kinerja pdam 2016 - kementerian pupr

143
Wilayah I KINERJA PDAM 2016 2016 B A D A N P E N I N G K A T A N P E N Y E L E N G G A R A A N S I S T E M P E N Y E D I A A N A I R M I N U M K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T

Upload: others

Post on 03-Nov-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Wilayah I

KINERJA PDAM

20162016

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMK E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T

Page 2: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR
Page 3: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

DAFTAR ISI Hasil Penilaian Kinerja Wilayah I HalamanProvinsi Aceh 1 Provinsi Sumatera Utara 19 Provinsi Sumatara Barat 41 Provinsi Riau 61 Provinsi Kepulauan Riau 71Provinsi Jambi 77Provinsi Sumatera Selatan 89Provinsi Bangka Belitung 105Provinsi Bengkulu 111Provinsi Lampung 125Alamat PDAM Wilayah I 136

Page 4: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR
Page 5: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

1

Provinsi Aceh

153

8

4

1

Page 6: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

22

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Aceh

1.45

1.68

1.92

2.04

2.23

2.29

2.33

2.39

2.46

2.48

2.51

2.69

3.00

3.09

3.23

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P D A M K A B U P A T E N A C E H S E L A T A N

P D A M K A B U P A T E N A C E H B A R A T

P D A M K A B U P A T E N B E N E R M E R I A H

P D A M K A B U P A T E N P I D I E

P D A M K A B U P A T E N A C E H T I M U R

P D A M K A B U P A T E N A C E H U T A R A

P D A M K A B U P A T E N A C E H T A M I A N G

P D A M K A B U P A T E N A C E H S I N G K I L

P D A M K A B U P A T E N A C E H T E N G A H

P D A M K O T A L A N G S A

P D A M K A B U P A T E N P I D I E J A Y A

P D A M K O T A S A B A N G

P D A M K A B U P A T E N A C E H B E S A R

P D A M K O T A B A N D A A C E H

P D A M K A B U P A T E N B I R E U E N

Page 7: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

3

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -20.5% 1 -8.7% 1 b. Ratio Operasi 3.2 1 2.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.5% 1 0.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 79.0% 2 50.2% 13. Solvabilitas 1085.0% 5 1041.1% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 91.5% 5 94.7% 52. Pertumbuhan Pelanggan 1.5% 5 2.7% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 19.4 2 20.8 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 30.8% 1 31.9% 12. Tingkat Kehilangan air 26.2% 4 18.4% 53. Jam Operasi Layanan / hari 21 4 21 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 74.2% 45. Penggantian Meter Air 16.3% 4 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.6 3 9.9 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 17.0% 1 14.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 2.6% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,951 (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,872 3,119,6843.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,796 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,886 1,1165.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,921) 886.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,845) 34.08%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (935) 2528.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,646,021 809.Total Aset (Rp. 000) 17,682,368 5,66810.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,698,484 39,30411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 31,32712.Total Equity (Rp. 000) 15,983,883 29,65213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,386,674) 5614.Total Pendapatan (Rp.000) 6,467,729 3,419,61815.Profit Margin -40.06% -16.Asset Turnover 0.37

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

0.370.43

20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Kurang Sehat

PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.69

1.07

0.85

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.40

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)

0.80

0.76

0.262.55

Kurang Sehat

Page 8: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

4

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 6.0% 3 5.3% 3 3.3% 3 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 80.3% 3 83.4% 3 99.6% 53. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 25.3% 2 24.0% 2 24.4% 22. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 10.2% 5 8.7% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 99.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 12.5 1 12.9 1 13.2 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 83.5% 4 71.6% 3 81.1% 42. Tingkat Kehilangan air 36.6% 2 38.2% 2 37.0% 23. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Penggantian Meter Air 1.8% 1 3.3% 1 9.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.9 5 6.5 5 6.5 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.4% 1 84.6% 5 6.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 5.0% 3 2.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,260 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,571 981,6873.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,266 1264.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,884 3485.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 689 1566.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (5) 43.28%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 376 2108.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,957,145 1709.Total Aset (Rp. 000) 14,952,076 15,23110.Hutang Lancar (Rp. 000) - 478,11911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 444,99112.Total Equity (Rp. 000) 14,952,076 108,39013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 488,538 9914.Total Pendapatan (Rp.000) 11,538,506 4,541,97215.Profit Margin 4.24% -16.Asset Turnover 0.77

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.87 0.87 0.98

0.80 0.60 0.55

1.21 1.10 1.28

Sehat Sehat

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Bireuen "Krueng Peusangan"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Sehat

0.43 0.43 0.433.31 3.28 3.23

Page 9: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

5

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -1.8% 1 0.3% 2 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 2731.8% 5 3503.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.4% 5 88.9% 43. Solvabilitas 34515.8% 5 30410.1% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 33.2% 2 34.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 12.1% 5 8.0% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 18.5 2 18.6 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 75.7% 3 71.9% 32. Tingkat Kehilangan air 27.7% 4 26.6% 43. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 12.4% 1 10.9% 15. Penggantian Meter Air 1.9% 1 2.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 4.8 5 4.7 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 33.3% 2 22.1% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 2.6% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,540 -2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,323 3,932,0383.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,621 1314.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,567 3645.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 216 1816.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (81) 0.00%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 973 4008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 66,840,422 2879.Total Aset (Rp. 000) 87,244,062 22,18810.Hutang Lancar (Rp. 000) 286,892 381,11211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 332,32912.Total Equity (Rp. 000) 86,957,170 116,04013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 268,499 10414.Total Pendapatan (Rp.000) 24,624,375 7,779,37115.Profit Margin 1.11% -16.Asset Turnover 0.28

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

3.25 3.00Sehat Sehat

PDAM Kab. Aceh Besar "Tirta Montala"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.81 0.87

1.00 0.6

1.00 1.02

0.47 0.51

Page 10: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

6

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -6.3% 1 -13.1% 1 -2.9% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 29.6% 1 17.0% 1 790.1% 5 b. Efektivitas Penagihan 71.0% 1 71.7% 1 74.7% 13. Solvabilitas 192.0% 4 196.0% 4 192.8% 4

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 80.2% 5 92.6% 5 93.4% 52. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 5 3.4% 5 2.0% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.5% 5 99.4% 5 95.7% 54. Kualitas Air Pelanggan 41.7% 3 100.0% 5 91.4% 55. Konsumsi Air Domestik 20.9 3 19.9 2 21.2 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 99.1% 52. Tingkat Kehilangan air 44.4% 1 46.8% 1 41.4% 13. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 23 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 24.5% 2 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.6% 1 1.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.1 4 5.8 5 5.5 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 7.3% 1 2.0% 1 6.4% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.3% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,121 (0.01) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,498 2,239,0193.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,408 1734.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,768 4005.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 623 1306.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (288) 34.93%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 352 7208.Total Aset Tetap (Rp. 000) 65,006,549 7149.Total Aset (Rp. 000) 96,080,801 42,91210.Hutang Lancar (Rp. 000) 614,319 271,22611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 22,702,710 271,22612.Total Equity (Rp. 000) 46,240,282 253,46013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,337,291) 23514.Total Pendapatan (Rp.000) 43,632,258 5,684,52115.Profit Margin -3.20% -16.Asset Turnover 0.45

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.34 0.34 0.56

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

1.00 1.10 1.15

1.02 1.00 0.95

Kurang Sehat Sehat Sehat

0.36 0.43 0.432.72 2.82 3.09

Page 11: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

7

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.4% 1 -7.1% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 26.0% 1 2.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 86.7% 4 99.9% 53. Solvabilitas 63.8% 1 64.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 31.7% 2 19.5% 12. Pertumbuhan Pelanggan 10.0% 4 3.7% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 70.0% 44. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 11.4 1 9.7 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 20.7% 1 19.7% 12. Tingkat Kehilangan air 37.2% 2 40.8% 13. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 13 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 13.7 2 13.0 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.8% 1 14.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 2.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,474 (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,207 1,763,0393.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,982 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,627 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,266 296.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 492 77.01%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 847 2608.Total Aset Tetap (Rp. 000) 3,309,504 519.Total Aset (Rp. 000) 7,752,080 4,39710.Hutang Lancar (Rp. 000) 11,431,383 235,42111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 476,030 125,42612.Total Equity (Rp. 000) (4,222,029) 24,42013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (299,228) 5714.Total Pendapatan (Rp.000) 2,546,871 2,060,76615.Profit Margin -11.75% -16.Asset Turnover 0.33

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)

PDAM Kab. Aceh Selatan

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai

0.42 0.47

0.60 0.33

0.70 0.43

0.26 0.221.89 1.45Sakit Sakit

Page 12: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

8

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -3.1% 1 -4.8% 1 b. Ratio Operasi 1.5 1 1.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 36.3% 1 15.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 86.9% 4 91.7% 53. Solvabilitas 1314.9% 5 1307.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 22.1% 2 21.6% 22. Pertumbuhan Pelanggan 3.5% 1 23.1% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 85.9% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 10.1 1 8.5 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 42.7% 1 46.3% 12. Tingkat Kehilangan air 58.5% 1 58.8% 13. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 28.3% 2 30.4% 25. Penggantian Meter Air 0.1% 1 4.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.1 3 8.1 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3.6% 1 6.7% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,252 (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,797 3,210,6443.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,374 2034.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,239 6225.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,454 1376.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,122) 54.17%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (988) 6008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 67,525,573 2789.Total Aset (Rp. 000) 87,987,692 27,40510.Hutang Lancar (Rp. 000) 6,732,018 834,20211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 670,55212.Total Equity (Rp. 000) 81,255,674 144,56413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,865,654) 22314.Total Pendapatan (Rp.000) 22,764,087 4,155,48915.Profit Margin -21.87% -16.Asset Turnover 0.26

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.54 0.59

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Aceh Utara "Tirta Monpase"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

2.26 2.29Kurang Sehat Kurang Sehat

0.70 0.60

0.70 0.74

0.29 0.36

Page 13: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

9

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -6.8% 1 -1.7% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 0.9% 1 3.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 93.7% 5 89.7% 43. Solvabilitas 739.9% 5 978.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 37.6% 2 35.8% 22. Pertumbuhan Pelanggan -24.0% 1 4.5% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 91.6% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 8.4 1 13.4 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 23.1% 1 21.7% 12. Tingkat Kehilangan air 35.2% 2 1.1% 53. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 23.3% 5 6.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.8 5 8.0 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.6% 1 29.6% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 2.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,551 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,279 2,906,7483.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,462 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,622 5025.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (728) 1236.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 89 47.75%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 929 1758.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,677,466 389.Total Aset (Rp. 000) 19,521,718 6,71610.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,994,659 213,86411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 80,33812.Total Equity (Rp. 000) 17,434,764 28,76213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (298,109) 5414.Total Pendapatan (Rp.000) 4,382,474 3,290,70715.Profit Margin -6.88% -16.Asset Turnover 0.22

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.59

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Aceh Tengah "Tirta Tawar"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.59

0.40

2.42 2.46Kurang Sehat Kurang Sehat

0.45

1.00 1.02

0.43 0.40

Page 14: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

10

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -10.9% 1 -36.0% 1 -2163.2% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.3 1 1.7 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.4% 1 0.4% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 49.0% 1 59.8% 1 76.2% 23. Solvabilitas 132.9% 2 121.0% 2 100.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 33.8% 2 29.6% 2 30.8% 22. Pertumbuhan Pelanggan -13.4% 1 -9.6% 1 -11.5% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 14.8 1 14.3 1 14.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 55.1% 1 34.2% 1 52.0% 12. Tingkat Kehilangan air 52.6% 1 36.6% 2 58.2% 13. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.3% 2 38.4% 25. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.1% 1 2.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.3 4 10.2 3 11.5 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 18.3% 1 12.9% 1 1.4% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.8% 3 3.5% 2 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,763 (0.16) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,917 4,103,8733.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,502 1444.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,556 4595.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 846 296.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,739) 138.89%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,793) 1958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 19,417,734 1019.Total Aset (Rp. 000) 24,926,927 6,07410.Hutang Lancar (Rp. 000) 24,741,158 210,66911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 123,43912.Total Equity (Rp. 000) 185,769 38,01413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,018,634) 7014.Total Pendapatan (Rp.000) 6,000,159 2,912,88415.Profit Margin -66.98% -16.Asset Turnover 0.24

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Aceh Barat "Tirta Meulaboh"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.34

0.40 0.70 0.40

0.59 0.70 0.66

0.28 0.28

0.291.71 2.04 1.68Sakit Sakit Sakit

0.44 0.33

Page 15: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

11

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.8% 1 -12.4% 1 -125.0% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 4.8% 1 0.4% 1 140.6% 5 b. Efektivitas Penagihan 81.8% 3 77.7% 2 63.2% 13. Solvabilitas 57.5% 1 46.3% 1 62.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 33.0% 2 32.1% 2 52.6% 32. Pertumbuhan Pelanggan 6.2% 3 19.2% 5 10.4% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.5% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 16.7% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 17.1 2 15.7 2 17.5 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 39.0% 1 36.6% 1 67.8% 22. Tingkat Kehilangan air 23.9% 5 34.0% 3 39.1% 23. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 20 4 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 93.0% 5 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.1% 1 0.6% 1 3.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.8 5 7.1 5 6.8 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 12.1% 1 26.8% 2 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 1.4% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,316 (0.76) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,080 3,129,5543.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,048 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,973 75.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 236 376.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (731) 53.54%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (657) 2108.Total Aset Tetap (Rp. 000) 29,097,475 1429.Total Aset (Rp. 000) 34,672,331 11,07910.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,540,425 305,74511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 53,980,595 146,65812.Total Equity (Rp. 000) (21,033,067) 77,17213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (26,290,724) 7514.Total Pendapatan (Rp.000) 9,898,499 5,381,59015.Profit Margin -265.60% -16.Asset Turnover 0.29

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Aceh Tamiang "Tirta Tamiang"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.47

0.55 0.70 0.70

1.21 0.70 0.73

0.36 0.31

0.432.55 2.16 2.33

Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat

0.43 0.47

Page 16: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

12

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -4.8% 1 -8.5% 1 -6.6% 1 b. Ratio Operasi 2.0 1 1.8 1 1.6 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 26.0% 1 59.5% 2 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 48.4% 1 80.6% 33. Solvabilitas 0.0% 5 5910.0% 5 6242.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 9.7% 1 10.5% 12. Pertumbuhan Pelanggan 1.8% 1 18.1% 5 4.7% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 75.0% 4 89.0% 5 92.6% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.9 2 15.2 2 13.4 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 48.4% 1 47.1% 1 40.2% 12. Tingkat Kehilangan air 63.6% 1 53.9% 1 51.1% 13. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 22 5 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 23.3% 2 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 4.3% 1 2.7% 1 1.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.0 3 7.7 5 7.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.7% 1 17.9% 1 18.4% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 3.5% 2 2.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,634 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,824 7,581,9333.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,888 864.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,796 3355.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (190) 966.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,254) 113.34%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (162) 1708.Total Aset Tetap (Rp. 000) 37,959,873 689.Total Aset (Rp. 000) 40,206,990 5,30310.Hutang Lancar (Rp. 000) 644,077 418,88211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 302,10312.Total Equity (Rp. 000) 39,562,913 31,77413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,609,796) 3814.Total Pendapatan (Rp.000) 5,701,443 4,273,31015.Profit Margin -51.16% -16.Asset Turnover 0.14

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.54

0.38 0.60 0.40

0.74 0.70 0.67

0.65 0.37

0.432.05 2.11 2.04Sakit Sakit Sakit

0.29 0.47

Page 17: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

13

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -6.1% 1 -2.1% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.0 12. Likuiditas a. Ratio Kas 75.3% 2 73.5% 3 b. Efektivitas Penagihan 86.9% 4 81.3% 33. Solvabilitas 2266.2% 5 1957.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 30.0% 2 33.3% 22. Pertumbuhan Pelanggan 9.6% 4 12.6% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 82.3% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 30.0% 2 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 16.8 2 16.9 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 84.2% 4 73.2% 32. Tingkat Kehilangan air 55.4% 1 38.2% 23. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.8% 1 3.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.7 3 8.9 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.3% 1 4.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,325 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,394 1,557,3783.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,099 944.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,692 4325.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 931 1166.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 226 45.44%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 633 2008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,708,413 1469.Total Aset (Rp. 000) 16,184,271 10,39210.Hutang Lancar (Rp. 000) 826,758 165,89011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 165,89012.Total Equity (Rp. 000) 15,357,513 55,23013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (328,047) 9314.Total Pendapatan (Rp.000) 8,515,576 2,983,49315.Profit Margin -3.85% -16.Asset Turnover 0.53

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.59

0.70 0.65

0.90 0.88

0.59

0.362.44 2.48

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.29

Page 18: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

14

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.7% 1 -7.2% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 5.2% 1 0.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 90.9% 5 95.6% 53. Solvabilitas 1493.7% 5 130.4% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 19.8% 1 20.4% 22. Pertumbuhan Pelanggan 11.4% 5 4.6% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 82.8% 54. Kualitas Air Pelanggan 26.7% 2 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 11.8 1 12.2 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 66.8% 2 55.3% 12. Tingkat Kehilangan air 50.7% 1 37.5% 23. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 2.6% 1 5.0% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.1 5 7.0 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.4% 1 75.4% 43. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,892 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,731 8,157,7073.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,773 2894.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,939 4875.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 161 1566.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (882) 64.37%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (47) 1708.Total Aset Tetap (Rp. 000) 17,250,802 949.Total Aset (Rp. 000) 80,304,468 9,84410.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,250,953 394,93311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 254,84112.Total Equity (Rp. 000) 18,715,890 51,98413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,350,359) 6914.Total Pendapatan (Rp.000) 7,554,877 4,609,07015.Profit Margin -18.33% -16.Asset Turnover 0.09

