sambas

  99,500,000 Kec. Paloh dan

Sajingan Besar

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

  250,000,000 Desa : Twi

Mentibar

Kecamatan :

Selakau

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

  800,000,000 Desa : Twi

Mentibar

Kecamatan :

Selakau

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

  200,000,000 Desa : Teluk

Pandan

Kecamatan :

Galing

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih

  300,000,000 Desa : Lubuk

Dagang

Kecamatan :

Sambas

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

Sapi/Betina Bunting

2 Klp 200,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 299,850,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Sumber

Bibit/Benih HPT di Kelompok

1 Klp 75,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 340,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Unit

Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

1 Klp 300,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Pakan SapiPotong Penggemukan (Persilangan)

2 Klp 534,710,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 8 Desa 3,256,460,000 Kec. Paloh

 Tanaman Pangan 9,285,200,000

Pengembangan optimasi lahan 3200 Ha 3,840,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 24000 Ha 30,000,000,000

Page 91

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sanggau 26,280,664,000

Page 92: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 92/170

Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan

Usaha/Penanganan pascapanen tanaman karet

2 KT 143,000,000 Kec. Kapuas

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Intensifikasi kakao

 100 Ha 627,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao

24 OB 10,800,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Perluasan lada

 100 Ha 1,394,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Pemberdayaan petani kakao

 100 Org 86,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 27,964,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

200 Ha 1,311,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Integrasi tanaman tahunan-ternak

1 KT 90,450,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa sawit

180 Org 155,955,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemeliharaan kebun entres karet

2 Ha 37,970,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman

karet

  134,700,000 Kec. Kapuas

Lingku Liku dan

Kec. Balai Desa

Kebadu

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Entikong

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sekayam

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Pasar Lelang Karet

  250,000,000 Desa : Embala

Kecamatan :

Parindu

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih

  200,000,000 Kecamatan :

Bonti, Parindu

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

  300,000,000 Kecamatan :

Balai, Kembayan

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

Sapi/Betina Bunting

1 Klp 100,000,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 5 Desa 2,101,625,000 Entikong

 Tanaman Pangan 7,808,500,000

Pengembangan optimasi lahan 3000 Ha 3,600,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 6000 Ha 7,500,000,000

Page 92

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sintang 9,319,380,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/SLPHT karet 2 Kt 198,940,000 Kec. Kelam

P i d K

Page 93: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 93/170

Permai dan Kec.

Binjai Hulu

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman

karet

 100 Ha 134,700,000 Kec. Sungai

 Tebelian

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 30,140,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

150 Ha 986,750,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Ketungau Hulu

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

  250,000,000 Kecamatan :

Ketungau Hilir

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal

  250,000,000 Kecamatan :

Ketungau Hilir

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 299,850,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 340,000,000

 Tanaman Pangan 189,000,000

Pengembangan optimasi lahan 1200 Ha 1,440,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 4000 Ha 5,000,000,000

Kalimantan Timur 7,822,962,000

Kutai Barat 4,652,962,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 22,556,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan karet

75 Ha 708,750,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

100 Ha 989,990,000

Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan

Usaha/Penanganan pascapanen tanaman karet

2 KT 133,586,000 Kec. Sekolaq

Darat dan Kec.

Mook Manaar

Bulatan

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Long Hubung

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Long BagunPeningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 312,500,000

Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Kerbau 45 ekor 1,328,800,000

 Tanaman Pangan 756,780,000

Page 93

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Berau 3,170,000,000

P b ti i l h 1600 H 1 920 000 000

Page 94: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 94/170

Pengembangan optimasi lahan 1600 Ha 1,920,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 1000 Ha 1,250,000,000

Kalimantan Utara 9,381,309,000

Malinau 2,841,125,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

100 Ha 986,125,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Malinau Utara

Peningkatan Produksi Ternak/ Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 305,000,000

 Tanaman Pangan 600,000,000

Pengembangan optimasi lahan 500 Ha 375,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 300 Ha 375,000,000

Nunukan 6,540,184,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 30,822,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sebatik

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Lumbis

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Hortikultura/Penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaankegiatan pengembangan hortikuktura (1 lap), penataan dan

pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan,

kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura (2 dokumen),

layanan perkantoran (12 bln)

  105,900,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan/Pengembangan kawasan tan buah (156 Ha), sekolah

lapang GAP (2 klp), sekolah lapang GHP (1 klp), sarana prasarana

pascapanen (280 unit)

  1,872,455,000 Sebatik

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan

 Tanaman Obat Ramah Lingkungan/Sekolah lapang GAP (1 klp),

sarana prasarana budidaya (102 unit), pengembangan kawasan

tan obat (40 Ha)

  567,207,000 Sebatik

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi

Pertanian/Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi di Kawasan

Perbatasan

  166,800,000 Krayan dan

Sebatik

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

  200,000,000 Nunukan

Selatan

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan

Sapi Potong

1 Klp 330,000,000

Page 94

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

Sapi/Betina Bunting

2 Klp 100,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi 2 Klp 625 000 000

Page 95: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 95/170

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

2 Klp 625,000,000

 Tanaman Pangan 412,000,000

PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 400 Ha 480,000,000

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 1000 Ha 1,250,000,000

Nusa Tenggara Timur 38,529,372,000

Nusa Tenggara Timur 196,000,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2 Kab   196,000,000

Alor 3,606,147,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Intensifikasi kakao

150 Ha 1,024,550,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao

24 Ob 10,800,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

300 Ha 772,250,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan jambu mete

150 Ha 332,940,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa

250 Org 160,410,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Alor Selatan

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Alor Timur

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Agroindustri Jagung

  250,000,000 Kecamatan :

 Teluk Mutiara,

Alor Tengah

Utara, Alor Barat

Laut, Lembur,

Alor Barat Daya

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Pemasaran Unit Poktan/Gapoktan

200,000,000 Kecamatan :

Alor Timur Laut,

Alor Barat Laut

 Tanaman Pangan 455,197,000

Belu 13,068,860,000Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan jambu mete

  277,150,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengembangan kemiri sunan

  142,715,000

Page 95

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Kobalima Timur

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tasifeto Timur

Page 96: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 96/170

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tasifeto Timur

Penelitian dan Pengembangan Tanaman

Perkebunan/Pengembangan Teknologi Tanaman Perkebunan di

wilayah perbatasan dan sub optimal

  608,500,000 Atambua

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan/Pengembangan

laboratorium lapang di NTT 

  900,000,000 Atambua

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi

Pertanian/Pengembangan Laboratorium Lapang inovasi pertanian

(LLIP) kawasan perbatasan RI-RDTL Prov. NTT 

  153,000,000 Raihat dan

Lamaknen Utara

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Padang

Penggembalaan

262 Ha 300,000,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 13 Desa 5,280,495,000 Tasifeto Barat,

Lamaknen

Selatan, Tasifeto

 Timur

 Tanaman Pangan 3,182,000,000

Pengembangan optimasi lahan 1000 Ha 1,200,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 5000 H 625,000,000

Kupang 7,822,240,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Operasional laboratorium

lapangan

1 Unit 161,890,000 Kec. Oebobo

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Amfoang Timur

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Amfoang Utara

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

  400,000,000 Kecamatan :

Kupang Tengah,

Kupang Timur,

Amfoang Utara

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

  800,000,000 Masyarakat (Non

Kelompok)

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi dan Revitalisasi Pengolahan Buah

  400,000,000 Kecamatan :

Kupang Tengah,Kupang Timur

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 4 Desa 1,716,680,000 Amfoang Timur

 Tanaman Pangan 3,943,670,000

Page 96

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Rote Ndao 6,412,750,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman 100 Ha 261,200,000

Page 97: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 97/170

g

 Tahunan/Peremajaan kelapa

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan jambu mete

100 Ha 248,550,000

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi dan Revitalisasi Pengolahan Buah

  400,000,000 Kecamtan : Rote

 Timur, Rote

Barat Laut,

Pantai Baru,

Lobalain

Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Sapi potong 360,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

  312,500,000

 Tanaman Pangan 4,830,500,000

Timor Tengah Utara 5,321,575,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

  491,200,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 111,375,000 Kec. Muimafo

 Timur, Kec.

Insana, Kec.Insana Barat,

Kec. Insana

 Tengah, Kec.

Insana Utara,

Kec. Insana

Fafinesu dan

Kec. Muimafo

 Tengah

Kawasan Mandiri Pangan 200,000,000 Bikomi Nilulat

Kawasan Mandiri Pangan 200,000,000 Bikomi Utara

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

 1 K lp 312,500,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Sumber

Bibit/Benih HPT di Kelompok

 1 K lp 75,000,000

 Tanaman Pangan 1 Kawasan 1,481,500,000PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 1000 Ha 1,200,000,000

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 1000 Ha 1,250,000,000

Malaka 2,101,800,000

Page 97

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

 200 Ha 491,800,000

Pengembangan optimasi lahan 300 Ha 360,000,000

Page 98: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 98/170

Pengembangan jaringan irigasi 1000 Ha 1,250,000,000

Sulawesi Utara 1,513,045,000

Kepulauan Sangihe 877,170,000

Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan

Usaha/Penanganan pascapanen pala

1 KT 173,650,000 Kec. Tahuna

 Timur

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 303,520,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Kendahe

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Nusa Tabukan

Kepulauan Talaud 635,875,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Beo

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Lirung

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 150 Ha 235,875,000 Kec. Beo dan

Kec. Ehsang

Maluku 4,271,750,000

Maluku Tenggara Barat 1,849,250,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan/Peremajaan kelapa

  611,750,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Selaru

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Nirunmas

Peningkatan Produksi Ternak/Pengadaan Pejantan Pemacek Sapi

Bali

30 Ekor 675,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Kambing 1 Klp 162,500,000

Kepulauan Aru 712,500,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Aru Selatan

 Timur

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Aru Tengah

 Timur

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 312,500,000

Maluku Barat Daya 1,710,000,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Letti

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan

Kerbau

1 Klp 330,000,000

Page 98

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan

Kambing/Domba

2 Klp 380,000,000

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

P bibit K bi /D b di K b t T ilih

1 Paket 800,000,000

Page 99: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 99/170

Pembibitan Kambing/Domba di Kabupaten Terpilih

Maluku Utara 2,854,636,000

Morotai 2,854,636,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Peremajaan kelapa

300 Ha 795,061,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Perluasan jambu mete

150 Ha 406,100,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 200 Ha 313,075,000 Kec. Morotai

Selatan dan Kec.

