2014 lakip

234
RAYA Salm ~e Kade Pa ~ ====::-------- ~ - I. •~•SJ ~ N~ s ~eon (~~'§) 15561S7-: ~ ::::::= - ===:::::::::::::::::::-

Upload: buicong

Post on 12-Jan-2017

239 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2014 lakip

RAYA

Salm ~e Kade Pa ~

====::--------~-I. •~•SJ ~ N~ s ~eon (~~'§) 15561S7-:~::::::=-===:::::::::::::::::::-

Page 2: 2014 lakip

i

Kata Pengantar

Allhamdulillahhirabbil ’alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas

rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah

menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tahun 2014, sebagai bentuk komitmen nyata dalam

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good gavernace) dan

pemerintahan yang bersih ( Clean gavernence).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang

menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam capaian

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dtetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya tahun

2012 – 2017.

Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan

kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan capaian kinerja atas pelaksanaan

tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya yang

dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap

sasaran strategis.

Penyusunan LAKIP menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas

secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian dalam penyajian laporan ini

kami menyadari masih belum sempurna oleh karna itu kami mengharapkan

adanya masukan dan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini

pada massa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam

penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih.

Suka Makmue, Maret 2015

BUPATI NAGAN RAYA,

Drs. H.T. ZULKARNAINI

Page 3: 2014 lakip

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DATRA ISI .................................................................................................. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Kondisi Geografis .................................................................................... 2

C. Potensi Ekonomi ..................................................................................... 3

D. Sumber Daya Manusia ........................................................................... 9

E. Struktur Organisasi ................................................................................. 25

F. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 30

G. Sistimatika Penulisan .............................................................................. 30

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 33

A. Perencanaan ........................................................................................... 35

1. Pernyataan Visi ................................................................................ 35

2. Pernyataan Misi ............................................................................... 36

3. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 37

B. Perjanjian Kinerja ................................................................................... 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 82

A. Pengukuran Kinerja ................................................................................ 82

B. Capaian Kinerja ....................................................................................... 83

C. Aspek Keuangan ...................................................................................... 127

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 129

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. Rencana Kerja Tahun 2014

II. Penetapan Kinerja Tahun 2014

III. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014

Page 4: 2014 lakip

3

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 merupakan dokumen

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan

pilihan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana melalui program dan

kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

yang ditetapkan.

LAKIP disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor

7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan secara teknis mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Pejanjian Kinerja sebagai bentuk

pernyataan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang

dituangkan dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis dan indikator kinerja yang

harus dicapai, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten

Nagan Raya yang disusun dalam Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

Sesuai perjanjian kinerja tersebut, telah dilakukan evaluasi dan

pengukuran pada setiap indikator sasaran strategis, dengan capaian kinerja

sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pertama.

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh

sendi kehidupan masyarakat, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata

93,14 % (baik).

Page 5: 2014 lakip

4

2. Sasaran Strategis Kedua.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan

bedaya saing, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 89,11 % (baik).

3. Sarsaran Strategis Ketiga.

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan

bertanggung jawab, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 83,78%(baik).

4. Sasaran Strategis Kekempat

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan

rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis

pembangunan yang berkelanjutan, dengan tingkat capaian kinerja rata-

rata 88,92% (baik).

5. Sasaran Strategis Kelima.

Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sektor dalam

mendorong percepatan ekonomi rakyat, dengan tingkat capain kinerja

rata-rata 96,79% (baik).

6. Sasaran Strategis Keenam

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,

dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100,62% (sangat baik).

7. Sasaran Strategis Ketujuh

Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten

Nagan Raya sebagai pusat investasi Barat-Selatan Aceh dengan tinkat

capaian kinerja rata-rata 99,74% (baik).

8. Sasaran Strategis Kedelapan

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara

masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan

Aceh, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 84,86% (baik).

9. Sasaran Strategis Kesembilan

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan

daerah, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 100% (baik).

Page 6: 2014 lakip

5

10. Sasaran Strategis Kesepuluh

Mengembangkan zona pembangunan disetiap Kecamatan berdasarkan

potensi, keunikan dan karakteristik wilayah, dengan tingkat capain kinerja

rata-rata 92,44% (baik).

Akumulasi dari hasil pengukuran terhadap 10 sasaran strategis dan

445 indikator kinerja, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian kinerja

sebesar 92,91% dengan kategori sangat baik.

Secara kumulatif, keberhasilan dan capaian kinerja tahun 2014, belum

secara maksimal pada beberapa indikator kinerja sasaran strategis tertentu.

Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan dan kendala antara lain;

penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem

pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih

rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam

pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Upaya meminimalisir

kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan berbagai

cara melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja,

meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan

anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan

rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten Nagan Raya, serta peningkatan kualitas SDM yang

berbasis kompentensi.

Page 7: 2014 lakip

Halaman 1 - 130

Bab I PPeennddaahhuulluuaann

A.LATAR BELAKANG

Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten

Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten

Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan

kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang

berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi

pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nagan

Raya menganut prinsip good governance dan clean government dengan

berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas

transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam

mewujudkan prinsip tersebut, sangat ditentukan oleh penyelenggara

pemerintahan daerah yang mempunyai kompetensi yang memahami tugas dan

fungsinya, keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal serta partisipasi

masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, stabil

dan dinamis. Salah satu instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dalam pencapaian sasaran yang tepat, berdaya guna dan berhasil

guna dari setiap program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai media pertanggungjawaban

untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam

Page 8: 2014 lakip

Halaman 2 - 130

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tahun

2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2015.

B. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Nagan Raya terletak pada posisi pada garis 03°40” - 04°38”

Lintang Utara dan 96°11” - 96°48’ Bujur Timur. Sebelah Utara dibatasi oleh

Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah Selatan dibatasi

oleh Samudra Indonesia, Sebelah Barat dibatasi Kabupaten Aceh Barat dan

sebelah timur dibatasi Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas wilayah 3.544,90 Km² (354.490

hektar).

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terbagi menjadi

10 kecamatan, yaitu Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur,

Beutong, Kuala, Suka Makmue, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong Banggalang

dan Tripa Makmur dengan 27 mukim dan 222 gampong dengan ibukota

Page 9: 2014 lakip

Halaman 3 - 130

kabupaten terletak di Suka Makmue. Dari luas wilayah tersebut sebagian besar

merupakan wilayah yang tata guna tanahnya cocok untuk perkebunan, yaitu

15.844 hektar untuk perumahan, 130.264 hektar untuk tegalan, kebun, ladang,

dan 19.544 hektar untuk sawah.

C. POTENSI EKONOMI

Perkembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya salah satunya dapat

dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan

jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan

jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi

di wilayah Kabupaten Nagan Raya dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit

produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha: (1)

pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan

perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik

dan air minum, (5) bangunan/konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran,

(7) angkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,

dan (9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) dan

harga konstan (constant price) dengan tahun dasar yang dipakai saat ini adalah

tahun 2000. Pada umumnya untuk kepentingan berbagai analisa makro

digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan laju pertumbuhan ekonomi atas

dasar harga konstan.

Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik

Regional Bruto adalah PDRB per Kapita, Pendapatan per Kapita dan Tingkat

Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung dengan cara membagi jumlah

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka Pendapatan per

Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing

Page 10: 2014 lakip

Halaman 4 - 130

penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan Kabupaten

Nagan Raya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja

makro ini merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di dalam menjalankan misinya bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya masih didominasi

olehsektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusinya yang cukup

besar, yaitu lebih dari separuh nilai PDRB berasal dari sektor ini. Akan tetapi,

kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seiring

dengan meningkatnya kontribusi sektor non pertanian. Hal ini merupakan

kondisi yang wajar dari sebuah perekonomian, yaitu adanya transformasi

perekonomian dari sektor primer ke sektor tersier.

Grafik 1.

Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB (Harga Berlaku)

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 (Persen)

Page 11: 2014 lakip

Halaman 5 - 130

Sektor unggulan berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan

restoran. Diperkuat dengan tiga sektor berikutnya, yaitu sektor bangunan, sektor

pengangkutan dan komunikasi dan sektor Jasa-jasa yang menyokong

perekonomian wilayah ini. Kemudian diikuti dengan empat sektor yang

melengkapi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri

pengolahan dan sektor keuangan serta sektor listrik dan air minum.

Kontribusi Sektor Pertanian

Pada tahun 2007 sektor pertanian masih menyumbang sebesar 64,44

persen terhadap total PDRB, namun terus mengalami penurunan dari tahun

ketahun hingga pada tahun 2012 menjadi sebesar 57,27 persen. Sebaliknya

sektornon pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2007 sektor non pertanian menyumbang sebesar 35,56 persen dan

terusmeningkat menjadi 42,73 persen pada tahun 2012 (lihat tabel 1).

Tabel 1.

Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar

Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Besarnya kontribusi dari sektor pertanian pada tahun 2012 disumbang

oleh dua subsektor utama, yaitu subsektor perkebunan dan subsektor tanaman

bahan makanan, masing-masing sebesar 26,49 persen dan 16,38 persen.

Page 12: 2014 lakip

Halaman 6 - 130

Sedangkan tiga subsektor lainnya, yaitu peternakan, kehutanan dan perikanan

masing-masing memberikan andil sebesar 7,74 persen, 4,27 persen dan 2,40

persen.

Subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perkebunan masih

menjadi subsektor andalan dari tahun ke tahun di Kabupaten Nagan Raya. Dua

subsektor ini terus menjadi kunci penggerak perekonomian dengan

kontribusinya yang cukup besar dalam menyumbang perekonomian.

Tabel 2.

Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Kedua subsektor ini akan tetap menjadi primadona bagi pendapatan

masyarakat Nagan Raya. Dengan kegiatannya yang bersifat padat karya, maka

keberadaannya bisa menjadi penyerap tenaga kerja secara maksimal. Sehingga

bisa digunakan untuk mengendalikan angka pengangguran di wilayah ini.

Page 13: 2014 lakip

Halaman 7 - 130

Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada Tabel 2. sebelumnya dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan

kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Nagan Raya adalah Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pola perkembangan sektor ini relatif stabil

dari tahun ke tahun dan terus mengalami peningkatan kontribusi. Pada tahun

2007 kontribusi yang diberikan oleh sektor ini mencapai 15,71 persen,

sedangkan pada tahun 2012 menjadi 17,62 persen. Hampir seluruh kontribusi

dari sektor ini berasal dari subsektor perdagangan yakni mencapai 17,17

persen. Sedangkan dua subsektor lainnya, yaitu subsektor hotel dan restoran

memberikan sumbangan yang relatif sangat kecil masih dibawah satu persen

(lihat lebih detail pada lampiran tabel pokok pada Tabel.3).

Meningkatnya peranan sektor ini tidak terlepas dari posisi yang strategis

wilayah Nagan Raya yang dilalui jalur transportasi utama Aceh di wilayah pesisir

Barat-Selatan. Dan tentunya didukung dengan tingkat daya beli masyarakat

yang masih terbilang cukup stabil.

Kontribusi Tujuh Sektor Lainnya

Setelah Sektor pertanian dan Sektor perdagangan, kontribusi terbesar

ketiga diberikan Sektor bangunan/konstruksi dengan share sebesar 7,62 persen

pada tahun 2012. Peranan sektor ini masih terus mengalami peningkatan

selamakurun waktu enam tahun terakhir yang besarnya 5,18 persen pada tahun

2007 dan 6,41 persen pada tahun 2009 dan 7,20 persen pada tahun 2011.

Sektor lain yang berperan relatif banyak dalam perekonomian Nagan

Raya adalah Sektor pengangkutan dan komunikasi dan Sektor jasa-jasa. Sejak

tahun 2007 peranan Sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan

adanya trend peningkatan. Sumbangan sektor ini pada tahun 2007 sebesar 4,61

persen dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011

menjadi sebesar 5,95 persen dan akhirnya menjadi 6,09 persen pada tahun

2012. Dengan kontribusi yang hampir sama, Sektor jasa-jasa juga mengalami

trend peningkatan sejak tahun 2007. Sumbangan sektor ini pada tahun 2007

sebesar 5,66 persen dan menjadi 5,93 persen pada tahun 2012.

Page 14: 2014 lakip

Halaman 8 - 130

Sementara itu sumbangan yang diberikan oleh sektor-sektor lainnya

terhadap perekonomian Nagan Raya relatif kecil yakni masih di bawah 3

persen. Sektor-sektor tersebut adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian,

Sektor Industri Pengolahan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan dan Sektor Listrik dan Air Minum.

Grafik 2.

Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 memberikan

sumbangan sebesar 1,37 persen dan terus meningkat secara bertahap hingga

pada tahun 2012 menjadi 2,30 persen.

Sementara itu kontribusi Sektor industri pengolahan terbilang masih

relatif sangat kecil dengan kontribusi di bawah dua persen. Kontribusi sektor ini

masih mengalami dinamika pergerakan selama kurun 2007-2012. Kontribusi

sektor ini sempat berada di besaran 2,03 persen pada tahun 2007 akan tetapi

terus mengalami penurunan secara bertahap hingga menjadi sebesar 1,80

persen pada tahun 2010. Setelah itu kontribusinya baru menunjukkan arah

pergerakan yang meningkat menjadi 1,82 persen dan 1,83 persen pada tahun

2011 dan 2012 secara berurutan. Kondisi ini dapat dijelaskan karena pada

Page 15: 2014 lakip

Halaman 9 - 130

periode tersebut terjadi dinamika harga-harga barang industri pengolahan

terutama pada industri yang menghasilkan barang ekspor seperti minyak kelapa

sawit (CPO).

Sedangkan Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meskipun

memberikan kontribusi yang relatif kecil akan tetapi sharenya terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Sumbangan yang diberikan sektor ini adalah

sebesar 0,83 persen pada tahun 2007 dan menjadi 0,99 persen pada tahun

2012. Sektor listrik dan air minum adalah sektor terakhir yang memberikontribusi

paling kecil terhadap perkonomian Nagan Raya. Sektor ini meski menyumbang

perekonomian paling kecil namun kontribusinya terus meningkat secara gradual.

Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen dan pada tahun

2012 menjadi 0,35 persen.

Jika ciri dari suatu daerah yang mulai maju adalah adanya transformasi

perekonomian, yaitu dari sektor pertanian menuju sektor industri, maka

pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya hendaknya lebih memperhatikan

sektor industri pada tahun-tahun mendatang. Terutama industri yang berbasis

pada sektor pertanian (agroindustri), mengingat bahwa peran dan potensi pada

sektor pertanian yang sangat signifikan di wilayah ini. Sehingga produk

perkebunan dan hasil pertanian lainnya tidak dijual langsung berupa barang

mentah ke luar daerah. Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri

tentuakan memberikan pengaruh positif pada sektor-sektor perekonomian yang

lainnya, sehinga akan meningkatkan nilai PDRB, selain itu juga akan mampu

menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Walhasil, akan semakin meningkatkan

taraf hidup masyarakat Nagan Raya pada khususnya, dan masyarakat Aceh

pada umumnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode 2007-2012, model pertumbuhan ekonomi Nagan Raya

menyerupai pelana kuda, yaitu tinggi di awal kemudian melambat dan akhirnya

kembali menguat. Gambaran ini dapat dilihat pada grafik 3. Adanya

pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi mengindikasikan bahwa pada periode

Page 16: 2014 lakip

Halaman 10 - 130

tersebut, keadaan perekonomian belum mengalami kondisi yang stabil. Masih

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat

perekonomian, baik itu karena faktor alam maupun karena faktor lainnya.

Pasca gempa dan Tsunami yang melanda sebagian besar wilayah Aceh

termasuk Nagan Raya, perekonomian Nagan Raya kembali bangkit meskipun

masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,49 persen. Kondisi ini terus mengalami perlambatan secara bertahap

hingga pada tahun 2009. Di tahun ini tingkat pertumbuhannya adalah yang

terburuk untuk periode 2007-2012, yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar

3,46 persen. Kondisi ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa krisis global yang

melanda Eropa dan Amerika pada waktu itu.

Tanda-tanda positif mulai tampak pada tahun berikutnya, yaitu pada

tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan arah percepatan dan

lebih stabil. Dimulai dengan pertumbuhan sebesar 4,12 persen dan terus

meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2011 tingkat

pertumbuhannya sebesar 4,69 persen dan menjadi 5,08 persen pada tahun

2012.

Grafik 3.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Page 17: 2014 lakip

Halaman 11 - 130

Perbaikan arah pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan karena

adanya perbaikan infrastruktur di wilayah ini. Pembangunan infrastruktur terus

dilakukan mulai dari pembangunan fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan

dan angkutan, fasilitas pelayanan umum seperti gedung dan perkantoran,

hingga pembukaan areal-areal baru kegiatan ekonomi. Kondisi ini semakin

kondusif dengan suasana damai dan tentram yang dirasakan masyarakat.