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Aceh Timur "Tirta Peusada"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.50

0.50 0.50

0.70 0.73

0.59

0.552.21 2.23

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.43

Page 19: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

15

Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -7.3% 1 b. Ratio Operasi 2.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 364.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 83.3% 33. Solvabilitas 14725.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.70B. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 25.8% 22. Pertumbuhan Pelanggan 31.9% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 18.0 2

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.70C. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 43.7% 12. Tingkat Kehilangan air 38.7% 23. Jam Operasi Layanan / hari 18 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.1% 15. Penggantian Meter Air 15.7% 4

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.80D. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 12.1 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 36.4% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,120 (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,975 3,526,9823.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,189 2024.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,828 7325.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,855) 3546.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,070) 48.53%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,709) 1058.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,217,906 469.Total Aset (Rp. 000) 12,817,053 3,63410.Hutang Lancar (Rp. 000) 65,768 125,37311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 87,039 81,21312.Total Equity (Rp. 000) 12,730,014 20,91813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (928,615) 4414.Total Pendapatan (Rp.000) 3,671,413 2,108,53515.Profit Margin -50.48% -16.Asset Turnover 0.29

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

Kurang Sehat

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.262.39

Page 20: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

16

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 0.4% 2 -8.5% 1 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 7.0% 1 21.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 67.2% 1 72.6% 13. Solvabilitas 3633.2% 5 3148.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 29.2% 2 29.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 2.9% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.5% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 7.3 1 7.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 50.1% 1 50.1% 12. Tingkat Kehilangan air 64.5% 1 62.3% 13. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 18 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 4.2% 1 15.2% 4

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 9.3 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.2% 1 4.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,811 (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,011 2,574,7143.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,266 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,272 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 799 476.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,456) 72.42%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 538 1338.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,585,718 679.Total Aset (Rp. 000) 13,563,594 5,26810.Hutang Lancar (Rp. 000) 430,828 166,83311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 101,81312.Total Equity (Rp. 000) 13,132,767 30,44413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,122,172) 4914.Total Pendapatan (Rp.000) 2,266,227 2,472,48815.Profit Margin -49.97% -16.Asset Turnover 0.17

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.48 0.37

0.40 0.40

0.60

Sakit Sakit

0.79

0.36 0.361.83 1.92

Page 21: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

17

Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -11.2% 1 b. Ratio Operasi 2.8 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 97.8% 53. Solvabilitas 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 26.1% 22. Pertumbuhan Pelanggan 10.3% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 14. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 13.8 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 48.8% 12. Tingkat Kehilangan air 34.9% 33. Jam Operasi Layanan / hari 19 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.0 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 30.0% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,183 (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,959 5,786,6033.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,090 664.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,102 2735.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,776) 486.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,907) 89.86%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 81 1008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 34,560,263 499.Total Aset (Rp. 000) 34,650,180 5,98810.Hutang Lancar (Rp. 000) - 162,57611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 162,57612.Total Equity (Rp. 000) 34,650,180 42,36613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,887,781) 3014.Total Pendapatan (Rp.000) 2,216,632 3,916,28615.Profit Margin -175.41% -16.Asset Turnover 0.06

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

2.51Kurang Sehat

- 0.81

0.50

0.73

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.47

PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 22: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

18

Page 23: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

19

Provinsi Sumatera

Utara

185

5

8

19

Page 24: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

20

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Utara

1.551.971.99

2.102.342.422.432.452.52

2.652.722.742.812.85

2.973.00

3.113.67

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P D A M K A B U P A T E N K A R O P D A M K A B U P A T E N D E L I S E R D A N G

P D A M K A B U P A T E N L A B U H A N B A T U P D A M K O T A B I N J A I

P D A M K A B U P A T E N A S A H A N P D A M K A B U P A T E N L A N G K A T

P D A M K A B U P A T E N T A P A N U L I T E N G A H P D A M K A B U P A T E N S I M A L U N G U N

P D A M K O T A P A D A N G S I D I M P U A N P D A M K A B U P A T E N T A P A N U L I U T A R A

P D A M K O T A T A N J U N G B A L A I P D A M K A B U P A T E N N I A S P D A M K A B U P A T E N D A I R I

P D A M K O T A P E M A T A N G S I A N T A R P D A M K O T A T E B I N G T I N G G I

P D A M K A B U P A T E N M A N D A I L I N G N A T A L P D A M P R O V I N S I S U M A T E R A U T A R A

P D A M K O T A S I B O L G A

20

Page 25: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

21

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 3.4% 3 8.0% 4 6.6% 3 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 115.0% 5 45.9% 2 42.8% 2 b. Efektivitas Penagihan 96.8% 5 98.4% 5 94.5% 53. Solvabilitas 313.5% 5 341.5% 5 339.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 69.3% 4 51.0% 3 61.8% 42. Pertumbuhan Pelanggan 4.1% 2 2.8% 1 2.1% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 85.3% 5 86.6% 5 89.2% 54. Kualitas Air Pelanggan 97.9% 5 82.5% 5 56.9% 35. Konsumsi Air Domestik 24.5 3 24.0 3 23.6 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 105.7% 5 99.6% 5 96.4% 52. Tingkat Kehilangan air 24.3% 5 25.9% 4 25.4% 43. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 19 4 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 6.6% 1 7.1% 1 5.3% 15. Penggantian Meter Air 1.3% 1 0.6% 1 1.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 4.8 5 4.3 5 4.3 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 32.3% 2 9.4% 1 26.3% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.7% 1 0.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,494 0.05 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,031 1,562,0493.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,252 1044.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,812 4735.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 462 696.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 242 35.70%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 681 6,7478.Total Aset Tetap (Rp. 000) 463,331,209 6,5019.Total Aset (Rp. 000) 738,519,574 472,78910.Hutang Lancar (Rp. 000) 142,661,351 4,495,61011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 69,601,342 3,217,77312.Total Equity (Rp. 000) 521,067,399 1,989,15413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 34,506,345 2,01514.Total Pendapatan (Rp.000) 559,863,957 8,217,73315.Profit Margin 6.19% -16.Asset Turnover 0.76

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Propinsi Sumatera Utara "Tirta Nadi"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.81

0.95 0.90 0.75

1.15 1.10 1.08

0.98 0.87

Sehat Sehat Sehat

0.47 0.43 0.473.55 3.23 3.11

Page 26: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

22

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.4% 1 -8.6% 1 -8.3% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.3 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 262.2% 5 52.9% 2 26.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 80.2% 3 95.0% 5 76.7% 23. Solvabilitas 471.6% 5 505.7% 5 2544.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 67.8% 4 68.7% 4 53.9% 32. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 5.7% 2 12.2% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.1% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 19.1 2 17.9 2 16.4 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 96.6% 5 87.5% 42. Tingkat Kehilangan air 26.5% 4 26.4% 4 26.6% 43. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 20.1% 2 19.0% 1 13.6% 15. Penggantian Meter Air 1.6% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.1 3 9.9 3 8.3 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.0% 1 11.5% 1 100.0% 53. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.3% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,532 (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,954 3,117,4403.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,312 1814.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,334 5575.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (422) 936.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (780) 52.02%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 198 1408.Total Aset Tetap (Rp. 000) 26,836,819 1229.Total Aset (Rp. 000) 36,841,906 11,81810.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,393,778 154,80411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 154,80412.Total Equity (Rp. 000) 35,393,721 83,41013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,935,213) 9814.Total Pendapatan (Rp.000) 9,284,184 3,505,98515.Profit Margin -31.64% -16.Asset Turnover 0.25

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

0.29 0.293.07 3.00

Sehat Sehat

0.70 0.70

0.85 0.90

1.23 1.20

PDAM Kota Tebing Tinggi "Tirta Bulian"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.43

1.00

1.09

Sehat

0.452.97

Page 27: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

23

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.8% 1 2.0% 2 3.8% 3 b. Ratio Operasi 1.0 1 0.9 2 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 1251.6% 5 1480.2% 5 2040.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 87.6% 4 88.9% 4 98.1% 53. Solvabilitas 1295.1% 5 1316.0% 5 1042.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 77.5% 4 79.9% 4 77.8% 42. Pertumbuhan Pelanggan 1.4% 1 2.4% 1 1.6% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.8% 5 95.4% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 32.2 5 33.5 5 33.4 5

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 88.6% 4 87.8% 4 104.8% 52. Tingkat Kehilangan air 35.2% 2 32.9% 3 34.8% 33. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 21 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 85.8% 55. Penggantian Meter Air 6.2% 2 5.5% 2 10.7% 3

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.6 3 8.3 3 8.4 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.0% 2 13.4% 1 12.9% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.4% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,104 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,675 2,140,8003.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,055 534.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,714 295.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 429 1286.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 49 39.43%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 390 3008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 20,177,820 3149.Total Aset (Rp. 000) 29,410,307 13,73810.Hutang Lancar (Rp. 000) 306,995 86,51911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,087,265 109,72812.Total Equity (Rp. 000) 26,589,733 85,36813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,003,705 11614.Total Pendapatan (Rp.000) 14,663,160 5,575,35815.Profit Margin 6.92% -16.Asset Turnover 0.50

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.98

1.00 1.00 1.00

1.20 1.30 1.40

0.76 0.87

0.293.28 3.42 3.67

Sehat Sehat Sehat

0.33 0.29

Page 28: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

24

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -16.2% 1 13.4% 5 4.1% 3 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.0 2 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 16.5% 1 9.5% 1 9.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 87.6% 4 97.1% 5 96.6% 53. Solvabilitas 83.6% 1 131.2% 2 127.5% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 81.9% 5 78.8% 4 77.7% 42. Pertumbuhan Pelanggan 3.6% 5 2.0% 1 1.7% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.2% 5 87.8% 5 92.7% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 5.8% 15. Konsumsi Air Domestik 19.9 2 19.3 2 18.6 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 60.3% 2 67.5% 2 68.6% 22. Tingkat Kehilangan air 30.2% 3 29.6% 4 29.7% 43. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 41.5% 3 52.0% 3 42.4% 35. Penggantian Meter Air 6.0% 2 17.2% 4 17.2% 4

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.5 4 7.2 4 6.8 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.6% 2 56.7% 3 8.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.1% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,333 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,007 1,388,7983.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,558 414.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,000 935.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 326 2316.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (225) 60.88%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 333 9838.Total Aset Tetap (Rp. 000) 65,069,867 6749.Total Aset (Rp. 000) 85,820,755 61,79510.Hutang Lancar (Rp. 000) 30,949,149 247,41111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 338,52412.Total Equity (Rp. 000) 18,511,697 263,00713.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 757,495 41914.Total Pendapatan (Rp.000) 69,237,081 8,572,36215.Profit Margin 1.11% -16.Asset Turnover 0.81

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

1.08 1.30 1.28

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.47 0.78 0.67

1.10 0.60 0.55

Sehat Sehat Sehat

0.40 0.44 0.363.05 3.04 2.85

Page 29: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

25

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 0.7% 2 0.1% 2 -5.1% 1 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.0 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 88.4% 4 68.8% 3 25.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 83.7% 3 90.1% 5 90.0% 53. Solvabilitas 286.7% 5 350.2% 5 303.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 64.4% 4 66.1% 4 67.7% 42. Pertumbuhan Pelanggan 3.8% 1 3.2% 1 2.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 27.9% 2 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 97.9% 5 91.7% 55. Konsumsi Air Domestik 29.0 4 25.9 4 24.9 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 52. Tingkat Kehilangan air 22.9% 5 24.4% 5 27.2% 43. Jam Operasi Layanan / hari 16 3 16 3 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.2% 1 1.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 15.7 1 13.2 1 14.8 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 26.9% 2 14.9% 1 5.9% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.0% 1 1.3% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,475 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,558 1,756,7653.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,810 1434.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,642 5085.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (84) 406.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (336) 61.48%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (167) 2948.Total Aset Tetap (Rp. 000) 7,036,848 2949.Total Aset (Rp. 000) 36,319,350 20,67410.Hutang Lancar (Rp. 000) 7,475,013 164,67511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4,215,824 164,67512.Total Equity (Rp. 000) 24,357,586 111,46913.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,231,790) 30514.Total Pendapatan (Rp.000) 17,724,881 2,237,78215.Profit Margin -7.04% -16.Asset Turnover 0.49

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Tanjung Balai "Tirta Kualo"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.59

0.90

1.08

0.76 0.76

0.95 0.90

1.07 1.10

2.85Sehat Sehat

0.152.72

Kurang Sehat

0.19 0.152.97

Page 30: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

26

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 0.5% 2 -11.2% 1 b. Ratio Operasi 0.0 2 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 253.8% 5 1747.7% 5 b. Efektivitas Penagihan 78.2% 2 82.1% 33. Solvabilitas 5071.1% 5 5160.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 21.8% 2 22.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 6.7% 3 4.8% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 23.7 3 17.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 52. Tingkat Kehilangan air 30.7% 3 42.3% 13. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 12.8% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 6.0% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.7 5 7.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 6.8% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,013 (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,107 1,466,1403.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,921 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,095 405.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (94) 416.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (908) 89.75%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (82) 1148.Total Aset Tetap (Rp. 000) 10,293,541 1149.Total Aset (Rp. 000) 12,060,465 8,22610.Hutang Lancar (Rp. 000) 71,500 287,16611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 162,191 215,54412.Total Equity (Rp. 000) 11,826,774 49,35613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,326,889) 5914.Total Pendapatan (Rp.000) 4,732,726 3,534,66015.Profit Margin -28.78% -16.Asset Turnover 0.39

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Tapanuli Utara "Mual Natio"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.432.65

Kurang Sehat

0.70

0.50

1.02

0.76

0.90

1.10

0.433.18

Sehat

Page 31: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

27

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 9.2% 4 -17.1% 1 -9.7% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 4.5% 1 0.1% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 81.3% 3 74.7% 1 79.1% 23. Solvabilitas 165.3% 3 160.6% 3 155.3% 3

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 27.9% 2 34.6% 2 17.6% 12. Pertumbuhan Pelanggan 8.7% 4 3.7% 1 -0.8% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.5% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 17.3 2 16.8 2 17.1 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 63.4% 2 67.8% 2 72.7% 32. Tingkat Kehilangan air 55.3% 1 57.2% 1 58.4% 13. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 17 3 15 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 74.5% 4 80.0% 5 45.7% 35. Penggantian Meter Air 2.5% 1 0.2% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.7 3 13.0 2 12.6 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 7.2% 1 4.8% 1 5.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.6% 1 1.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,553 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,427 2,705,8673.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,671 1384.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,732 5315.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,127 726.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (117) 30.68%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 821 1958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 10,616,739 1429.Total Aset (Rp. 000) 21,546,822 7,96310.Hutang Lancar (Rp. 000) 13,878,114 453,63011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 271,88012.Total Equity (Rp. 000) 7,668,708 47,77813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (746,877) 10014.Total Pendapatan (Rp.000) 7,936,337 2,368,55515.Profit Margin -9.44% -16.Asset Turnover 0.37

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Labuhan Batu "Tirta Bina"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.64

0.90

0.78

Kurang Sehat

0.221.99Sakit

0.37

0.70

0.70

0.31

0.80

Sakit

0.80

0.29 0.222.61 2.12

Page 32: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

28

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -16.6% 1 -1.4% 1 -6.8% 1 b. Ratio Operasi 2.1 1 1.1 1 1.4 12. Likuiditas 0 a. Ratio Kas 21.4% 1 3.0% 1 10.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 78.4% 2 93.9% 5 92.4% 53. Solvabilitas 1543.0% 5 1421.1% 5 1319.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 3.3% 1 3.7% 1 3.8% 12. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 18.3% 5 6.0% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 30.1% 2 50.0% 34. Kualitas Air Pelanggan 50.0% 3 50.0% 3 35.7% 25. Konsumsi Air Domestik 18.8 2 17.5 2 17.9 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 45.4% 1 37.0% 1 32.9% 12. Tingkat Kehilangan air 42.4% 1 45.0% 1 38.4% 23. Jam Operasi Layanan / hari 13 2 14 2 14 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 28.0% 25. Penggantian Meter Air 0.0% 1 7.5% 2 7.3% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 22.2 1 24.1 1 19.0 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.6% 1 6.9% 1 60.7% 43. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.3% 1 2.1% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,643 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,714 7,279,0283.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,122 1474.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,994 6745.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,071) 1356.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,479) 42.77%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (2,351) 2758.Total Aset Tetap (Rp. 000) 44,714,548 909.Total Aset (Rp. 000) 46,833,265 6,43410.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,141,981 1,738,38911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 994,88412.Total Equity (Rp. 000) 43,284,208 37,82813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,927,443) 12214.Total Pendapatan (Rp.000) 7,839,626 1,990,45915.Profit Margin -37.35% -16.Asset Turnover 0.17

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

1.91Sakit Sakit

0.43 0.59

0.65 0.70

0.43 0.50

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.271.97Sakit

0.59

0.48

0.63

0.15 0.151.66

PDAM Kab. Deli Serdang "Tirta Deli"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 33: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