Morotai Selatan

 Timur

Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Sapi potong 25 Ekor 625,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 315,400,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Morotai Jaya

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Morotai Timur

Papua 53,911,289,000

Merauke 37,900,325,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Semusim/Rintisan kebun benih tebu

50 Ha 6,661,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Semusim/Operasional TKP dan PLP-TKP tebu

8 Org 187,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Semusim/Pengadaan traktor

3 Unit 2,850,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Semusim/Pengadaan Dumptruck

2 Unit 600,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Semusim/Pengadaan GPS

10 Unit 60,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Semusim/Pengadaan Pompa Air

5 Unit 75,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan/Pemeliharaan kebun induk kelapa

5 Ha 49,175,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Operasional laboratorium

lapangan

1 Unit 96,200,000 Abepura

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT Tebu 20 Ha 65,400,000 Kunik

Page 99

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Noukenjerai

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sota

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi

Pertanian/Pengembangan LL berbasi kelapa melalui

93,700,000 Noukenjeri

Page 100: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 100/170

Pertanian/Pengembangan LL berbasi kelapa melalui

pendampingan teknologi dan kelembagaan di wilayah perbatasan

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

  300,000,000 Kecamatan :

Merauke, Malind

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

  400,000,000 Kecamatan :

Muting, Ulilin

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

Sapi/Betina Bunting

2 Klp 200,000,000

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan

Sapi Potong

1 Klp 340,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

5 Klp 1,555,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Ternak-Tanaman Pangan

1 Klp 285,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penanaman dan

Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas

20.000 Stek 120,000,000

Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya

Saing/Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet

1 Unit 425,700,000

 Tanaman Pangan 10,146,450,000

Pengembangan optimasi lahan 7700 Ha 9,240,000,000

Pengembangan jaringan irigasi 2500 Ha 3,750,000,000

Boven Digoel 985,024,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemeliharaan kebun entres karet

  22,524,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Waropko

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Mindiptana

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal

  250,000,000 Kecamatan :

Mandobo

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 312,500,000

Jayapura 2,702,450,000Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Penataan tanaman sagu

100 Ha 444,300,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemberdayaan petani sagu

1 Keg 78,150,000

Page 100

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Pemasaran Unit Poktan/Gapoktan

200,000,000 Muara Tami

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

  400,000,000 Muara Tami

Page 101: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 101/170

PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

 Tanaman Pangan 230,000,000

PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 600,000,000

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 750,000,000

Keerom 5,264,540,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok 12,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Penataan tanaman sagu

200 Ha 855,910,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

 Tahunan/Pemberdayaan petani sagu

1 Keg 78,150,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Waris

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Arso Timur

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 312,500,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengadaan Pejantan Pemacek Sapi 30 Ekor 570,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi

 Tanaman - Ruminansia

1 Klp 319,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penanaman dan

Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas

20.000 Stek 120,000,000

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan

Sapi/Betina Bunting

1 Klp 100,000,000

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

  250,000,000 Arso, Arso

 Timur, Skanto

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal

  250,000,000 Arso, Arso

 Timur, Skanto,

Senggi

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

800,000,000 Kecamatan :

 Towe, Web

 Tanaman Pangan 746,480,000

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 300 Ha 450,000,000

Supiori 1,245,000,000Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Supiori Selatan

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Kep Aruri

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Fasilitasi Agroindustri Aneka Kacang

  250,000,000 Supiori Timur

Page 101

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi dan fasilitasi agroindustri perkebunan (kelapa)

  350,000,000 Supiori Barat

Tanaman Pangan 245 000 000

Page 102: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 102/170

 Tanaman Pangan 245,000,000

Pegunungan Bintang 770,000,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Oksibil

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Serambakon

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

  250,000,000 Non Kelompok

 Tanaman Pangan 120,000,000

Jayapura 5,043,950,000

 Tanaman Pangan 5,043,950,000

Papua Barat 690,500,000

Raja Ampat 690,500,000

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Walgeo Selatan

Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Meos Mansar

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi

Potong

1 Klp 290,500,000

KEPRI, KALTARA,KALBAR, NTT, Maluku,

Papua

  1,133,200,000

Belu, TTU, Nunukan,

Sambas, Kepri, Kep. Aru,

Jayapura, Boven Diegoel,

Merauke

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan/Kunjungan Kerja

 Tematik dan Penyusunan Model Percepatan Pembangunan

Pertanian berbasis inovasi wilayah perbatasan

  1,133,200,000 Atambua,

Sebatik Barat,

Krayan, Paloh,

Sajingan Besar,

Bintan, Pulau-

Pulau Aru,

Muara Tami,

Kombut,

Mindiptana,

Sota, Noukenjeri

12. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN   251,086,374,000

Aceh 4,577,696,000

Sabang 4,577,696,000

Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 GT (Konstruksi Glass)

APBN-P

1 Paket 1,013,856,000 03 Sukakarya

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan 1 Unit 3,563,840,000 04 Sukakarya

Page 102

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sumatera Utara 6,095,230,000

Serdang Berdagai 6,095,230,000

Model Penerapan Teknologi Anjuran dan CCBIB Komoditas 1 Paket 780,950,000 03

Page 103: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 103/170

p g j

Gurame, Lele dan Patin

, ,

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,314,280,000 04

Riau 14,328,240,000

Rokan Hilir 4,924,130,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,924,130,000 04

Indragiri Hilir 4,890,600,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,890,600,000 04

Kepulauan Meranti 4,513,510,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,513,510,000 04

Kepulauan Riau 48,211,063,000

Karimun 3,925,390,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,925,390,000 04

Bintan 9,097,895,000

Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan 1 Paket 3,921,055,000 03Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,176,840,000 04

Batam 15,006,223,000

Pembangunan Kapal Nelayan Tahun 2015 beserta alat tangkap 1 Paket 1,258,855,000 03

Penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan Nelayan dalam

mendukung Nelayan Sekayam Maritim

1 Paket 921,488,000 03

Pengembangan/Fasi li tasi L ingkungan Sekayam Marit im 1 Paket 4,630,080,000 03

Coremap-CTI 1 Paket 3,000,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,195,800,000 04

Natuna 13,256,080,000

Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 2,517,710,000 03

Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan

perbatasan (APBN-P)

1 Paket 1,000,000,000 03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan

distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket 500,000,000 03

Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

(KKPD)

1 Paket 3,000,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,238,370,000 04

Page 103

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kepulauan Anambas 6,925,475,000

Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 1,258,855,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,666,620,000 04

Page 104: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 104/170

Kalimantan Barat 26,852,041,000

Sambas 11,510,831,000

Pembangunan PPI Selakau 1 Unit 2,000,000,000 03

Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan/Udang 1 Paket 770,262,000 03

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan 1 Unit 2,772,278,000 03

Pengembangan Pesisir Tangguh 1 Unit 755,841,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,212,450,000 04

Sanggau 3,330,730,000

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan 3,330,730,000 04

Kapuas Hulu 4,858,430,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,858,430,000 04

Sintang 3,157,240,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,157,240,000 04

Bengkayang 3,994,810,000Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,994,810,000 04

Kalimantan Utara 15,980,104,000

Nunukan 10,871,754,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,197,730,000 04

Pembangunan Kapal Penangkapan Ikan 10 - 20 GT (APBN-P) 1 Paket 1,103,856,000 03

Pengembangan / Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim (APBN-P) 1 Paket 4,648,680,000 03

Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Nelayan Dalam

Mendukung Nelayan Sekaya Maritim

1 Paket 921,488,000 03

Malinau 5,108,350,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,108,350,000 04

Nusa Tenggara Timur 32,101,378,000

Kupang 5,755,190,000

Pengembangan garam rakyat (APBN-P) 1 Paket 1,137,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,618,190,000 04

Alor 6,393,750,000

Page 104

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengembangan garam rakyat (APBN-P) 1 Paket 918,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,475,750,000 04

Timor Tengah Utara 3,648,580,000

Page 105: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 105/170

Pengembangan garam rakyat (APBN-P) 1 Paket 890,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 2,758,580,000 04