Potensi pertumbuhan ekonomi terprediksi akan terus berlanjut masa

yang akan datang. Diharapkan kondisi makro ekonomi yang tumbuh secara

kondusif bisa menjadi berkah pada perbaikan kondisi ekonomi secara mikro,

yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kesejahteraan

yang dicita-citakan bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat Nagan Rayak

hususnya, Aceh pada umumnya dan Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 3.

Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Page 18: 2014 lakip

Halaman 12 - 130

Pertumbuhan Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang menjadi kunci penggerak perekonomian Nagan

Raya dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami percepatan pertumbuhan,

setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan. Pada tahun 2007

pertumbuhannya sebesar 0,22 persen dan sedikit melambat pada tahun 2008

dengan pertumbuhan 0,20 persen. Kemudian di tahun 2009 tingkat

pertumbuhannya mulai menanjak dan terus menanjak secara perlahan hingga

pada tahun 2012. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 pertumbuhannya secara

berturut-turut adalah 2,76 persen, 3,20 persen dan 3,52 persen.

Percepatan pada sektor ini didorong oleh dua subsektor utama, yaitu

Subsektor tanaman perkebunan dan Subsektor tanaman bahan makanan

(tabama). Subsektor perkebunan memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif

tinggi namun sejak dua tahun terakhir terus mengalami koreksi tipis. Sedangkan

Subsektor tabama memiliki arah pertumbuhan yang terus meningkat sejak

tahun 2008. Meskipun dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tipis,

akan tetapi peningkatannya tergolong relatif stabil hingga tahun 2012.

Pada periode 2007-2012 Subsektor perkebunan mengalami

pertumbuhan yang masih belum stabil. Pada tahun 2007 pertumbuhannya

sebesar 0,96 persendan semakin melemah menjadi 0,05 persen pada tahun

2008. Dan setelah itu terus menguat hingga tahun 2010 pertumbuhannya

menjadi sebesar 6,02 persen. Kondisi ini kembali terkoreksi tipis selama dua

tahun berturut-turut dan pada tahun 2012 pertumbuhannya menjadi 5,93

persen.

Sejak tahun 2009 Subsektor tabama memiliki tingkat pertumbuhan yang

terus menguat dan relatif stabil. Meskipun dengan peningkatan yang tipis akan

tetapi pertumbuhannya terus mengalami penguatan arah pertumbuhan. Pada

tahun 2007 memiliki tingkat pertumbuhan 1,06 persen dan melemah pada tahun

2008 menjadi 0,82 persen. Setelah itu terus meningkat secara bertahap hingga

menjadi 1,63 persen pada tahun 2012.

Subsektor tabama masih menyimpan potensi yang cukup besar.

Sehingga dengan tingkat pertumbuhan yang diuraikan di atas, tentu masih bisa

Page 19: 2014 lakip

Halaman 13 - 130

untuk dipacu pertumbuhannya. Dengan berbekal pada potensi yang besar,

maka pemerintah bisa lebih memperhatikan infrastruktur dan kebijakan yang

bisa mendukung secara optimal terhadap kegiatan di subsektor ini.

Grafik 4.

Pertumbuhan Subsektor Pertanian Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Subsektor peternakan dan Subsektor perikanan memiliki model

pertumbuhan yang hampir sama. Dua subsektor ini menunjukkan peningkatan

pertumbuhan sejak tahun 2010, setelah sebelumnya mengalami perlambatan.

Pada tahun 2012 Subsektor peternakan dan Subsektor perikanan secara

berurutan mengalami pertumbuhan sebesar 1,95 persen dan 2,49 persen.

Dua subsektor diatas masih memiliki potensi yang besar. Wilayah ini

mempunyai sumber daya air yang besar seperti sungai-sungai, danau juga tidak

kalah potensialnya wilayah ini memiliki pantai yang memanjang dari Kecamatan

Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Darul Makmur. Juga masih banyak terdapat lahan

Page 20: 2014 lakip

Halaman 14 - 130

–lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di subsektor

ini.

Subsektor kehutanan secara menggembirakan tumbuh 2,49 persen pada

tahun 2012, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami

pertumbuhan negatif. Subsektor ini mengalami koreksi pertumbuhan yang

cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah ada

peningkatan produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada dua tahun terakhir

mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebelumnya sektor ini terus

mengalami koreksi pertumbuhan sehingga pertumbuhannya terus melambat

hingga tahun 2010. Faktor yang mempengaruhi tingginya pertumbuhan pada

sektor ini tidak bisa dilepaskan karena adanya kegiatan penambangan batu

bara yang sudah mulai beroperasi pada dua tahun terakhir.

Grafik 5.

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 17,07 persen dan terus

melambat pertumbuhannya secara bertahap hingga pada tahun 2010

Page 21: 2014 lakip

Halaman 15 - 130

pertumbuhannya menjadi sebesar 8,87 persen. Pada tahun 2011

pertumbuhannya mulai menunjukkan adanya peningkatan menjadi 13,72 persen

dan tercatat di tahun 2012 pertumbuhan menjadi sebesar 19,32 persen.

Sektor ini didukung oleh dua subsektor, yaitu Subsektor penggalian dan

Subsektor pertambangan tanpa migas. Subsektor pertambangan tanpa migas

merupakan kegiatan baru yang memberikan adil dalam mendorong

pertumbuhan pada sektor ini. Subsektor ini masih memiliki potensi yang besar

dalam mendorong perekonomian Nagan Raya khususnya dan Aceh pada

umumnya. Pertumbuhan pada sektor ini juga ada kaitannya dengan

pertumbuhan Sektor konstruksi, serta sektor-sektor lainnya. Pembangunan

infrastruktur wilayah yang masih terus dilakukan memerlukan dukungan dari

sektor pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan meskipun sempat mengalami fluktuasi,

akantetapi memiliki arah pertumbuhan yang positif dan terus menguat.

Pertumbuhannya sempat melemah pada tahun 2009 dan 2010. Namun pada

dua tahun setelahnya pertumbuhannya kembali meningkat dengan tingkat

pertumbuhan di atas lima persen. Fluktuasi pada sektor ini memiliki keterkaitan

erat dengan adanya krisis global yang melanda negara-negara maju di Eropa

dan Amerika. Kondisi inisempat mempengaruhi situasi pasar dalam negeri, yang

berdampak pada melemahnya nilai barang-barang ekspor, seperti minyak

kelapa sawit (CPO). Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh jangka panjang.

Sehingga pertumbuhan sektor ini terus kembali menguat dua tahun setelahnya.

Grafik 6 memper jelas ulasan diatas. Pada tahun 2007 sektor ini memiliki

pertumbuhan sebesar 1,79 persen dan menguat menjadi 4,59 persen. Pada

tahun 2009 dan 2010 pertumbuhannya melemah menjadi 2,41 persen dan 2,82

persen secara berturut-turut. Namun pada 2010 dan 2012 pertumbuhannya

kembali menguat menjadi 5,69 persen dan 6,74 persen.

Page 22: 2014 lakip

Halaman 16 - 130

Grafik 6.

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Sektor ini masih menyimpan potensi pertumbuhan yang dinamis. Upaya

industrialisasi hendaknya menjadi perhatian khusus. Terutama industri yang

berbasis pada kekuatan lokal. Potensi alam dan infrastruktur yang tersedia

sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya daerah

untuk mencapai kemandiriannya adalah dengan memprioritaskan pembangunan

pada sektor manufaktur ini.

Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Minum

Sektor Listrik dan air minum mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif

tinggi. Namun memiliki kecenderungan menurun selama beberapa tahun

terakhir.

Page 23: 2014 lakip

Halaman 17 - 130

Grafik 7.

Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Minum

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 (Persen)

Grafik 7 diatas menyajikan series pertumbuhan dari sektor ini. Pada

tahun 2007 sektor ini tumbuh secara fantastis dengan pertumbuhan sebesar

72,32 persen. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhannya segera terkoreksi

sangat dalam menjadi 15,30 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan terus

terjadi secara bertahap hingga pada tahun 2012 menjadi 9,44 persen.

Pertumbuhan Sektor Bangunan

Sektor Bangunan pertumbuhannya terus mengalami koreksi dalam

beberapa tahun terakhir. Koreksi pertumbuhan pada sektor ini dapat dimengerti

karena sebelumnya mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.

Peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur secara signifikan yang

meliputi pembangunan rumah, perkantoran, jalan serta sarana dan prasarana

lainnya. Pasca gempa dan tsunami, sebagian besar dana yang mengalir ke

daerah ini atau wilayah Aceh umumnya digunakan untuk kegiatan

pembangunan fisik. Selain itu, Nagan Raya juga merupakan kabupaten baru

sehingga banyak kegiatan pembangunan fisik, seperti jalan-jalan, jembatan dan

juga kantor-kantor pemerintahan.

Page 24: 2014 lakip

Halaman 18 - 130

Grafik 8.

Pertumbuhan PDRB Sektor Bangunan di Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Pada tahun 2007 tercatat pertumbuhan sektor ini sebesar 31,77 persen,

sebuah pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun pertumbuhan tersebut segera

terkoreksi pada tahun-tahun setelahnya. Dimulai dengan pertumbuhan 11,61

persen pada tahun 2008 dan terus terkoreksi secara bertahap hingga pada

tahun 2011 pertumbuhannya menjadi 7,67 persen. Dan pada tahun 2012

pertumbuhannya menunjukkan kekuatannya dengan pertumbuhan sebesar 7,88

persen.

Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki trend pertumbuhan

yangr elatif stabil dan menguat setelah tahun 2009. Sebelumnya sektor ini

mengalami dinamika pertumbuhan yang dramatis. Penurunan pertumbuhan

yang drastis dari double digit pertumbuhan menjadi single digit dibawah lima

persen.

Page 25: 2014 lakip

Halaman 19 - 130

Grafik 9.

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Grafik 9 menunjukkan perjalanan pertumbuhan sektor ini. Pada tahun

2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 12,06 persen dan menurun menjadi 4,38

persen pada tahun 2011. Keadaannya menjadi semakin terpuruk ketika di tahun

2009 dengan pertumbuhan 2,99 persen. Penurunan yang dramatis ini disinyalir

sebagai akibat dari menurunnya pada sektor kunci, yaitu Sektor pertanian.

Sektor pertanian yang menjadi pemasok pendapatan terbesar juga mengalami

kelesuan pada tahun yang sama. Hal ini tentu berpengaruh kepada menurunnya

daya beli masyarakat, sehingga mengurangi volume perdagangan secara

umum.

Sektor yang memegang peranan terbesar kedua ini, kembali menguat

secara perlahan semenjak tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 3,47

persen. Angka ini terus semakin menguat hingga pada tahun 2012 menjadi 4,47

persen.

Page 26: 2014 lakip

Halaman 20 - 130

Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor Pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan yang

relatif tinggi. Namun terus mengalami koreksi pertumbuhan sejak tahun 2008.

Hal ini menujukkan bahwa sektor ini masih terus mengalami peningkatan,

seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur di wilayah ini.

Grafik 10.

Pertumbuhan PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,62 persen. Dan

sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2008 dengan

tingkat pertumbuhan 14,38 persen. Namun kondisi ini segera terkoreksi pada

tahuntahun setelahnya. Secara bertahap pertumbuhannya mengalami

perlambatan, hingga pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 8,54 persen.

Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terus mengalami

penguatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2012

pertumbuhannya sempat melambat dengan pertumbuhan 4,85 persen.

Page 27: 2014 lakip

Halaman 21 - 130

Padatahun 2011 pertumbuhan sektor ini sebesar 5,46 persen, mengalami

kenaikan pertumbuhan dari tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2008

petumbuhannya sebesar 4,13 persen.

Grafik 11.

Pertumbuhan PDRB Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Pertumbuhan sektor ini harus bisa terus dijaga. Penguatan sektor ini bisa

memberikan dampak yang positif terhadap membaiknya sektor-sektor yang

lainnya. Kondisi ini akan menciptakan iklim usaha yang semakin

kondusif.Sehingga pertumbuhan ekonomi secara umum bisa terus dijaga

kestabilannya pada masa-masa yang akan datang.

Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa

Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa masih mengalami fluktuasi dan terdapat

kecenderungan menurun. Kondisi ini akan terus terjadi hingga mencapai titik

kestabilannya. Meskipun begitu sektor ini masih terbilang cukup kondusif

dengan pertumbuhan diatas enam persen.

Page 28: 2014 lakip

Halaman 22 - 130

Adanya kecendurangan menurun pada sektor ini lebih karena faktor

koreksi pertumbuhan yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan

fluktuasi yang terjadi sebagai akibat dari dampak kebijakan pemerintah yang

melakukan pengetatan penerimaan pegawai.

Grafik 12.

Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa-Jasa

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)

Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa pada tahun 2007 mengalami

pertumbuhan 6,78 persen. Dan pada tahun 2008 pertumbuhannya sempat

meningkat menjadi 7,24 persen. Namun setelah itu cenderung menurun secara

fluktuatif hingga pada tahun 2012 pertumbuhannya menjadi 6,03 persen.

Pendapatan Per Kapita

Menurut konsep dan definisi yang digunakan, Pendapatan per Kapita

adalah hasil bagi antara Pendapatan Regional atas dasar harga berlaku dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan PDRB per Kapita adalah bagi

hasil antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (bulan Juni).

Page 29: 2014 lakip

Halaman 23 - 130

Tabel 4.

PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012

Pada tahun 2012 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Nagan

Raya tercatat sebesar 19,41 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan

sebesar 5,68 persen dari tahun 2011 yang nilainya mencapai 18,36 juta rupiah.

Angka ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama

setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota, maka diperkirakan

pendapatan rumah tangga adalah sebesar 77,63 juta rupiah per tahun atau 6,47

juta per bulan. Angka yang cukup besar, namun pada kenyataannya masih

banyak rumah tangga yang berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah perbulan

untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang sebagian besar terdiri dari 3

sampai 4 orang.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan per Kapita merupakan nilai

ratarata dari total pendapatan regional/daerah dibagi jumlah penduduk, yang

belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika Pendapatan per Kapita suatu

daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih banyak penduduk yang

Page 30: 2014 lakip

Halaman 24 - 130

berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut

masih belum merata.

Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan

perkapita dapat dilihat dari Pendapatan Regional atas dasar harga konstan.

Pendapatan per Kapita (atas dasar harga konstan 2000) penduduk Nagan Raya

pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen dibanding tahun

2011.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014sebanyak

142.861 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 72.223 jiwa dan

perempuan sebanyak 70.638 jiwa. dengan tingkat pertumbuhan setiap tahun

rata-rata 3.04% selama lima tahun, dari tahun 2009sampai dengan tahun 2014.

Sumber daya manusia penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan

Raya hingga Desember 2014 sebanyak 4.070orang. Rincian pegawai menurut

golongan dan jabatan digambarkan sebagai berikut :

Golongan / Ruang

Eselon Non Eselon

I II III IV V Tenaga

Staf Fungsional

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Golongan IV/e - - - - - - - -

Golongan IV/d - - - - - - - -

Golongan IV/c 2 10 - - - - 3 15

Golongan IV/b - 13 27 1 - 9 7 57

Golongan IV/a - - 45 9 - 850 10 914

Jumlah Golongan IV 2 23 72 10 - 859 20 986

Golongan III/d - - 46 51 - 201 7 305

Golongan III/c - - 5 100 - 233 15 353

Golongan III/b - - 2 68 - 344 98 512

Golongan III/a - - - 11 - 281 133 425

Jumlah Golongan III - - - 230 - 1.059 253 1.595

Page 31: 2014 lakip

Halaman 25 - 130

Golongan / Ruang

Eselon Non Eselon

I II III IV V Tenaga

Staf Fungsional

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Golongan II/d - - - - - 279 55 334

Golongan II/c - - - - - 409 95 501

Golongan II/b - - - - - 88 227 315

Golongan II/a - - - - - 15 226 241

Jumlah Golongan II - - - - - 788 603 1.391

Golongan I/d - - - - - - 38 38

Golongan I/c - - - - - - 42 42

Golongan I/b - - - - - - 15 15

Golongan I/a - - - - - - 3 3

Jumlah Golongan I - - - - - - 98 98

Jumlah ........ 2 23 125 240 - 2.706 974 4.070

** Sumber data: Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2014

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Nagan

Raya dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Qanun

Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama atas

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Nagan

Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan

atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya,Qanun Kabupaten

Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten

Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

RSUD Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013

tentang Susunan organisasi dan Tata KerjaBKPP Kabupaten Nagan Raya,

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan

Page 32: 2014 lakip

Halaman 26 - 130

Organisasi dan tata Kerja BPBD Kabuapten Nagan Raya, Qanun Kabupaten

Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja

BP2T danPMKabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7

Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI

Kabupaten Nagan Raya dan Qanun Kabupaten Nomor 10 tahun 2013 tentang

perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabuapten

Nagan Raya.

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Qanun Kabupaten Nagan

Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja

Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Nagan Raya.