29

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -28.6% 1 -56.4% 1 -21.8% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.2 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 2.6% 1 2.4% 1 11.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 97.7% 5 95.7% 5 92.1% 53. Solvabilitas 76.6% 1 83.5% 1 168.8% 3

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 27.0% 2 33.8% 2 30.1% 22. Pertumbuhan Pelanggan 5.2% 2 5.4% 2 5.1% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 17.1 2 16.9 2 16.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 44.6% 1 63.4% 2 75.9% 32. Tingkat Kehilangan air 45.7% 1 48.4% 1 44.5% 13. Jam Operasi Layanan / hari 21 4 18 4 18 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.4% 5 82.8% 5 89.8% 55. Penggantian Meter Air 8.9% 2 3.0% 1 1.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.0 3 9.4 4 7.6 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3.7% 1 7.9% 1 3.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 1.2% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,260 (0.09) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,209 1,692,7703.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,187 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,177 1305.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 52 426.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (926) 75.68%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 83 4828.Total Aset Tetap (Rp. 000) 41,424,018 3669.Total Aset (Rp. 000) 50,126,297 29,61210.Hutang Lancar (Rp. 000) 29,699,410 849,40511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 589,99212.Total Equity (Rp. 000) 20,426,887 177,67213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,454,059) 22414.Total Pendapatan (Rp.000) 15,924,568 3,433,22215.Profit Margin -27.97% -16.Asset Turnover 0.32

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Simalungun "Tirta Lihou"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.432.45

Kurang Sehat

0.53

0.50

0.99

0.47 0.47

0.80

0.92

Kurang Sehat

0.80

Kurang Sehat

0.90

0.29 0.362.48 2.55

Page 34: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

30

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -13.7% 1 -14.4% 1 -8.2% 1 b. Ratio Operasi 1.8 1 1.5 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.8% 1 0.3% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 95.7% 5 78.9% 2 61.6% 13. Solvabilitas 16.3% 1 21.8% 1 19.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 44.9% 3 47.8% 3 40.2% 32. Pertumbuhan Pelanggan 2.9% 1 0.9% 1 -0.2% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 82.9% 5 60.0% 3 78.8% 44. Kualitas Air Pelanggan 57.4% 3 73.9% 4 84.8% 55. Konsumsi Air Domestik 17.0 2 18.6 2 18.0 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 71.5% 3 67.4% 2 66.8% 22. Tingkat Kehilangan air 29.1% 4 28.4% 4 28.8% 43. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 17 3 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 40.5% 3 40.1% 3 49.3% 35. Penggantian Meter Air 2.5% 1 4.0% 1 1.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 16.2 1 15.1 1 13.7 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 52.6% 3 29.2% 2 19.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.4% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,601 (0.35) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,187 799,6713.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,702 1724.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,760 7315.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (586) 1126.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,101) 71.97%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (159) 1958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,318,789 1309.Total Aset (Rp. 000) 9,773,578 12,22210.Hutang Lancar (Rp. 000) 50,807,225 264,68711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 160,17212.Total Equity (Rp. 000) (41,033,646) 64,45013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,380,728) 16814.Total Pendapatan (Rp.000) 10,384,918 2,479,70115.Profit Margin -32.56% -16.Asset Turnover 1.06

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.152.10Sakit

0.25

0.78

0.92

0.23 0.192.50 2.09

Kurang Sehat Sakit

0.47 0.31

0.65 0.70

1.15 0.90

Page 35: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

31

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -234.8% 1 -39.7% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 1 0.0% 1 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 89.7% 43. Solvabilitas 99.0% 1 99.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 68.8% 4 67.5% 42. Pertumbuhan Pelanggan 19.1% 5 7.9% 33. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.9% 5 96.3% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 50.0% 35. Konsumsi Air Domestik 15.2 2 15.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 40.9% 1 71.3% 32. Tingkat Kehilangan air 27.1% 4 31.2% 33. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.0% 5 85.0% 55. Penggantian Meter Air 4.8% 1 3.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.4 3 10.3 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 17.0% 1 5.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.6% 2 2.5% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,748 -2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,488 1,255,9463.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,893 394.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,513 755.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 260 1396.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (144) 52.27%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 235 1958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,158,070 1399.Total Aset (Rp. 000) 17,580,736 13,99810.Hutang Lancar (Rp. 000) 17,705,389 277,57511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 125,32712.Total Equity (Rp. 000) (124,653) 84,60013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 49,457 14414.Total Pendapatan (Rp.000) 8,891,440 1,820,55115.Profit Margin 0.56% -16.Asset Turnover 0.51

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

0.31

1.10

1.10

0.26

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.332.81

Sehat

0.47

0.80

1.21

2.76Kurang Sehat

PDAM Kab. Dairi "Tirta Nciho"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 36: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

32

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -31.3% 1 -61.0% 1 -6.8% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 2.6 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 2.1% 1 0.0% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 68.3% 1 56.6% 1 40.0% 13. Solvabilitas 62.3% 1 35.6% 1 32.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 38.5% 2 37.5% 2 40.8% 32. Pertumbuhan Pelanggan 0.1% 1 1.2% 1 1.7% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 83.5% 5 67.9% 4 92.8% 54. Kualitas Air Pelanggan 77.8% 4 90.5% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 13.1 1 12.4 1 11.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 50.8% 1 42.9% 1 45.5% 12. Tingkat Kehilangan air 40.8% 1 33.9% 3 39.7% 23. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 11 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.6% 1 0.6% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.0 5 6.8 4 6.3 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.5% 1 2.5% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,485 (0.14) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,338 586,6933.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,102 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,061 4155.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 147 546.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (617) 78.81%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (576) 3438.Total Aset Tetap (Rp. 000) 3,945,755 1569.Total Aset (Rp. 000) 10,507,663 17,91010.Hutang Lancar (Rp. 000) 32,220,489 382,62211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 244,40312.Total Equity (Rp. 000) (22,006,847) 99,82913.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,505,321) 11214.Total Pendapatan (Rp.000) 7,697,558 2,162,36615.Profit Margin -19.56% -16.Asset Turnover 0.73

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Karo "Tirta Malem"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.431.55Sakit

0.25

0.45

0.42

0.43 0.361.90 2.09Sakit Sakit

0.25 0.25

0.63 0.70

0.59 0.70

Page 37: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

33

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -1.2% 1 -10.7% 1 -0.7% 1 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.3 1 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 1.2% 1 1.4% 1 1.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 80.4% 3 72.4% 1 98.7% 53. Solvabilitas 32.6% 1 31.3% 1 34.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 11.7% 1 14.6% 1 14.4% 12. Pertumbuhan Pelanggan 3.3% 1 2.3% 1 1.6% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 19.3 2 19.7 2 19.1 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 41.9% 1 50.5% 1 42.0% 12. Tingkat Kehilangan air 32.4% 3 31.4% 3 30.0% 33. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 18 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 50.4% 35. Penggantian Meter Air 3.8% 1 1.0% 1 1.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.5 3 10.2 3 10.1 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 35.7% 2 25.5% 2 28.7% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 1.9% 1 2.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,466 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,625 1,169,0013.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,001 1374.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,771 5395.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 841 1556.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 465 41.76%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 695 5198.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,015,844 2189.Total Aset (Rp. 000) 18,214,211 15,58110.Hutang Lancar (Rp. 000) 52,629,409 1,033,12611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 669,85312.Total Equity (Rp. 000) (34,446,895) 96,30613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 252,390 15714.Total Pendapatan (Rp.000) 14,676,588 3,118,12415.Profit Margin 1.72% -16.Asset Turnover 0.81

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Langkat "Tirta Wampu"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.42 0.25

0.332.42

Kurang Sehat

0.53

0.70

0.86

0.70 0.70

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.99 1.00

0.33 0.332.44 2.27

Page 38: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

34

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -7.8% 1 1.7% 1 -25.6% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 1 1.4 12. Likuiditas a. Ratio Kas 2.3% 1 4.0% 1 5.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 90.7% 5 94.1% 5 94.5% 53. Solvabilitas 41.9% 1 43.0% 1 35.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 9.1% 1 17.2% 1 26.5% 22. Pertumbuhan Pelanggan -1.5% 1 3.3% 1 4.3% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 1.4% 1 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 50.0% 35. Konsumsi Air Domestik 18.6 2 19.0 2 17.9 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 62.3% 2 64.5% 2 68.2% 22. Tingkat Kehilangan air 33.2% 3 33.4% 3 24.7% 53. Jam Operasi Layanan / hari 15 2 15 2 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 5.6% 2 3.0% 1 1.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 13.1 2 12.0 2 8.7 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 21.0% 2 9.4% 1 6.8% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.1% 1 0.3% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,782 (0.47) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,018 686,3733.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,272 904.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,890 7995.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,237) 1346.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,490) 76.07%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (108) 2748.Total Aset Tetap (Rp. 000) 7,493,604 1879.Total Aset (Rp. 000) 12,667,020 18,45510.Hutang Lancar (Rp. 000) 10,822,670 706,28311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 21,708,379 375,72112.Total Equity (Rp. 000) (23,443,698) 99,48413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,010,656) 16114.Total Pendapatan (Rp.000) 13,097,476 2,279,60815.Profit Margin -45.92% -16.Asset Turnover 1.03

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Asahan "Tirta Silaupiasa"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.362.34

Kurang Sehat

0.47

0.65

0.86

0.26 0.261.74 1.73Sakit Sakit

0.47 0.47

0.30 0.40

0.71 0.60

Page 39: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

35

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -3.5% 1 -4.3% 1 -8.7% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.1 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 88.5% 4 81.9% 3 92.6% 53. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 14.9% 1 51.1% 1 10.2% 12. Pertumbuhan Pelanggan 10.5% 5 22.6% 5 7.6% 33. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 24 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 20.9 3 1.3% 1 22.8 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 38.1% 1 38.1% 1 26.4% 12. Tingkat Kehilangan air 35.6% 2 35.6% 2 30.9% 33. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 65.0% 45. Penggantian Meter Air 3.2% 1 3.2% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 17.8 1 16.2 1 25.2 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 22.2% 2 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.8% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,870 (0.09) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,646 2,127,5553.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,063 164.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,507 335.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (776) 436.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,193) 102.88%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (636) 608.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,058,246 169.Total Aset (Rp. 000) 2,536,045 1,19210.Hutang Lancar (Rp. 000) - 208,49611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 54,47012.Total Equity (Rp. 000) 2,536,045 5,57313.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (221,030) 3014.Total Pendapatan (Rp.000) 838,110 1,248,90615.Profit Margin -26.41% -16.Asset Turnover 0.33

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Padang Sidimpuan "Tirta Ayumi"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.76 0.70

0.152.52

Kurang Sehat

0.81

0.55

1.01

0.65 1.20

Kurang Sehat Kurang Sehat

1.00 1.00

0.15 0.192.56 2.70

Page 40: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

36

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -6.4% 1 -7.4% 1 -3.2% 1 b. Ratio Operasi 1.9 1 1.6 1 1.4 12. Likuiditas a. Ratio Kas 505.0% 5 9.7% 1 1258.1% 5 b. Efektivitas Penagihan 31.5% 1 32.1% 1 62.9% 13. Solvabilitas 8502.2% 5 4326.7% 5 11335.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 8.0% 1 42.7% 3 9.2% 12. Pertumbuhan Pelanggan 76.7% 5 -8.9% 1 17.9% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.7% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 25.9 4 24.4 3 22.1 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 94.7% 5 62.9% 2 64.8% 22. Tingkat Kehilangan air 67.3% 1 60.3% 1 49.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 15.4 1 17.3 1 15.1 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 5.1% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.5% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,045 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,311 6,967,6073.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,092 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,672 15.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (266) 1076.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,048) 80.55%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (627) 978.Total Aset Tetap (Rp. 000) 16,045,206 639.Total Aset (Rp. 000) 18,478,093 2,65210.Hutang Lancar (Rp. 000) 163,005 342,90211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 171,14612.Total Equity (Rp. 000) 18,315,088 15,81713.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (587,266) 4014.Total Pendapatan (Rp.000) 1,491,719 1,480,07115.Profit Margin -39.53% -16.Asset Turnover 0.08

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.152.43

Kurang Sehat

0.59

0.95

0.74

0.15 0.152.39 1.81

Kurang Sehat Sakit

0.59 0.37

0.70 0.60

0.95 0.70

Page 41: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

37

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -7.8% 1 -5.4% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 93.4% 5 88.9% 43. Solvabilitas 5935.4% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 27.0% 2 19.4% 12. Pertumbuhan Pelanggan 5.2% 2 15.9% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 88.0% 5 80.4% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 20.0 2 16.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 65.3% 2 65.3% 22. Tingkat Kehilangan air 25.3% 4 27.6% 43. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 19 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.2% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.2 5 5.5 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.9% 1 42.6% 33. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,156 (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,327 822,7243.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,571 354.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,181 4925.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (171) 886.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (416) 47.07%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (25) 1278.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,813,997 839.Total Aset (Rp. 000) 7,036,755 8,55310.Hutang Lancar (Rp. 000) - 131,37711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 265,13212.Total Equity (Rp. 000) 7,036,755 51,31813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (379,126) 4714.Total Pendapatan (Rp.000) 4,493,189 3,383,20815.Profit Margin -8.45% -16.Asset Turnover 0.64

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Nias "Tirta Umbu"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.512.74

Kurang Sehat

0.76

0.60

0.871.00

0.432.69

Kurang Sehat

0.81

0.50

Page 42: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

38

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -8.2% 1 -1.5% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 1340.7% 5 335.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 92.2% 5 100.0% 53. Solvabilitas 1490.4% 5 2351.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 7.4% 1 6.0% 12. Pertumbuhan Pelanggan 8.8% 4 8.0% 33. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 96.9% 5 97.1% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 20.0 2 21.0 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 74.0% 3 66.8% 22. Tingkat Kehilangan air 43.8% 1 29.5% 43. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 18.4% 1 100.0% 55. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.2 5 7.0 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,511 (0.01) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,618 2,802,3563.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1,835 114.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,587 1555.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (107) 196.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (324) 65.61%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (76) 698.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,285,897 469.Total Aset (Rp. 000) 7,160,019 2,55510.Hutang Lancar (Rp. 000) 16,980 426,38211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 169,03912.Total Equity (Rp. 000) 6,855,586 10,22013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (100,388) 1814.Total Pendapatan (Rp.000) 1,780,875 2,937,33715.Profit Margin -5.65% -16.Asset Turnover 0.25

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Mandiling Natal "Tirta Madina"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.433.00

Sehat

0.81

0.55

1.21

Kurang Sehat

0.81

0.60

0.70

0.432.52

Page 43: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

39

Page 44: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

40

Kinerja PDAM 2016

Page 45: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

41

Provinsi Sumatera

Barat

166

10

0

41

Page 46: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

42

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Barat

42

2.242.252.31

2.542.56

2.642.662.702.752.772.81

2.893.223.27

3.663.94

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

P D A M K A B U P A T E N P A D A N G P A R I A M A N P D A M K A B U P A T E N L I M A P U L U H K O T A

P D A M K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A TP D A M K A B U P A T E N S O L O K

P D A M K O T A P A D A N G P A N J A N GP D A M K A B U P A T E N T A N A H D A T A R

P D A M K A B U P A T E N S O L O K S E L A T A NP D A M K A B U P A T E N S I J U N J U N G

P D A M K A B U P A T E N A G A M P D A M K O T A S A W A H L U N T O

P D A M K A B U P A T E N P E S I S I R S E L A T A NP D A M K O T A B U K I T T I N G G I

P D A M K O T A S O L O K P D A M K A B U P A T E N P A S A M A N

P D A M K O T A P A D A N GP D A M K O T A P A Y A K U M B U H

Page 47: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

43

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.1% 1 -2.1% 1 -3.0% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.1 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 58.3% 2 57.7% 2 96.0% 4 b. Efektivitas Penagihan 99.1% 5 91.3% 5 93.1% 53. Solvabilitas 1222.2% 5 2034.5% 5 4376.8% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 95.3% 5 96.8% 5 98.5% 52. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 5 7.5% 5 8.2% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.8% 5 100.0% 5 99.4% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 23.1 3 23.0 3 22.8 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 72.7% 3 69.1% 2 74.1% 32. Tingkat Kehilangan air 24.6% 5 25.4% 4 39.1% 23. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 22 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 21.7% 2 89.3% 5 92.5% 55. Penggantian Meter Air 1.4% 1 1.0% 1 4.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.5 5 5.2 5 5.3 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 15.9% 1 9.4% 1 22.5% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.1% 1 0.5% 1 1.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,687 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,572 4,693,6083.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,382 1304.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,441 2235.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 115 846.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (695) 46.98%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 246 3008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 55,208,819 2229.Total Aset (Rp. 000) 62,777,004 13,37510.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,434,328 65,15711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 65,15712.Total Equity (Rp. 000) 61,342,676 64,15413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,820,546) 7114.Total Pendapatan (Rp.000) 12,598,983 5,573,42115.Profit Margin -14.57% -16.Asset Turnover 0.20

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

3.08 3.14Sehat Sehat

0.90

1.16 1.20

0.43 0.43

PDAM Kota Solok

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.473.22

Sehat

0.76

0.85

1.14

0.65 0.65

0.85

Page 48: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

44

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 5.9% 3 4.4% 3 5.8% 3 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 201.3% 5 701.3% 5 397.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 98.4% 5 96.5% 5 94.6% 53. Solvabilitas 1776.0% 5 6005.7% 5 2101.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 98.7% 5 95.1% 5 98.5% 52. Pertumbuhan Pelanggan 7.2% 5 4.7% 5 6.9% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.4% 5 86.7% 5 86.7% 54. Kualitas Air Pelanggan 91.7% 5 75.0% 4 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 19.8 2 19.5 2 18.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 80.8% 4 83.9% 4 85.3% 42. Tingkat Kehilangan air 27.4% 4 28.3% 4 26.8% 43. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 79.2% 4 85.9% 55. Penggantian Meter Air 4.4% 1 1.7% 1 2.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 3.2 5 3.1 5 3.0 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 25.8% 2 20.9% 2 30.4% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 9.3% 4 3.2% 2 4.5% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,280 0.06 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,917 1,754,7923.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,188 614.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,671 3795.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 362 2166.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 91 48.98%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 608 3288.Total Aset Tetap (Rp. 000) 26,601,513 2809.Total Aset (Rp. 000) 40,684,842 23,18510.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,935,935 129,40411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 129,40412.Total Equity (Rp. 000) 38,748,906 127,51813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,239,989 6914.Total Pendapatan (Rp.000) 23,658,357 8,196,53815.Profit Margin 9.53% -16.Asset Turnover 0.58

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

4.02 3.80Sehat Sehat

1.03

1.35 1.29

0.59 0.51.