Belu 10,912,138,000

Pengembangan /Fasi li tasi Lingkungan Sekaya Mari tim 1 Paket 4 ,645,080,000 03

Penguatan Kelembagaan melalui Pemberdayaan Nelayan dalam

mendukung nelayan sekaya Maritim

1 Paket 921,488,000 03

Penyediaan Sarana Sistem rantai Dingin dalam rangka Penguatan

Distribusi Hulu Hilir

1 Paket 2,000,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,345,570,000 04

Rote Ndao 5,391,720,000

Pengembangan Damfam Budidaya Ikan 1 Paket 674,400,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,717,320,000 04

Sulawesi Utara 10,616,550,000

Kepulauan Talaud 5,090,630,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,090,630,000 04

Kepulauan Sangihe 5,525,920,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,525,920,000 04

Maluku 22,760,730,000

Maluku Barat Daya 6,547,810,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,547,810,000 04

Maluku Tenggara Barat 9,704,930,000

Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 2,157,250,000 03

Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan

perbatasan (APBN-P)

1 Paket 100,000,000 03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan

distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket 1,000,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,447,680,000 04

Kepulauan Aru 6,507,990,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,507,990,000 04

Maluku Utara 10,651,143,000

Morotai 10,651,143,000

Page 105

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 1,078,855,000 03

Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan

Hasil Perikanan

1 Paket 597,628,000 03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan

distribusi hulu hilir (APBN P)

1 Paket 2,000,000,000 03

Page 106: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 106/170

distribusi hulu hilir (APBN-P)

Pengembangan Pesisir Tangguh 1 Paket 810,710,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,163,950,000 04

Papua 44,942,969,000

Supiori 5,647,210,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,647,210,000 04

Boven Digoel 3,332,590,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,332,590,000 04

Keerom 2,703,710,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 2,703,710,000 04

Merauke 22,830,429,000

Pembangunan Kapal Nelayan Tahun 2015 beserta alat tangkap 1 Paket 211,771,000 03

Pengembangan/Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim (desa

Samakai dan Urumb)

1 Paket 3,166,670,000 03

Penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan nelayan dalam

mendukung nelayan sekaya maritim

1 Paket 921,488,000 03

Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan

perbatasan (APBN-P)

1 Paket 960,880,000 03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan

distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket 639,120,000 03

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta pengelolaan

Sumberdaya Pesisir dan Kelautan

1 Paket 3,899,781,000 03

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Per ikanan 1 Paket 2,650,219,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 10,380,500,000 04

Pegunungan Bintang 5,290,200,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,290,200,000 04

Jayapura 5,138,830,000

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,138,830,000 1 Unit

Papua Barat 13,969,230,000

Raja Ampat 13,969,230,000

Pengembangan Demfam budidaya rumput laut 1 Paket 682,130,000 03

Page 106

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengembangan Pusat Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan 1 Paket 825,000,000 03

Monitoring Biofisik Terumbu Karang 1 Paket 161,000,000 03

Monitoring Kondisi Sosek 1 Paket 125,000,000 03

Finalisasi dan Legalisasi RZWP3K 1 Paket 150 000 000 03

Page 107: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 107/170

Finalisasi dan Legalisasi RZWP3K 1 Paket 150,000,000 03

Bimtek Metode Survey dan Identifikasi Jenis Ikan 1 Paket 204,000,000 03

Pelatihan Budidaya Perikanan Berkelanjutan 1 Paket 100,000,000 03

Asistensi Penyusunan Bisnis Plan Kelompok Usaha 1 Paket 78,500,000 03Pengawasan Ekosistem Pesisir dan Laut 1 Paket 125,000,000 03

Upgrade Pondok Informasi 1 Paket 75,000,000 03

Pengadaan Alat Monitoring 1 Paket 200,000,000 03

Program Sertifikasi dan Pelatihan Metode Pemantauan Terumbu

Karang

1 Paket 250,000,000 03

Penguatan Kapasitas Tenaga Pengelola Proyek Tingkat Kampung

dengan Mitra Usaha

1 Paket 86,500,000 03

Fasilitas Penataan Batas 1 Paket 160,000,000 03

Pelatihan Ekonomi Berkelanjutan bagi Kelompok Usaha Tingkat

Kampung dengan Mitra Usaha

1 Paket 210,000,000 03

Fasilitas Pendanaan Berkelanjutan KKP 1 Paket 50,000,000 03

Rehap Kantor Coremap 1 Paket 400,000,000 03

Sosialisasi dan Publikasi 1 Paket 300,000,000 03

Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan KKP 1 Paket 150,000,000 03

Revitalisasi RPTK 1 Paket 75,000,000 03Inisiasi Pertemuan Kelompok dan Stakeholder 1 Paket 100,000,000 03

Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 9,462,100,000 1 Unit

13. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI   531,150,000,000

Riau 20,000,000,000

Kepulauan Meranti 20,000,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 Paket 20,000,000,000

Kepulauan Riau 11,750,000,000

Natuna 8,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 Paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Kepulauan Anambas 3,750,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp 1,250,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Page 107

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kalimantan Barat 147,626,000,000

Sambas 33,540,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 2 paket 2,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 24 540 000 000

Page 108: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 108/170

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 24,540,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Sanggau 22,050,000,000

Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Jalan 2 paket 3,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 2 paket 2,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000

Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP) 1 paket 2,300,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Kapuas Hulu 13,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 3 paket 4,500,000,000

Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Jalan 2 paket 3,000,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Sintang 50,132,000,000

Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

Pembangunan Jembatan (APBNP) 1 paket 8,500,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,382,000,000

Pembangunan Embung (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Bengkayang 28,904,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 2 paket 2,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

Pembangunan Jembatan (APBNP) 1 paket 5,000,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 9,654,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Page 108

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kalimantan Timur 13,000,000,000

Mahakam ulu 13,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp 8 paket 10,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

Page 109: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 109/170

Kalimantan Utara 29,750,000,000

Nunukan 19,250,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 10,000,000,000

Malinau 10,500,000,000

Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 4 paket 5,000,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Nusa Tenggara Timur 72,800,000,000

Kupang 33,000,000,000 33,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 Paket 25,000,000,000

Pembangunan Embung (APBNP) 1 paket 1,500,000,000MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Alor 9,000,000,000 9,000,000,000

Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Timor Tengah Utara 3,500,000,000 3,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Embung (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Malaka 2,500,000,000 2,500,000,000

Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Belu 5,000,000,000 5,000,000,000

Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000

Page 109

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Rote Ndao 10,300,000,000 10,300,000,000

Page 110: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 110/170

Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000

Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP) 1 paket 2,300,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

Sabu Raijua 9,500,000,000 9,500,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000

Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

72,800,000,000

Sulawesi Utara 24,330,000,000

Kepulauan Talaud 24,330,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 19,330,000,000

Maluku 63,844,000,000

Maluku Barat Daya 2,500,000,000

Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Maluku Tenggara Barat 27,094,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 26,094,000,000

Kepulauan Aru 34,250,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 1 paket 1,250,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,000,000,000

Page 110

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Maluku Utara 22,500,000,000

Morotai 22,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 20,000,000,000

Page 111: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 111/170

Papua 93,300,000,000

Supiori 5,500,000,000Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Boven Digoel 35,800,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 2 paket 3,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000

Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP) 1 paket 2,300,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua

dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

2 Paket 1,000,000,000

Keerom 19,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 15,000,000,000

Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000

Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua

dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

2 Paket 1,000,000,000

Merauke 6,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000

Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua

dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

2 Paket 1,000,000,000

Pegunungan Bintang 26,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000

Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 20,000,000,000

Page 111

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua

dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

2 Paket 1,000,000,000

Papua Barat 32,250,000,000

Raja Ampat 32,250,000,000

Page 112: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 112/170

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 paket 1,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 3,750,000,000Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,000,000,000

Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua

dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

2 Paket 1,000,000,000

14. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   709,193,000

Aceh 138,926,000

I dentifikasi Data Terpilah yang Mendukung RPJMD 1 Paket 69,691,000 01

Fasilitasi Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan data

Kekerasan

1 Paket 62,335,000 01

Monev Data Kekerasan 1 Paket 6,900,000 01

Sumatera Utara 85,165,000

Monitoring Sistem Data Terpilah 1 Paket 27,645,000 01

Fasilitasi Forum Koordinasi Penanganan ABH 1 Paket 57,520,000 01

Riau 56,400,000

Advokasi dan sosialisasi penerapan sistem data terpilah bidang

kesehatan

1 Paket 56,400,000 01

Kepulauan Riau 140,250,000

Fasilitasi Pengembangan Sistem Data Terpilah yang mendukung

Industri Rumahan

1 Paket 73,030,000 01

Pendampingan Penyusunan Data Terpilah Bidang KUKM, INDAG

untuk Pelaksanaan PPRG

1 Paket 67,220,000 01

Kalimantan Barat 110,627,000

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pendampingan dalam

Pengumpulan, Analisis dan Pemanfaatan Data TPPO

1 Paket 56,332,000 01

Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan

Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1 Paket 54,295,000 01

Kalimantan Utara 69,235,000

Fasilitasi Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan data

Kekerasan

1 Paket 62,335,000 01

Page 112

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Monev Data Kekerasan 1 Paket 6,900,000 01

Nusa Tenggara Timur 54,295,000

Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan

Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1 Paket 54,295,000 01

Page 113: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 113/170

Papua 54,295,000Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan

Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1 Paket 54,295,000 01

15. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   1,720,000,000

Sumatera Utara 215,000,000

Serdang Berdagai 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Tanjung

Beringin

Riau 215,000,000

Pelalawan 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Kuala Kampar

Kalimantan Utara 215,000,000

Nunukan 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Sebuku

Kalimantan Timur 215,000,000

Mahakam Ulu 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Long Apari

Sulawesi Utara 215,000,000

Kepulauan Sangihe 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Tahuna

Nusa Tenggara Timur 215,000,000

Alor 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Teluk Mutiara

Maluku 215,000,000

Maluku Barat Daya 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Pulau Leti