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah kabupaten yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok,Sekretaris Daerah berfungsi :

(1)pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten, (2)

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan

serta organisasi dan tata laksana, (3) pengkoordinasian kegiatan perangkat

daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4)

pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan pola kerja

Page 33: 2014 lakip

Halaman 27 - 130

sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6) pelaksanaan tugas lain

yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah,

Asisten, Staf Ahli dan Bagian.

Sekretariat DPRK

Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang sekretaris DPRK yang secara

teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan

DPRK, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRK sesuai dengan keuangan daerah.

Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk

bidang-bidang tertentu seperti :

a. Dinas Pendapatan Daerah , Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

b. Dinas Pendidikan

c. Dinas Kesehatan

d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 34: 2014 lakip

Halaman 28 - 130

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

g. Dinas Bina Marga

h. Dinas Tata Kota, Perumahan dan Kebersihan

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian

j. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga

k. Dinas Kelautan dan Perikanan

l. Dinas Pertanian dan Peternakan

m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

n. Dinas Pengairan

o. Dinas Syariat Islam

p. Dinas Pertambangan dan Energi

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh

seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang

membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten untuk bidang-

bidang tertentu.

Kepala badan/kepala kantor berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Inspektorat Kabupaten;

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

g. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Page 35: 2014 lakip

Halaman 29 - 130

i. KesatuanPolisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas;

j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

k. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

l. Kantor Rumah Sakit UmumDaerah Nagan Raya; dan

m. Sekretariat Korpri.

Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya

Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan

Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor : 7 tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten

Nagan Raya. Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :

a. Sekretariat MPU

b. Sekretariat MAA

c. Sekretariat MPD

d. Sekretariat Baitul MAL

Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh

seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretariat

kecamatan, dan seksi.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai perpanjangan tangan

pemerintah provinsi, dituntut untuk mampu mengetahui setiap kendala dan

hambatan yang dapat mengancam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk

tantangan dan kendala dalam upaya terwujudnya Good Governance dan

pelaksanaan otonomi daerah.

Page 36: 2014 lakip

Halaman 30 - 130

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan perintah kepada semua

instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh

yang disusun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah

perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik.

Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan

kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik pemerintah

kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi (program dan kegiatan)

yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan

penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan

tujuan/sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Setiap tahunnya

menetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka

pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran

kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir

periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh

itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua

fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan

sarana bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan

masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi

atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memperbaiki

kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan

Page 37: 2014 lakip

Halaman 31 - 130

dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap

instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

LAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 mencakup hal-hal

berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,

menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten Nagan Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama

tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai

sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategi telah dicapai selama

tahun 2014.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan

LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya perbaikan kinerja di masa

datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah

Kabupaten Nagan Raya dapatmerumuskan strategi pemecahan masalahnya

sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya setiap tahun. Capaian

kinerja (performance results) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja

(performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa datang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan

Page 38: 2014 lakip

Halaman 32 - 130

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat

diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I : menjelaskan secara umum tentang kondisi geografis, potensi

ekonomi, sumber daya manusia,Struktur organisasi, maksud, tujuan dan

sistimatika penulisan.

Bab II : menjelaskan secara umum tentang perencanaan yang meliputi

Visi, misi, tujuan dan sasaran serta perjanjian kinerja.

Bab III :menjelaskan secara umum tentang akuntabilitas kinerja yang

meliputi indicator kinerja, capaian kinerja dan aspek keuangan.

saran.

Bab IV – Penutup : menjelaskan secara ringkas tentang kesimpulan dan

Dalam bentuk bagan, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat diilustrasikan sebagai berikut: :

Rencana Stratejik

2002-2017 Bab 2

Rencana Kinerja

2014 Capaian Kinerja

2014

Analisis Capaian

Kinerja 2014

Bab 3

Penutup Bab 4

Page 39: 2014 lakip

Halaman 33 - 130

Bab II PPEERREENNCCAANNAAAANNDDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN

KKIINNEERRJJAA

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Nagan

Raya mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2017 dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Stratejik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara

pencapaian tujuan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun 2014 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance

Plan) tahun 2014.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat

penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang

ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan

dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun oleh suatu

instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang

realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam

mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan

Page 40: 2014 lakip

Halaman 34 - 130

prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran

keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat,

maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik,

pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja

merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan

menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis

internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi

untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan

untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi

dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan

kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi

misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan

merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan

program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal

didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi,

penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian

tujuan/sasaran dalam bentuk program dan kegiatan.

Page 41: 2014 lakip

Halaman 35 - 130

A. PERENCANAAN

Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2014 dan Peraturan Bupati

Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya

Tahun 2014.

Dalam mengantisipasi tantangan masa depan menuju kondisi yang lebih

baik dan diinginkan bersama, maka diperlukan pengawasan yang profesional

dan pelayanan prima untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan

berwibawa serta bebas KKN, dengan mengupayakan perubahan ke arah

perbaikan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan proses secara sistematis yang

berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya data yang ada untuk

kemudian mengorganisir dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (impact)

Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai visi dan misi

sebagai berikut :

1. VISI

Pada era reformasi di mana tuntutan akan transparansi menjadi

tantangan bagi eksistensi suatu instansi, maka kebutuhan akan sumber daya

manusia yang berkualitas menjadi tidak bisa dihindarkan. Transparansi

pada tubuh lembaga pengawasan pun tidak lepas dari tuntutan tersebut.

Pengawasan yang profesional, pelayanan prima akan mendorong

terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana

diamanatkan dalam TAP MPR No. XI tahun 1998 dan UU No. 22 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah

menetapkan visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 -2017.

Page 42: 2014 lakip

Halaman 36 - 130

"Mewujudkan Kabupaten nagan raya sebagai Sentral

pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera

dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan

Sektor Agrobisnis dan Ekonomi Rakyat”

2. MISI

Atas dasar visi yang telah dikemukakan di atas Pemerintah Kabupaten

Nagan Raya menetapkan 10 (sepuluh) misi untuk mencapainya. Misi-misi

tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk

menetapkan prioritas-prioritas pembangunan.

Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah :

Misi 1 Mengimplementasikan dan Menjalankan syariat Islam secara

kaffah.

Misi 2 Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya

saing tinngi.

Misi 3 Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

transparan dan bertanggungjawab.

Misi 4 Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan

berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan sektor agribisnis sebagai leading sektor dalam

mendorong percepatan ekonomi rakyat.

Misi 6 Mewujudkan pelayanankesehatan yang berkualitas.

Page 43: 2014 lakip

Halaman 37 - 130

Misi 7 Mewujudkan kemandirian energi listrik dalam mendukung

Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-

Selatan Aceh.

Misi 8

Misi 9

Misi 10

Mewujudkan bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara

masuknya wisatawan domestic dan asing di kawasan Barat-Selatan

Aceh.

Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

Struktur penerimaan daerah, dan

Mewujudkan zona pembangunan di setiap kecamatan berdasarkan

potensi, keunikan dan karakteristik daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan enam pilar program

pembangunan di Kabupaten Nagan Raya untuk periode tahun yaitu :

1. Penegakan Syariat Islam secara kaffah

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya

3. Peningkatan kualitas Pendidikan

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

5. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman dalam masyarakat

6. Penanaman Investasi dan pendapatan Asli Daerah

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dar visi dan misi, tujuan adalah kondisi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, bersifat lebih

nyata dan mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Agar dapat mencapai

tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan

kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Tujuan meliputi

Page 44: 2014 lakip

Halaman 38 - 130

tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam waktu satu

tahun.

Tujuan jangka menengah hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Sifatnya idealis

- Jangkauan waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun

- Bernuansa sedikit abstrak

- Dinyatakan secara kualitatif

Dengan demikian bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari

perumusan visi dan misi, tetapi merupakan penjabaran secara lebih nyata dari

perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangat idealistik.

Sasaran

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

menetapkan sepuluh sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan implementasi syariat islam secara kaffah dalam seluruh

sendi kehidupan masyarakat.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan

berdaya saing.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan

bertanggung jawab.

4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan

rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis

pembangunan berkelanjutan.

5. Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam

mendorong percepatan ekonomi rakyat.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

7. Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten

Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh.

Page 45: 2014 lakip

Halaman 39 - 130

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

1.1

Syari'at Islam

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara

masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan

Aceh.

9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur

penerimaan daerah, dan

10. Mengembangkan zona pembangunan disetiap kecamatan berdasarkan

potensi, keunikan dan karakteristik wilayah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Perjanjian kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran, dan

merupakan komitmen yang akan dicapai instansi dalam suatu periode tahunan

yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh

Sendi Kehidupan Masyarakat

54 Pkt

3 Pkt

Page 46: 2014 lakip

1.2

Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pelatihan Khatib

Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan

Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji

Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim

Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran

Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan

100 Org

20 Org

140 Org

200 Org

10 Kec

190 Org

40 Group

140 Org

320 Org

1 Ls

15 Org

1 Kgt

341 Org

1 Kgt

Halaman 40 - 130

Page 47: 2014 lakip

1.3

Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas

Jumlah Penertiban Terpadu

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan

Jumlah Pembinaan Orkemas

Jumlah Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014

Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya

1 Kgt

210 Org

105 OH

1 Thn

1 Thn

1 OK

1 OK

2 Kgt

100 Org

100 Org

100 Org

1 Thn

1 Thn

Halaman 41 - 130

Page 48: 2014 lakip

Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan

Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama

Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi

222 Gpg

100 Org

100 Org

20 Org

200 Org

100 Org

Sasaran 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan

Berdaya Saing

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

2.1

Pendidikan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah

18 Pkt

75 Pkt

1 Pkt

Halaman 42 - 130

Page 49: 2014 lakip

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)

Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

42 Org

338 Pkt

99 Pkt

26 Pkt

32 Pkt

20 OH

17 Org

22 Org

12 Org

10 Org

18 Org

Halaman 43 - 130

Page 50: 2014 lakip

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA

Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014

Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten

Jumlah Pengembangan Sekolah Model

Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK

Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit

Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C -

180 Org

20 Org

200 Org

30 Org

3 Sekolah

63 Org

406 Org

4375 Siswa

9.166 Org

Halaman 44 - 130

Page 51: 2014 lakip

2.2

Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD

Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag

Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK

Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

273 Unit

167

1 Kgt

1 Thn

10 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

2 Pkt

5 Pkt

Halaman 45 - 130

Page 52: 2014 lakip

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)

Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi

Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi

Jumlah Sosialisasi KTM

15 Org

100 Org

25 Unit

12 Org

12 OB

1 Thn

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

1 Kgt

Halaman 46 - 130

Page 53: 2014 lakip

2.3

2.4

Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)

Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu

Jumlah Perlombaan Desa Gampong

1 Pkt

7 Pkt

1 Kgt

1 Thn

Unit 1

6 Pkt

41 Pkt

11 Unit

20 Org

1 Ls

1 Kgt

10 Kec

Halaman 47 - 130

Page 54: 2014 lakip

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

Sasaran 3

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan

Bertanggung Jawab

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

3.1

Sekretariat Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue

Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

Halaman 48 - 130

Page 55: 2014 lakip

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Penyusunan Lakip

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

10 Kec

1 Thn

1 Unit

7 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

2 Ls

1 Thn

2 Kgt

1 Thn

1 Thn

Halaman 49 - 130

Page 56: 2014 lakip

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers

Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif

12 Kgt

150 Org

10 Org

12 Kgt

1 Thn

56 Ls

1 Thn

2 Tahap

1 Thn

1 Thn

50 Buah

10 Kec

10 Kec

Halaman 50 - 130

Page 57: 2014 lakip

Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah

Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

60 OH

4 Kgt

1 Ls

200 OK

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

30.000 Lbr

5.000 Lbr

Halaman 51 - 130

Page 58: 2014 lakip

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi

Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK

Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite

10 Qanun

5.000 Lbr

15 Qanun

5.000 Lbr

11 Kgt

1 Kgt

2 Kgt

1 Thn

1 Kgt

1 Pkt

Halaman 52 - 130

Page 59: 2014 lakip

3.2

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Penegasan Batasan Daerah

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu

Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013

41 Unit

150 Org

1 Ls

100 Org

2 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

100 Buku

1 Kgt

160 Buku

Halaman 53 - 130

Page 60: 2014 lakip

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

35 Buah

1 Kgt

150 Buku

175 Buah

1 Thn

3 Org

3 Pkt

175 Buah

1 Thn

Halaman 54 - 130

Page 61: 2014 lakip

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2

Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK

Jumlah Migrasi Data PBB-P2

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

1 Kgt

600 Buku

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

150 Buku

1 Pkt

1 Kgt

Halaman 55 - 130

Page 62: 2014 lakip

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013

Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

Halaman 56 - 130

Page 63: 2014 lakip

Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten

Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2

Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

10 Buku

13 Buku

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

Halaman 57 - 130

Page 64: 2014 lakip

3.3

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas

Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2

Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK

Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)

Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg

180 Org

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

1 Thn

18 Org

2 Org

1 Kgt

1 Thn

Halaman 58 - 130

Page 65: 2014 lakip

3.4

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS

Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD

Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 Kgt

100 OK

13 OK

4 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

24 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

Halaman 59 - 130

Page 66: 2014 lakip

3.5

Inspektorat

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya

Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya

Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya

Jumlah Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

Jumlah Penyelenggaraan Pra- Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

25 Buah

80 Buah

40 Buah

1 Ls

80 Buah

40 Buah

1 Kgt

40 Buah

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

Halaman 60 - 130

Page 67: 2014 lakip

3.6

Sekretariat DPRK

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Ress

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Ls

1 Ls

50 Org

2 Kali

3 Pkt

1 Thn

1 Thn

50 Org

80 Org

Halaman 61 - 130

Page 68: 2014 lakip

Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen

Jumlah Persidangan/Rapat- rapat DPRK Nagan Raya

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Kehumasan

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK

25 Org

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

Halaman 62 - 130

Page 69: 2014 lakip

3.7

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun

Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak

Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat

Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)

Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal

1 Ls

1 Thn

1 Thn

60 OH

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Pkt

1 Thn

1 Pkt

Halaman 63 - 130

Page 70: 2014 lakip

3.8

Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)

Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pengendalian Kependudukan

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

1 Thn

10 Kec

7 Org

1 Thn

14 Org

Sasaran 4

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan

Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan

Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

4.1

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

1 Pkt

2 Pkt

9 Pkt

Halaman 64 - 130

Page 71: 2014 lakip

Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pora

Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)

Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

20 Org

73 Org

56 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Thn

175 Org

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

Halaman 65 - 130

Page 72: 2014 lakip

4.2

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Taekwondo

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)

80 Org

1 Kgt

1 Pkt

24 Pkt

36 Org

1 Thn

1 Ls

20 Org

3 Pkt

3 Pkt

560 Unit

Halaman 66 - 130

Page 73: 2014 lakip

4.3

Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)

Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan RTH

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran

Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu

1475

3 Pkt

1 Pkt

8 Pkt

40 Pkt

40 Buah

1 Pkt

30 Org

26 Org

30 Org

Halaman 67 - 130

Page 74: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

5.1

Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian

Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

Sasaran 5

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong

Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Secara Berkesinambungan

2 Pkt

10 Org

15 Pkt

266 Org

1 Pkt

1 Pkt

79 Pkt

6 Pkt

6 Pkt

Halaman 68 - 130

Page 75: 2014 lakip

5.2

Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan

Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)

Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet

4 Pkt

5 Pkt

1 Thn

1 Thn

6 Pkt

21 Pkt

50.000 Btg

Btg 11.000

6.000 Btg

1 Pkt

4 Unit

25.000 Btg

Halaman 69 - 130

Page 76: 2014 lakip

5.3

Kelautan dan Perikanan

Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)

Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

Jumlah RTH Cukai dan Tembakau

Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)

Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar

17.100 Btg

93 Org

1 Kgt

30 Buah

9 Pkt

11 Pkt

1 Unit

50.000 Ekor

6 Pkt

8

11 Pkt

Halaman 70 - 130

Page 77: 2014 lakip

5.4

Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian

Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha

Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Alat Penangkapan Ikan

Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot

Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

2 Pkt

36 Unit

2 Pkt

800 Buah

30 Unit

225 Unit

50 Org

2 Pkt

9 Pkt

13 Pkt

40 Org

Halaman 71 - 130

Page 78: 2014 lakip

5.5

Bina Marga

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya

Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)

Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

10 Org

25 Org

1 Pkt

1 Kgt

9 Pkt

1 Pkt

30 Org

30 Org

58 Org

1 Ls

40 Org

14 Org

6 Unit

Halaman 72 - 130

Page 79: 2014 lakip

5.6

Pengairan, Irigasi dan Rawa

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Jalan

Jumlah Pembangunan Jembatan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas

Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan

Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

1 Pkt

27 Pkt

273 Pkt

61 Pkt

2 Ls

1 Pkt

1 Ls

8 Pkt

1 Pkt

6 Pkt

2 Pkt

14 Pkt

Halaman 73 - 130

Page 80: 2014 lakip

5.7

Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional

Jumlah Hari KRIDA Pertanian

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)

Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

106 Pkt

1 Thn

14 Pkt

1 Kgt

1 Ls

1 Ls

5 Pkt

69 Org

Halaman 74 - 130

Page 81: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

6.1

6.2

Rumah Sakit Umum Daerah

Kesehatan dan Puskesmas

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

Sasaran 6

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

1 Pkt

1 Pkt

4

5 Pkt

1 Thn

3 Org

2 Pkt

12 OK

1 Pkt

17 Pkt

Halaman 75 - 130

Page 82: 2014 lakip

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT

Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas

Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas

Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan

Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)

Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran

42 Pkt

1 Thn

7 Org

28 Org

15 Org

14 Org

28 Org

28 Org

28 OK

14 Org

2 Pkt

3 Org

Halaman 76 - 130

Page 83: 2014 lakip

Jumlah Pelatihan Save Injection

Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus

Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA

Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan

460 Org

20 Kasus

14 Org

14 Org

15 Petugas

10 Org

10 Org

10 Org

8 Pkt

12 Pkt

1 Pkt

1 Ls

Halaman 77 - 130

Page 84: 2014 lakip

Halaman 78 - 130

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

7.1

Pertambangan dan Energi

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di

Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi

Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

Jumlah Pengawasan Migas

Sasaran 7

Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten

Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

15 Buah

7 Pkt

3 Pkt

5 Keg

Page 85: 2014 lakip

Halaman 79 - 130

Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta

Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey

Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

20

1 Pkt

1 Kgt

Sasaran 8

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara

Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan

Aceh

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

8.1

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya

1 Pkt

16

1 Pkt

1 Thn

2 Ls

Page 86: 2014 lakip

Halaman 80 - 130

Jumlah Penertiban Lalu Lintas

Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas

Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut

Jumlah Pemasangan Guard Driil

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

97 Org

1 Thn

6 Pkt

30 Unit

1 Pkt

1 Kgt

Sasaran 9

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah

Daerah

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4

9.1

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

Page 87: 2014 lakip

Halaman 81 - 130

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

10.1

Tata Kota dan Pemukiman Rakyat

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pembangunan Pagar Perkantor

Pembangunan Pos Keamanan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH

Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+ Sharing)

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

Sasaran 10

Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan

Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

8 Unit

55

89 Pkt

5 Pkt

14 Pkt

3 Unt

138

1 Pkt

13 Pkt

2 Pkt

1 Ls

13 Pkt

52 Pkt

Page 88: 2014 lakip

Halaman 82 - 130

Bab III AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan

penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam Formulir

Pencapaian Sasaran (PPS) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir

PKK) tahun 2014. Sedangkan indikator kinerja meliputi inputs, process, outputs,

outcomes, benefits, dan impacts.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, tujuan,

sasaran dan cara pencapaian tujuan, LAKIP Tahun 2014, hanya diidentifikasi 3

(tiga) jenis indikator kinerja, yaitu inputs, outputs, dan outcomes. Sebagian

besar indikator keberhasilan ini masih banyak menggunakan indikator output,

dengan pertimbangan bahwa belum terciptanya sistem informasi memadai

yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja

outcome,benefits dan impacts.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja berdasarkan Evaluasi sasaran strategis pada tahun 2013

dan tahun 2014 menunjukan peningkatan kinerja yang baik adapun capaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 dan tahun 2014 dapat

dilihat pada tabek berikut:

Page 89: 2014 lakip

Halaman 83 - 130

Sasaran 1

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh

Sendi Kehidupan Masyarakat

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

1.1

Syari'at Islam

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pelatihan Khatib

Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan

Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji

Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim

100

100

-

100

100

-

-

-

-

-

91

98,99

97,89

92,24

99,98

71,82

98,38

100

96,65

98,78

61,33

99,97

Page 90: 2014 lakip

1.2

1.3

Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran

Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas

Jumlah Penertiban Terpadu

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini

100

100

-

-

100

100

84

-

100

100

100

-

100

95,69

90,15

99,98

51,60

100

100

99,57

0

100

100

100

100

100

Halaman 84 - 130

Page 91: 2014 lakip

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan

Jumlah Pembinaan Orkemas

Jumlah Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014

Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya

Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan

Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama

Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Rata-rata Capaian Kinerja

79

93,14

Halaman 85 - 130

Page 92: 2014 lakip

Sasaran 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan

Berdaya Saing

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

2.1

Pendidikan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)

Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi

-

-

100

-

100

100

100

100

-

93,63

95,44

99,95

100

91,25

89,35

89,34

94,01

100

Halaman 86 - 130

Page 93: 2014 lakip

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA

Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014

Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten

Jumlah Pengembangan Sekolah Model

Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,55

96,37

48,78

48,73

67,64

74,37

100

0

61,07

100

76,76

Halaman 87 - 130

Page 94: 2014 lakip

Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit

Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C - Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD

Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag

Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan

-

-

95

-

-

-

-

100

55,74

90,58

99,88

100

100

100

Halaman 88 - 130

Page 95: 2014 lakip

2.2

Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK

Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

99,96

99,95

100

99,28

100

89,95

92,28

81,63

100

99,08

100

100

Halaman 89 - 130

Page 96: 2014 lakip

2.3

2.4

Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi

Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi

Jumlah Sosialisasi KTM

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

100

100

100

-

-

-

100

-

100

100

100

-

85,46

99,55

85,34

79,55

99,62

0

99,86

98,48

93,64

100

80,46

99,80

Halaman 90 - 130

Page 97: 2014 lakip

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)

Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu

Jumlah Perlombaan Desa Gampong

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

95

-

-

100

95

100

100

-

100

99,67

97,74

98,72

99,85

100

100

100

100

100

Rata-rata Capaian Kinerja

99

89,11

Halaman 91 - 130

Page 98: 2014 lakip

Sasaran 3

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan

Bertanggung Jawab

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

3.1

Sekretariat Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue

Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan

100

100

100

100

95

97

-

-

93,64

49,03

16,10

61,22

86,30

99,92

98,14

99,00

Halaman 92 - 130

Page 99: 2014 lakip

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Penyusunan Lakip

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers

Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)

-

100

-

-

100

100

100

-

-

-

-

94,65

98,41

94,52

99,49

93,80

87,71

77,32

83,56

94,85

42,81

0

Halaman 93 - 130

Page 100: 2014 lakip

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif

Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah

Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43,64

62,50

58,08

96,86

97,78

94,67

77,72

99,98

45,23

65,92

98,81

96,50

Halaman 94 - 130

Page 101: 2014 lakip

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

-

-

-

-

-

-

-

-

100

60

100

98,69

49,08

76,82

81,56

90,08

48,42

25,20

79,23

95,69

45,57

83,45

Halaman 95 - 130

Page 102: 2014 lakip

Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi

Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK

Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite

Jumlah Penegasan Batasan Daerah

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu

100

-

100

100

100

-

-

-

-

-

12,25

93,04

35,83

0

0

34,34

99,77

99,55

80,87

90,34

Halaman 96 - 130

Page 103: 2014 lakip

3.2

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

72,24

0

87,31

99,90

99,79

99,81

99,72

100

99,99

99,81

Halaman 97 - 130

Page 104: 2014 lakip

Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

100

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

92,29

98,03

99,74

100

97,91

98,39

72,23

99,15

95,22

97,21

99,27

97,78

Halaman 98 - 130

Page 105: 2014 lakip

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2

Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK

Jumlah Migrasi Data PBB-P2

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

-

-

97,37

99,85

99,17

99,93

99,97

99,67

68,42

99,99

99,76

100

96,53

100

Halaman 99 - 130

Page 106: 2014 lakip

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013

Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten

Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer

-

100

100

-

-

-

100

-

100

100

100

-

99,98

100

99,80

99,75

0

99,98

99,36

99,33

99,79

99,96

99,71

100

Halaman 100 - 130

Page 107: 2014 lakip

3.3

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2

Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

0

96,77

99,99

100

100

99,89

99,29

76,34

99,41

99,99

2,78

96,36

Halaman 101 - 130

Page 108: 2014 lakip

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas

Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2

Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK

Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)

Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS

Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

-

-

-

100

100

100

100

70

-

100

-

-

54,40

92,47

99,62

99,98

99,92

12,69

69,50

99,59

95,42

99,93

74,87

4,83

Halaman 102 - 130

Page 109: 2014 lakip

3.4

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD

Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya

Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya

Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya

-

-

100

-

-

-

100

-

100

100

100

100

99,80

99,90

99,86

85,79

98,54

100

97,43

0

100

100

100

100

Halaman 103 - 130

Page 110: 2014 lakip

3.5

Inspektorat

Jumlah Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

Jumlah Penyelenggaraan Pra- Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

-

100

100

-

-

100

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95,39

99,49

100

100

99,92

93,95

Halaman 104 - 130

Page 111: 2014 lakip

3.6

Sekretariat DPRK

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Ress

Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen

Jumlah Persidangan/Rapat- rapat DPRK Nagan Raya

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

95,28

99,85

95,79

99,83

99,98

98,44

0

0

24,93

100

99,51

96,95

Halaman 105 - 130

Page 112: 2014 lakip

3.7

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Kehumasan

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK

Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun

Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak

Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

90

99,61

100

99,00

98,01

90,71

0

98,26

65,22

96,16

100

100

100

Halaman 106 - 130

Page 113: 2014 lakip

3.8

Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat

Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan(SIP)

Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal

Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)

Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pengendalian Kependudukan

100

100

100

-

100

100

-

100

100

100

100

58,00

99,95

99,94

100

99,93

73,51

99,95

70,23

100

89,44

95,05

99,99

Halaman 107 - 130

Page 114: 2014 lakip

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

-

100

Rata-rata Capaian Kinerja

98

83,78

Sasaran 4

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan

Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan

Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

4.1

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

-

-

-

-

100

80

0

92,93

97,53

100

98,95

94,23

Halaman 108 - 130

Page 115: 2014 lakip

Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pora

Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)

Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

-

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

91,40

99,66

66,58

85,34

98,60

99,60

99,99

98,04

97,82

99,94

0

99,73

99,22

Halaman 109 - 130

Page 116: 2014 lakip

4.2

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Taekwondo

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)

-

100

-

100

100

-

-

-

-

-

96,10

99,56

99,83

97,12

98,31

98,74

99,88

99,97

98,13

97,93

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)

Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)

Halaman 110 - 130

Page 117: 2014 lakip

4.3

Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pemeliharaan RTH

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran

Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu

-

-

-

-

100

-

-

99,49

99,45

100

96,79

94,73

94,34

0

Rata-rata Capaian Kinerja

99

88,92

Sasaran 5

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong

Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Secara Berkesinambungan

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

5.1

Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

100

99,66

Halaman 111 - 130

Page 118: 2014 lakip

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian

Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan

-

-

100

100

-

100

-

-

-

100

-

100

90,54

100

99,00

100

97,73

101,99

93,99

99,83

99,90

100

Halaman 112 - 130

Page 119: 2014 lakip

5.2

Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)

Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet

Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)

Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

Jumlah RTH Cukai dan Tembakau

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

99,69

99,68

96,19

98,24

91,24

98,47

99,00

99,60

95,61

94,15

100

96,10

Halaman 113 - 130

Page 120: 2014 lakip

5.3

Kelautan dan Perikanan

Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)

Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar

Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan

-

-

100

100

-

-

-

-

-

99,81

94,71

99,52

96,93

75,34

98,63

99,38

98,49

99,91

Halaman 114 - 130

Page 121: 2014 lakip

5.4

Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha

Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Alat Penangkapan Ikan

Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot

Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

100

100

100

100

100

-

-

100

-

90

-

97,81

96,42

100

97,75

98,60

100

95,21

99,47

98,91

98,69

99,83

Halaman 115 - 130

Page 122: 2014 lakip

5.5

Bina Marga

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya

Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)

Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

100

-

100

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

99,69

100

100

98,90

96,83

99,55

97,93

99,59

99,92

100

99,99

99,83

99,84

Halaman 116 - 130

Page 123: 2014 lakip

5.6

Pengairan, Irigasi dan Rawa

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Jalan

Jumlah Pembangunan Jembatan

Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas

Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan

Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

-

100

100

100

-

-

-

100

100

100

100

99

94,01

97,73

97,75

99,17

99,97

0

95,58

99,63

100,48

99,49

97,30

98,14

Halaman 117 - 130

Page 124: 2014 lakip

5.7

Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional

Jumlah Hari KRIDA Pertanian

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)

Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

100

-

100

-

-

100

99,95

98,14

100

99,97

100

93,83

92,60

Rata-rata Capaian Kinerja

99

96,79

Halaman 118 - 130

Page 125: 2014 lakip

Sasaran 6

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

6.1

6.2

Rumah Sakit Umum Daerah

Kesehatan dan Puskesmas

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

100

-

-

100

-

-

100

100

-

-

200,65

99,68

99,38

125,46

86,98

100

99,07

100

9,99

99,35

Halaman 119 - 130

Page 126: 2014 lakip

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT

Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas

Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas

Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan

Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)

Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran

-

100

100

-

91

-

-

-

-

-

100

-

98,82

91,40

100

100

99,66

100

100

98,07

100

100

100

100

Halaman 120 - 130

Page 127: 2014 lakip

Jumlah Pelatihan Save Injection

Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA

Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

99,95

96,02

94,64

95,18

98,02

38,73

100

99,94

Rata-rata Capaian Kinerja

98

100,62

Halaman 121 - 130

Page 128: 2014 lakip

Halaman 122122122 - 130

Sasaran 7

Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten

Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

7.1

Pertambangan dan Energi

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di

Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi

Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

-

-

100

-

-

100

100

99,95

100

99,92

100

100

98,90

99,17

Page 129: 2014 lakip

Halaman 123123123 - 130

Jumlah Pengawasan Migas

Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta

Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey

Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

100

-

-

-

100

100

99,51

99,72

Rata-rata Capaian Kinerja

99

99,74

Sasaran 8

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara

Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan

Aceh

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

8.1

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

100

-

100

99,78

98,63

75,21

Page 130: 2014 lakip

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya

Jumlah Penertiban Lalu Lintas

Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas

Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut

Jumlah Pemasangan Guard Driil

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

-

95

-

100

100

100

100

-

90,62

0

74,71

99,69

98,05

100

97,14

99,61

Rata-rata Capaian Kinerja

97

84,86

Halaman 124 - 130

Page 131: 2014 lakip

Sasaran 9

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah

Daerah

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

9.1

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya

100

100

Rata-rata Capaian Kinerja

100

100

Sasaran 10

Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan

Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

NO

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

2013 2014

1 2 3 4

10.1

Tata Kota dan Pemukiman Rakyat

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pembangunan Pagar Perkantor

Pembangunan Pos Keamanan

100

-

100

-

-

-

96,34

96,74

93,11

97,13

93,51

98,43

Halaman 125 - 130

Page 132: 2014 lakip

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH

Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+ Sharing)

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

-

-

-

-

-

100

100

94,97

98,44

94,44

94,23

45,13

96,71

97,84

Rata-rata Capaian Kinerja

100

92,44

Halaman 126 - 130

Page 133: 2014 lakip

Halaman 127127127 - 130

C. ASPEK KEUANGAN

Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya

Tahun Anggaran 2013

NO URAIAN TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

1

2

3

1

2

1

2

I. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

Lain-lain pendapatan Daerah yang

sah

II. BELANJA

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

III. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

- Penyertaan Modal Pemerintah

Pembiayaan Netto

681.617.782.987

41.139.536.875

67.090.938.984

464.191.402.000

58.980.610.760

50.215.294.368

705.554.909.153

339.056.445.945

366.498.463.208

25.437.126.166

25.437.126.166

1.500.000.000

1.500.000.000

23.937.126.166

639.676.250.315

37.955.285.091

37.536.741.544

464.191.402.000

58.981.370.000

41.011.451.680

622.353.726.698

294.418.975.794

327.934.750.904

25.437.126.166

25.437.126.166

1.000.000.000

1.000.000.000

24.437.126.166

(6,15)

(7,74)

(44,05)

0,00

0,00

(18,33)

(11,79)

(13,17)

(10,52)

0,00

0,00

(33,33)

(33,33)

2,09

Sumber : DPPKAD Tahun 2013

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi anggaran

pendapatan tahun 2013 sebesar 93,85% dan realisasi anggaran belanja

sebesar 88,21%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan

Raya telah bersungguh-sungguh program dan kegiatan sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan. sementara realisasi anggaran pendapatan dan

belanja Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang

Page 134: 2014 lakip

Halaman 128128128 - 130

sangat baik, ringkasan target dan realisasi APBK tahun anggaran 2014 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya

Tahun Anggaran 2014

NO URAIAN TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

1

2

3

1

2

1

2

I. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

Lain-lain pendapatan Daerah yang

sah

II. BELANJA

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

III. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

- Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah

Pembiayaan Netto

970.462.165.939

70.884.910.145

92.025.931.018

500.941.291.000

74.559.290.000

232.050.743.776

1.010.208.536.209

390.140.699.495

620.067.836.714

41.746.370.270

41.746.370.270

2.000.000.000

2.000.000.000

39.746.370.270

889.969.621.595

65.177.801.946

29.333.200.167

500.941.291.000

74.559.290.000

219.958.038.482

898.786.109.306

332.133.985.725

566.652.123.581

41.746.370.270

41.746.370.270

2.000.000.000

2.000.000.000

39.746.370.270

(8,29)

(8,05)

(68,13)

0,00

0,00

(5,21)

(11,03)

(14,87)

(8,61)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 135: 2014 lakip

Halaman 129129129 - 130

Bab IV PPEENNUUTTUUPP

Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2014 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan sisi misi

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka

menengah (RPJM) Nagan Raya tahun 2012 – 2017.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja telah dilakukan pengukuran dan

evaluasi terhadap 10 sasaran strategis dan 462 indikator kinerja sesuai dengan

perjanjian kerja dalam dokumen indikator kinerja utama tahun 2014 dengan melakukan

analisis antara realisasi dan target kinerja, sehingga diperoleh rata-rata capaian masing-

masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan implementasi syariat islam secara kaffah dalam seluruh

sendi kehidupan masyarakat sebesar 93,14%.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan

berdaya saing sebesar 89,11%.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan

bertanggung jawab sebesar 83,78%.