PDAM Kota Payakumbuh

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.98

0.513.94

Sehat

1.10

1.35

0.98 0.98

1.10

Page 49: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

45

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 1.1% 2 1.1% 2 1.3% 2 b. Ratio Operasi 1.0 2 0.9 2 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 9203.8% 5 631.4% 5 623.6% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.8% 5 84.8% 3 82.2% 33. Solvabilitas 679.5% 5 915.1% 5 1716.5% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 44.2% 3 52.5% 3 65.4% 42. Pertumbuhan Pelanggan 2.1% 1 19.1% 5 17.8% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 96.8% 54. Kualitas Air Pelanggan 12.1% 1 48.5% 3 71.1% 45. Konsumsi Air Domestik 19.2 2 17.5 2 16.5 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 59.9% 1 60.4% 2 52.7% 12. Tingkat Kehilangan air 22.0% 5 21.5% 5 23.0% 53. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 38.7% 2 25.9% 2 32.0% 25. Penggantian Meter Air 3.9% 1 3.2% 1 1.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.8 5 5.9 5 5.0 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 25.0% 2 27.0% 2 27.0% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 1.2% 1 1.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,115 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,965 2,261,4793.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,082 64.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,136 175.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 150 746.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 33 52.68%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 979 2448.Total Aset Tetap (Rp. 000) 22,615,711 1299.Total Aset (Rp. 000) 33,465,367 14,79810.Hutang Lancar (Rp. 000) 873,513 262,94411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 140,06612.Total Equity (Rp. 000) 31,515,759 91,60813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 398,820 7414.Total Pendapatan (Rp.000) 10,214,044 6,101,04115.Profit Margin 3.99% -16.Asset Turnover 0.31

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

2.91 3.22Sehat

0.50 0.90

1.02 1.10

0.47 0.47

PDAM Kab. Pasaman

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.81

0.473.27

Sehat

0.98

1.02

Sehat

0.92 0.81

Page 50: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

46

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -4.2% 1 -4.1% 1 -6.6% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 3258.7% 5 795.5% 5 1754.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 89.3% 4 80.3% 3 86.4% 43. Solvabilitas 3529.0% 5 2943.0% 5 2424.4% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 83.0% 5 84.2% 5 76.4% 42. Pertumbuhan Pelanggan 4.4% 5 2.3% 5 1.5% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 95.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 81.1% 5 68.6% 4 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 22.4 3 22.6 3 22.5 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 61.7% 2 58.6% 1 57.9% 12. Tingkat Kehilangan air 31.1% 3 30.7% 3 32.5% 33. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 18 4 18 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 5 60.0% 4 0.0% 15. Penggantian Meter Air 7.3% 2 0.2% 1 1.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.8 5 5.7 5 5.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 37.5% 2 22.5% 2 35.1% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.2% 2 0.8% 1 2.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,331 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,512 2,542,3733.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,979 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,440 3245.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (182) 746.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (649) 53.72%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (109) 2018.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,856,279 1169.Total Aset (Rp. 000) 18,071,188 7,10810.Hutang Lancar (Rp. 000) 262,717 50,20811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 50,20812.Total Equity (Rp. 000) 17,325,800 38,34013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,144,433) 3714.Total Pendapatan (Rp.000) 6,232,495 6,397,46915.Profit Margin -18.96% -16.Asset Turnover 0.34

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

3.17Sehat Sehat

0.76 0.70

1.15 1.10

1.13 0.90

PDAM Kota Padang Panjang

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.76

0.472.56

Kurang Sehat

0.60

0.73

0.51 0.473.54

Page 51: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

47

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 11.2% 5 -3.6% 1 10.4% 5 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.1 1 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 846.4% 5 94.4% 4 208.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.2% 5 87.0% 4 91.7% 53. Solvabilitas 311.6% 5 172.2% 4 238.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 44.7% 3 43.0% 3 43.1% 32. Pertumbuhan Pelanggan -1.3% 1 -0.5% 1 1.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 83.0% 5 55.4% 34. Kualitas Air Pelanggan 75.1% 4 85.7% 5 33.2% 25. Konsumsi Air Domestik 23.2 3 21.6 3 22.4 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 83.2% 4 77.3% 3 86.0% 42. Tingkat Kehilangan air 34.0% 3 34.2% 3 40.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 18 3 18 4 18 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 2.3% 1 4.0% 1 4.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.3 4 5.9 5 5.6 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 36.1% 2 17.5% 1 11.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.3% 1 0.1% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,266 0.06 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,591 1,937,9663.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,154 364.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,856 1355.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 675 536.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 112 38.75%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 410 2098.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12,391,858 1809.Total Aset (Rp. 000) 18,833,149 9,71810.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,308,400 124,13111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 124,13112.Total Equity (Rp. 000) 10,949,871 53,45013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,135,565 5414.Total Pendapatan (Rp.000) 8,457,314 6,055,48115.Profit Margin 14.00% -16.Asset Turnover 0.45

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

3.12 2.82Sehat Sehat

0.90

0.86 0.90

0.40 0.43

1.09 0.67

0.78

PDAM Kota Bukit Tinggi

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

1.09

0.432.89

Sehat

0.58

0.80

Page 52: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

48

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -8.2% 1 -16.7% 1 -21.9% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 71.0% 3 43.2% 2 86.4% 4 b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 87.0% 4 86.6% 43. Solvabilitas 482.0% 5 431.0% 5 1432.4% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 92.6% 5 73.0% 4 80.7% 52. Pertumbuhan Pelanggan 9.8% 5 -0.5% 1 -1.2% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 93.9% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.2 2 16.3 2 17.5 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 51.5% 1 54.6% 1 52.1% 12. Tingkat Kehilangan air 43.8% 1 37.0% 2 38.5% 23. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 19 4 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 99.5% 55. Penggantian Meter Air 1.1% 1 11.0% 3 5.4% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.2 4 6.9 4 6.5 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.1% 1 24.5% 2 2.2% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.6% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,654 (0.16) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,471 1,364,8013.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,513 1254.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,748 7235.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 184 2116.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (858) 36.14%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (93) 1758.Total Aset Tetap (Rp. 000) 6,830,602 919.Total Aset (Rp. 000) 9,587,730 7,02510.Hutang Lancar (Rp. 000) 650,166 65,78711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 53,63112.Total Equity (Rp. 000) 7,119,182 43,27813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,556,097) 4614.Total Pendapatan (Rp.000) 6,424,489 5,072,14015.Profit Margin -24.39% -16.Asset Turnover 0.67

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.36

0.85 0.80

0.48

0.402.49 2.33

PDAM Kota Sawahlunto

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.70

0.362.77

Kurang Sehat

0.80

0.91

0.59

0.80 0.60

Page 53: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

49

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -40.6% 1 6.2% 1 -5.8% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.1 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 11.9% 1 6.9% 1 5.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 97.7% 5 94.7% 53. Solvabilitas 91.1% 1 60.2% 1 57.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 23.3% 2 23.3% 2 23.6% 22. Pertumbuhan Pelanggan 2.5% 1 1.8% 1 2.8% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 96.2% 5 71.3% 4 98.8% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 69.4% 4 71.4% 45. Konsumsi Air Domestik 15.6 2 15.7 2 16.2 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 49.8% 1 46.4% 1 44.7% 12. Tingkat Kehilangan air 24.5% 5 24.3% 5 24.2% 53. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 4 85.3% 5 83.0% 55. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.3% 1 1.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.3 5 7.3 5 6.7 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 60.2% 4 29.8% 2 33.8% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.9% 2 1.9% 1 0.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,687 (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,981 1,212,9223.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,203 184.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,713 1535.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (293) 1406.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (516) 61.09%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (26) 2388.Total Aset Tetap (Rp. 000) 10,894,326 1069.Total Aset (Rp. 000) 14,441,053 11,90610.Hutang Lancar (Rp. 000) 25,034,836 472,99511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 305,21812.Total Equity (Rp. 000) (10,907,812) 71,90613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (632,174) 8014.Total Pendapatan (Rp.000) 10,022,807 7,521,15015.Profit Margin -6.34% -16.Asset Turnover 0.69

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.59

1.07 1.10

0.53

0.472.63 2.72

PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.47

0.472.75

Kurang Sehat

0.68

1.13

0.47

0.45 0.70

Page 54: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

50

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 3.5% 3 25.2% 5 12.8% 5 b. Ratio Operasi 1.0 2 0.9 2 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 52.1% 2 152.1% 5 60.1% 3 b. Efektivitas Penagihan 98.6% 5 95.5% 5 96.6% 53. Solvabilitas 129.4% 2 148.7% 3 117.1% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 66.4% 4 68.0% 4 70.5% 42. Pertumbuhan Pelanggan 6.5% 3 3.5% 1 5.3% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 77.8% 4 55.6% 35. Konsumsi Air Domestik 20.7 3 23.1 3 22.2 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 81.6% 4 87.2% 4 92.1% 52. Tingkat Kehilangan air 32.0% 3 28.2% 4 28.8% 43. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 55.6% 3 53.8% 3 53.8% 35. Penggantian Meter Air 14.9% 3 10.9% 3 11.4% 3

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 3.8 5 3.6 5 3.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 58.0% 3 39.2% 2 20.7% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.3% 2 6.7% 3 5.8% 3

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,264 0.02 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,715 1,712,4403.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,173 744.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,385 1365.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 549 5806.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 91 42.35%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 878 1,2698.Total Aset Tetap (Rp. 000) 89,279,601 1,1689.Total Aset (Rp. 000) 145,951,281 85,23010.Hutang Lancar (Rp. 000) 31,996,953 900,86411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 92,651,286 900,86412.Total Equity (Rp. 000) 21,303,041 635,20413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,721,212 27614.Total Pendapatan (Rp.000) 114,962,319 10,488,60415.Profit Margin 2.38% -16.Asset Turnover 0.79

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

3.47 3.67Sehat Sehat

0.80

1.20 1.30

0.55 0.55

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.89

0.553.66

Sehat

0.80

1.42

0.72 1.03

1.00

PDAM Kota Padang

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 55: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

51

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 7.3% 4 13.3% 5 0.8% 2 b. Ratio Operasi 0.9 2 0.9 2 1.0 12. Likuiditas a. Ratio Kas 35.5% 1 60.9% 3 55.6% 2 b. Efektivitas Penagihan 100.1% 5 98.3% 5 77.4% 23. Solvabilitas 226.7% 5 238.8% 5 297.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 65.7% 4 66.1% 4 64.6% 42. Pertumbuhan Pelanggan 1.9% 1 -11.2% 1 2.9% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.7% 5 96.4% 5 82.3% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 42.4% 3 41.8% 35. Konsumsi Air Domestik 14.9 1 15.2 2 15.2 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 57.8% 1 58.3% 1 55.7% 12. Tingkat Kehilangan air 38.8% 2 36.6% 2 37.9% 23. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.6% 5 96.0% 5 60.6% 45. Penggantian Meter Air 0.1% 1 1.1% 1 2.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.8 5 6.5 5 5.5 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 21.1% 2 17.8% 1 14.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.1% 2 0.9% 1 3.3% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,632 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,883 1,673,0783.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,712 134.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,849 1795.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 748 2036.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (81) 37.40%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 783 3138.Total Aset Tetap (Rp. 000) 17,744,967 1749.Total Aset (Rp. 000) 27,072,080 16,18110.Hutang Lancar (Rp. 000) 8,655,717 343,87511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 450,386 147,04012.Total Equity (Rp. 000) 17,965,997 94,96213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 142,215 8914.Total Pendapatan (Rp.000) 12,809,734 5,471,93215.Profit Margin 1.13% -16.Asset Turnover 0.47

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

2.82 3.11Sehat Sehat

0.70

1.00 1.00

0.51 0.43

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.54

0.472.64

Kurang Sehat

0.70

0.94

0.81 0.98

0.50

PDAM Kab. Tanah Datar "Tirta Alami"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 56: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

52

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -9.4% 1 -7.2% 1 -8.6% 1 b. Ratio Operasi 2.4 1 1.6 1 1.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 43.5% 2 9.5% 1 24.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 92.7% 5 94.9% 5 99.9% 53. Solvabilitas 12075.3% 5 2540.1% 5 2114.8% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 9.4% 1 18.8% 1 15.1% 12. Pertumbuhan Pelanggan 8.9% 4 18.0% 5 2.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 98.4% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 12.5% 1 0.0% 1 12.5% 15. Konsumsi Air Domestik 17.9 2 16.7 2 12.1 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 50.1% 1 64.8% 2 81.7% 42. Tingkat Kehilangan air 48.5% 1 43.3% 1 40.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 23 5 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 96.8% 5 0.0% 15. Penggantian Meter Air 9.5% 2 5.8% 2 2.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.6 4 7.3 5 4.3 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 15.0% 1 17.5% 1 3.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.5% 1 2.2% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,261 (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,075 2,690,9543.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,809 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,746 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 186 1456.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (548) 44.20%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 515 1208.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,586,650 989.Total Aset (Rp. 000) 20,144,478 7,48610.Hutang Lancar (Rp. 000) 952,529 361,59711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 289,88812.Total Equity (Rp. 000) 19,191,950 43,70013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,642,249) 3214.Total Pendapatan (Rp.000) 3,487,414 3,443,44115.Profit Margin -49.04% -16.Asset Turnover 0.17

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

2.21 2.69Kurang Sehat Kurang Sehat

0.60

0.66 1.07

0.36 0.36

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.59

0.432.25

Kurang Sehat

0.35

0.88

0.65 0.59

0.55

PDAM Kab. Lima Puluh Kota

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 57: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

53

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -9.8% 1 -1.7% 1 -2.3% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.1 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 1.7% 1 3.0% 1 44.1% 2 b. Efektivitas Penagihan 90.4% 5 86.1% 4 97.1% 53. Solvabilitas 719.3% 5 508.4% 5 1184.8% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 30.1% 2 39.7% 2 44.4% 32. Pertumbuhan Pelanggan -0.7% 1 12.7% 5 15.7% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 45.2% 3 47.4% 34. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 5.9% 15. Konsumsi Air Domestik 15.2 2 16.6 2 17.1 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 37.9% 1 41.7% 1 47.2% 12. Tingkat Kehilangan air 38.7% 2 34.5% 3 38.4% 23. Jam Operasi Layanan / hari 21 4 22 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 37.2% 2 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.7% 1 0.9% 1 5.7% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.2 3 9.3 4 8.1 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.3% 1 1.0% 1 40.8% 33. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.1% 1 0.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,016 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,942 2,770,2643.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,521 344.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,062 275.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 75 1186.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (505) 59.28%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (46) 3078.Total Aset Tetap (Rp. 000) 29,658,503 1459.Total Aset (Rp. 000) 33,542,356 12,10810.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,830,973 274,10311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 174,83912.Total Equity (Rp. 000) 30,711,383 77,65613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (695,082) 9814.Total Pendapatan (Rp.000) 6,406,324 3,614,72915.Profit Margin -11.03% -16.Asset Turnover 0.19

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Solok

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.65

0.442.54

Kurang Sehat

0.65

0.81

0.59 0.54

0.45 0.60

0.73 0.80

0.29 0.362.06 2.31Sakit Kurang Sehat

Page 58: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

54

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -17.1% 1 -11.9% 1 -1.8% 1 b. Ratio Operasi 1.6 1 1.5 1 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 1.1% 1 1.3% 1 0.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 88.7% 4 90.1% 5 82.0% 33. Solvabilitas 46.4% 1 39.1% 1 36.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 26.1% 2 50.4% 3 44.4% 32. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 2.7% 1 18.4% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.4% 5 39.3% 2 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 78.9% 4 0.0% 1 23.8% 25. Konsumsi Air Domestik 10.7 1 11.0 1 9.3 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 24.3% 1 22.0% 1 23.1% 12. Tingkat Kehilangan air 51.1% 1 43.6% 1 49.5% 13. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 21 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 39.5% 2 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.8% 1 2.7% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.7 4 8.5 4 7.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.0% 1 8.0% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.5% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,471 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,853 1,108,6923.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,515 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,696 415.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,619 1066.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (44) 45.81%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 775 6378.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,425,752 1479.Total Aset (Rp. 000) 19,295,679 17,40410.Hutang Lancar (Rp. 000) 53,294,841 437,67011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 222,16612.Total Equity (Rp. 000) (33,999,162) 98,64113.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 616,184 12614.Total Pendapatan (Rp.000) 11,210,068 4,618,74415.Profit Margin 5.50% -16.Asset Turnover 0.58