Papua Barat 215,000,000

Page 113

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Raja Ampat 215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Kepulauan

Ayau

16. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN   10,075,133,500

Sumatera Utara 213 464 000

Page 114: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 114/170

Sumatera Utara 213,464,000

Serdang Bedagai 213,464,000

Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi Sentra IKM Pangan 106,732,000 01Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi Sentra IKM Pangan 106,732,000 01

Riau 561,440,000

Rokan Hilir 122,809,000

Pelatihan Teknis Sentra Serat Daun Nenas menjadi Tenun 122,809,000 02

Indragiri Hilir 438,631,000

Pelat ihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Keraj inan Gerabah 438,631,000 01

Kepulauan Riau 446,460,000

Natuna 199,280,000

Pelatihan Pengolahan Sagu menjadi Makanan 199,280,000 02

Kepulauan Anambas 247,180,000

Pelatihan Peningkatan Mutu Tempe Higienis 247,180,000 02

Kalimantan Barat 1,337,201,000

Sambas 730,712,000

Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi IKM Tenun 427,624,000 01

Pelatihan Peningkatan Desain Produk Rotan dan Bambu 216,233,000 01

Pendampingan Sentra Tenun Songket 86,855,000 02

Sanggau 606,489,000

Pengembangan Produksi Alsintan/Pande Besi 91,930,000 02

Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi IKM

Mebel/Furniture

  426,504,000 01

Pendampingan Sentra Aneka Kerajinan Anyaman 88,055,000 02

Kalimantan Timur 2,352,441,000

Kutai Barat 335,137,000

Pelatihan Teknis Produksi IKM Anyaman 221,987,000 01

Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Anyaman Rotan 113,150,000 02

Page 114

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Nunukan 2,017,304,000

Pengembangan Pengolahan Rumput Laut 1,919,564,000 01

Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ikan 97,740,000 02

Nusa Tenggara Timur 1,541,932,000

Kupang 345,490,000

Page 115: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 115/170

Kupang 345,490,000

Pelatihan Supporting Komponen Kendaraan 105,520,000 02

Pelatihan IKM Meubelair 52,630,000 02Pelatihan Kerajinan Bambu dan Meubel 56,680,000 02

Pelatihan Industri Kecil Gerabah 72,830,000 02

Pelatihan IK Batu Akik 57,830,000 02

Timor Tengah Utara 202,606,000

Fasilitasi Peralatan Sentra IKM Tenun 202,606,000 01

Belu 467,303,000

Pelatihan Teknis Produksi bagi Sentra IKM Tenun 237,532,000 01

Fasilitasi Peralatan IKM Tenun 163,206,000 01

Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Ringan (dari Kacang Tanah

dan Mete)

  66,565,000 02

Rote Ndao 66,565,000

Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Ringan (dari Kacang Tanah

dan Mete)

  66,565,000 02

Alor 459,968,000

Bantuan Alat Produksi Tenun 163,406,000 01

Pelatihan Tenun 237,532,000 01

Pelatihan GMP bagi IKM Pengolahan Ikan 59,030,000 02

Sulawesi Utara 826,442,000

Kepulauan Sangihe 86,610,000

Fasilitasi Perbaikan Kemasan WUB IKM Pengolahan Ikan 86,610,000 02

Kepulauan Talaud 739,832,000

Peningkatan Kemampuan Sentra Kapal Rakyat 649,802,000 01-02

Pelatihan WUB Perbengkelan IKM 90,030,000 02

Maluku 156,980,000

Maluku Tenggara Barat 81,340,000

Pelatihan Proses Produksi Rumput Laut 81,340,000 02

Page 115

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kepulauan Aru 75,640,000

Pelatihan WUB Ikan Asap Cair 75,640,000 02

Maluku Utara 630,340,500

Morotai 630,340,500

Pelatihan dan Start Up WUB IKM Berbasis Ikan 539,851,500

Page 116: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 116/170

p , ,

Pelatihan Pengolahan Ikan 90,489,000

Papua 2,008,433,000

Merauke 2,008,433,000

Fasi li tasi Pembangunan Wi rausaha IKM Perbengke lan Otomoti f 490,798,000 01

Pelatihan Pengolahan Minyak Atsiri (Kayu Putih) 145,910,000 02

Pelatihan Pengolahan Produk Hilirisasi Kakao 56,725,000 02

Pelatihan dan Start Up WUB IKM Pengolahan Agu 1,258,275,000 01

Pelatihan Pengolahan Produk Hilarisasi Kakao 56,725,000 02

17. KEMENTERIAN PARIWISATA   22,882,638,000

Aceh 1,500,000,000

Sabang 1,500,000,000

 Tourism Information Center dan Souvenir 1 Kegiatan 1,500,000,000 03 Sukakarya

Kalimantan Barat 1,500,000,000

Kapuas Hulu 1,500,000,000

Pengembangan Kawasan Danau Sentarum 1 Kegiatan 1,500,000,000 03 Batang Lupar

Kalimantan Utara 750,000,000

Malinau 750,000,000

Pembangunan Landscape Aula Kesenian Desa Setulang 1 Kegiatan 750,000,000 03 Malinau Selatan

Kalimantan Timur 3,132,638,000

Mahakam Ulu 3,132,638,000

Pembangunan Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata

Sungai (Dermaga Sungai)

1 Unit 3,132,638,000 04

Nusa Tenggara Timur 7,500,000,000

Alor 1,000,000,000

Page 116

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 Jalan Bampalola, Are Parkir Takpala, Pos Pemantauan Takpala,

 Tempat Penjualan Souvenir Takpala

  1,000,000,000 03 Desa Bampalola

Kecamatan Alor

Barat Laut dan

(Jalan Wisata) dan

Desa Lembur

Barat Kecamatan

Alor Tengah Utara

Page 117: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 117/170

g

(Area Parkir,

Pusat Saouvenir,

Pos Pemantau)

Kupang 6,500,000,000

Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata Maritim (Titik

Labuh)

1 Unit 6,500,000,000 04

Maluku 6,500,000,000

Maluku Tenggara Barat 6,500,000,000

Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata Maritim (Titik

Labuh)

1 Unit 6,500,000,000

Papua Barat 2,000,000,000

Raja Ampat 2,000,000,000

Pembangunan Etalase Geopark 2,000,000,000 03 Waisal Distrik

Kota Waisal

Kabupaten Raja

Ampat

18. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN   16,950,852,000

Sumatera Utara 763,104,000

Serdang Bedagai 763,104,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 763,104,000 04

Riau 1,283,008,000

Meranti 763,104,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 763,104,000 04

Indragiri Hilir 519,904,000Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 519,904,000 04

Kepulauan Riau 3,012,912,000

Karimun 517,904,000

Page 117

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 517,904,000 04

Bintan 1,247,504,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,247,504,000 04

Batam 1,247,504,000

Page 118: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 118/170

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,247,504,000 04

Kalimantan Barat 2,325,768,000

Sambas 522,704,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 522,704,000 04

Sanggau 757,656,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 757,656,000 04

Kapuas Hulu 522,704,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 522,704,000 04

Bengkayang 522,704,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 522,704,000 04

Kalimantan Utara 2,022,608,000

Nunukan 1,011,304,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,011,304,000 04

Malinau 1,011,304,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,011,304,000 04

Nusa Tenggara Timur 2,103,632,000

Kupang 1,051,816,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,051,816,000 04

Belu 1,051,816,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,051,816,000 04

Sulawesi Utara 1,029,524,000

Kepulauan Sangihe 1,029,524,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,029,524,000 04

Maluku 2,113,632,000

Maluku Barat Daya 1,056,816,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,056,816,000 04

Page 118

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Maluku Tenggara Barat 1,056,816,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,056,816,000 04

Maluku Utara 570,416,000

Morotai 570,416,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 570,416,000 04

Page 119: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 119/170

Papua 1,726,248,000

Boven Digoel 575,416,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 575,416,000 04

Merauke 575,416,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 575,416,000 04

Jayapura 575,416,000

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 575,416,000 04

19. KEMENTERIAN SOSIAL    52,896,363,000

Aceh 272,012,500

Sabang 272,012,500

Bantuan Tunai Bersayarat 295 KSM 106,012,500 02 Sukakarya

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 22 Org 66,000,000 02

Sumatera Utara 1,446,387,500

Serdang Bedagai 1,446,387,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1504 KSM 620,387,500 02 Tanjung

Beringin

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 63 Org 126,000,000 02

Riau 6,544,050,000

Rokan hilir 323,680,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 298 KSM 175,880,000 02 Pasir Limau

Kapas

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 44 Org 48,800,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 96,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 1 Org 3,000,000 02

Bengkalis 1,310,890,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 240 KSM 120,025,000 02 Bukit Batu

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 472 KSM 208,445,000 02 Bantan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 372 KSM 178,445,000 02 Rupat Utara

Page 119

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 515 KSM 255,275,000 02 Rupat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 650 KSM 327,500,000 02 Bengkalis

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 72 Org 89,200,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 60 Org 120,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 4 Org 12,000,000 02