4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan

rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis

pembangunan berkelanjutan sebesar 88,92%.

5. Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam

mendorong percepatan ekonomi rakyat sebesar 96,79%.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

sebesar 100,62%

7. Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten

Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh

sebesar 99,74%.

Page 136: 2014 lakip

Halaman 130130130 - 130

8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara

masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh

sebesar 84,86%.

9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur

penerimaan daerah sebesar 100%.

10. Mengembangkan zona pembangunan disetiap kecamatan berdasarkan

potensi, keunikan dan karakteristik wilayah sebesar 92,44%.

Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Nagan Raya antara lain:

a) Masih terbatas sumber daya manusia yang berkualitas,

b) Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai,

c) Anggaran penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

dibutuhkan masih terbatas,

d) Partisipasi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diambil langkah-langkah antara lain

dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada terutama dengan meningkatkan

kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya program dan

kegiatan, serta selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif, dan mendukung

setiap kebijakan dalam rangka memulihkan kondisi keamanan, ekonomi dan sosial

kemasyarakatan di Kabupaten Nagan Raya.

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. HT. ZULKARNAINI

Page 137: 2014 lakip

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

1

1.1

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam

Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat

Syari'at Islam

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pelatihan Khatib

Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan

Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji

Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim

Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran

Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

54 Pkt

3 Pkt

100 Org

20 Org

140 Org

200 Org

10 Kec

190 Org

40 Group

140 Org

320 Org

1 Ls

15 Org

1 Kgt

341 Org

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 1 - 26

Page 138: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

1.2

1.3

Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka

Tugas Dinas

Jumlah Penertiban Terpadu

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan

Jumlah Pembinaan Orkemas

Jumlah Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014

Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya

Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan

Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama

Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

1 Kgt

1 Kgt

210 Org

105 OH

1 Thn

1 Thn

1 OK

1 OK

2 Kgt

100 Org

100 Org

100 Org

1 Thn

1 Thn

222 Gpg

100 Org

100 Org

20 Org

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 2 - 26

Page 139: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

2

2.1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas,

Produktif dan Berdaya Saing

Pendidikan

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan

Demokrasi

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing) Jumlah

Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing) Jumlah

Seleksi 21 Gugus Berprestasi

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA

200 Org

100 Org

18 Pkt

75 Pkt

1 Pkt

42 Org

338 Pkt

99 Pkt

26 Pkt

32 Pkt

20 OH

17 Org

22 Org

12 Org

10 Org

18 Org

180 Org

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 3 - 26

Page 140: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014

Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten

Jumlah Pengembangan Sekolah Model

Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK

Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian

Kualitas dan Kuantit

Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI,

457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar

Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250

Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD

Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag

Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK

Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

20 Org

200 Org

30 Org

3 Sekolah

63 Org

406 Org

4375 Siswa

9.166 Org

273 Unit

167

1 Kgt

1 Thn

10 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 4 - 26

Page 141: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

2.2

2.3

2.4

Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi

PMKS

Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)

Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi

Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi

Jumlah Sosialisasi KTM

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN

2 Pkt

5 Pkt

15 Org

100 Org

25 Unit

12 Org

12 OB

1 Thn

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

7 Pkt

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 5 - 26

Page 142: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

3

3.1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan

dan Bertanggung Jawab

Sekretariat Daerah

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)

Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu

Jumlah Perlombaan Desa Gampong

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue

Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)

1 Thn

1 Unit

6 Pkt

41 Pkt

11 Unit

20 Org

1 Ls

1 Kgt

10 Kec

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 6 - 26

Page 143: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Penyusunan Lakip

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers

Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

10 Kec

1 Thn

1 Unit

7 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

2 Ls

1 Thn

2 Kgt

1 Thn

1 Thn

12 Kgt

150 Org

10 Org

12 Kgt

1 Thn

56 Ls

1 Thn

2 Tahap

1 Thn

1 Thn

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 7 - 26

Page 144: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif

Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah

Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan

Angkatan

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi

Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

50 Buah

10 Kec

10 Kec

60 OH

4 Kgt

1 Ls

200 OK

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

30.000 Lbr

5.000 Lbr

10 Qanun

5.000 Lbr

15 Qanun

5.000 Lbr

11 Kgt

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 8 - 26

Page 145: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

3.2

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK

Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online

Melalui Wibsite

Jumlah Penegasan Batasan Daerah

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu

Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK

2 Kgt

1 Thn

1 Kgt

1 Pkt

41 Unit

150 Org

1 Ls

100 Org

2 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

100 Buku

1 Kgt

160 Buku

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

35 Buah

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 9 - 26

Page 146: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2

Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK

Jumlah Migrasi Data PBB-P2

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah

150 Buku

175 Buah

1 Thn

3 Org

3 Pkt

175 Buah

1 Thn

1 Kgt

600 Buku

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

150 Buku

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 10 - 26

Page 147: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013

Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten

Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013

Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2

Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013

1 kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

10 Buku

13 Buku

1 Thn

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 11 - 26

Page 148: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

3.3

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas

Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2

Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK

Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)

Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun,

Karpeg

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS

Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

1 Kgt

180 Org

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

1 Thn

18 Org

2 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

100 OK

13 OK

4 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 12 - 26

Page 149: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

3.4

3.5

Perencanaan Pembangunan Daerah

Inspektorat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD

Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah

Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah

Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah

Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah

Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah

Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

24 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

25 Buah

80 Buah

40 Buah

1 Ls

80 Buah

40 Buah

1 Kgt

40 Buah

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

1 Ls

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 13 - 26

Page 150: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

3.6

Sekretariat DPRK

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Ress

Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen

Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Kehumasan

1 Thn

1 Ls

1 Ls

50 Org

2 Kali

3 Pkt

1 Thn

1 Thn

50 Org

80 Org

25 Org

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 14 - 26

Page 151: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

3.7

3.8

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK

Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun

Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak

Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat

Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)

Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal

Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)

Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Thn

60 OH

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Pkt

1 Thn

1 Pkt

1 Thn

10 Kec

7 Org

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 15 - 26

Page 152: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

4

4.1

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk

Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian

Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Pengendalian Kependudukan

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pora

Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)

Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

1 Thn

14 Org

1 Pkt

2 Pkt

9 Pkt

20 Org

73 Org

56 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Thn

175 Org

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 16 - 26

Page 153: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

4.2

4.3

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Taekwondo

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan

165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)

Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan RTH

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

80 Org

1 Kgt

1 Pkt

24 Pkt

36 Org

1 Thn

1 Ls

20 Org

3 Pkt

3 Pkt

560 Unit

1475

3 Pkt

1 Pkt

8 Pkt

40 Pkt

40 Buah

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 17 - 26

Page 154: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

5

5.1

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam

Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan

Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan

Pertanian dan Peternakan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran

Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian

Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan

Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi

1 Pkt

30 Org

26 Org

30 Org

2 Pkt

10 Org

15 Pkt

266 Org

1 Pkt

1 Pkt

79 Pkt

6 Pkt

6 Pkt

4 Pkt

5 Pkt

1 Thn

1 Thn

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 18 - 26

Page 155: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

5.2

5.3

Kehutanan dan Perkebunan

Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)

Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet

Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)

Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

Jumlah RTH Cukai dan Tembakau

Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)

Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk

6 Pkt

21 Pkt

50.000 Btg

11.000 Btg

6.000 Btg

1 Pkt

4 Unit

25.000 Btg

17.100 Btg

93 Org

1 Kgt

30 Buah

9 Pkt

11 Pkt

1 Unit

50.000 Ekor

6 Pkt

8

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 19 - 26

Page 156: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

5.4

Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air

Tawar

Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI

Lhok Parom

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha

Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan

Jumlah Alat Penangkapan Ikan

Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot

Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya

Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)

Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

11 Pkt

2 Pkt

36 Unit

2 Pkt

800 Buah

30 Unit

225 Unit

50 Org

2 Pkt

9 Pkt

13 Pkt

40 Org

10 Org

25 Org

1 Pkt

1 Kgt

9 Pkt

1 Pkt

30 Org

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 20 - 26

Page 157: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

5.5

5.6

Bina Marga

Pengairan, Irigasi dan Rawa

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Jalan

Jumlah Pembangunan Jembatan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas

Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan

Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

30 Org

58 Org

1 Ls

40 Org

14 Org

6 Unit

1 Pkt

27 Pkt

273 Pkt

61 Pkt

2 Ls

1 Pkt

1 Ls

8 Pkt

1 Pkt

6 Pkt

2 Pkt

14 Pkt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 21 - 26

Page 158: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

5.7

6

6.1

Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan

Terjangkau

Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional

Jumlah Hari KRIDA Pertanian

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)

Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3

Unit, 1 Paket)

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan

106 Pkt

1 Thn

14 Pkt

1 Kgt

1 Ls

1 Ls

5 Pkt

69 Org

1 Pkt

1 Pkt

4

5 Pkt

1 Thn

3 Org

2 Pkt

12 OK

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 22 - 26

Page 159: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

6.2

Kesehatan dan Puskesmas

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT

Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas

Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas

Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan

Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)

Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran

Jumlah Pelatihan Save Injection

Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus

Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA

Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

1 Pkt

17 Pkt

42 Pkt

1 Thn

7 Org

28 Org

15 Org

14 Org

28 Org

28 Org

28 OK

14 Org

2 Pkt

3 Org

460 Org

20 Kasus

14 Org

14 Org

15 Petugas

10 Org

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 23 - 26

Page 160: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

7

7.1

Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung

Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat -

Selatan Aceh

Pertambangan dan Energi

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di

Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi

Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

Jumlah Pengawasan Migas

Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta

Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey

Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

10 Org

10 Org

8 Pkt

12 Pkt

1 Pkt

1 Ls

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

15 Buah

7 Pkt

3 Pkt

5 Keg

20

1 Pkt

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 24 - 26

Page 161: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

8

8.1

9

9.1

10

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang

Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan

Barat - Selatan Aceh

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan

Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14

Pkt, 2 Unit

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya

Jumlah Penertiban Lalu Lintas

Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut

Jumlah Pemasangan Guard Driil

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya

1 Pkt

16

1 Pkt

1 Thn

2 Ls

97 Org

1 Thn

6 Pkt

30 Unit

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 25 - 26

Page 162: 2014 lakip

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4

10.1

Tata Kota dan Pemukiman Rakyat

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pembangunan Pagar Perkantor

Pembangunan Pos Keamanan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6

Pkt, 132 Unit RLH

Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

8 Unit

55

89 Pkt

5 Pkt

14 Pkt

3 Unt

138

1 Pkt

13 Pkt

2 Pkt

1 Ls

13 Pkt

52 Pkt

Rencana Kinerja Tahunan Halaman 26 - 26

Page 163: 2014 lakip

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN NAGGARAN : 2014

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

1

1.1

Meningkatkan Implementasi Syariat

Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi

Kehidupan Masyarakat

Syari'at Islam

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pelatihan Khatib

Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan

Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji

Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim

54 Pkt

3 Pkt

100 Org

20 Org

140 Org

200 Org

10 Kec

190 Org

40 Group

140 Org

320 Org

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2014

Pelayanan Keagamaan

- Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah

- Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

- Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya

- Pelatihan Khatib

- Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan

- Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah

- Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

- Pelaksanaan Manasik Haji

Peningkatan dan Pengawasan Syariaat Islam

- Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim

10.995.927.000

3.824.000.000

3.002.000.000

822.000.000

1.352.695.000

144.710.000

96.600.000

355.450.000

153.405.000

86.600.000

136.700.000

138.100.000

241.130.000

163.450.000

163.450.000

Penetapan Kinerja Halaman 1 - 42

Page 164: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

1.2

Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan

Perlindungan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran

Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

1 Ls

15 Org

1 Kgt

341 Org

Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan

Kehidupan Beragama

- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran

- Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

- Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan

- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

2.200.690.000

1.712.200.000

399.040.000

89.450.000

321.650.000

321.650.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 7.862.485.000

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati

atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas

Jumlah Penertiban Terpadu

1 Kgt

1 Kgt

210 Org

105 OH

1 Thn

1 Thn

Pelayanan Keagamaan

- Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan

- Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

- Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)

Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

- Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau

Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas

- Penertiban Terpadu

70.600.000

15.600.000

55.000.000

1.861.092.000

1.845.910.000

15.182.000

375.525.000

94.600.000

125.675.000

Penetapan Kinerja Halaman 2 - 42

Page 165: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

1.3

Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

1 OK

1 OK

- Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

- Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

89.600.000

65.650.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 2.307.217.000

Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum

Kewaspadaan Dini

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan

Jumlah Pembinaan Orkemas

Jumlah Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya

2014

Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya

Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan

Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama

Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

2 Kgt

100 Org

100 Org

100 Org

1 Thn

1 Thn

222 Gpg

100 Org

100 Org

20 Org

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum

Kewaspadaan Dini

- Forum Pembauran Kebangsaan

- Jumlah Pembinaan Orkemas

- Wawasan Kebangsaan

- Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya

2014

- Ormas Muhammadiyah Nagan Raya

- Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan

- Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Forum Kerukunan Umat Beragama

- Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan

Keamanan

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

554.200.000

100.000.000

49.400.000

39.400.000

44.000.000

35.400.000

40.000.000

186.000.000

60.000.000

122.625.000

49.400.000

73.225.000

100.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 3 - 42

Page 166: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

2

2.1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya

Saing

Pendidikan

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur

Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi

200 Org

100 Org

- Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Pendidikan Politik Masyarakat

- Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur

Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi

100.000.000

49.400.000

49.400.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 826.225.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA

(DAK+Sharing)

18 Pkt

75 Pkt

1 Pkt

42 Org

338 Pkt

99 Pkt

26 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2014

Pendidikan Anak Usia Dini

- Pembangunan Gedung Sekolah

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD

- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah

Tingkat SD (DAK+Sharing)

- Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat

SMP (DAK+Sharing)

- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA

(DAK+Sharing)

70.145.525.484

31.077.651.484

1.232.932.185

29.844.719.299

200.000.000

200.000.000

15.490.448.000

34.950.000

5.928.604.000

4.186.303.000

2.541.110.000

Penetapan Kinerja Halaman 4 - 42

Page 167: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK

(DAK+Sharing)

Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMA

Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)

Tahun 2014

Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten

Jumlah Pengembangan Sekolah Model

Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK

32 Pkt

20 OH

17 Org

22 Org

12 Org

10 Org

18 Org

180 Org

20 Org

200 Org

30 Org

3 Sekolah

63 Org

- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK

(DAK+Sharing)

- Seleksi 21 Gugus Berprestasi

Pendidikan Menengah

- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMP

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMA

Pendidikan Non Formal

- Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun

2014

- Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten

- Pengembangan Sekolah Model

- Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, Matematika SMA/SMK

2.737.251.000

62.230.000

522.909.000

53.340.000

100.150.000

53.630.000

116.889.000

110.810.000

88.090.000

204.890.000

134.890.000

70.000.000

1.875.529.000

55.020.000

300.000.000

99.509.000

Penetapan Kinerja Halaman 5 - 42

Page 168: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik

SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit

Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian

(Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid

SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian

Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN

SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A

Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK

Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9

Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK

Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75

PAUD

Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag

Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK

Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

406 Org

4375 Siswa

9.166 Org

273 Unit

167

1 Kgt

1 Thn

10 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

- Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik

SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan

Kuantit

Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian

(Remedial Teaching)

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir

dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

- Dana Insentif Daerah (DID)

- Operasional Sekolah

- Kontribusi TIM Porseni Kemenag

- Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan

- Perencanaan dan Pengawasan

- Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK

- Insentif Petugas Inpasing Guru

- Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

- Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

1.421.000.000

5.749.859.000

245.000.000

844.550.000

3.000.000.000

951.000.000

30.000.000

25.700.000

348.509.000

20.000.000

30.000.000

55.100.000

200.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 55.121.286.484

Penetapan Kinerja Halaman 6 - 42

Page 169: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

2.2

Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH)

Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)

Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

2 Pkt

5 Pkt

15 Org

100 Org

25 Unit

12 Org

12 OB

1 Thn

20 Org

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2014

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuni-tas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH)

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

- Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

- Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada

(Korban Tsunami)