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

2.07 1.94Sakit Sakit

0.38

0.67 0.74

0.36 0.36

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.42

0.432.24

Kurang Sehat

0.73

0.67

0.42 0.47

0.63

PDAM Kab. Padang Pariaman "Tirta Anai"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 59: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

55

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.9% 1 -1.6% 1 2.1% 2 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 1 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 857.5% 5 449.6% 5 280.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 90.3% 5 94.0% 5 88.6% 43. Solvabilitas 4327.9% 5 2707.6% 5 3001.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 27.1% 2 41.8% 3 34.7% 22. Pertumbuhan Pelanggan 4.5% 2 16.1% 5 14.8% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.6% 5 68.9% 4 61.2% 44. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 16.3 2 16.0 2 16.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 37.4% 1 32.6% 1 41.3% 12. Tingkat Kehilangan air 35.8% 2 32.7% 3 32.0% 33. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 13 2 16 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 43.3% 3 65.0% 4 65.0% 45. Penggantian Meter Air 2.8% 1 2.0% 1 2.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.5 4 9.0 4 8.2 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 30.5% 2 16.9% 1 10.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.7% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,959 0.02 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,484 1,387,9993.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,097 494.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,469 1115.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 475 2276.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (138) 46.11%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 491 1958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 7,900,071 819.Total Aset (Rp. 000) 11,455,154 8,25310.Hutang Lancar (Rp. 000) 381,638 218,58811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 142,90612.Total Equity (Rp. 000) 11,073,516 49,51813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 237,753 6814.Total Pendapatan (Rp.000) 7,319,037 4,324,66915.Profit Margin 3.26% -16.Asset Turnover 0.64

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.87

0.362.70

Kurang Sehat

0.63

0.85

0.81 0.81

0.50 1.49

0.79 0.77

0.40 0.292.50 2.61

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 60: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

56

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -3.1% 1 1.9% 1 -2.5% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 16.1% 1 161.1% 5 105.9% 5 b. Efektivitas Penagihan 82.9% 3 85.7% 4 88.6% 43. Solvabilitas 1341.6% 5 1412.5% 5 1480.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 15.8% 1 28.9% 2 27.6% 22. Pertumbuhan Pelanggan 17.2% 5 23.3% 5 30.0% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.7% 5 99.0% 5 99.3% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 13.3% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 14.2 1 13.8 1 12.8 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 44.3% 1 51.2% 1 41.9% 12. Tingkat Kehilangan air 37.1% 2 35.7% 2 30.4% 33. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 20 4 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 75.0% 4 60.0% 4 47.0% 35. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.0% 1 5.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.3 4 7.6 5 5.8 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.0% 1 35.2% 2 25.3% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 1.3% 1 2.7% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,055 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,227 2,544,7453.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,562 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,788 335.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (172) 1086.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (507) 52.49%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 267 3008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 30,380,856 1269.Total Aset (Rp. 000) 39,603,866 15,56310.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,925,887 450,18611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 749,493 337,09112.Total Equity (Rp. 000) 36,928,486 93,18213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (926,299) 9114.Total Pendapatan (Rp.000) 6,140,804 2,915,50515.Profit Margin -15.35% -16.Asset Turnover 0.16

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Pesisir Selatan

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.76

0.512.81

Sehat

0.60

0.94

0.48 0.76

0.55 0.60

0.86 0.90

0.36 0.472.25 2.68

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 61: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

57

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.1% 1 -0.7% 1 -1.7% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 65.0% 3 21.6% 1 319.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 71.9% 1 72.4% 1 89.4% 43. Solvabilitas 8161.0% 5 7525.8% 5 29399.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 11.4% 1 15.3% 1 19.4% 12. Pertumbuhan Pelanggan 17.0% 5 32.8% 5 22.3% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 0.0% 14. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.8 2 14.5 1 12.8 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 52.8% 1 36.9% 1 40.4% 12. Tingkat Kehilangan air 55.7% 1 35.0% 3 35.1% 23. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 14.4 1 11.2 3 9.0 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 54.2% 3 11.5% 1 15.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 1.4% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,638 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,019 8,966,9573.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,951 74.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,279 445.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (381) 1026.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,313) 44.66%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 1,359 1358.Total Aset Tetap (Rp. 000) 56,789,290 559.Total Aset (Rp. 000) 59,558,531 6,64210.Hutang Lancar (Rp. 000) 202,581 304,19811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 178,67212.Total Equity (Rp. 000) 59,355,951 34,65013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,019,095) 6014.Total Pendapatan (Rp.000) 4,517,657 2,757,30015.Profit Margin -22.60% -16.Asset Turnover 0.08

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

1.98 2.02Sakit Sakit

0.60

0.67 0.80

0.23 0.29

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.76

0.362.31

Kurang Sehat

0.45

0.74

0.48 0.37

0.60

PDAM Kab. Pasaman Barat

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 62: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

58

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -3.2% 1 -0.1% 1 0.7% 2 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.0 1 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 13.3% 1 9.2% 1 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 65.2% 1 71.8% 13. Solvabilitas 2997.0% 5 3597.2% 5 4372.2% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 36.1% 2 28.8% 2 37.8% 22. Pertumbuhan Pelanggan 5.8% 2 3.9% 1 18.3% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 38.5% 2 90.5% 54. Kualitas Air Pelanggan 3.2% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 20.8 3 17.7 2 15.6 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 56.3% 1 44.7% 1 41.6% 12. Tingkat Kehilangan air 20.9% 5 21.6% 5 28.7% 43. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 95.9% 5 90.1% 5 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.4% 1 0.0% 1 2.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.0 5 6.3 5 6.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.8% 1 2.1% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.1% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,125 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,180 3,070,7693.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,447 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,800 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (56) 436.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (323) 58.44%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 324 2038.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,705,708 849.Total Aset (Rp. 000) 27,836,518 9,06510.Hutang Lancar (Rp. 000) - 156,76911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 636,666 119,87712.Total Equity (Rp. 000) 27,199,851 45,32513.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 190,710 5614.Total Pendapatan (Rp.000) 4,818,829 3,133,81615.Profit Margin 3.98% -16.Asset Turnover 0.17

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

2.62 2.32Kurang Sehat Kurang Sehat

0.40

1.21 1.20

0.43 0.43

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.70

0.432.66

Kurang Sehat

0.65

0.88

0.43 0.37

0.55

PDAM Kab. Solok Selatan

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 63: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

59

Page 64: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

60

Kinerja PDAM 2016

Page 65: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

61

Provinsi Riau

63

0

3

61

Page 66: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

62

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Riau

1.48

1.55

2.06

2.86

2.93

3.24

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P D A M K O T A D U M A I

P D A M K A B U P A T E N I N D R A G I R I H I L I R

P D A M K O T A P E K A N B A R U

P D A M K A B U P A T E N K A M P A R

P D A M K A B U P A T E N B E N G K A L I S

P D A M K A B U P A T E N I N D R A G I R I H U L U

62

Page 67: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

63

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -16.1% 1 -16.4% 1 -20.1% 1 b. Ratio Operasi 1.5 1 1.5 1 1.6 12. Likuiditas a. Ratio Kas 40.7% 2 3.5% 1 10.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 79.4% 2 64.6% 1 64.5% 13. Solvabilitas 1058.8% 5 587.3% 5 629.2% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 13.4% 1 52.3% 3 32.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 3.4% 1 9.9% 4 -7.2% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 33.3% 2 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 12.4 1 12.1 1 11.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 24.8% 1 41.2% 1 30.1% 12. Tingkat Kehilangan air 28.1% 4 30.0% 3 47.6% 13. Jam Operasi Layanan / hari 9 1 18 3 8 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.3% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.7 5 7.3 5 7.8 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 5.2% 1 0.0% 1 5.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 0.0% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,749 (0.17) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,990 2,380,3403.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,616 3614.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,276 9075.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (241) 716.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,868) 46.25%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (528) 4458.Total Aset Tetap (Rp. 000) 29,597,889 1349.Total Aset (Rp. 000) 36,428,719 15,30410.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,789,411 694,61411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 245,30412.Total Equity (Rp. 000) 30,639,308 80,76613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,149,595) 12014.Total Pendapatan (Rp.000) 10,731,063 2,909,40015.Profit Margin -57.38% -16.Asset Turnover 0.29

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Indragiri Hilir “Tirta Indragiri”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.48

0.35

0.56

Sakit

0.431.55Sakit

0.37

0.40

0.35

0.37

0.70

Sakit

0.70

0.43 0.431.82 2.13

Page 68: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

64

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -38.6% 1 -31.4% 1 -8.5% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.21 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 22.5% 1 21.3% 1 25.9% 1 b. Efektivitas Penagihan 93.9% 5 104.4% 5 92.4% 53. Solvabilitas 258.0% 5 284.3% 5 254.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 33.1% 2 13.7% 1 14.9% 12. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2 21.9% 5 9.2% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 88.9% 5 97.8% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 70.6% 4 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 15.1 2 16.0 2 16.1 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 52.2% 1 36.8% 1 36.8% 12. Tingkat Kehilangan air 40.5% 1 25.9% 4 19.3% 53. Jam Operasi Layanan / hari 12 2 9 1 10 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 86.6% 5 79.4% 4 82.9% 55. Penggantian Meter Air 6.5% 2 14.9% 3 15.5% 4

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 12.7 2 11.1 3 11.4 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 71.2% 4 25.4% 2 36.6% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.4% 2 5.1% 3 1.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,873 (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,392 1,073,5773.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,345 1874.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,462 1,0725.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (519) 4426.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (472) 39.73%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 410 1458.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,602,127 539.Total Aset (Rp. 000) 6,664,766 6,20810.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,623,724 773,17111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,623,724 381,13812.Total Equity (Rp. 000) 4,039,542 56,70613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (345,236) 7114.Total Pendapatan (Rp.000) 6,953,377 3,073,63415.Profit Margin -5.02% -16.Asset Turnover 1.04

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Kampar "Tirta Kampar"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.332.86

Sehat

0.59

0.85

1.09

0.38 0.412.23 2.71

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.59 0.59

0.50 0.80

0.76 0.90

Page 69: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

65

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -15.7% 1 -21.8% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 22.6% 1 83.7% 4 b. Efektivitas Penagihan 96.1% 5 90.1% 53. Solvabilitas 534.8% 5 509.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 22.8% 2 26.6% 22. Pertumbuhan Pelanggan 6.8% 3 24.1% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 81.3% 5 82.6% 55. Konsumsi Air Domestik 21.4 3 19.0 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 56.8% 1 45.9% 12. Tingkat Kehilangan air 38.5% 2 36.5% 23. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 19 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 81.6% 5 82.5% 55. Penggantian Meter Air 14.1% 3 12.3% 3

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 11.4 3 10.0 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 24.7% 2 42.3% 33. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.2% 2 3.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,165 (0.18) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,461 2,457,9663.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,622 2354.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,321 6655.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (296) 2726.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,457) 34.87%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (156) 2758.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,400,314 1269.Total Aset (Rp. 000) 23,908,637 9,72710.Hutang Lancar (Rp. 000) 4,688,905 409,32011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 313,32012.Total Equity (Rp. 000) 19,219,733 83,36613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,186,667) 9714.Total Pendapatan (Rp.000) 10,866,391 3,458,49715.Profit Margin -38.53% -16.Asset Turnover 0.45

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Indragiri Hulu "Tirta Indra"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.483.24

Sehat

0.76

0.95

1.05

Sehat

0.59

0.90

1.10

0.372.91

Page 70: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

66

Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.2% 1 b. Ratio Operasi 1.8 12. Likuiditas a. Ratio Kas 177.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 95.6% 53. Solvabilitas 345.5% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 28.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 8.2% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.2% 54. Kualitas Air Pelanggan 82.1% 55. Konsumsi Air Domestik 15.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 27.6% 12. Tingkat Kehilangan air 21.1% 53. Jam Operasi Layanan / hari 14 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 26.8% 25. Penggantian Meter Air 1.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.5 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 6.8% 3

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,216 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 9,371 1,945,8913.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9,501 2,0794.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 9,177 8235.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4,155) 1,5886.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,285) 27.33%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (3,961) 4208.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,438,377 1169.Total Aset (Rp. 000) 27,721,165 14,24610.Hutang Lancar (Rp. 000) 4,173,693 651,13911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,709,812 296,27012.Total Equity (Rp. 000) 19,696,669 85,47613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (428,917) 12114.Total Pendapatan (Rp.000) 26,945,496 4,400,86915.Profit Margin -2.81% -16.Asset Turnover 0.97

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Bengkalis

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.442.93

Sehat

0.81

0.90

0.78

Page 71: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

67

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -21.2% 1 -16.6% 1 -23.9% 1 b. Ratio Operasi 1.7 1 1.7 1 1.4 12. Likuiditas a. Ratio Kas 5.3% 1 2.9% 1 2.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 84.9% 3 90.7% 5 85.1% 43. Solvabilitas 58.5% 1 52.3% 1 71.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 8.3% 1 7.4% 1 14.7% 12. Pertumbuhan Pelanggan -5.6% 1 -0.4% 1 0.7% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 75.0% 45. Konsumsi Air Domestik 18.7 2 19 2 14.5 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 47.4% 1 45.3% 1 44.8% 12. Tingkat Kehilangan air 62.2% 1 62.2% 1 72.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 23 5 23 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.8% 1 2.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.2 3 7.9 4 8.6 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.6% 1 34.3% 2 20.2% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.5% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,536 (0.10) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,298 3,935,0053.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,796 1444.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,851 4265.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,237 596.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,261) 49.88%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (315) 6208.Total Aset Tetap (Rp. 000) 28,925,034 2779.Total Aset (Rp. 000) 49,927,338 12,68810.Hutang Lancar (Rp. 000) 67,126,535 1,093,41611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,122,534 656,05012.Total Equity (Rp. 000) (20,321,731) 96,24413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,862,449) 10914.Total Pendapatan (Rp.000) 11,230,092 3,845,32215.Profit Margin -43.53% -16.Asset Turnover 0.22

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Pekanbaru “Tirta Siak”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.402.06Sakit

0.42

0.58

0.67

0.29 0.402.02 2.24Sakit Sakit

0.36 0.47

0.70 0.70

0.67 0.67

Page 72: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

68

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -6.9% 1 -15.8% 1 b. Ratio Operasi 5.7 1 6.8 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.00% 5 3.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 92.9% 53. Solvabilitas 0.0% 5 4123.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 5.4% 1 6.5% 12. Pertumbuhan Pelanggan 0.0 1 -0.1% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 94.8% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 1.1 1 0.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 37.9% 1 42.9% 12. Tingkat Kehilangan air 72.7% 1 69.0% 13. Jam Operasi Layanan / hari 18 3 8 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 44.5 1 43.3 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.8% 2 20.0% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.2% 3 0.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,145 (0.15) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 11,627 36,043,3033.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 30,014 2544.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 12,177 5545.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (6,482) -6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (24,869) 560.03%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (7,032) 708.Total Aset Tetap (Rp. 000) 48,228,901 309.Total Aset (Rp. 000) 49,919,974 1,38510.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,210,678 316,66811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 156,30712.Total Equity (Rp. 000) 48,709,296 10,09613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7,696,163) 6014.Total Pendapatan (Rp.000) 1,393,398 3,556,28515.Profit Margin -594.81% -16.Asset Turnover 0.03

0.81

0.40

0.51

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.191.48Sakit

0.59

0.35

0.35

0.271.94Sakit

PDAM Kota Dumai

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 73: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

69

Page 74: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

70

Kinerja PDAM 2016

Page 75: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

71

Provinsi Kepulauan

Riau

33

1

0

71

Page 76: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

72

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kepulauan Riau

2.28

2.90

3.35

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P D A M T I R T A K E P R I

P D A M K A B U P A T E N N A T U N A

P D A M K A B U P A T E N L I N G G A

72

Page 77: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

73

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 66.3% 5 -47.4% 1 -48.7% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.1 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 33.1% 1 28.3% 1 23.0% 1 b. Efektivitas Penagihan 99.6% 5 97.6% 5 98.3% 53. Solvabilitas 123.2% 2 121.5% 2 113.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 43.4% 3 29.3% 2 30.5% 22. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 17.9% 5 1.5% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 85.0% 5 99.4% 5 83.6% 54. Kualitas Air Pelanggan 66.7% 4 143.1% 5 76.5% 45. Konsumsi Air Domestik 15.0 1 14.7 1 15.6 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 73.9% 3 60.1% 2 53.7% 12. Tingkat Kehilangan air 48.7% 1 46.8% 1 44.5% 13. Jam Operasi Layanan / hari 15 2 13 2 15 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 42.7% 3 41.6% 3 35.9% 25. Penggantian Meter Air 15.4% 4 10.3% 3 11.5% 3