Indragiri Hilir 2 204 365 000

Page 120: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 120/170

Indragiri Hilir 2,204,365,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 133 KSM 60,730,000 02 Kateman

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 123 KSM 54,755,000 02 Tanah Merah

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 138 KSM 69,280,000 02 Gaung Anak Seka

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 40 KUBE 800,000,000 02

Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 300 KK 600,000,000 02

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 476 Org 523,600,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 48 Org 96,000,000 02

Kepulauan Meranti 1,779,195,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.207 KSM 533,795,000 02 Merbau

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.321 KSM 526,510,000 02 Rangsang

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 674 KSM 304,065,000 02 Pulau Merbau

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 895 KSM 373,575,000 02 Rangsang Barat

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 29 KK 21,750,000 03 Rangsang Pesisir

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 26 KK 19,500,000 03 Tebing Tinggi

 Timur

Dumai 604,050,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 170 KSM 73,625,000 02 Dumai Timur

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 160 KSM 62,625,000 02 Dumai Barat

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 338 Org 371,800,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 48 Org 96,000,000 02

Pelalawan 321,870,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 242 KSM 102,770,000 02 Kuala Kampar

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 71 Org 78,100,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 48 Org 96,000,000 02Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 15 Org 45,000,000 02

Kepulauan Riau 4,804,850,000

Natuna 836,000,000

Page 120

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 12 Org 36,000,000 02

Anambas 112,000,000

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 4 Org 12 000 000 02

Page 121: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 121/170

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 4 Org 12,000,000 02

Batam 2,369,550,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 190 KSM 62,875,000 02 Belakang

Padang

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 60 KSM 26,000,000 02 Batam Kota

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 424 KSM 154,712,500 02 Bulang

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 94 KSM 39,750,000 02 SeKupang

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 152 KSM 65,875,000 02 Lubuk Raja

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 199 KSM 68,375,000 02 Nongsa

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 266 KSM 113,687,500 02 Batu Ampar

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 391 KSM 159,275,000 02 Batu Aji

Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 30 KK 600,000,000 02

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 820 Org 968,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 24 Org 48,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 21 Org 63,000,000 02

Bintan 1,097,062,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 126 KSM 45,887,500 02 Bintan Utara

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 221 KSM 71,137,500 02 Tambelan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 52 KSM 15,900,000 02 Bintan Pesisir

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 83 KSM 29,137,500 02 Teluk Sembung

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 35,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 76 Org 152,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 16 Org 48,000,000 02

Karimun 390,237,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 85 KSM 34,687,500 02 Kundul

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 86 KSM 34,325,000 02 Meral

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 99 KSM 35,625,000 02 Moro

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 56 Org 71,600,000 02Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 38 Org 114,000,000 02

Kalimantan Barat 4,415,755,500

Page 121

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sambas 1,996,680,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 260 KSM 93,750,000 02 Paloh

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 133 KSM 65,230,000 02 Sanjingan Besar

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 904 Org 1,276,700,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 75 Org 150,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 137 Org 411,000,000 02

Page 122: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 122/170

g g ( ) g , , 2

Bengkayang 73,090,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 89 KSM 49,090,000 02 Siding

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 8 Org 24,000,000 02

Sanggau 680,243,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 79 KSM 29,240,000 02 Sekayan

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 873 Org 96,003,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 75 Org 150,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 135 Org 405,000,000 02

Sintang 745,487,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 210 KSM 91,487,500 02 Ketunggau Hulu

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 873 KSM 406,500,000 02 Ketungau

 Tengah

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 225 Org 247,500,000 02

Kapuas Hulu 920,255,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 173 KSM 70,255,000 02 Puttussibau

Utara

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 75 Org 150,000,000 02

Kalimantan Timur 166,100,000

Mahakam Ulu 166,100,000

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 166,100,000 02

Kalimantan Utara 740,350,000

Malinau 94,000,000

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 20 Org 40,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 18 Org 54,000,000 02

Nunukan 646,350,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 176 KSM 82,125,000 02 Sebatik Barat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 357 KSM 157,500,000 02 Sebatik

Page 122

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 103 KSM 43,750,000 02 Lumbis

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 251 KSM 97,875,000 02 Sebuku

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 161 PKH 177,100,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 20 Org 40,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 16 Org 48,000,000 02

Nusa Tenggara Timur 9,703,132,500

Page 123: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 123/170

Kupang 3,374,950,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 235 KSM 97,250,000 02 Amfoang Timur

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 232 KSM 84,750,000 02 Amarasi Barat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 339 KSM 131,250,000 02 Amarasi Timur

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 120 KSM 50,700,000 02 Semau Selatan

Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 300 KK 600,000,000 02

Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT 60 KK 1,800,000,000 03 Amfoang

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 60 KK 108,000,000 03 Amfoang

Bantuan Bibit Tanaman warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Amfoang

Bantuan Peralatan Kerja warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Amfoang

Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Amfoang

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 35 Org 63,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 103 Org 206,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 48 Org 144,000,000 02

Timor Tengah Utara 999,712,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 280 KSM 118,675,000 02 Insana Utara

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 297 KSM 129,000,000 02 Kota Kefamenanu

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 288 KSM 118,187,500 02 Miaomaffo Barat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 232 KSM 91,750,000 02 Mutis

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 21 Org 23,100,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 90 Org 180,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 113 Org 339,000,000 02

Belu 952,252,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 346 KSM 159,925,000 02 Lakmanaen

Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 85 KSM 43,600,000 02 Atambua

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 185 KSM 76,712,500 02 LekmanenBantuan Tunai Bersyarat / PKH 137 KSM 70,970,000 02 Lasiolat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 198 KSM 87,375,000 02 Raihat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 147 KSM 59,570,000 02 Nanet Dubesi

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 61 Org 67,100,000 02

Page 123

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 81 Org 162,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 75 Org 225,000,000 02

Malaka 860,000,000

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 43 Kube 860,000,000 02

Rote Ndao 1,552,967,500

Page 124: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 124/170

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.305 KSM 629,337,500 02 Rote Barat Daya

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 388 KSM 164,875,000 02 Rote Barat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 98 KSM 49,630,000 02 Rote Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 613 KSM 275,000,000 02 Lobalan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 331 KSM 156,625,000 02 Pantai Baru

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 25 KK 22,500,000 03 Rote Timur

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 60 Org 120,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 45 Org 135,000,000 02

Alor 1,816,812,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 642 KSM 259,237,500 02 Teluk Mutiara

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.208 KSM 517,000,000 02 Alor Barat Daya

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 197 KSM 96,375,000 02 Matara

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 30 Kube 600,000,000 02

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 94 KK 84,600,000 03 Alor Selatan

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 26 Org 28,600,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 77 Org 231,000,000 02

Sabu Raijua 146,437,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 327 KSM 146,437,500 02 Raijua

Sulawesi Utara 3,782,512,500

Kepulauan Sangihe 3,607,012,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 197 KSM 53,625,000 02 Tabuka Utara

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 218 KSM 60,287,500 02 Kendahe

Batuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 30 KUBE 600,000,000 02

Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT 68 KK 1,632,000,000 03 Tabuka Tengah

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 68 KK 122,400,000 03 Tabuka Tengah

Bantuan Bibit Tanaman warga KAT 68 KK 27,200,000 03 Tabuka Tengah

Bantuan Peralatan Kerja warga KAT 68 KK 27,200,000 03 Tabuka TengahBantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT 68 KK 27,200,000 03 Tabuka Tengah

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 66 KK 59,400,000 03 Tatoreng

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 70 KK 126,000,000 03 Tabuka Selatan

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 57 KK 102,600,000 03 Samako

Page 124

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 461 Org 507,100,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 59 Org 118,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 48 Org 144,000,000 02

Kepulauan Talaud 175,500,000

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 45 Org 49,500,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 60 Org 120,000,000 02

Page 125: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 125/170

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 2 Org 6,000,000 02

Maluku Barat Daya 3,900,762,500

Maluku Barat Daya 1,020,000,000

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 355 Org 160,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 80 Org 160,000,000 02

Maluku Tenggara Barat 2,290,637,500

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 261 KSM 114,500,000 02 Taninbar

Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 302 KSM 140,287,500 02 Selaru

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 466 KSM 209,750,000 02 Wertamrian

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 263 KSM 122,875,000 02 Nirunmas

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 131 KSM 65,625,000 02 Taninbar Utara

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 135 KSM 73,100,000 02 Yaru

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 250 KK 500,000,000 02

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 47 KK 70,500,000 03 Wertamrian

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 126,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 63 Org 126,000,000 02

Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 14 Org 42,000,000 02

Kepulauan Aru 590,125,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 284 KSM 133,250,000 02 Aru Tengah

Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 288 KSM 136,875,000 02 Aru Selatan

 Timur

 Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 31 Org 160,000,000 02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 80 Org 160,000,000 02

Maluku Utara 1,082,625,000Morotai 1,082,625,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 191 KSM 94,125,000 02 Morotai Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 171 KSM 88,500,000 02 Morotai Jaya

Page 125

Page 126: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 126/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 60 KK 108,000,000 03 Wawarbumi

Bantuan Bibit Tanaman warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Wawarbumi

Bantuan Peralatan Kerja warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Wawarbumi

Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Wawarbumi

20. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM   18,000,000,000

Pembangunan Pasar Tradisional 20 Unit 18,000,000,000

Page 127: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 127/170

21. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   142,314,820,000

Aceh 3,044,290,000

Sabang   3,044,290,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,155,350,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 kegiatan 1,888,940,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sumatera Utara 3,004,810,000