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

- Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenagan Kerja

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja

5.724.470.000

766.920.000

4.957.550.000

95.210.000

95.210.000

170.450.000

53.400.000

37.650.000

55.700.000

23.700.000

70.600.000

70.600.000

94.460.000

94.460.000

Penetapan Kinerja Halaman 7 - 42

Page 170: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

2.3

2.4

Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Keluarga Berencana

Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana

Pemukiman Eks. Transmigrasi

Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

Pemukiman

Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi

Jumlah Sosialisasi KTM

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

1 Kgt

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana

Pemukiman Eks. Transmigrasi

- Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

Pemukiman

- Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi

- Sosialisasi KTM

247.000.000

60.000.000

22.000.000

125.000.000

40.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.402.190.000

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

1 Pkt

7 Pkt

Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2014

110.000.000

110.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.110.000.000

Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1 Kgt

1 Thn

Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR

dan NAKERWAN

- Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

107.654.000

62.254.000

45.400.000

Penetapan Kinerja Halaman 8 - 42

Page 171: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)

Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu

Jumlah Perlombaan Desa Gampong

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

1 Unit

6 Pkt

41 Pkt

11 Unit

20 Org

1 Ls

1 Kgt

10 Kec

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2014

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

- Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)

- Pelayanan TNI KB Terpadu

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

- Perlombaan Desa Gampong

- Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

- Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan

Kabupaten Nagan Raya

Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)

- Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

3.486.193.000

340.828.200

1.033.500.000

111.864.800

2.000.000.000

2.906.136.000

156.786.000

2.718.150.000

31.200.000

943.444.000

106.200.000

600.000.000

100.000.000

68.622.000

68.622.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 7.512.049.000

Penetapan Kinerja Halaman 9 - 42

Page 172: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3

3.1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah

Yang Baik, Transparan dan Bertanggung

Jawab

Sekretariat Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka

Makmue

Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

10 Kec

1 Thn

1 Unit

Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

- Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka

Makmue

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

dan Penyandangan Masalah Kesejahtraan

- Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian

Ekonomi)

Pelayanan Keagamaan

- Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan

Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

- Pengadaan Rumah Jabatan

41.721.910.000

128.950.000

36.600.000

92.350.000

2.221.000.000

826.000.000

1.395.000.000

761.488.250

761.488.250

375.200.000

375.200.000

5.666.830.000

3.212.530.000

200.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 10 - 42

Page 173: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Penyusunan Lakip

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi

Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial

dari Prvinsi Aceh

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers

Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)

7 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

2 Ls

1 Thn

2 Kgt

1 Thn

1 Thn

12 Kgt

150 Org

10 Org

- Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Lakip

- Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

- Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Masa

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

- Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

- Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar

Minyak (BBM)

- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat

- Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari

Prvinsi Aceh

- Pelatihan Jurnalistik/Pers

- Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.254.300.000

112.400.000

57.450.000

54.950.000

80.000.000

80.000.000

639.170.000

186.900.000

68.500.000

48.050.000

80.000.000

101.000.000

154.720.000

270.000.000

1.438.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 11 - 42

Page 174: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan

Pendukung Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35

Tahun 2012

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif

Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah

Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari

Besar Islam

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

12 Kgt

1 Thn

56 Ls

1 Thn

2 Tahap

1 Thn

1 Thn

50 Buah

10 Kec

10 Kec

60 OH

4 Kgt

1 Ls

- Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan

Pendukung Lainnya

- Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

- Rapat Koordinasi Forum Muspida

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten

Nagan Raya

- Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

- Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

- Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35

Tahun 2012

Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden

- Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif

- Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan

Pemerintah Daerah

- Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari

Besar Islam

- Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

415.000.000

176.000.000

847.000.000

1.141.750.000

346.700.000

102.250.000

433.300.000

180.000.000

79.500.000

1.122.095.650

403.289.400

295.195.000

58.850.000

237.761.250

19.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 12 - 42

Page 175: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran,

Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan

Raya Ke-12

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun

Kemardekaan RI Ke-69

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi

200 OK

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

30.000 Lbr

5.000 Lbr

10 Qanun

5.000 Lbr

15 Qanun

5.000 Lbr

- Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran,

Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan

Raya Ke-12

- Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan

RI Ke-69

Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah

- Pelaksanaan Kegiatan Seremonial

- Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang Baru Lebih Tinggi

108.000.000

2.512.000.000

1.762.000.000

350.000.000

400.000.000

190.700.000

126.000.000

64.700.000

711.404.000

38.487.500

11.275.000

359.900.000

12.250.000

286.650.000

2.841.500

Penetapan Kinerja Halaman 13 - 42

Page 176: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran

(DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah

Lainnya

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung

Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)

Kecamatan

Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko

dan Fungsi SKPK

Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui

Wibsite

Jumlah Penegasan Batasan Daerah

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu

Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

11 Kgt

1 Kgt

2 Kgt

1 Thn

1 Kgt

1 Pkt

41 Unit

150 Org

1 Ls

100 Org

Penataan Daerah Otonomi Baru

- Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran

(DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah

Lainnya

- Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Kecamatan dan Mukim

- Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)

Kecamatan

- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

- Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan

Fungsi SKPK

- Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui

Wibsite

- Penegasan Batasan Daerah

Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum

- Penyuluhaan Hukum Terpadu

- Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan

Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Pemantapan Produk Hukum Daerah

- Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan

Penghormatan HAM

1.107.000.000

97.000.000

25.000.000

80.500.000

49.000.000

55.500.000

123.000.000

677.000.000

279.360.000

64.785.000

214.575.000

48.875.000

48.875.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 18.536.222.900

Penetapan Kinerja Halaman 14 - 42

Page 177: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.2

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK

Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK

dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

2 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

100 Buku

1 Kgt

160 Buku

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

35 Buah

1 Kgt

150 Buku

175 Buah

1 Thn

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

- Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK

Kabupaten Nagan Raya

- Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten

Nagan Raya

- Standarisasi Harga Barang dan Jasa

- Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

- Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK

dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013

- Pembinaan Administrasi Anggaran

- Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

- Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah

Tahun Anggaran 2014

- Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan

APBK Nagan Raya

- Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan

Akutansi Daerah Berbasis Akrual

- Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

2.100.000.000

2.100.000.000

6.989.335.000

87.000.000

50.000.000

91.200.000

85.000.000

220.780.000

69.370.000

378.775.000

26.000.000

41.825.000

73.000.000

104.700.000

373.900.000

116.750.000

Penetapan Kinerja Halaman 15 - 42

Page 178: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi

PAD/PBB

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2

Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang

pada SKPK

Jumlah Migrasi Data PBB-P2

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2014

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan

Daerah Berbasis Akrual

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

3 Org

3 Pkt

175 Buah

1 Thn

1 Kgt

600 Buku

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

150 Buku

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

- Penagihan Pajak dan Retrebusi

- Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah

- Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015

- Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

- Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

- Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi

PAD/PBB

- Penunjangan Operasional PBB-P2

- Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang

pada SKPK

- Migrasi Data PBB-P2

- Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2014

- Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2014

- Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

- Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist

- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah

- Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem

Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah

(SIMBUD)

- Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan

Daerah Berbasis Akrual

- Penatausahaan Barang Milik Daerah

48.600.000

293.000.000

383.000.000

62.000.000

120.000.000

66.080.000

989.305.000

125.000.000

15.000.000

46.000.000

34.000.000

43.800.000

190.000.000

72.950.000

80.000.000

265.000.000

67.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 16 - 42

Page 179: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas

SP2D

Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan

Keuangan SKPK

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013

Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten

Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada

Sistem Aplikasi Komputer

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013

1 Kgt

1 kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

- Pembukuan Penerimaan Daerah

- Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

- Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah

- Penghapusan Barang Milik Daerah

- Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank

- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan

SKPK

- Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

- Realisasi Belanja Modal/LIT 2013

- Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi

Manajemen Objek Pajak PBB-P2

- Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

- Pemeriksaan Barang Kabupaten

- Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada

Sistem Aplikasi Komputer

- Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan

Raya

- Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

- Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014

- Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013

41.500.000

35.000.000

96.000.000

61.200.000

125.000.000

115.700.000

60.000.000

31.000.000

39.000.000

70.000.000

32.000.000

55.000.000

29.000.000

45.000.000

150.000.000

21.050.000

23.500.000

Penetapan Kinerja Halaman 17 - 42

Page 180: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.3

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai

dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2

Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya

Tahun Anggaran 2013

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan

1 Kgt

10 Buku

13 Buku

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

- Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan

BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya

- Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

- Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

- Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2

- Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya

Tahun Anggaran 2013

- Penatausahaan Bantuan Keuangan

12.000.000

102.750.000

90.000.000

593.800.000

410.800.000

131.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.089.335.000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas

Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2

Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat

180 Org

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

Pendidikan Kedinasan

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar

Umum/Tenaga Honorer

- Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas

- Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer

K2

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil

- Penataan Sistem Kenaikan Pangkat

1.333.215.000

1.333.215.000

829.700.000

325.250.000

171.800.000

332.650.000

1.972.890.000

19.000.000

34.800.000

Penetapan Kinerja Halaman 18 - 42

Page 181: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.4

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian - SAPK

Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu

PNS Elektronik (KPE)

Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan

Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar

Akademik dan Perpindahan PNS

Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Jabatan Pejabat Struktural

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS

Fungsional

1 Thn

18 Org

2 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

100 OK

13 OK

4 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

- Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian -

SAPK

- Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

- Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

- Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS

Elektronik (KPE)

- Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat,

Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg

- Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar

Akademik dan Perpindahan PNS

- Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian

- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

- Penataan Data dan Informasi Kepegawaian

- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Jabatan Pejabat Struktural

- Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

- Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

69.000.000

670.000.000

118.400.000

25.000.000

275.000.000

22.000.000

164.990.000

326.000.000

72.600.000

79.100.000

13.000.000

84.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.135.805.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

24 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

2.600.000.000

2.600.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 19 - 42

Page 182: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD

Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah

Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah

Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah

Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah

Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah

Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

25 Buah

80 Buah

40 Buah

1 Ls

80 Buah

40 Buah

1 Kgt

40 Buah

20 Org

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Renstra - SKPD

Pengembangan Data/Informasi

- Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)

- Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya

- Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya

- Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya

- Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS

- Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK

- Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

- Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

- Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

199.900.000

199.900.000

176.200.000

120.000.000

56.200.000

604.797.500

66.350.000

73.560.000

82.275.000

63.187.500

135.250.000

45.625.000

45.000.000

56.150.000

37.400.000

102.150.000

102.150.000

143.925.000

Penetapan Kinerja Halaman 20 - 42

Page 183: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.5

Inspektorat

Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi

(MPS) Program PPSP

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

1 Kgt

1 Kgt

- Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi

(MPS) Program PPSP

- Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

46.425.000

97.500.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.826.972.500

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2 Pkt

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Ls

1 Ls

50 Org

2 Kali

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

- Inventarisasi Temuan Pengawas

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Peningkatan Profesionalisme Tenagan Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas

Kinerja

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

175.000.000

175.000.000

385.294.800

109.500.000

100.000.000

30.000.000

128.900.000

16.894.800

52.421.600

52.421.600

60.720.000

60.720.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 673.436.400

Penetapan Kinerja Halaman 21 - 42

Page 184: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.6

Sekretariat DPRK

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-

Undangan

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Ress

Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen

Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan

dan Fraksi

3 Pkt

1 Thn

1 Thn

50 Org

80 Org

25 Org

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

- Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-

Undangan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

- Ress

- Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan DPRK

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar

Daerah

- Penyusunan dan Risalah/Notulen

- Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya

- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Anggota DPRK

- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pimpinan DPRK

- Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan

Fraksi

216.900.000

216.900.000

330.000.000

330.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.996.638.200

98.469.200

22.540.000

325.000.000

450.000.000

95.000.000

107.400.000

213.400.000

119.450.000

75.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 22 - 42

Page 185: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.7

Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Kehumasan

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Anggota DPRK

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum

Sekretariat DPRK

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor

Sekretariat DPRK

Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun

Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat

DPRK

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Thn

- Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

- Kehumasan

- Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Anggota DPRK

- Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum

Sekretariat DPRK

- Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor

Sekretariat DPRK

- Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

- Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK

- Penyelesaian Administrasi Pajak

122.000.000

134.500.000

60.079.000

45.800.000

23.000.000

105.000.000

113.000.000

90.000.000

23.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.826.538.200

Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

60 OH

1 Kgt

1 Thn

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

- Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang

Dikeluarkan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

80.400.000

25.400.000

50.000.000

5.000.000

121.800.000

Penetapan Kinerja Halaman 23 - 42

Page 186: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

3.8

Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat

Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)

Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi

Realisasi Penanaman Modal

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Pkt

1 Thn

1 Pkt

- Indek Kepuasan Masyarakat

- Penyusunan Website BP2T dan PM

- Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

- Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

- Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi

Realisasi Penanaman Modal

14.800.000

25.000.000

17.000.000

65.000.000

99.000.000

30.000.000

69.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 301.200.000

Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)

Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pengendalian Kependudukan

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

1 Thn

10 Kec

7 Org

1 Thn

14 Org

Penataan Administrasi Kependudukan

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(Membangun; Updating dan Pemeliharaan)

- Pengembangan Data Base Kependudukan

- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

- Pengendalian Kependudukan

- Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

332.400.000

30.000.000

144.400.000

61.600.000

38.800.000

57.600.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 332.400.000

Penetapan Kinerja Halaman 24 - 42

Page 187: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

4

4.1

Memanfaatkan Sumber Daya Alam

Secara Optimal untuk Kesejahtraan

Rakyat dengan Tetap Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan dan Berbasis

Pembangunan Berkelanjutan

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana

Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya

1 Pkt

2 Pkt

9 Pkt

20 Org

73 Org

56 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Fasilitas Perhubungan

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

- Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana

Kabupaten Nagan Raya

- Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Pengelolaan Keragaman Budaya

- Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana

Nusantara

- Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

- Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

- Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya

18.988.838.000

3.058.850.000

500.000.000

58.850.000

2.500.000.000

879.580.000

29.240.000

850.340.000

180.808.000

47.108.000

133.700.000

3.605.410.000

276.200.000

50.000.000

362.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 25 - 42

Page 188: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pora

Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan

Raya

Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)

Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Taekwondo

1 Thn

175 Org

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

80 Org

1 Kgt

1 Pkt

24 Pkt

36 Org

1 Thn

1 Ls

- Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Nagan Raya

- Pora

- Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya

- Pembinaan FORKI Nagan Raya

- Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)

- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

- Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan

Raya

- Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya

- Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

Peningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga

- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

- Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

- Pembinaan Taekwondo

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

200.000.000

1.445.350.000

153.600.000

46.000.000

50.000.000

702.660.000

150.000.000

64.600.000

105.000.000

1.737.100.000

1.737.100.000

87.460.000

87.460.000

405.200.000

305.200.000

100.000.000

62.150.000

Penetapan Kinerja Halaman 26 - 42

Page 189: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

4.2

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

20 Org

- Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

62.150.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 10.016.558.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan (DAK+Sharing)

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26

Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26

Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah

pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165

Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)

Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan RTH

3 Pkt

3 Pkt

560 Unit

1475

3 Pkt

1 Pkt

8 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan (DAK+Sharing)

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Persampahan/TPA

Perlindungan dan Konservasi Suber Daya Alam

- Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)

- Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir

(DAK+Sharing)

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Pemeliharaan RTH

3.354.000.000

1.854.000.000

1.500.000.000

914.322.500

140.000.000

774.322.500

968.754.000

511.460.000

457.294.000

1.293.351.000

1.293.351.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.530.427.500

Penetapan Kinerja Halaman 27 - 42

Page 190: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

4.3

5

5.1

Penanggulangan Bencana Daerah

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai

Leading Sector Dalam Mendorong

Penguatan Ekonomi Rakyat dan

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan

Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran

Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu

40 Pkt

40 Buah

1 Pkt

30 Org

26 Org

30 Org

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

- Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

- Pelatihan Pemadam Kebakaran

- Rapat Koordinasi Terpadu

2.208.800.000

200.000.000

8.800.000

2.000.000.000

233.052.500

111.995.000

102.195.000

18.862.500

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 2.441.852.500

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

2 Pkt

10 Org

15 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

dan Non PNS

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Peningkatan Kesejahtraan Petani

187.098.991.608

7.518.650.000

370.000.000

160.000.000

6.988.650.000

722.400.000

Penetapan Kinerja Halaman 28 - 42

Page 191: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani

Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian

Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU

Pulo Ie

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian

dan Peternakan (DAK + Sharing)

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian

dan Peternakan

Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan

Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

266 Org

1 Pkt

1 Pkt

79 Pkt

6 Pkt

6 Pkt

4 Pkt

5 Pkt

1 Thn

1 Thn

6 Pkt

- Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani

Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

- Pengadaan Alat-alat Pertanian

Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

- Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo

Ie

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian

dan Peternakan (DAK + Sharing)

- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian

dan Peternakan

- Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

- Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

- Pemberdayaan Puskeswan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Pemberdayaan UPTD Padang Turi

- Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

672.400.000

50.000.000

76.500.000

76.500.000

7.911.795.000

4.980.795.000

1.000.000.000

1.341.000.000

590.000.000

344.700.000

234.200.000

110.500.000

1.765.400.000

190.400.000

1.575.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 18.339.445.000

Penetapan Kinerja Halaman 29 - 42

Page 192: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.2

Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu

Ulim(GAHARU) DAK + Sharing

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng

Nagan (DAK+Sharing)

Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat

Komodotif Karet

Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)

Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

Jumlah RTH Cukai dan Tembakau

Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan

21 Pkt

50.000 Btg

11.000 Btg

6.000 Btg

1 Pkt

4 Unit

25.000 Btg

17.100 Btg

93 Org

1 Kgt

30 Buah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)

- Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu

Ulim(GAHARU) DAK + Sharing

- Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan

(DAK+Sharing)

- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing

- Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)

- Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif

Karet

- Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog

Nagan Sejuta Sawit)

Perlindungan dan Konservesi Sumber Daya Hutan

- Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

- RTH Cukai dan Tembakau

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

- Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan

3.300.000.000

3.300.000.000

2.656.544.000

523.500.000

748.044.000

104.500.000

50.000.000

73.850.000

426.650.000

730.000.000

247.000.000

97.000.000

150.000.000

54.500.000

54.500.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.258.044.000

Penetapan Kinerja Halaman 30 - 42

Page 193: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.3

Kelautan dan Perikanan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk

Diperairan Umum Daerah (PUD)

Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)

BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan

(PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar

Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis Perikanan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)

PPI Kuala Tuha

Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan

Raya

9 Pkt

11 Pkt

1 Unit

50.000 Ekor

6 Pkt

8

11 Pkt

2 Pkt

36 Unit

2 Pkt

800 Buah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan

- Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk

Diperairan Umum Daerah (PUD)

- Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)

Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan

- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI

Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

- Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar

- Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Perikanan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI

Kuala Tuha

- Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan

Raya

5.000.000.000

5.000.000.000

1.249.850.504

864.733.504

385.117.000

3.957.733.380

82.600.000

758.662.500

810.000.000

2.014.334.880

60.000.000

232.136.000

2.578.382.000

581.304.000

72.975.000

Penetapan Kinerja Halaman 31 - 42

Page 194: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.4

Perindustrian, perdagangan dan

Perkoprasian

Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang

Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Alat Penangkapan Ikan

Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot

Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di

Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak

30 Unit

225 Unit

50 Org

2 Pkt

9 Pkt

- Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3

GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)

- Alat Penangkapan Ikan

- Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot

- Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di

Perairan Umum Daratan (PUD)

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan

Air Tawar

- Pembuatan Kolam/Tambak

225.000.000

976.500.000

44.535.000

678.068.000

1.368.160.000

1.368.160.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 14.154.125.884

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya

13 Pkt

40 Org

10 Org

25 Org

1 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

- Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader

Koperasi

- Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2.660.000.000

2.660.000.000

94.175.000

66.775.000

27.400.000

165.100.000

40.100.000

125.000.000

2.327.229.750

Penetapan Kinerja Halaman 32 - 42

Page 195: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.5

Bina Marga

Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

(DAK+Sharing)

Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan

Menengah

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah

1 Kgt

9 Pkt

1 Pkt

30 Org

30 Org

58 Org

1 Ls

40 Org

14 Org

- Pasar Murah Menjelang Hari Raya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

(DAK+Sharing)

- Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

- Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)

- Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

- Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan

Menengah

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

- Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah

297.900.000

1.779.329.750

250.000.000

499.730.000

177.550.000

29.000.000

193.180.000

100.000.000

117.620.000

117.620.000

86.925.960

86.925.960

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 5.950.780.710

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

6 Unit

1 Pkt

27 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pembangunan Jalan dan Jembatan

34.210.017.547

108.000.000

150.000.000

33.952.017.547 68.481.297.168

Penetapan Kinerja Halaman 33 - 42

Page 196: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.6

Pengairan, Irigasi dan Rawa

Jumlah Pembangunan Jalan

Jumlah Pembangunan Jembatan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Jalan dan Jembatan

273 Pkt

61 Pkt

2 Ls

1 Pkt

1 Ls

- Pembangunan Jalan

- Pembangunan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Jalan dan Jembatan

59.497.797.168

8.983.500.000

5.400.000.000

1.900.000.000

500.000.000

3.000.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 108.091.314.715

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas

Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan

Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

8 Pkt

1 Pkt

6 Pkt

2 Pkt

14 Pkt

106 Pkt

1 Thn

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas

- Swadaya Masyarakat untuk Pengairan

- Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

- Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

Pengendalian Banjir

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan

Badan-badan Sungai

6.000.000.000

6.000.000.000 23.942.031.299

180.000.000

775.500.000

135.600.000

5.020.000.000

17.830.931.299

200.000.000

200.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 30.142.031.299

Penetapan Kinerja Halaman 34 - 42

Page 197: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.7

6

6.1

Ketahanan Pangan dan Penyuluh

Pertanian

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Yang Berkualitas dan Terjangkau

Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh

Pertanian

Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung

KTNA TK.Nasional

Jumlah Hari KRIDA Pertanian

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan

dan Penyuluh (DAK + Sharing)

Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan

Tenaga Penyuluh Pertanian

14 Pkt

1 Kgt

1 Ls

1 Ls

5 Pkt

69 Org

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Peningkatan Ketahanan Pangan

- Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

- Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA

TK.Nasional

- Hari KRIDA Pertanian

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan

Penyuluh (DAK + Sharing)

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

- Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan

Tenaga Penyuluh Pertanian

2.550.000.000

2.550.000.000

925.850.000

28.000.000

245.150.000

20.700.000

660.000.000

687.400.000

687.400.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.163.250.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)

1 Pkt

1 Pkt

4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

72.635.454.059

4.411.000.000

236.000.000

175.000.000

4.000.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 35 - 42

Page 198: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

6.2

Kesehatan dan Puskesmas

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan

Limbah Rumah Sakit

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan

5 Pkt

1 Thn

3 Org

2 Pkt

12 OK

Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Pa

- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

- Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan

Limbah Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

- Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan

28.345.706.000

2.345.706.000

26.000.000.000

370.050.000

40.050.000

230.000.000

100.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 33.126.756.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

1 Pkt

17 Pkt

42 Pkt

1 Thn

7 Org

28 Org

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Upaya Kesehatan Masyarakat

- Pelayanan Kesehatan Haji

- Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

12.788.503.489

50.000.000

2.155.143.839

10.583.359.650

2.383.678.000

2.383.678.000

44.400.000

44.400.000

14.040.000

Penetapan Kinerja Halaman 36 - 42

Page 199: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di

RM dan IRT

Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas

Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan

di Puskesmas

Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

(PJAS) Bagi Petugas Kesehatan

Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan

(Study EHRA)

Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko

Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)

Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran

Jumlah Pelatihan Save Injection

Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus

Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA

Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

15 Org

14 Org

28 Org

28 Org

28 OK

14 Org

2 Pkt

3 Org

460 Org

20 Kasus

14 Org

14 Org

15 Petugas

10 Org

Pengawasan Obat dan Makanan

- Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM

dan IRT

- Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas

- Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas

Kesehatan di Puskesmas

- TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

(PJAS) Bagi Petugas Kesehatan

Pengembangan Lingkungan Sehat

- Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study

EHRA)

- Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan

Lingkungan (Study EHRA)

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Palang Merah Indonesia (PMI)

Siaga Kesehatan di Pos Lebaran

- Pelatihan Save Injection

- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus

- Pengendalian Penyakit ISPA

- Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas

- Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

45.478.000

9.722.000

10.822.000

12.542.000

12.392.000

19.248.000

9.200.000

10.048.000

719.074.000

600.000.000

13.380.000

33.200.000

11.000.000

7.120.000

4.920.000

49.454.000

600.000.000

200.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 37 - 42

Page 200: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

7

7.1

Meningkatkan Kemandirian Energi

Listrik Dalam Mendukung Kabupaten

Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi

Kawasan Barat - Selatan Aceh Pertambangan dan Energi

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan

10 Org

10 Org

8 Pkt

12 Pkt

1 Pkt

1 Ls

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

paru/Rumah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

- Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan

200.000.000

200.000.000 22.658.316.570

3.948.615.000

18.709.701.570

250.000.000

100.000.000

150.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 39.508.698.059

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C

1 Pkt

1 Kgt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha

Penambangan Galian Golongan C

5.670.390.000

3.500.000.000

3.500.000.000

545.750.000

121.350.000

Penetapan Kinerja Halaman 38 - 42

Page 201: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

8

8.1

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak

Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya

Wisatawan Domestik dan Asing di

Kawasan Barat - Selatan Aceh

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di

Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Operasional Produksi

Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan

Raya

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

Jumlah Pengawasan Migas

Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam

Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta

Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey

Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota

Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

1 Thn

15 Buah

7 Pkt

3 Pkt

5 Keg

20

1 Pkt

1 Kgt

- Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di

- Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Operasional Produksi

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga

Listrikan

- Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

- Pengawasan Migas

- Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten

Nagan Raya

- Pengadaan Alat-alat Survey

- Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

170.200.000

125.500.000

128.700.000

1.624.640.000

1.057.900.000

190.000.000

59.250.000

92.490.000

108.000.000

117.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 5.670.390.000

Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit

1 Pkt

16

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

8.818.718.000

5.594.500.000

44.500.000

5.550.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 39 - 42

Page 202: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

9

9.1

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Dalam Struktur Pemerintah

Daerah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Fasilitas Perhubungan

Jumlah Penertiban Lalu Lintas

Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut

Jumlah Pemasangan Guard Driil

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Pkt

1 Thn

2 Ls

97 Org

1 Thn

6 Pkt

30 Unit

1 Pkt

1 Kgt

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

- Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Penertiban Lalu Lintas

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan

Raya

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

- Pengadaan Traffic/Krucut

- Pemasangan Guard Driil

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.030.200.000

282.700.000

37.000.000

710.500.000

1.047.060.000

1.047.060.000

35.000.000

35.000.000

1.111.958.000

711.558.000

15.000.000

160.500.000

224.900.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 8.818.718.000

Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam

Kabupaten Nagan Raya

173.000.000

173.000.000

173.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 173.000.000

Penetapan Kinerja Halaman 40 - 42

Page 203: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

10

10.1

Mengembangkan Zona Pembangunan

Disetiap Kecamatan Berdasarkan

Potensi, Keunikan dan Karakteristik

Wilayah

Tata Kota dan Pemukiman Rakyat

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pembangunan Pagar Perkantor

Pembangunan Pos Keamanan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit

RLH

Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air

Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)

8 Unit

55

89 Pkt

5 Pkt

14 Pkt

3 Unt

138

1 Pkt

13 Pkt

2 Pkt

1 Ls

13 Pkt

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Rumah Jabatan

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

- Pembangunan Pagar Perkantor

- Pembangunan Pos Keamanan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

Pemanfaatan Ruang

- Penataan Ruang Luar (Exterior)

- Penataat Ruang Dalam (Interior)

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan

Permukiman

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air

Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)

67.014.024.000

41.952.380.000

3.477.000.000

7.261.000.000

11.301.080.000

989.750.000

6.256.500.000

241.750.000

12.425.300.000

300.000.000

300.000.000

10.716.050.000

10.452.250.000

263.800.000

6.202.894.000

126.300.000

6.076.594.000

Penetapan Kinerja Halaman 41 - 42

Page 204: 2014 lakip

NO

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah

Rumah Tangga

52 Pkt

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah

Tangga

7.842.700.000

7.842.700.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 67.014.024.000

JUMLAH ANGGARAN MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 ........................................ Rp 483.262.778.151

1. Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Rp 10.995.927.000

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing Rp 70.145.525.484

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab Rp 41.721.910.000

4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Rp 18.988.838.000

5. Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan

Rp 187.098.991.608

6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Rp 72.635.454.059

7. Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

Rp 5.670.390.000

8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh

Rp 8.818.718.000

9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah Rp 173.000.000

10. Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

Rp 67.014.024.000

Penetapan Kinerja Halaman 42 - 42

Page 205: 2014 lakip

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

1

1.1

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah

Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat

Syari'at Islam

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana

OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pelatihan Khatib

Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan

Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji

Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim

Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran

Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

54 Pkt

3 Pkt

100 Org

20 Org

140 Org

200 Org

10 Kec

190 Org

40 Group

140 Org

320 Org

1 Ls

15 Org

1 Kgt

341 Org

53 Pkt

3 Pkt

99 Org

20 Org

101 Org

197 Org

10 Kec

184 Org

40 Group

86 Org

320 Org

1 Ls

14 Org

1 Kgt

176 Org

98,99

97,89

99,24

99,98

71,82

98,38

100

96,65

98,78

61,33

99,97

95,69

90,15

99,98

51,60

Pengukuran Kinerja Halaman 1 - 30

Page 206: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

1.2

1.3

Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan

Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat

Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas

Jumlah Penertiban Terpadu

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan

Jumlah Pembinaan Orkemas

Jumlah Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014

Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya

Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan

Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama

1 Kgt

1 Kgt

210 Org

105 OH

1 Thn

1 Thn

1 OK

1 OK

2 Kgt

100 Org

100 Org

100 Org

1 Thn

1 Thn

222 Gpg

100 Org

100 Org

1 Kgt

1 Kgt

209 Org

- OH

1 Thn

1 Thn

1 OK

1 OK

2 Kgt

100 Org

100 Org

100 Org

1 Thn

1 Thn

222 Gpg

100 Org

100 Org

100

100

99,57

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pengukuran Kinerja Halaman 2 - 30

Page 207: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

2

2.1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas,

Produktif dan Berdaya Saing

Pendidikan

Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah

Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi

20 Org

200 Org

100 Org

20 Org

200 Org

100 Org

100

100

100

Rata-rata Capaian Kinerja 93,14

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana

OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP

(DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA

(DAK+Sharing)

Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK

(DAK+Sharing)

Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

18 Pkt

75 Pkt

1 Pkt

42 Org

338 Pkt

99 Pkt

26 Pkt

32 Pkt

20 OH

17 Org

22 Org

16,85 Pkt

71,58 Pkt

1 Pkt

42 Org

308 Pkt

88 Pkt

22 Pkt

30 Pkt

20 OH

16 Org

21 Org

93,63

95,44

99,95

100

91,25

89,35

86,34

94,01

100

96,55

96,37

Pengukuran Kinerja Halaman 3 - 30

Page 208: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA

Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014

Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten

Jumlah Pengembangan Sekolah Model

Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Matematika SMA/SMK

Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP,

SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit

Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial

Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid

SMAs/MS/SMKs

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK,

2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK

Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN

SD/MI

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus

PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD

Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag

Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan

12 Org

10 Org

18 Org

180 Org

20 Org

200 Org

30 Org

3 Sekolah

63 Org

406 Org

4375 Siswa

9.166 Org

273 Unit

167

1 Kgt

1 Thn

6 Org

5 Org

12 Org

134 Org

20 Org

0 Org

18 Org

3 Sekolah

48 Org

406 Org

2.439 Siswa

8.303 Org

273 Unit

167

1 Kgt

1 Thn

48,78

48,73

67,64

74,37

100

0

61,07

100

76,76

100

55,74

90,58

99,88

100

100

100

Pengukuran Kinerja Halaman 4 - 30

Page 209: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

2.2

Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK

Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana

OTSUS) 2014

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban

Tsunami)

Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks.