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.7 3 8.70 3 8.8 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 50.4% 3 59.4% 3 44.0% 33. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.7% 1 4.6% 2 3.0% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 6,494 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,053 1,605,6773.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,286 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,822 9175.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,441 2916.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (792) 48.70%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (328) 3958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 16,263,478 2129.Total Aset (Rp. 000) 29,012,970 18,06910.Hutang Lancar (Rp. 000) 22,955,428 392,95711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,549,346 275,52512.Total Equity (Rp. 000) 3,508,196 83,90213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,708,432) 15914.Total Pendapatan (Rp.000) 25,348,773 5,997,66915.Profit Margin -6.81% -16.Asset Turnover 0.87

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Tanjung Pinang "Tirta Kepri"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.482.28

Kurang Sehat

0.50

0.68

0.63

0.37 0.412.72 2.57

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.78 0.50

0.68 0.90

0.90 0.76

Page 78: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

74

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -19.4% 1 -5.3% 1 b. Ratio Operasi 1.5 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 11170.8% 5 433.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 91.1% 5 87.0% 43. Solvabilitas 151073.0% 5 211.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 52.7% 3 54.8% 32. Pertumbuhan Pelanggan 4.3% 2 4.2% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 23.2 3 22.8 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 69.1% 2 75.0% 32. Tingkat Kehilangan air 53.5% 1 38.3% 23. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 80.8% 55. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.6 5 5.4 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.3% 1 54.2% 33. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 4.3% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,753 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,554 1,095,1023.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,014 284.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,684 165.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 198 286.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (261) 89.15%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 69 908.Total Aset Tetap (Rp. 000) 1,544,804 689.Total Aset (Rp. 000) 4,879,776 4,45610.Hutang Lancar (Rp. 000) 41,343 98,53911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 40,56112.Total Equity (Rp. 000) 2,570,251 22,24013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (135,922) 2414.Total Pendapatan (Rp.000) 2,513,997 4,424,31915.Profit Margin -5.42% -16.Asset Turnover 0.52

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.553.35

Sehat

0.76

0.90

1.140.74

0.432.88

Sehat

0.81

0.90

Page 79: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

75

Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -12.6% 1 b. Ratio Operasi 1.4 12. Likuiditas a. Ratio Kas 51.5% 2 b. Efektivitas Penagihan 93.9% 53. Solvabilitas 1654.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 49.8% 32. Pertumbuhan Pelanggan 9.3% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 32.9 5

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 100.0% 52. Tingkat Kehilangan air 34.9% 33. Jam Operasi Layanan / hari 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 15. Penggantian Meter Air 3.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.74 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 8.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.36

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,287 (0.12) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,829 3,013,5693.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,476 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,837 65.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (542) 706.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,190) 114.32%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (550) 738.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,445,533 739.Total Aset (Rp. 000) 11,445,533 3,79810.Hutang Lancar (Rp. 000) 584,969 76,89711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 44,01912.Total Equity (Rp. 000) 10,753,683 21,93613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,356,478) 3714.Total Pendapatan (Rp.000) 3,861,113 6,325,19215.Profit Margin -35.15% -16.Asset Turnover 0.34

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Sehat 2.90

0.65

0.80

1.09

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2014

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Natuna “Tirta Nusa Natuna”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

Page 80: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

76

Page 81: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

77

Provinsi Jambi

93

4

2

77

Page 82: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

78

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Jambi

78

1.81

2.08

2.33

2.34

2.49

2.66

2.81

3.35

3.50

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P D A M K A B U P A T E N T A N J U N G J A B U N G B A R A T

P D A M K A B U P A T E N B U N G O

P D A M K A B U P A T E N M E R A N G I N

P D A M K A B U P A T E N T E B O

P D A M K A B U P A T E N S A R O L A N G U N

P D A M K A B U P A T E N B A T A N G H A R I

P D A M K A B U P A T E N M U A R O J A M B I

P D A M K O T A J A M B I

P D A M K A B U P A T E N K E R I N C I

Page 83: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

79

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -3.8% 1 -1.8% 1 -3.6% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 1 1.0 12. Likuiditas a. Ratio Kas 82.4% 4 114.3% 5 137.3% 5 b. Efektivitas Penagihan 96.6% 5 98.6% 5 97.1% 53. Solvabilitas 217.5% 5 281.9% 5 243.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 93.1% 5 76.0% 4 85.2% 52. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 5 3.1% 1 2.0% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 81.6% 5 66.7% 4 93.5% 55. Konsumsi Air Domestik 12.2 1 12.9 1 12.5 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 71.9% 3 74.1% 3 73.3% 32. Tingkat Kehilangan air 33.2% 3 32.6% 3 32.6% 33. Jam Operasi Layanan / hari 21 5 22 5 22 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 81.8% 5 84.5% 5 86.1% 55. Penggantian Meter Air 4.2% 1 1.9% 1 1.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.7 5 5.4 5 5.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 23.7% 2 21.8% 2 3.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.9% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,840 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,988 1,284,8563.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,545 1404.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,956 1825.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (148) 896.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (705) 34.47%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (115) 4418.Total Aset Tetap (Rp. 000) 44,119,327 3239.Total Aset (Rp. 000) 52,310,339 40,71310.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,439,416 332,03211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 20,059,666 287,26512.Total Equity (Rp. 000) 30,811,257 244,84213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,121,155) 21314.Total Pendapatan (Rp.000) 23,267,678 4,225,50415.Profit Margin -4.83% -16.Asset Turnover 0.44

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Kerinci "Tirta Sakti"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.81

0.433.50

Sehat

1.05

1.21

0.76 0.81

1.05 0.70

1.21 1.20

0.47 0.473.49 3.22

Sehat Sehat

Page 84: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

80

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 1.0% 2 0.6% 2 2.1% 2 b. Ratio Operasi 1.0 2 1.0 2 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 10.5% 1 13.1% 1 14.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 97.9% 5 98.0% 5 93.4% 53. Solvabilitas 169.6% 3 177.1% 4 182.0% 4

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 85.4% 5 78.2% 4 80.4% 52. Pertumbuhan Pelanggan 2.9% 5 2.0% 1 3.1% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 17.3 2 16.1 2 16.4 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 76.4% 3 78.3% 3 74.5% 32. Tingkat Kehilangan air 45.6% 1 51.4% 1 45.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 7.2% 1 92.9% 5 96.5% 55. Penggantian Meter Air 4.6% 1 4.6% 1 2.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 4.9 5 4.6 5 5.3 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 26.7% 2 20.8% 2 41.4% 33. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.8% 2 0.7% 1 1.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,830 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,555 1,342,3783.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,254 1544.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,583 5425.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,274 2206.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (424) 45.43%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 246 1,2008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 57,639,155 8939.Total Aset (Rp. 000) 87,049,190 64,84710.Hutang Lancar (Rp. 000) 45,035,360 569,33111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,780,736 557,32112.Total Equity (Rp. 000) 39,233,094 447,83213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 824,606 34314.Total Pendapatan (Rp.000) 81,064,059 7,582,65315.Profit Margin 1.02% -16.Asset Turnover 0.93

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.67

0.513.35

Sehat

1.10

1.07

0.64 0.67

1.10 0.90

0.81 1.10

0.51 0.473.06 3.06

Sehat Sehat

Page 85: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

81

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -10.5% 1 -11.2% 1 -11.5% 1 b. Ratio Operasi 2.2 1 2.1 1 1.9 12. Likuiditas a. Ratio Kas 2543.8% 5 2408.4% 5 1196.7% 5 b. Efektivitas Penagihan 98.7% 5 84.1% 3 76.3% 23. Solvabilitas 44651.8% 5 43158.4% 5 5602.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 43.5% 3 46.6% 3 45.4% 32. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 8.2% 4 4.9% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 14.8 1 14.4 1 15.3 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 25.7% 1 25.2% 1 28.9% 12. Tingkat Kehilangan air 23.2% 5 17.9% 5 18.4% 53. Jam Operasi Layanan / hari 6 1 3 1 8 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 2.8% 1 1.5% 1 1.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.6 3 9.8 4 9.7 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 12.5% 1 5.0% 1 9.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 0.9% 1 1.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,569 (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,745 5,563,0843.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,612 1824.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,042 8465.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3,177) 3366.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,043) 53.54%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (473) 2358.Total Aset Tetap (Rp. 000) 41,444,196 689.Total Aset (Rp. 000) 47,770,203 8,58710.Hutang Lancar (Rp. 000) 250,541 205,57011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 602,198 113,60512.Total Equity (Rp. 000) 46,917,465 51,52213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5,387,657) 8314.Total Pendapatan (Rp.000) 6,163,672 2,727,50215.Profit Margin -88.04% -16.Asset Turnover 0.13

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.65

0.362.49

Kurang Sehat

0.85

0.63

0.81 0.70

0.80 0.90

0.63 0.60

0.33 0.362.57 2.59

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 86: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

82

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -107.8% 1 -2.1% 2 -3.2% 1 b. Ratio Operasi 5.9 1 1.1 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.1% 1 1.0% 1 0.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 87.2% 4 87.6% 4 93.4% 53. Solvabilitas 40.7% 1 40.3% 1 41.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 25.7% 2 47.9% 3 36.0% 22. Pertumbuhan Pelanggan 6.0% 3 11.7% 5 10.5% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 17.5 2 16.2 2 15.4 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 43.5% 1 44.5% 1 42.3% 12. Tingkat Kehilangan air 27.0% 4 30.3% 3 45.5% 13. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 9 1 12 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 46.3% 35. Penggantian Meter Air 1.3% 1 0.9% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.4 3 9.3 4 8.5 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 19.0% 1 31.7% 2 22.5% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.6% 1 1.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,417 (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,887 2,235,4223.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,240 1024.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,828 9175.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 530 1296.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (823) 57.73%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (411) 2738.Total Aset Tetap (Rp. 000) 18,034,659 1159.Total Aset (Rp. 000) 20,939,197 9,36710.Hutang Lancar (Rp. 000) 50,791,899 336,32611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 100,621 156,14812.Total Equity (Rp. 000) (29,953,323) 56,20213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (966,711) 8014.Total Pendapatan (Rp.000) 7,459,423 3,087,81915.Profit Margin -12.98% -16.Asset Turnover 0.36

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.47

0.402.08Sakit

0.65

0.56

PDAM Kab. Bungo "Pancuran Telago"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.42 0.47

0.85 1.00

0.82 0.80

0.29 0.402.38 2.57

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 87: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

83

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -7.8% 1 -3.7% 1 1.2% 2 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 15.8% 1 18.4% 1 47.4% 2 b. Efektivitas Penagihan 96.2% 5 90.3% 5 53.8% 13. Solvabilitas 626.5% 5 520.1% 5 432.1% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 58.9% 3 32.3% 22. Pertumbuhan Pelanggan 7.5% 3 9.5% 4 16.7% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 97.3% 5 99.1% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 69.2% 4 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 19.2 2 18.1 2 17.4 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 38.7% 1 35.8% 1 36.0% 12. Tingkat Kehilangan air 23.9% 5 24.6% 5 23.9% 53. Jam Operasi Layanan / hari 9 1 8 1 8 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 73.4% 4 30.7% 2 73.3% 45. Penggantian Meter Air 3.1% 1 2.0% 1 1.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 10.0 3 9.6 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.3% 1 0.0% 1 36.5% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 1.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,679 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,992 3,142,9873.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,249 2074.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,400 8475.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (313) 1676.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (570) 45.10%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 280 1858.Total Aset Tetap (Rp. 000) 15,033,000 679.Total Aset (Rp. 000) 20,520,560 6,52910.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,817,112 305,87811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,931,863 121,45312.Total Equity (Rp. 000) 15,771,585 39,17413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 193,259 6314.Total Pendapatan (Rp.000) 8,589,512 4,811,99415.Profit Margin 2.52% -16.Asset Turnover 0.42

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.48

0.402.66

Kurang Sehat

0.95

0.83

PDAM Kab. Batanghari

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.59 0.59

0.80 0.88

0.83 0.70

0.36 0.292.58 2.45

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 88: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

84

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -7.4% 1 -9.4% 1 -6.0% 1 b. Ratio Operasi 3.4 1 2.9 1 3.4 12. Likuiditas a. Ratio Kas 94.4% 4 6.4% 1 29.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 96.2% 5 91.9% 5 89.8% 43. Solvabilitas 8823.3% 5 2796.5% 5 2953.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 11.5% 1 20.7% 2 20.0% 12. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 32.3% 5 9.3% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.0 2 12.7 1 12.1 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 20.9% 1 59.3% 1 22.7% 12. Tingkat Kehilangan air 29.5% 4 30.2% 3 36.9% 23. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 8 1 10 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 5.1% 2 17.3% 4 11.6% 3

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 15.4 1 14.2 1 12.2 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 9.5% 1 7.8% 1 6.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.3% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,637 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 10,576 10,967,7413.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 13,418 7084.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,919 8705.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (6,939) 5986.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (9,781) 60.58%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (5,282) 1368.Total Aset Tetap (Rp. 000) 42,552,284 319.Total Aset (Rp. 000) 43,179,998 3,93710.Hutang Lancar (Rp. 000) 782,784 304,89911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 679,287 118,32512.Total Equity (Rp. 000) 41,717,926 23,62213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,492,189) 4814.Total Pendapatan (Rp.000) 5,737,754 4,050,65815.Profit Margin -104.02% -16.Asset Turnover 0.13

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.54

0.221.81Sakit

0.50

0.55

PDAM Kab. Tanjung Jabung Barat

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.76 0.59

0.45 0.60

0.63 0.70

0.15 0.151.98 2.03Sakit Sakit

Page 89: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

85

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -45.8% 1 -23.6% 1 -37.7% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.2 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 2.8% 1 4.1% 1 2.9% 1 b. Efektivitas Penagihan 95.4% 5 88.7% 4 78.6% 23. Solvabilitas 121.1% 2 132.6% 2 120.5% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 58.9% 3 59.0% 3 59.5% 32. Pertumbuhan Pelanggan 5.5% 2 17.5% 5 24.5% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.4% 5 94.1% 5 91.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 75.0% 4 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 18.3 2 15.5 2 13.7 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 16.4% 1 31.5% 1 37.5% 12. Tingkat Kehilangan air 27.8% 4 31.7% 3 32.4% 33. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 11 1 10 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 66.3% 4 42.1% 3 66.8% 45. Penggantian Meter Air 6.5% 2 1.6% 1 1.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.2 3 8.2 4 8.0 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 5.6% 1 11.8% 1 6.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.0% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,332 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,265 2,449,5493.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,227 1584.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,670 1,0985.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 67 1616.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (895) 56.03%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (339) 2388.Total Aset Tetap (Rp. 000) 20,238,215 899.Total Aset (Rp. 000) 25,343,037 10,34610.Hutang Lancar (Rp. 000) 20,117,075 358,53011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 910,636 104,31912.Total Equity (Rp. 000) 4,315,325 62,07613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,626,770) 8314.Total Pendapatan (Rp.000) 10,198,180 3,138,09615.Profit Margin -15.95% -16.Asset Turnover 0.40

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.34

0.362.33

Kurang Sehat

0.95

0.69

PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.50 0.45

0.85 0.90

0.90 0.60

0.29 0.362.54 2.35

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 90: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

86

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 11.7% 5 -17.1% 1 -6.2% 1 b. Ratio Operasi 1.8 1 1.8 1 2.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 22.7% 1 10.1% 1 35.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 88.7% 4 35.4% 1 80.4% 33. Solvabilitas 240.0% 5 233.5% 5 4450.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 13.3% 1 23.6% 22. Pertumbuhan Pelanggan 11.5% 5 23.3% 5 31.3% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 16.1 2 14.8 1 7.9 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 43.7% 1 29.4% 1 30.8% 12. Tingkat Kehilangan air 23.0% 5 16.5% 5 20.8% 53. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 5 1 6 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 97.6% 5 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.8% 1 0.0% 1 0.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 14.3 1 12.9 2 10.2 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 8.3% 1 18.9% 1 18.2% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 1.6% 1 3.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,616 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8,118 9,273,6813.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8,199 2314.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,985 1,3425.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4,502) 2376.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,583) 34.65%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,369) 1588.Total Aset Tetap (Rp. 000) 48,942,960 489.Total Aset (Rp. 000) 50,226,255 5,41610.Hutang Lancar (Rp. 000) 588,137 367,38111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 540,361 131,56512.Total Equity (Rp. 000) 49,097,757 31,05313.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,056,591) 5514.Total Pendapatan (Rp.000) 6,867,313 2,945,12415.Profit Margin -70.04% -16.Asset Turnover 0.14

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.48

0.332.34

Kurang Sehat

0.90

0.63

PDAM Kab. Tebo "Tirta Muaro"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.76 0.37

0.90 0.90

0.63 0.90

0.15 0.222.44 2.33

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 91: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