Serdang Bedagai 3,004,810,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,292,310,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,712,500,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Page 127

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Riau 14,038,460,000

Rokan Hilir 3,722,430,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,921,480,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

Page 128: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 128/170

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 kegiatan 1,800,950,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Indragiri Hilir 3,272,650,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,853,680,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 kegiatan 1,418,970,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Meranti 1,975,340,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,975,340,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Page 128

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dumai 1,612,400,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,612,400,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

Page 129: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 129/170

g p g

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Pelalawan 3,455,640,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,822,180,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,633,460,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Riau 14,641,370,000

Natuna 3,231,640,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,337,400,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,894,240,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Page 129

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Kepulauan Anambas 3,374,270,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,409,560,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

Page 130: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 130/170

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,964,710,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Batam 2,661,770,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,262,340,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,399,430,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Bintan 2,693,920,000

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,239,350,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Page 130

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,454,570,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Karimun 2,679,770,000

Page 131: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 131/170

Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,510,830,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,168,940,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kalimantan Barat 19,824,640,000Sambas 3,524,220,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,530,720,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,993,500,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Bengkayang 3,374,640,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,530,930,000

Page 131

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,843,710,000

Page 132: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 132/170

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sanggau 3,611,820,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,909,030,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,702,790,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sintang 4,775,890,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,546,280,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,229,610,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Page 132

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kapuas Hulu 4,538,070,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,448,880,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

Page 133: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 133/170

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,089,190,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kalimantan Timur 1,841,940,000

Mahakam Ulu 1,841,940,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,841,940,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Kalimantan Utara 3,333,140,000

Malinau 1,715,780,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,715,780,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Nunukan 1,617,360,000

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,617,360,000

Page 133

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Nusa Tenggara Timur 20,832,570,000

Kupang 2,757,410,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,110,160,000

Page 134: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 134/170

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,647,250,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Timor Tengah Utara 2,889,530,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,303,650,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,585,880,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Belu 2,962,400,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,316,950,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

Page 134

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,645,450,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3 Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Page 135: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 135/170

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Malaka 2,229,730,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,354,360,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 875,370,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Rote Ndao 3,406,040,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,866,780,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,539,260,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Page 135

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Alor 3,650,860,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,716,950,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6 Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Page 136: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 136/170

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan HutanBidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,933,910,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sabu Raijua 2,936,600,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,341,400,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan HutanBidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,595,200,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sulawesi Utara 6,409,790,000

Kepulauan Sangihe 3,233,330,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,248,130,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,985,200,000

Page 136

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Talaud 3,176,460,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,241,410,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

Page 137: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 137/170

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,935,050,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Maluku 12,852,420,000

Maluku Tenggara Barat 4,024,280,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,725,830,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,298,450,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Aru 3,303,620,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,293,030,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

Page 137

Page 138: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 138/170

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Papua 34,489,180,000

Merauke 6,726,860,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,739,330,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Page 139: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 139/170

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 3,987,530,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Boven Digoel 4,038,720,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,304,500,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,734,220,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Pegunungan Bintang 9,764,930,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 3,056,450,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 6,708,480,000

Page 139

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Keerom 5,690,600,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,836,360,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan2 Penataan areal kerja KPHP/KPHL

Page 140: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 140/170

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,854,240,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Jayapura 4,945,480,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,064,910,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,880,570,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Supiori 3,322,590,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,490,750,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

Page 140

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,831,840,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

Papua Barat 4,801,800,000

Page 141: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 141/170

Papua Barat 4,801,800,000

Raja Ampat 4,801,800,000

Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,531,290,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan

5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan

6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 3,270,510,000

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH

2. Sarana pengendalian pencemaran LH

3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

22. KEMENTERIAN AGAMA   659,227,972,000

Aceh 20,842,921,000

Sabang 20,842,921,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 440,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 71,000,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 657,291,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 33,060,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 54,860,000

Pembinaan Administrasi Umum 929,650,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 26,880,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 26,880,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 361,080,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 359,010,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  880,636,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi PendidikanAgama Islam

  72,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  384,830,000

Page 141

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  6,986,260,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 9,900,000

Pembinaan Haji dan Umrah 41,790,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  151,009,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  2,080,060,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Islam   7,276,725,000

Page 142: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 142/170

Riau 30,103,824,000

Rokan Hilir 30,103,824,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 98,968,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 95,289,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 101,611,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 572,522,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 68,808,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 133,610,000

Pembinaan Administrasi Umum 805,301,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 81,848,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 27,308,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 85,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 90,232,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 777,101,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 989,782,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  2,678,409,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  1,303,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  143,554,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  13,323,754,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  5,720,203,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 89,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 35,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBimas Kristen

  82,016,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  430,969,000

Page 142

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Hindu

  120,683,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 18,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Budha

  87,880,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 18,320,000

Pembinaan Haji dan Umrah 46,598,000

Pengelolaan Dana Haji 12,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPenyelenggaraan Haji dan Umrah   244,627,000

Page 143: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 143/170

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  802,610,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  1,019,821,000

Kepulauan Riau 26,579,711,000

Natuna 26,579,711,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 126,990,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 100,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 130,000,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 794,145,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 118,290,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 200,000,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,023,461,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 80,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 100,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 85,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 483,400,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 694,476,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  1,861,523,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  172,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  245,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  2,022,945,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  5,107,970,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Budha

  141,332,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 8,000,000

Page 143

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembinaan Haji dan Umrah 155,134,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  228,609,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  5,736,763,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  6,964,673,000

Kalimantan Barat 236,089,302,000

Bengkayang 31,702,756,000

Page 144: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 144/170

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 56,394,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 819,158,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 77,800,000

Pembinaan Administrasi Umum 652,330,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 385,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,905,380,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  2,155,351,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  85,270,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  35,702,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  440,800,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  9,371,163,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 95,700,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 113,700,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  455,390,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  6,237,347,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 482,832,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 280,750,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  2,075,210,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKatolik

  4,226,290,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 7,200,000

Page 144

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Hindu

  279,237,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha 198,014,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Budha

  95,060,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 489,330,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Budha

  239,428,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 67,845,000

Pembinaan Haji dan Umrah 10,056,000

D k M j d P l k T T k i L i 168 219 000

Page 145: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 145/170

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  168,219,000

Kapuas Hulu 37,978,408,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 80,994,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,037,884,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 151,570,000

Pembinaan Administrasi Umum 954,788,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 50,000,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 2,000,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 332,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 4,697,240,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  2,686,648,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  108,330,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  42,158,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  582,700,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  7,510,136,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen -

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 18,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  5,400,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  2,944,894,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 297,840,000

Page 145

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 167,400,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  2,044,388,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  4,491,112,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 70,745,000

Pembinaan Haji dan Umrah 10,136,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  348,620,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  2,711,911,000

Page 146: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 146/170

Madrasah

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  4,436,714,000

Sambas 70,580,967,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 150,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 62,994,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 929,220,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 98,470,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,292,860,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 63,800,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 643,200,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 933,240,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  3,732,973,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  110,620,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  37,496,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  6,008,300,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  35,771,663,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 239,700,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 77,700,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  186,749,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  942,854,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 170,840,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 120,000,000

Page 146

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  638,386,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  913,114,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 54,215,000

Pembinaan Haji dan Umrah 11,411,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  340,059,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 14,400,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Hindu

  135,107,000

Page 147: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 147/170

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  5,565,560,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  11,301,036,000

Sanggau 49,285,887,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 64,314,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,030,237,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 107,330,000

Pembinaan Administrasi Umum 674,670,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 50,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 377,800,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,668,050,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  2,124,646,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  219,500,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  28,746,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  593,300,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  12,820,110,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 113,700,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 113,700,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBimas Kristen

  155,156,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  6,027,976,000

Page 147

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 525,482,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 254,600,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  2,730,412,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  7,416,031,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 53,270,000

Pembinaan Haji dan Umrah 10,386,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  169,571,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan   4,235,512,000

Page 148: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 148/170

g , , j /

Madrasah

, , ,

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  7,524,588,000

Sintang 46,541,284,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 101,960,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 69,594,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,210,450,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 83,800,000

Pembinaan Administrasi Umum 644,960,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 315,600,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 732,350,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  2,243,790,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  109,960,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  38,788,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  512,700,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  13,030,072,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 77,700,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 113,700,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  140,129,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKristen

  7,831,580,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 401,040,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 147,800,000

Page 148

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  2,097,355,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  6,137,202,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 57,275,000

Pembinaan Haji dan Umrah 10,136,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  239,928,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  3,106,730,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis   6,989,885,000

Page 149: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 149/170

Lainnya Pendidikan Islam

Kalimantan Utara 32,289,056,000

Malinau 10,442,071,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 34,685,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 108,977,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,167,658,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 13,889,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 93,309,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,017,346,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 48,360,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 12,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 35,040,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 29,400,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 343,255,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 693,136,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  1,329,416,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  30,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  42,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  624,237,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  1,828,318,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 40,000,000Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 40,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  189,502,000

Page 149

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  1,311,712,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 250,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 75,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  356,348,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  391,800,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Budha

  100,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 35,000,000

Page 150: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 150/170

Pembinaan Haji dan Umrah 19,350,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  242,233,000