Transmigrasi

Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

10 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

2 Pkt

5 Pkt

15 Org

100 Org

25 Unit

12 Org

12 OB

1 Thn

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

10 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

2 Pkt

5 Pkt

12 Org

100 Org

25 Unit

12 Org

12 OB

1 Thn

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

99,96

99,95

100

99,28

100

89,95

92,28

81,63

100

99,08

100

100

85,46

99,55

85,34

79,55

Pengukuran Kinerja Halaman 5 - 30

Page 210: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

2.3

2.4

Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana

Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi

Jumlah Sosialisasi KTM

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana

OTSUS) 2014

Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan

NAKERWAN

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana

OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)

Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu

Jumlah Perlombaan Desa Gampong

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

2 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

7 Pkt

1 Kgt

1 Thn

1 Unit

6 Pkt

41 Pkt

11 Unit

20 Org

1 Ls

1 Kgt

10 Kec

1 Ls

2 Pkt

0 Kgt

1 Pkt

7 Pkt

1 Kgt

1 Thn

1 Unit

6 Pkt

41 Pkt

11 Unit

20 Org

1 Ls

1 Kgt

10 Kec

1 Ls

99,62

0

99,86

98,48

93,64

100

80,46

99,80

99,67

97,74

98,72

99,85

100

100

100

Pengukuran Kinerja Halaman 6 - 30

Page 211: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3

3.1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik,

Transparan dan Bertanggung Jawab

Sekretariat Daerah

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

100

100

Rata-rata Capaian Kinerja 89,11

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue

Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Penyusunan Lakip

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

10 Kec

1 Thn

1 Unit

7 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

2 Ls

1 Kgt

0,49 Ls

0,16 Kgt

1 Pkt

1 Thn

10 Kec

1 Thn

1 Unit

7 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

2 Ls

93,64

49,03

16,10

61,22

86,30

99,92

98,14

99,00

94,65

98,41

94,52

99,49

Pengukuran Kinerja Halaman 7 - 30

Page 212: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak

(BBM)

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi

Aceh

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers

Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan

Pendukung Lainnya

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden

Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif

Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah

1 Thn

2 Kgt

1 Thn

1 Thn

12 Kgt

150 Org

10 Org

12 Kgt

1 Thn

56 Ls

1 Thn

2 Tahap

1 Thn

1 Thn

50 Buah

10 Kec

10 Kec

60 OH

1 Thn

2 Kgt

1 Thn

1 Thn

11 Kgt

64 Org

0 Org

5 Kgt

1 Thn

33 Ls

1 Thn

2 Tahap

1 Thn

1 Thn

50 Buah

5 Kec

7 Kec

60 OH

93,80

87,71

77,32

83,56

94,85

42,81

0

43,64

62,50

58,08

96,86

97,78

94,67

77,72

99,98

45,23

65,92

99,81

Pengukuran Kinerja Halaman 8 - 30

Page 213: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar

Islam

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan,

Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang Baru Lebih Tinggi

Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

4 Kgt

1 Ls

200 OK

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

30.000 Lbr

5.000 Lbr

10 Qanun

5.000 Lbr

15 Qanun

5.000 Lbr

11 Kgt

1 Kgt

4 Kgt

1 Ls

98 OK

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

0 Thn

0 Kgt

29.169 Lbr

4.785 Lbr

5 Qanun

4.173 Lbr

2 Qanun

4.652 Lbr

4 Kgt

- Kgt

96,50

98,69

49,08

76,82

81,56

90,08

48,42

25,20

97,23

95,69

45,57

83,45

12,25

93,04

35,83

0

Pengukuran Kinerja Halaman 9 - 30

Page 214: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.2

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi

SKPD

Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite

Jumlah Penegasan Batasan Daerah

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu

Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi

Aparatur Penegak Hukum

Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan

Raya

Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran

2 Kgt

1 Thn

1 Kgt

1 Pkt

41 Unit

150 Org

1 Ls

100 Org

2 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

100 Buku

1 Kgt

160 Buku

1 Thn

- Kgt

0 Thn

1 Kgt

1 Pkt

33 Unit

136 Org

1 Ls

- Org

2 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

100 Buku

1 Kgt

160 Buku

1 Thn

0

34,34

99,77

99,55

80,87

90,34

72,24

0

87,31

99,90

99,79

99,81

99,72

100

99,99

Pengukuran Kinerja Halaman 10 - 30

Page 215: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2014

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK

Nagan Raya

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah

Berbasis Akrual

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2

Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK

Jumlah Migrasi Data PBB-P2

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran

2014

1 Thn

1 Kgt

35 Buah

1 Kgt

150 Buku

175 Buah

1 Thn

3 Org

3 Pkt

175 Buah

1 Thn

1 Kgt

600 Buku

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

34 Buah

1 Kgt

150 Buku

171 Buah

1 Thn

2 Org

3 Pkt

167 Buah

1 Thn

1 Kgt

587 Buku

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

99,81

92,29

98,03

99,74

100

97,91

98,93

72,23

99,15

95,22

97,21

99,27

97,78

97,37

99,85

99,17

99,93

99,97

Pengukuran Kinerja Halaman 11 - 30

Page 216: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi

Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berbasis Akrual

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank

Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013

Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten

1 Kgt

1 Kgt

150 Buku

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

150 Buku

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

- Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

99,69

68,42

99,99

99,76

100

96,53

100

99,98

100

99,80

99,75

0

99,98

99,36

99,33

99,79

99,96

99,71

Pengukuran Kinerja Halaman 12 - 30

Page 217: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.3

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem

Aplikasi Komputer

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan

Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2

Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun

Anggaran 2013

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol.

III 80, Gol. I/II 100

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas

Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2

Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

10 Buku

13 Buku

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

180 Org

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

1 Kgt

- Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

10 Buku

13 Buku

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

5 Org

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Ls

100

0

96,77

99,99

100

100

99,89

99,29

76,34

99,41

99,99

2,78

96,36

54,40

92,47

99,62

Pengukuran Kinerja Halaman 13 - 30

Page 218: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.4

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK

Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS

Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji

Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik

dan Perpindahan PNS

Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD

Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

1 Kgt

1 Thn

18 Org

2 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

100 OK

13 OK

4 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

24 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

2 Org

1 Org

1 Kgt

1 Thn

1 Kgt

75 OK

1 OK

4 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

24 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

- Kgt

99,98

99,92

12,69

69,50

99,59

95,42

99,93

74,87

4,83

99,80

99,90

99,86

85,79

98,54

100

97,43

0

Pengukuran Kinerja Halaman 14 - 30

Page 219: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.5

Inspektorat

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah

Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah

Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah

Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah

Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah

Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS)

Program PPSP

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

1 Kgt

25 Buah

80 Buah

40 Buah

1 Ls

80 Buah

40 Buah

1 Kgt

40 Buah

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Ls

1 Ls

1 Kgt

25 Buah

80 Buah

40 Buah

1 Ls

80 Buah

40 Buah

1 Kgt

40 Buah

20 Org

1 Kgt

1 Kgt

2 Pkt

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Ls

1 Ls

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95,39

99,49

100

100

99,92

93,95

95,28

Pengukuran Kinerja Halaman 15 - 30

Page 220: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.6

Sekretariat DPRK

Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Ress

Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen

Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Kehumasan

50 Org

2 Kali

3 Pkt

1 Thn

1 Thn

50 Org

80 Org

25 Org

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

50 Org

2 Kali

3 Pkt

1 Thn

1 Thn

Org

-

- Org

6 Org

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

99,85

95,79

99,83

99,98

98,44

-

0

24,93

100

99,51

96,95

99,61

100

99,00

98,01

90,71

Pengukuran Kinerja Halaman 16 - 30

Page 221: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.7

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota

DPRK

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat

DPRK

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat

DPRK

Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun

Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak

Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan

Investasi PMDN/PMA

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat

Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)

Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan

Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Thn

60 OH

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Pkt

1 Thn

1 Pkt

- Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Ls

1 Thn

1 Thn

60 OH

1 Kgt

1 Thn

1 Thn

1 Kgt

1 Thn

1 Pkt

1 Thn

1 Pkt

0

98,26

65,22

96,16

100

100

100

58,00

99,95

99,94

100

99,93

73,51

99,95

70,23

Pengukuran Kinerja Halaman 17 - 30

Page 222: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

3.8

4

4.1

Kependudukan dan Catatan Sipil Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk

Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun;

Updating dan Pemeliharaan)

Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pengendalian Kependudukan

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

1 Thn

10 Kec

7 Org

1 Thn

14 Org

1 Thn

9 Kec

7 Org

1 Thn

14 Org

100

89,44

95,05

99,99

100

Rata-rata Capaian Kinerja 83,78

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh

1 Pkt

2 Pkt

9 Pkt

20 Org

73 Org

56 Org

1 Kgt

0 Pkt

2 Pkt

9 Pkt

20 Org

72 Org

53 Org

1 Kgt

-

92,93

97,53

100

98,95

94,23

100

Pengukuran Kinerja Halaman 18 - 30

Page 223: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

4.2

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Nagan Raya

Jumlah Pora

Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (PERBAKIN)

Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pembinaan Taekwondo

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Thn

175 Org

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

80 Org

1 Kgt

1 Pkt

24 Pkt

36 Org

1 Thn

1 Ls

20 Org

3 Pkt

1 Thn

1 Thn

1 Thn

1 Thn

173 Org

1 Thn

1 Kgt

1 Kgt

1 Pkt

80 Org

0 Kgt

1 Pkt

24 Pkt

35 Org

1 Thn

1 Ls

19 Org

3 Pkt

91,40

99,66

66,58

85,34

98,60

99,60

99,99

98,04

97,82

99,94

0

99,73

99,22

96,10

99,56

99,83

97,12

98,31

Pengukuran Kinerja Halaman 19 - 30

Page 224: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

4.3

Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

(DAK+Sharing)

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah

40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165

Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju

Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165

Psg

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)

Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan RTH

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran

Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu

3 Pkt

560 Unit

1.475

3 Pkt

1 Pkt

8 Pkt

40 Pkt

40 Buah

1 Pkt

30 Org

26 Org

30 Org

3 Pkt

559 Unit

1475

3 Pkt

1 Pkt

8 Pkt

40 Pkt

40 Buah

1 Pkt

28 Org

25 Org

0 Org

98,74

99,88

99,97

98,13

97,93

99,49

99,45

100

96,79

94,73

94,34

0

Rata-rata Capaian Kinerja 88,92

Pengukuran Kinerja Halaman 20 - 30

Page 225: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

5

5.1

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector

Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara

Berkesinambungan

Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non

PNS

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan

Keujrun Blang dan Tata Guna Air

Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian

Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan

Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan

Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

2 Pkt

10 Org

15 Pkt

266 Org

1 Pkt

1 Pkt

79 Pkt

6 Pkt

6 Pkt

4 Pkt

5 Pkt

1 Thn

1 Thn

6 Pkt

2 Pkt

10 Org

14 Pkt

266 Org

1 Pkt

1 Pkt

77 Pkt

6 Pkt

6 Pkt

4 Pkt

5 Pkt

1 Thn

1 Thn

6 Pkt

99,66

100

90,54

100

99,00

100

97,73

101,99

93,99

99,83

99,90

100

99,69

99,68

Pengukuran Kinerja Halaman 21 - 30

Page 226: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

5.2

5.3

Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan Perikanan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu

Ulim(GAHARU) DAK + Sharing

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan

(DAK+Sharing)

Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-

RHL) DAK+Sharing

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)

Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet

Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan

Sejuta Sawit)

Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

Jumlah RTH Cukai dan Tembakau

Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)

Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)

Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan

21 Pkt

50.000 Btg

11.000 Btg

6.000 Btg

1 Pkt

4 Unit

25.000 Btg

17.100 Btg

93 Org

1 Kgt

30 Buah

9 Pkt

11 Pkt

1 Unit

50.000 Ekor

20 Pkt

49.120 Btg

10.078 Btg

5.908 Btg

1 Pkt

4 Unit

23.903 Btg

16.100 Btg

93 Org

1 Kgt

30 Buah

9 Pkt

11 Pkt

1 Unit

37.670 Ekor

96,19

98,24

91,62

98,47

99,00

99,60

95,61

94,15

100

96,10

99,81

94,71

99,52

96,93

75,34

Pengukuran Kinerja Halaman 22 - 30

Page 227: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

5.4

Perindustrian, Perdagangan dan Perkoprasian

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah

Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt /

2 Klpk

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik

Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar

Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Perikanan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan

Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala

Tuha

Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT

untuk Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Alat Penangkapan Ikan

Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot

Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)

Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

6 Pkt

8

11 Pkt

2 Pkt

36 Unit

2 Pkt

800 Buah

30 Unit

225 Unit

50 Org

2 Pkt

9 Pkt

13 Pkt

40 Org

10 Org

6 Pkt

8

11 Pkt

2 Pkt

35 Unit

2 Pkt

800 Buah

29 Unit

222 Unit

50 Org

2 Pkt

9 Pkt

13 Pkt

39 Org

10 Org

98,63

99,38

98,49

99,91

97,81

96,42

100

97,75

98,60

100

95,21

99,47

98,91

98,69

99,83

Pengukuran Kinerja Halaman 23 - 30

Page 228: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

5.5

Bina Marga

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya

Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pembangunan Jalan

Jumlah Pembangunan Jembatan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

25 Org

1 Pkt

1 Kgt

9 Pkt

1 Pkt

30 Org

30 Org

58 Org

1 Ls

40 Org

14 Org

6 Unit

1 Pkt

27 Pkt

273 Pkt

61 Pkt

2 Ls

1 Pkt

25 Org

1 Pkt

1 Kgt

9 Pkt

1 Pkt

30 Org

29 Org

58 Org

1 Ls

40 Org

14 Org

6 Unit

1 Pkt

25 Pkt

267 Pkt

60 Pkt

2 Ls

1 Pkt

99,69

100

100

98,90

96,83

99,55

97,93

99,59

99,92

100

99,99

99,83

99,84

94,01

97,73

97,75

99,17

99,97

Pengukuran Kinerja Halaman 24 - 30

Page 229: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

5.6

5.7

Pengairan, Irigasi dan Rawa

Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas

Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan

Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran

Pembuang

Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-

badan Sungai

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA

TK.Nasional

Jumlah Hari KRIDA Pertanian

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)

Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

1 Ls

8 Pkt

1 Pkt

6 Pkt

2 Pkt

14 Pkt

106 Pkt

1 Thn

14 Pkt

1 Kgt

1 Ls

1 Ls

5 Pkt

69 Org

0 Ls

8 Pkt

1 Pkt

6 Pkt

2 Pkt

14 Pkt

104 Pkt

1 Thn

14 Pkt

1 Kgt

1 Ls

1 Ls

5 Pkt

64 Org

0

99,58

99,63

100,48

99,49

97,30

98,14

99,95

98,14

100

99,97

100

93,83

92,60

Rata-rata Capaian Kinerja 96,79

Pengukuran Kinerja Halaman 25 - 30

Page 230: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

6

6.1

6.2

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

dan Terjangkau

Rumah Sakit Umum Daerah

Kesehatan dan Puskesmas

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah

Sakit

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT

1 Pkt

1 Pkt

4

5 Pkt

1 Thn

3 Org

2 Pkt

12 OK

1 Pkt

17 Pkt

42 Pkt

1 Thn

7 Org

28 Org

15 Org

2 Pkt

1 Pkt

4

6 Pkt

1 Thn

3 Org

2 Pkt

12 OK

1 Pkt

17 Pkt

42 Pkt

1 Thn

7 Org

28 Org

15 Org

200,65

99,68

99,38

125,46

86,98

100

99,07

100

99,99

99,35

98,82

91,40

100

100

99,66

Pengukuran Kinerja Halaman 26 - 30

Page 231: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas

Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di

Puskesmas

Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Bagi Petugas Kesehatan

Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan

Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)

Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran

Jumlah Pelatihan Save Injection

Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus

Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA

Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas

Model (Puskesmas Jeuram)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

14 Org

28 Org

28 Org

28 OK

14 Org

2 Pkt

3 Org

460 Org

20 Kasus

14 Org

14 Org

15 Petugas

10 Org

10 Org

10 Org

8 Pkt

12 Pkt

14 Org

28 Org

27 Org

28 OK

14 Org

2 Pkt

3 Org

460 Org

20 Kasus

14 Org

14 Org

15 Petugas

10 Org

9 Org

10 Org

8 Pkt

5 Pkt

100

100

98,07

100

100

100

100

100

100

100

100

99,95

96,02

94,64

95,18

98,02

38,73

Pengukuran Kinerja Halaman 27 - 30

Page 232: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

7

7.1

Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam

Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat

Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

Pertambangan dan Energi

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan

1 Pkt

1 Ls

1 Pkt

1 Ls

100

99,94

Rata-rata Capaian Kinerja 100,62

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan

Galian Golongan C

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di

Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi

Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

Jumlah Pengawasan Migas

Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta

Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey

Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

15 Buah

7 Pkt

3 Pkt

5 Keg

20

1 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

1 Kgt

1 Kgt

1 Thn

15 Buah

7 Pkt

3 Pkt

5 Keg

20

1 Pkt

1 Kgt

99,95

100

99,92

100

100

98,90

99,17

100

100

99,51

99,72

Rata-rata Capaian Kinerja 99,74

Pengukuran Kinerja Halaman 28 - 30

Page 233: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

8

8.1

9

9.1

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai

Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan

Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas

Perhubungan

Jumlah Penertiban Lalu Lintas

Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut

Jumlah Pemasangan Guard Driil

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Pkt

16

1 Pkt

1 Thn

2 Ls

97 Org

1 Thn

6 Pkt

30 Unit

1 Pkt

1 Kgt

1 Pkt

16

1 Pkt

1 Thn

- Ls

72 Org

1 Thn

6 Pkt

30 Unit

1 Pkt

1 Kgt

99,78

98,63

75,21

90,62

0

74,71

99,69

98,05

100

97,14

99,61

Rata-rata Capaian Kinerja 84,86

Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

1 Kgt

100

Rata-rata Capaian Kinerja 100

Pengukuran Kinerja Halaman 29 - 30

Page 234: 2014 lakip

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 = 6/5*100

10

10.1

Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap

Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan

Karakteristik Wilayah

Tata Kota dan Pemukiman Rakyat

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pembangunan Pagar Perkantor

Pembangunan Pos Keamanan

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH

Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

8 Unit

55

89 Pkt

5 Pkt

14 Pkt

3 Unt

138

1 Pkt

13 Pkt

2 Pkt

1 Ls

13 Pkt

52 Pkt

8 Unit

53

83 Pkt

5 Pkt

13 Pkt

3 Unt

131

1 Pkt

12 Pkt

2 Pkt

0 Ls

13 Pkt

51 Pkt

96,34

96,74

93,11

97,13

93,51

98,43

94,97

98,44

94,23

99,1

45,13

96,71

97,84

Rata-rata Capaian Kinerja 92,44

Pengukuran Kinerja Halaman 30 - 30