87

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -8.6% 1 -9.7% 1 9.9% 4 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.5 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 14.5% 1 21.0% 1 26.1% 1 b. Efektivitas Penagihan 94.8% 5 85.8% 4 81.2% 33. Solvabilitas 910.5% 5 665.7% 5 811.8% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 20.8% 2 21.9% 2 54.3% 32. Pertumbuhan Pelanggan 13.4% 5 8.3% 4 14.7% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.1% 5 96.4% 5 90.5% 54. Kualitas Air Pelanggan 89.7% 5 100.0% 5 80.0% 55. Konsumsi Air Domestik 14.4 1 16.4 2 17.0 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 47.4% 1 59.1% 1 44.2% 12. Tingkat Kehilangan air 31.1% 3 28.3% 4 27.9% 43. Jam Operasi Layanan / hari 12 2 14 2 13 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 90.5% 5 76.9% 45. Penggantian Meter Air 0.4% 1 5.6% 2 2.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.1 4 11.8 3 11.1 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 29.0% 2 9.3% 1 20.0% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 1.5% 1 2.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,537 0.09 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,314 1,373,8973.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,898 2294.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,227 1,1195.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 223 2926.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (361) 35.53%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 310 2258.Total Aset Tetap (Rp. 000) 8,408,810 999.Total Aset (Rp. 000) 12,984,697 9,45110.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,599,581 410,54211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 104,38112.Total Equity (Rp. 000) 11,385,116 56,71213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,131,558 10514.Total Pendapatan (Rp.000) 14,757,589 3,155,39415.Profit Margin 9.14% -16.Asset Turnover 1.14

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.65

0.332.81

Sehat

1.00

0.84

PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.59 0.54

0.90 0.90

0.57 1.00

0.40 0.292.46 2.69

Kurang Sehat Kurang Sehat

Page 92: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

88

Page 93: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

89

Provinsi Sumatera

Selatan

131

8

4

89

Page 94: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

90

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Selatan

1.30

1.43

1.97

2.06

2.38

2.38

2.46

2.53

2.55

2.63

2.73

2.74

3.96

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

P D A M K A B U P A T E N L A H A T

P D A M K A B U P A T E N O G A N K O M E R I N G U L U S E L A T A N

P D A M K A B U P A T E N O G A N K O M E R I N G U L U

P D A M K A B U P A T E N E M P A T L A W A N G

P D A M K A B U P A T E N O G A N K O M E R I N G U L U T I M U R

P D A M K A B U P A T E N M U S I B A N Y U A S I N

P D A M K A B U P A T E N O G A N K O M E R I N G I L I R

P D A M K A B U P A T E N B A N Y U A S I N

P D A M K A B U P A T E N O G A N I L I R

P D A M K O T A L U B U K L I N G G A U

P D A M K A B U P A T E N M U A R A E N I M

P D A M K O T A P R A B U M U L I H

P D A M K O T A P A L E M B A N G

90

Page 95: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

91

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -4.3% 1 -5.9% 1 -6.9% 1 b. Ratio Operasi 2.0 1 1.9 1 1.9 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 86.6% 4 80.9% 3 82.0% 33. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 75.4% 4 46.7% 3 51.5% 32. Pertumbuhan Pelanggan 10.2% 5 17.1% 5 3.6% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 64.7% 4 93.3% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 34.2% 2 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 18.7 2 17.4 2 18.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 29.3% 1 27.6% 1 29.0% 12. Tingkat Kehilangan air 21.6% 5 22.6% 5 23.8% 53. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 9 1 9 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.6% 5 90.0% 5 94.7% 55. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.8% 1 3.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 11.1 3 11.1 3 11.5 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 7.9% 1 0.6% 1 0.8% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.1% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,550 (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8,273 11,152,7793.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8,680 4034.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,444 1,0265.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3,723) 5066.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,130) 42.45%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (3,894) 1,1958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 324,084,599 3479.Total Aset (Rp. 000) 346,884,871 31,10310.Hutang Lancar (Rp. 000) - 811,60611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 517,15312.Total Equity (Rp. 000) 346,884,871 266,38813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (24,004,118) 35714.Total Pendapatan (Rp.000) 48,470,405 4,451,04315.Profit Margin -62.63% -16.Asset Turnover 0.14

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

2.99 2.63Sehat Sehat

1.05 0.80

0.89 0.90

0.29 0.29

2013

0.700.76 0.70

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.38

0.89

0.50

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.29

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

Page 96: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

92

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.0% 1 -4.1% 1 -8.1% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 1739.3% 5 371.2% 5 220.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 56.4% 1 78.6% 2 99.8% 53. Solvabilitas 24147.8% 5 13859.9% 5 7199.1% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 48.0% 3 47.8% 3 39.6% 22. Pertumbuhan Pelanggan 13.2% 5 2.2% 1 3.2% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 79.9% 4 90.7% 5 88.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 38.9% 2 33.3% 25. Konsumsi Air Domestik 21.4 3 22.0 3 18.4 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 62.9% 2 62.9% 2 58.6% 12. Tingkat Kehilangan air 44.1% 1 44.9% 1 49.8% 13. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 23 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 68.9% 4 67.4% 4 75.0% 45. Penggantian Meter Air 0.5% 1 0.4% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.0 4 7.9 4 7.2 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 13.9% 1 11.0% 1 2.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 2.0% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,272 (0.08) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,854 3,374,9693.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,550 464.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,467 1445.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 418 896.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,278) 84.48%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (196) 3708.Total Aset Tetap (Rp. 000) 39,670,906 2179.Total Aset (Rp. 000) 48,096,690 14,25110.Hutang Lancar (Rp. 000) 583,135 224,67511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 215,69512.Total Equity (Rp. 000) 47,459,604 85,50613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,837,568) 10214.Total Pendapatan (Rp.000) 11,771,656 6,444,32915.Profit Margin -32.61% -16.Asset Turnover 0.24

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.63

0.87

0.53

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.43

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.59

1.03

2.83

2013

0.810.65

2.49Sehat Kurang Sehat

0.60

0.86 0.90

0.36 0.36

Page 97: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

93

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -1.4% 1 -11.7% 1 -15.9% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 3.3 1 3.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 9691.6% 5 56.7% 5 2906.3% 5 b. Efektivitas Penagihan 87.7% 4 66.1% 1 78.0% 23. Solvabilitas 310319.9% 5 161598.6% 5 150004.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 48.0% 3 22.5% 2 31.5% 22. Pertumbuhan Pelanggan 22.3% 5 11.7% 5 23.5% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 83.3% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 20.2 3 17.1 2 16.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 37.8% 1 36.3% 1 40.6% 12. Tingkat Kehilangan air 19.3% 5 19.7% 5 19.3% 53. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 8 1 9 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 59.5% 3 73.2% 4 74.1% 45. Penggantian Meter Air 0.0% 1 4.6% 1 3.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.0 4 5.8 5 5.3 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 2.6% 1 4.7% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,681 (0.16) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,813 5,053,9633.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,772 2314.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,762 3945.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3,132) 1246.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,091) 52.03%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (81) 2108.Total Aset Tetap (Rp. 000) 38,144,208 859.Total Aset (Rp. 000) 41,199,909 8,15210.Hutang Lancar (Rp. 000) 11,463 430,03811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 259,89512.Total Equity (Rp. 000) 41,172,444 81,90613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,562,790) 4314.Total Pendapatan (Rp.000) 3,796,086 2,818,25615.Profit Margin -209.64% -16.Asset Turnover 0.09

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Ogan Ilir “Tirta Ogan”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.55

0.83

0.65

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.43

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.65

0.36 0.432.63 2.50

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.76 0.59

0.75 0.70

0.76 0.80

Page 98: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

94

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -4.5% 1 -1.9% 1 -2.1% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.2 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 216.4% 5 1416.9% 5 3051.2% 5 b. Efektivitas Penagihan 63.1% 1 87.1% 4 83.0% 33. Solvabilitas 10149.3% 5 25073.0% 5 143477.1% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 39.0% 2 39.0% 2 33.5% 22. Pertumbuhan Pelanggan 6.7% 3 13.3% 5 16.0% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 90.9% 5 25.0% 25. Konsumsi Air Domestik 15.9 2 14.4 1 15.3 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 46.7% 1 49.1% 1 34.0% 12. Tingkat Kehilangan air 28.0% 4 30.3% 3 27.2% 43. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 10 1 6 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 81.2% 5 73.4% 4 66.9% 45. Penggantian Meter Air 8.6% 2 0.9% 1 3.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 8.5 4 7.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 12.8% 1 40.5% 3 20.5% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 2.7% 2 5.4% 3

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,130 (0.02) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,048 13,378,0253.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,646 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,216 9995.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (918) 3576.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,516) 42.42%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 913 8688.Total Aset Tetap (Rp. 000) 248,724,863 2959.Total Aset (Rp. 000) 422,718,821 31,59810.Hutang Lancar (Rp. 000) 294,625 561,22311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 471,14712.Total Equity (Rp. 000) 422,424,196 158,02813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8,807,859) 22914.Total Pendapatan (Rp.000) 36,255,276 4,187,67815.Profit Margin -24.29% -16.Asset Turnover 0.09

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Muara Enim “Lematang Enim”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.73

0.76

0.73

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.55

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.59

0.85

2.69

2013

0.700.76

2.82Kurang Sehat Kurang Sehat

0.90

0.89 0.70

0.36 0.48

Page 99: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

95

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 0.8% 2 -3.7% 1 b. Ratio Operasi 0.9 2 1.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 5515.4% 5 11806.1% 5 b. Efektivitas Penagihan 88.8% 4 71.3% 13. Solvabilitas 23013.7% 5 78943.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 22.5% 2 21.2% 22. Pertumbuhan Pelanggan 29.9% 5 25.4% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 73.0% 44. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 84.6% 55. Konsumsi Air Domestik 9.4 1 9.9 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 10.0% 1 15.8% 12. Tingkat Kehilangan air 21.0% 5 19.5% 53. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 18 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 6.8% 2 1.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.6 3 9.4 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 19.6% 1 15.9% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.5% 2 3.5% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 8,627 (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 13,625 18,652,6923.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 13,535 3104.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6,811 1,7165.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4,998) 2986.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,908) 31.85%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 1,817 2538.Total Aset Tetap (Rp. 000) 66,998,280 409.Total Aset (Rp. 000) 125,290,135 6,71710.Hutang Lancar (Rp. 000) 158,709 252,46511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 167,08712.Total Equity (Rp. 000) 125,131,427 35,35913.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,665,294) 6314.Total Pendapatan (Rp.000) 9,074,689 4,464,89815.Profit Margin -52.56% -16.Asset Turnover 0.07

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.74

0.87

0.88

TABEL KATEGORI KINERJA

2015

0.40

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.590.87

0.90

0.86

0.332.95

Sehat

Page 100: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

96

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -4.4% 1 -3.4% 1 -10.2% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.4 12. Likuiditas a. Ratio Kas 482.8% 5 0.0% 5 0.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 77.8% 2 89.6% 4 92.5% 53. Solvabilitas 21564.3% 5 0.0% 5 3545.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 31.7% 2 40.8% 3 42.0% 32. Pertumbuhan Pelanggan 40.5% 5 29.4% 5 9.9% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 16.0 2 16.4 2 17.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 49.0% 1 68.3% 2 66.9% 22. Tingkat Kehilangan air 30.3% 3 36.5% 2 23.5% 53. Jam Operasi Layanan / hari 16 2 18 4 4 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.2% 1 0.3% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.8 4 8.8 4 10.2 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 5.3% 1 3.6% 1 2.4% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.3% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,267 (0.10) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,481 2,490,5593.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,638 1484.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,624 6825.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,213) 1396.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,371) 52.82%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (356) 3808.Total Aset Tetap (Rp. 000) 57,876,501 2549.Total Aset (Rp. 000) 61,033,642 24,50610.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,721,356 892,58711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 348,74412.Total Equity (Rp. 000) 59,312,285 146,59813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,036,264) 25014.Total Pendapatan (Rp.000) 16,274,277 2,261,87115.Profit Margin -37.11% -16.Asset Turnover 0.27

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.53

0.70

0.95

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.29

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.65

0.65

2.23

2013

0.590.76

2.85Kurang Sehat Sehat

1.00

0.57 0.70

0.36 0.36

Page 101: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

97

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.8% 1 -5.7% 1 -15.2% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.1 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 62.6% 3 35.4% 1 6.0% 1 b. Efektivitas Penagihan 84.8% 3 88.8% 4 88.2% 43. Solvabilitas 1371.2% 5 1618.5% 5 739.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 35.4% 2 35.7% 2 28.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 3.1% 1 2.5% 1 2.6% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 80.0% 5 0.0% 1 41.7% 35. Konsumsi Air Domestik 24.4 3 24.4 3 23.5 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 64.7% 2 69.0% 2 63.2% 22. Tingkat Kehilangan air 43.5% 1 45.6% 1 49.6% 13. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 10 1 13 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 34.1% 2 97.8% 5 21.5% 25. Penggantian Meter Air 1.6% 1 0.0% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 12.7 2 13.8 2 13.4 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.7% 1 1.2% 1 6.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,902 (0.13) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,338 3,409,0303.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,882 1094.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,055 7045.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 565 2526.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,980) 50.19%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (153) 3708.Total Aset Tetap (Rp. 000) 36,194,693 2349.Total Aset (Rp. 000) 42,108,338 12,35210.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,698,203 352,36611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 257,21512.Total Equity (Rp. 000) 36,410,136 74,31213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5,523,430) 16614.Total Pendapatan (Rp.000) 20,086,946 4,770,32115.Profit Margin -27.53% -16.Asset Turnover 0.48

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Sakit

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) “Baturaja”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 1.97

0.57

0.65

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.22

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.54

0.22 0.222.10 1.94Sakit Sakit

0.59 0.54

0.80 0.50

0.49 0.70

Page 102: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

98

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -9.9% 1 -5.2% 1 -7.2% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 9.3% 1 1.2% 1 5.6% 1 b. Efektivitas Penagihan 74.4% 1 45.0% 1 47.8% 13. Solvabilitas 4389.4% 5 1289.7% 5 849.4% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 24.7% 2 16.8% 1 20.5% 22. Pertumbuhan Pelanggan 9.6% 4 2.9% 1 -0.8% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 19.7 2 15.2 2 14.2 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 49.2% 1 53.5% 1 46.8% 12. Tingkat Kehilangan air 51.6% 1 59.2% 1 61.7% 13. Jam Operasi Layanan / hari 19 4 19 4 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 35.2 1 29.7 1 29.4 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.5% 1 0.0% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,369 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,246 2,345,8193.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,696 514.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,267 1715.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 3,123 196.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 673 62.99%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,102 2338.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,416,588 1099.Total Aset (Rp. 000) 12,697,921 5,41310.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,494,847 339,42411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 172,04312.Total Equity (Rp. 000) 11,203,074 35,20113.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (808,084) 15914.Total Pendapatan (Rp.000) 5,353,187 548,10815.Profit Margin -15.10% -16.Asset Turnover 0.42

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Sakit

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan “Saka Selabung”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 1.43

0.51

0.40

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.15

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.37

0.60

1.71

2013

0.370.37

1.51Sakit Sakit

0.40

0.59 0.60

0.15 0.15

Page 103: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

99

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -24.7% 1 -7.0% 1 -9.5% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.0 2 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 5.3% 1 5.6% 1 1.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 76.9% 2 42.6% 1 49.9% 13. Solvabilitas 38.7% 1 42.7% 1 30.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 14.4% 1 13.9% 1 14.8% 12. Pertumbuhan Pelanggan 5.9% 2 -4.1% 1 15.7% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 64.3% 4 42.7% 34. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 83.3% 5 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 22.7 3 21.2 3 17.1 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 39.5% 1 36.2% 1 28.7% 12. Tingkat Kehilangan air 27.0% 4 26.7% 4 46.2% 13. Jam Operasi Layanan / hari 13 2 8 1 10 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 1.0% 1 2.4% 1 2.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 17.4 1 18.1 1 15.0 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.9% 1 1.4% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.3% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 6,370 (0.21) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,861 387,7993.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,231 1254.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7,572 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,509 1296.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (862) 80.51%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,202) 2108.Total Aset Tetap (Rp. 000) 1,070,019 609.Total Aset (Rp. 000) 1,732,687 4,46810.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,633,788 388,44611.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 181,53912.Total Equity (Rp. 000) (3,901,101) 26,80813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (370,030) 6714.Total Pendapatan (Rp.000) 7,014,904 5,538,42415.Profit Margin -5.28% -16.Asset Turnover 4.05

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Sakit

PDAM Kab. Lahat “Tirta Lematang Lahat”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 1.30

0.35

0.55

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.15

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.25

0.15 0.151.60 1.74Sakit Sakit

0.31 0.31

0.50 0.70

0.64 0.60

Page 104: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

100

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -10.4% 1 -6.6% 1 -0.4% 1 b. Ratio Operasi 2.2 1 1.8 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 58.6% 2 41.2% 2 89.1% 4 b. Efektivitas Penagihan 85.6% 4 81.4% 3 76.1% 23. Solvabilitas 32405.5% 5 32627.3% 5 10161.4% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 8.6% 1 10.5% 1 12.4% 12. Pertumbuhan Pelanggan -7.9% 1 4.6% 2 18.2% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 21.4 3 20.7 3 37.9 5

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 35.7% 1 36.2% 1 17.1% 12. Tingkat Kehilangan air 26.5% 4 23.6% 5 21.7% 53. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 10 1 10 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 100.0% 55. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.2% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 21.2 1 21.4 1 23.4 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 11.5% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.3% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,388 -2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,989 3,146,7663.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,119 1864.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,066 1,3905.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,601) 5106.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,731) 47.09%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (678) 2058.Total Aset Tetap (Rp. 000) 8,347,851 359.Total Aset (Rp. 000) 10,626,630 3,37710.Hutang Lancar (Rp. 000) 104,579 628,95311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 163,44212.Total Equity (Rp. 000) 10,522,051 20,26213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (43,527) 7914.Total Pendapatan (Rp.000) 5,245,498 2,555,13315.Profit Margin -1.11% -16.Asset Turnover 0.49