Nunukan 21,846,985,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 47,200,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 20,455,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 64,115,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,003,179,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 33,808,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 24,670,000

Pembinaan Administrasi Umum 960,701,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 50,000,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 10,000,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 185,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 54,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 80,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 461,519,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,310,858,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  4,163,299,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  48,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  66,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  4,370,116,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  5,488,840,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 40,000,000

Page 150

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 40,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  102,343,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  2,159,431,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  292,317,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  310,648,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu -

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Hi d

 -

Page 151: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 151/170

Hindu

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Budha

  52,000,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 35,000,000

Pembinaan Haji dan Umrah 19,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  353,686,000

Nusa Tenggara Timur 222,060,930,000

Alor 38,966,754,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 89,294,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 25,437,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 44,530,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,022,624,000Pembinaan Administrasi Perencanaan 45,100,000

Pembinaan Administrasi Umum 732,490,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 20,875,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 33,516,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 250,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 87,690,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,253,730,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  809,615,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  166,290,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  76,800,000

Page 151

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  2,621,630,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  5,126,745,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 174,200,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 137,220,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  30,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  7,420,116,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 145,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Ur san Agama Katolik 111 000 000

Page 152: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 152/170

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 111,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  726,645,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  1,134,363,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 49,430,000

Pembinaan Haji dan Umrah 48,640,000

Pengelolaan Dana Haji 1,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  163,864,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  6,745,672,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  9,622,428,000

Belu 35,567,712,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 489,294,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 25,437,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 50,530,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,929,365,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 25,330,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,127,150,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 29,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 70,730,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 334,735,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBimas Islam

  849,305,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  113,370,000

Page 152

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  731,595,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  2,122,182,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 97,270,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 89,820,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  30,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  2,347,860,000

Page 153: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 153/170

Kristen

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 1,422,842,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 427,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  2,968,038,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  19,891,869,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 10,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Hindu

  54,648,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Hindu

  46,200,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 47,930,000

Pembinaan Haji dan Umrah 47,610,000Pengelolaan Dana Haji 1,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  110,192,000

Kupang 125,816,969,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha 8,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Budha

  161,224,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 37,905,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  1,797,240,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  4,118,158,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 95,260,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 24,937,000Pembinaan Administrasi Kepegawaian 52,300,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,319,239,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 41,130,000

Page 153

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembinaan Administrasi Umum 970,436,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 54,300,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 74,330,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 383,110,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  1,271,823,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi PendidikanAgama Islam

  130,870,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan 135,250,000

Page 154: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 154/170

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  135,250,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  714,280,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  3,685,705,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 437,420,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 122,820,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  30,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  13,732,320,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 236,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 161,400,000Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  1,541,409,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  3,976,399,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 43,030,000

Pembinaan Haji dan Umrah 38,630,000

Pengelolaan Dana Haji 21,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  199,526,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  2,681,280,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  4,168,598,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  265,828,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  1,217,882,000

Page 154

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  262,658,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  647,362,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 96,360,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 36,610,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,187,491,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 40,350,000

Pembinaan Administrasi Umum 492,150,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 15,000,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 32,766,000

Page 155: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 155/170

p g

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 146,330,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,181,760,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  1,396,215,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  493,290,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  935,240,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Islam

  8,102,403,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 514,570,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 133,620,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  2,919,478,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  11,023,682,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 470,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 150,600,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  3,139,143,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  6,884,227,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu 171,500,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 100,800,000Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Hindu

  69,580,000

Page 155

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Hindu

  896,757,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 74,965,000

Pembinaan Haji dan Umrah 186,780,000

Pengelolaan Dana Haji 21,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  107,862,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  260,470,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Islam

  969,015,000

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang 19,290,638,000

Page 156: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 156/170

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  3,503,509,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

 Tinggi Agama Kristen

  15,787,129,000

Timor Tengah Utara 21,709,495,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 89,294,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 25,437,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 38,620,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,119,537,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 36,400,000

Pembinaan Administrasi Umum 974,770,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 25,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 67,130,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 295,585,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  642,827,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  93,870,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  446,790,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  789,020,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 123,455,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 89,820,000

Page 156

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  30,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  2,231,448,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 596,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 327,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  1,630,789,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  11,769,101,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 44,230,000

Pembinaan Haji dan Umrah 45,330,000

Page 157: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 157/170

Pengelolaan Dana Haji 1,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  101,232,000

Sulawesi Utara 37,457,575,000

Kepulauan Sangihe 26,947,953,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 32,050,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 863,299,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 17,600,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,231,482,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 233,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 28,720,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 15,760,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 318,650,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 646,180,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  875,946,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  22,640,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  1,897,200,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  9,255,144,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 144,080,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 70,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  1,638,753,000

Page 157

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  5,179,375,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 75,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 103,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  354,633,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 21,020,000

Pembinaan Haji dan Umrah 51,910,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  97,963,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  727,972,000

D k M j P didik d P l T T k i 2 980 776 000

Page 158: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 158/170

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  2,980,776,000

Kepulauan Talaud 10,509,622,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 37,050,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 927,553,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 22,000,000

Pembinaan Administrasi Umum 710,863,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Apara tur Kementeri an Agama 40,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 19,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 12,000,000Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 48,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 295,090,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  760,894,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  30,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  22,640,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  540,800,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  476,625,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 431,080,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 80,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  654,754,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  4,402,715,000

Page 158

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 75,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 118,200,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  401,766,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  168,000,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 24,840,000

Pembinaan Haji dan Umrah 81,350,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  89,402,000

Maluku Utara 13,995,163,000

Morotai 13 995 163 000

Page 159: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 159/170

Morotai 13,995,163,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 144,320,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 102,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 43,760,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 877,265,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 266,000,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 17,500,000

Pembinaan Administrasi Umum 513,320,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 33,000,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 24,000,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 2,500,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 26,850,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 44,650,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 170,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 425,938,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  738,596,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Agama Islam

  167,754,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  16,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  4,297,855,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  1,327,125,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 20,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 94,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  40,000,000

Page 159

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  133,900,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 40,000,000

Pembinaan Haji dan Umrah 78,682,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  125,206,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  1,049,450,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  677,992,000

Papua 30,640,899,000

Boven Digoel 4,614,921,000

Page 160: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 160/170

Boven Digoel 4,614,921,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 831,796,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 30,860,000

Pembinaan Administrasi Umum 721,550,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 5 ,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 36,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,009,999,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  503,684,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 55,000,000Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 143,100,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  277,009,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 50,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 79,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  738,181,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  31,542,000

Keerom 3,897,347,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 518,848,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 30,800,000

Pembinaan Administrasi Umum 459,800,000

Page 160

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 2 ,500,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 10,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  294,574,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 80,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 112,100,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKristen

  722,221,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 200,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 76,000,000

Page 161: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 161/170

g g , ,

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  1,203,504,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  84,000,000

Merauke 19,364,800,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha 97,200,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 110,890,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Budha

  53,118,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,085,297,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 32,400,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,490,568,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 5 ,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 9,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 50,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 138,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 173,975,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  699,205,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  1,836,460,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  6,445,623,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 90,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 184,600,000

Page 161

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  2,162,908,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 300,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 139,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  2,363,850,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katolik

  1,322,400,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu 24,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 38,560,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas   275,507,000

Page 162: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 162/170

Hindu

Pembinaan Haji dan Umrah 80,000,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  54,239,000

Supiori 2,763,831,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 631,027,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 35,300,000

Pembinaan Administrasi Umum 448,016,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 5 ,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 23,999,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  396,993,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 68,440,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 193,666,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  612,262,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  246,928,000

Papua Barat 9,168,591,000

Raja Ampat 9,168,591,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 50,000,000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 52,000,000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 220,380,000

Page 162

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 773,468,000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 23,650,000

Pembinaan Administrasi Perencanaan 242,120,000

Pembinaan Administrasi Umum 1,245,361,000

Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 4 ,500,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 39,740,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 10,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 242,100,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 569,638,000Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

  394,935,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan   4,080,000

Page 163: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 163/170

Agama Islam

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam

  7,700,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan

Madrasah

  292,566,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam

  1,832,552,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 259,870,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 267,817,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Kristen

  179,296,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Kristen

  1,228,619,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 300,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 85,800,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Katolik

  399,963,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri 36,000,000

Pembinaan Haji dan Umrah 122,830,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

  283,606,000

23. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA   5,619,024,000

KALIMATAN BARAT 1,819,305,000

Bengkayang 1,819,305,000

Polres Bengkayang : 3 Paket 1,819,305,000 01 SUNGAI BETUNG

a. Pembangunan Rumdin Kapolsek Sungai Betung

b. Pembangunan Rumdin BA. Polsek Sungai Betung

c. Pembangunan Mapolsek Sungai Betung

Page 163

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Sulawesi Utara 1,116,269,000

Kepulauan Sangihe 1,116,269,000

Polres Sangihe : 1 Paket 1,116,269,000 01 MARORE

a. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Polsek Marore

Maluku 2,683,450,000

Maluku Tenggara Barat 2,683,450,000

Polres Maluku Tenggara Barat : 2 Paket 2,683,450,000 01 BABAR,

SERWARUa. Pembangunan Mako Posek Babar

b. Pembangunan Mako Polsek Serwaru

7 5

Page 164: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 164/170

24. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL    6,979,561,000

Nusa Tenggara Timur 2,766,888,000

Timor Tengah Utara 876,888,000

Pembuatan dan pemasangan pilar batas RI -RDTL 80 Pilar 680,000,000 Mutis

Pemeliharaan tanda batas RI-RDTL 80 BSP 196,888,000 Tasifeto Timur

Kupang 630,000,000

Pemotretan udara dan pembuatan segmen batas RI-RDTL 80 NLP 630,000,000 Miomafo Barat

Amfoang Timur

Belu 1,260,000,000

Pemotretan udara dan pembuatan segmen batas RI-RDTL 40 NLP 1,260,000,000 Lasiolat

Kalimantan Barat 1,114,073,000

Sintang 673,073,000

Survei lapangan, koordinasi, dan supervisi pembuatan,

pemasangan dan pemeliharaan pilar batas RI-Malaysia

16 Pilar 673,073,000 Ketungai

 Tengah,

Ketungau Hulu

Sambas 441,000,000

Pemotretan Udara dan pembuatan peta segmen batas RI 14 NLP 441,000,000 Pemotretan

Udara dan

pembuatan peta

segmen batas RI

Kalimantan Timur 348,600,000

Nunukan 174,300,000

Page 164

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

 Pembuatan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia 42 NLP 174,300,000 Kayan

Hilir,Pulungan,B

ahau

Hulu,Krayan

Selatan, Krayan,

Lumbis ogong,

 Tulin Onsoi, Sei

Menggaris,

Nunukan

Malinau 174,300,000

Pembuatan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia 41 NLP 174,300,000 Kayan

Hilir Pulungan B

Page 165: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 165/170

Hilir,Pulungan,B

ahau

Hulu,Krayan

Selatan, Krayan,

Lumbis ogong,

 Tulin Onsoi, Sei

Menggaris,

Nunukan

Papua 2,750,000,000

Merauke 2,750,000,000

Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan pilar batas RI-PNG 10 Pilar 2,750,000,000 Ulilin

25. BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA   48,726,825,000

Kepulauan Riau 24,425,000,000

Natuna 24,425,000,000

Pembangunan Infrastruktur Radar Jarak Jauh di Perbatasan 1 Paket 14,000,000,000

 Tersedianya Long Range Surveillance System 1 Paket 10,425,000,000

Nusa Tenggara Timur 22,857,745,000

Malaka 18,864,345,000

Operasi bersama kamla dengan Malaysia '@ 3.993.400.000 2 Ops 7,986,800,000

Operasi Kamla Nusantara 1 Ops 9,058,495,000

Forum Discussion Group (FDG) 9 Keg 1,115,190,000

Forum Koordinasi dan Konsultasi (Forkor) Kamla 6 Keg 703,860,000

Kupang 3,993,400,000

Page 165

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Operasi bersama kamla dengan Australia (kegiatan di Laut Timor

dan ZEE)

1 Ops 3,993,400,000

Papua 1,444,080,000

Jayapura 722,040,000

 Tersedianyan integrasi AISAT 1 Paket 722,040,000

Merauke 722,040,000

 Tersedianyan integrasi AISAT 1 Paket 722,040,000

26. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN   51,873,205,000

Aceh 2,500,000,000

Sabang 2,500,000,000

Pembangunan Pabrik kakao dan pengadaan mesin pengelola 1 500 000 000 Sukakarya

Page 166: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 166/170

Pembangunan Pabrik kakao dan pengadaan mesin pengelola

kakao menjadi coklat disabang

  1,500,000,000 Sukakarya

Pembuatan tambat labuh perahu di Kota Sabang 1,000,000,000

Riau 172,000,000

Meranti 172,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Rangsang

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Rangsang Barat

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Merbau

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Pulau Merbau

Kepulauan Riau 176,000,000

Natuna 44,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Serasan

Anambas 44,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Jemaja

Karimun 88,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Ungar

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Meral Barat

Kalimantan Barat 4,122,000,000

Kapuas Hulu 1,788,000,000

Pembangunan Sentra Mini Penjual Buah dan Pengadaan Peralatan

Pengolah Ikan di Kec. Batang Lumpar dan Badau

  1,500,000,000 Badau

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Badau

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Puring Kencana

Page 166

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Batang Lupar

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Embaloh Hulu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Putussibau

Utara

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Putussibau

Selatan

Sanggau 546,000,000

Pengadaan Sarpras Unit Pendukung Pengolah Sampah menjadi

Pupuk Organik di Kec. Entikong

  450,000,000 Entikong

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 48,000,000 01 Entikong

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 48,000,000 01 Sekayam

Bengkayang 1,596,000,000

Page 167: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 167/170

Bengkayang 1,596,000,000

Pembangunan rice miling unit dan Mesin Pengupas Padi di Kec.

 Jagoi Babang dan Kec Siding

  1,500,000,000 01 Jagoi Babang

dan Siding

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Jagoi Babang

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Siding

Sambas 96,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Sajingan Besar

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Paloh

Sintang 96,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Ketungau HuluPengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Ketungau

 Tengah

Kalimantan Utara 23,677,199,000

Nunukan 17,282,199,000

Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Lumbis Ogong 2,400,000,000 01 Lumbis Ogong

Pembangunan Dermaga Ponton Pelabuhan Liem Hie Djung sebagai

sarana penyeberangan Kab Nunukan-Tawau Malaysia

  9,000,000,000 01 Nunukan

Modernisasi Moda Transportasi Laut (Penyebrangan Kapal

Penumpang dan Barang Lintas Sebatik -Tawau Malaysia 30 GT)

  4,688,199,000 01

Pengadaan Perlengkapan Posal Sei Pacang 900,000,000 01 Sebatik

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Krayan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Krayan Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Lumbis Ogong

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Tulin Onsoi

Page 167

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Sebuku

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Sei Menggaris

Malinau 6,395,000,000

Pembangunan Jalan Non Status Kec Kayan Hulu 6,150,000,000 01 Kayan Hulu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Kayan Hulu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Pujungan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Kayan Hilir

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Bahau Hulu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Kayan Selatan

Kalimantan Timur 1,710,524,000

Mahakam Ulu 1,710,524,000

Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Long Apari 900,000,000 01 Long Apari

Page 168: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 168/170

g g p g p

Pengadaan Speed Boat Operasional Sungai KPP Mahakam Ulu 711,604,000 01 Mahakam Ulu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,460,000 01 Long Apari

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,460,000 01 Long Pahangai

Nusa Tenggara Timur 8,519,248,000

Malaka 5,299,400,000

Pembangunan Tanggul Pengaman Batas Negara 3,000,000,000 01 Kobalima Timur

Rehabilitasi PLBN Motamasin di Kec. Kobalima Timur 1,200,000,000 01 Kobalima Timur

Pembangunan Brojong P il ar Ba tas Negara d i Kabupaten Malaka 1 ,000,000,000 01

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Kobalima Timur

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Kobalima

Belu 1,822,848,000

Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kab. Belu 1,574,348,000 01

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Lamaknen

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Lamaknen

Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Nanaet Duabesi

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Raihat

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Lasiolat

Alor 999,400,000

Page 168

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Bibit Rumput Laut dan Bibit Bawang di Kec. Teluk

Mutiara Kab. Alor

  900,000,000 01

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Alor Timur

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Pantai Mutiara

Timor Tengah Utara 298,200,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Musi

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Mutis

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Miomafo Barat

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Bikomi UtaraPengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Bikomi Nilulat

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Naibenu

Kupang 49,700,000

Page 169: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 169/170

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Amfoang Timur

Rote Ndao 49,700,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Rote Barat Daya

Sulawesi Utara 1,498,500,000

Kepulauan Sangihe 1,349,250,000

Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya Pembangunan Hatchery

di Kab. Sangihe

  1,200,000,000 01

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 01 Marore

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 01 Kendahe

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 01 Tabukan Utara

Kepulauan Talaud 149,250,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 Miangas

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 Melonguane

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 Nanusa

Maluku 2,249,400,000

Maluku Tenggara Barat 2,099,700,000

Peningkatan Sarpras Pendukung Budidaya Rumput Laut Kab.

MTB

  500,000,000

Peningkatan jaringan air bersih di Kec Taninbar Selatan dan

 Taninbar Utara

  1,450,000,000 Taninbar

Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Tanimbar

Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Tanimbar Utara

Page 169

LOKASI

PRIORITAS

NON LOKASI

PRIORITAS

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOPROVINSI/

KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME

 ANGGARAN

(Rp.)

SUMBER

PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Selaru

Maluku Barat Daya 149,700,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Wetar

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Pulau-pulau

 Terselatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Pulau Leti

Maluku Utara 99,800,000

Morotai 99,800,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Morotai Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Morotai Jaya

Page 170: Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 170/170

Papua 7,148,534,000

Jayapura 2,748,534,000

Pembangunan Gapura Selamat Datang dan Pagar Nomensland

Provinsi Papua

  1,248,534,000

Pembangunan Pagar Nomensland di Kec. Muara Tami, Kota

 Jayapura

  1,500,000,000

Merauke 4,050,000,000

Pembangunan Speed Boat Surveyor di Kab Merauke 2,350,000,000

Pembangunan Asrama Siswa, Kec. Sota, Kab. Merauke 1,500,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Ulilin

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Elikobel

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Sota

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Naukenjerai

Keerom 150,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Arso Timur

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Web

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Senggi

Boven Digoel 200,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Mindiptana

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Waropko

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Kombut

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Jair

TOTAL    13,035,487,236,359

Page 170