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.38

0.89

0.75

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.15

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.59

0.45

1.75

2013

0.590.54

2.08Sakit Sakit

0.50

0.56 0.90

0.15 0.15

Page 105: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

101

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -17.1% 1 -15.2% 1 -16.6% 1 b. Ratio Operasi 3.4 1 2.9 1 2.6 12. Likuiditas a. Ratio Kas 9.6% 1 14.7% 1 6.7% 1 b. Efektivitas Penagihan 77.0% 2 70.9% 1 70.7% 13. Solvabilitas 1018.6% 5 825.5% 5 638.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 15.5% 1 16.9% 1 11.7% 12. Pertumbuhan Pelanggan 7.0% 3 11.2% 5 20.6% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 17.0 2 17.6 2 16.4 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 21.0% 1 24.4% 1 24.0% 12. Tingkat Kehilangan air 20.0% 5 20.5% 5 18.3% 53. Jam Operasi Layanan / hari 9 1 7 1 7 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.7% 5 87.1% 5 66.0% 45. Penggantian Meter Air 0.3% 1 2.7% 1 4.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 13.2 2 11.9 3 9.6 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.2% 1 4.4% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.4% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,615 (0.14) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,109 2,791,2553.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,025 1244.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,358 6275.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,495) 516.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,410) 35.25%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (744) 1858.Total Aset Tetap (Rp. 000) 11,749,468 449.Total Aset (Rp. 000) 13,029,578 4,66810.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,039,373 776,26311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 355,71612.Total Equity (Rp. 000) 10,990,215 41,77013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,824,992) 4514.Total Pendapatan (Rp.000) 2,779,254 2,669,77115.Profit Margin -103.78% -16.Asset Turnover 0.21

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.46

0.83

0.90

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.36

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.37

0.22 0.292.34 2.45

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.43 0.37

0.80 0.90

0.89 0.90

Page 106: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

102

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 22.6% 5 20.1% 5 22.5% 5 b. Ratio Operasi 0.7 3 0.7 3 0.7 32. Likuiditas a. Ratio Kas 111.2% 5 433.7% 5 573.3% 5 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 98.0% 5 97.9% 53. Solvabilitas 255.6% 5 280.0% 5 290.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 92.9% 5 98.5% 5 91.5% 52. Pertumbuhan Pelanggan 11.9% 5 9.1% 5 5.2% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 86.3% 5 93.2% 5 94.1% 54. Kualitas Air Pelanggan 99.7% 5 90.6% 5 99.0% 55. Konsumsi Air Domestik 27.1 4 27.3 4 26.9 4

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 88.4% 4 94.9% 5 95.5% 52. Tingkat Kehilangan air 24.9% 5 24.9% 5 21.9% 53. Jam Operasi Layanan / hari 15 2 15 2 13 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 44.2% 35. Penggantian Meter Air 0.8% 1 2.8% 1 6.7% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 2.6 5 2.3 5 2.0 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 11.8% 1 17.1% 1 14.8% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.4% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,820 0.15 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,851 2,256,7133.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,922 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,346 5565.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 969 1676.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 898 29.30%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 1,474 3,8708.Total Aset Tetap (Rp. 000) 395,371,222 3,6979.Total Aset (Rp. 000) 580,401,731 257,18910.Hutang Lancar (Rp. 000) 15,329,781 1,796,02811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 24,230,123 1,698,63612.Total Equity (Rp. 000) 380,567,458 1,553,66213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 85,732,535 52614.Total Pendapatan (Rp.000) 379,025,204 16,618,53415.Profit Margin 23.16% -16.Asset Turnover 0.65

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

3.69 3.76Sehat Sehat

1.20 1.20

0.92 1.00

0.43 0.43

1.14

2013

1.141.14

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Sehat

PDAM Kota Palembang

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 3.96

1.19

1.20

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.43

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

Page 107: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

103

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -9.5% 1 -9.7% 1 -9.6% 1 b. Ratio Operasi 6.8 1 4.2 1 1.9 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 31.4% 1 35.9% 1 22.9% 13. Solvabilitas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 14.3% 1 10.2% 1 14.5% 12. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 -14.8% 1 172.8% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 33.3% 2 80.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 8.3% 15. Konsumsi Air Domestik 21.0 3 25.1 4 17.6 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 28.1% 1 9.7% 1 17.5% 12. Tingkat Kehilangan air 53.1% 1 58.2% 1 52.5% 13. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 22 5 20 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 43.5% 35. Penggantian Meter Air 1.3% 1 9.3% 2 3.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 28.0 1 31.4 1 14.2 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 9.5% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,002 (0.10) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,893 9,235,9303.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,560 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,623 195.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,891) 1906.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4,558) 48.76%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (621) 1758.Total Aset Tetap (Rp. 000) 14,957,994 319.Total Aset (Rp. 000) 16,855,573 1,82510.Hutang Lancar (Rp. 000) - 238,11811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 76,97012.Total Equity (Rp. 000) 16,855,573 11,15413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,625,335) 2614.Total Pendapatan (Rp.000) 1,885,143 2,114,29915.Profit Margin -102.61% -16.Asset Turnover 0.11

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Empat Lawang

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.06

0.72

0.60

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.15

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.59

0.45

1.70

2013

0.590.59

1.90Sakit Sakit

0.40

0.51 0.70

0.15 0.15

Page 108: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

104

Page 109: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

105

Provinsi Bangka

Belitung

61

2

3

105

Page 110: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Bangka Belitung

1.85

2.05

2.16

2.23

2.25

3.07

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

P D A M K A B U P A T E N B E L I T U N G

P D A M K O T A P A N G K A L P I N A N G

P D A M K A B U P A T E N B A N G K A T E N G A H

P D A M K A B U P A T E N B A N G K A

P D A M K A B U P A T E N B E L I T U N G T I M U R

P D A M K A B U P A T E N B A N G K A B A R A T

106

Page 111: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

107

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -57.4% 1 -141.2% 1 30.5% 5 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.3 1 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 9.4% 1 3.7% 1 15.2% 1 b. Efektivitas Penagihan 64.1% 1 95.3% 5 90.3% 53. Solvabilitas 146.9% 3 124.9% 2 155.6% 3

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 22.5% 2 21.0% 2 25.4% 22. Pertumbuhan Pelanggan 0.9% 1 3.6% 1 6.1% 33. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 62.3% 4 56.1% 3 76.1% 44. Kualitas Air Pelanggan 11.1% 1 10.5% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 20.5 3 1.81 1 22.5 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 46.0% 1 55.5% 1 69.9% 22. Tingkat Kehilangan air 14.6% 5 22.0% 5 30.2% 33. Jam Operasi Layanan / hari 11 1 13 2 10 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 88.3% 5 86.3% 5 0.4% 15. Penggantian Meter Air 1.4% 1 0.9% 1 4.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.2 3 12.2 2 11.8 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 1.5% 1 13.4% 1 13.1% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.6% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,566 0.11 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,956 1,207,8463.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,534 3324.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,833 5585.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 610 2956.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 32 34.39%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 733 1408.Total Aset Tetap (Rp. 000) 3,746,748 989.Total Aset (Rp. 000) 8,614,356 7,13210.Hutang Lancar (Rp. 000) 5,534,499 311,08511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 172,09112.Total Equity (Rp. 000) 3,079,857 43,63813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 938,963 8414.Total Pendapatan (Rp.000) 10,722,658 3,919,18315.Profit Margin 8.76% -16.Asset Turnover 1.24

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.81

0.292.23

Kurang Sehat

0.58

0.56

PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.31 0.50

0.48 0.40

0.89 1.00

0.29 0.221.97 2.04Sakit Sakit

Page 112: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.6% 1 -0.7% 1 -3.2% 1 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.1 1 0.9 22. Likuiditas a. Ratio Kas 0.7% 1 0.41 1 1.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 33.6% 1 49.5% 1 81.3% 33. Solvabilitas 707.9% 5 639.4% 5 498.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 7.4% 1 7.8% 1 13.4% 12. Pertumbuhan Pelanggan -6.8% 1 11.5% 5 5.5% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.3% 5 77.1% 4 84.5% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.00% 1 50.0% 35. Konsumsi Air Domestik 14.3 1 15.76 2 15.0 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 23.2% 1 16.2% 1 20.5% 12. Tingkat Kehilangan air 80.9% 1 71.5% 1 72.2% 13. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 18 3 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 26.4% 2 86.3% 55. Penggantian Meter Air 1.6% 1 0.3% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 17.9 1 16.0 1 14.9 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.0% 1 3.9% 1 36.0% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.3% 1 1.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 10,837 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,355 22,674,2853.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9,641 2204.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,283 5965.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 7,482 1606.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1,196 45.27%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,554 4158.Total Aset Tetap (Rp. 000) 5,330,317 859.Total Aset (Rp. 000) 76,230,945 3,36210.Hutang Lancar (Rp. 000) 15,298,917 236,80811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 135,92212.Total Equity (Rp. 000) 60,932,028 18,28013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,927,367) 5014.Total Pendapatan (Rp.000) 8,127,529 3,436,02115.Profit Margin -24.07% -16.Asset Turnover 0.11

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.54

0.192.05Sakit

0.55

0.77

PDAM Kota Pangkal Pinang

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.37 0.37

0.35 0.60

0.59 0.60

0.15 0.151.46 1.67Sakit Sakit

108

Page 113: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

109

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -12.1% 1 -12.8% 1 b. Ratio Operasi 3.4 1 3.10 12. Likuiditas a. Ratio Kas 5.3% 1 3.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 52.5% 1 92.8% 53. Solvabilitas 801.9% 5 791.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 14.4% 1 17.6% 12. Pertumbuhan Pelanggan 2.5% 1 10.4% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.6% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.00% 15. Konsumsi Air Domestik 13.6 1 14.2 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 17.9% 1 19.4% 12. Tingkat Kehilangan air 27.1% 4 30.2% 33. Jam Operasi Layanan / hari 6 1 7 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.5% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 14.1 1 12.8 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 9.7% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,183 (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8,253 10,695,6793.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9,464 924.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,932 4595.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (5,071) 816.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6,281) 101.86%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,749) 1058.Total Aset Tetap (Rp. 000) 24,860,164 209.Total Aset (Rp. 000) 25,904,934 2,42210.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,274,954 152,25011.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,163,053 86,69212.Total Equity (Rp. 000) 22,629,980 15,28413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,884,422) 3114.Total Pendapatan (Rp.000) 1,358,254 2,701,64015.Profit Margin -214.17% -16.Asset Turnover 0.05

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.37 0.59

0.35 0.60

0.56 0.50

0.15 0.221.43 1.85Sakit Sakit

Page 114: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -29.2% 1 -4.2% 1 -19.3% 1 b. Ratio Operasi 2.8 1 2.1 1 2.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 5 0.0% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 75.2% 2 79.5% 2 95.7% 53. Solvabilitas 2337.7% 5 10165.6% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 8.2% 1 7.2% 1 24.1% 22. Pertumbuhan Pelanggan -4.1% 1 0.4% 1 370.1% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 24.5 3 26.6 4 10.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 26.4% 1 27.8% 1 9.6% 12. Tingkat Kehilangan air 7.1% 5 3.6% 5 32.7% 33. Jam Operasi Layanan / hari 6 1 7 1 11 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 30.8 1 30.7 1 13.9 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 37.5% 2 23.5% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 2.6% 2 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,297 (0.19) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 10,516 4,986,5163.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 12,505 84.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8,182 1,7095.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (6,219) 2036.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (8,208) 79.86%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (3,886) 808.Total Aset Tetap (Rp. 000) 4,619,550 89.Total Aset (Rp. 000) 6,118,456 1,22710.Hutang Lancar (Rp. 000) - 166,72411.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 32,94812.Total Equity (Rp. 000) 6,118,456 7,92613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,178,105) 1714.Total Pendapatan (Rp.000) 850,352 3,142,82015.Profit Margin -143.97% -16.Asset Turnover 0.14

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.81

0.262.16Sakit

0.60

0.49

PDAM Kab. Bangka Tengah

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.65 0.65

0.45 0.50

0.63 0.60

0.15 0.231.88 2.01Sakit Sakit

110

Page 115: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

111

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -11.7% 1 -20.5% 1 -11.4% 1 b. Ratio Operasi 1.4 1 1.54 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 506.6% 5 0.00% 5 0.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 65.3% 1 87.7% 4 116.4% 53. Solvabilitas 1824.6% 5 0.0% 5 0.0% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 17.2% 1 18.3% 1 21.0% 22. Pertumbuhan Pelanggan -2.4% 1 20.3% 5 8.3% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.9% 5 100.0% 5 98.3% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.00% 1 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 15.5 2 17.6 2 17.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 34.2% 1 36.3% 1 34.1% 12. Tingkat Kehilangan air 26.4% 4 26.2% 4 25.4% 43. Jam Operasi Layanan / hari 12 1 10 1 13 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 59.9% 3 100.0% 55. Penggantian Meter Air 23.3% 5 22.7% 5 11.5% 3

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.4 3 11.1 3 10.3 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 19.4% 1 32.3% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.6% 1 2.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,534 (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,834 2,479,6383.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,331 344.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,425 7725.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,300) 2716.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,796) 71.53%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 109 858.Total Aset Tetap (Rp. 000) 6,408,502 299.Total Aset (Rp. 000) 7,486,026 3,01910.Hutang Lancar (Rp. 000) - 206,29311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 90,54812.Total Equity (Rp. 000) 7,486,026 19,05413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (852,272) 3114.Total Pendapatan (Rp.000) 4,148,619 5,546,01515.Profit Margin -20.71% -16.Asset Turnover 0.14

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

0.81

0.333.07

Sehat

0.90

1.03

PDAM Kab. Bangka Barat

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.59 0.76

0.40 0.60

0.82 1.00

0.29 0.292.10 2.60Sakit Kurang Sehat

Page 116: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -3.1% 1 -0.9% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 180.5% 5 94.9% 4 b. Efektivitas Penagihan 28.7% 1 88.5% 43. Solvabilitas 23780.1% 5 13348.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 29.0% 2 23.2% 22. Pertumbuhan Pelanggan 4.3% 2 11.0% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 83.3% 5 98.5% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15. Konsumsi Air Domestik 22.0 3 21.91 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 21.9% 1 30.1% 12. Tingkat Kehilangan air 25.6% 4 25.8% 43. Jam Operasi Layanan / hari 16 2 7 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 11.6 3 10.1 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,260 (0.01) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,516 3,888,9533.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,470 64.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,269 7525.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (257) 1036.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (210) 40.75%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (10) 1218.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,683,420 369.Total Aset (Rp. 000) 10,822,958 2,78310.Hutang Lancar (Rp. 000) 81,081 111,22511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 76,07212.Total Equity (Rp. 000) 10,741,877 17,63813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (93,547) 2814.Total Pendapatan (Rp.000) 2,001,224 2,483,96515.Profit Margin -4.94% -16.Asset Turnover 0.18

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

0.0%

23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)

PDAM Kab. Belitung Timur

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

TABEL KATEGORI KINERJA

2014

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)

0.59 0.70

0.55 0.70

0.64 0.60

0.29 0.292.07 2.25Sakit Kurang Sehat

112

Page 117: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

113

Page 118: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kinerja PDAM 2016

114

Page 119: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

115

Provinsi Bengkulu

71

5

1

115

Page 120: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

116

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Bengkulu

116

2.09

2.29

2.45

2.59

2.68

2.69

3.20

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

P D A M K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

P D A M K A B U P A T E N L E B O N G

P D A M K A B U P A T E N K E P A H I A N G

P D A M K O T A B E N G K U L U

P D A M K A B U P A T E N R E J A N G L E B O N G

P D A M K A B U P A T E N B E N G K U L U T E N G A H

P D A M K A B U P A T E N B E N G K U L U U T A R A

Page 121: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

117

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -2.3% 1 -9.2% 1 -7.9% 1 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.0 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 92.6% 4 58.4% 2 43.7% 2 b. Efektivitas Penagihan 80.3% 3 97.6% 5 92.1% 53. Solvabilitas 1239.1% 5 1025.8% 5 1434.7% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 58.6% 3 55.4% 3 57.4% 32. Pertumbuhan Pelanggan 0.1% 1 0.7% 1 2.8% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 77.6% 4 100.0% 5 83.5% 54. Kualitas Air Pelanggan 93.8% 5 33.3% 2 50.0% 35. Konsumsi Air Domestik 21.6 3 22.0 3 21.7 3

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 100.0% 5 94.4% 52. Tingkat Kehilangan air 8.5% 5 8.8% 5 10.8% 53. Jam Operasi Layanan / hari 16 3 16 2 21 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 74.2% 4 89.6% 5 82.3% 55. Penggantian Meter Air 1.5% 1 1.7% 1 1.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.3 5 7.8 5 8.5 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 6.5% 1 7.2% 1 4.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.7% 1 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,110 (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,320 3,007,9093.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,979 534.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,987 1025.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,210) 1066.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (869) 39.86%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 123 1168.Total Aset Tetap (Rp. 000) 28,682,584 1109.Total Aset (Rp. 000) 32,891,487 10,93510.Hutang Lancar (Rp. 000) 2,043,896 287,43711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 116,20112.Total Equity (Rp. 000) 30,598,974 66,73813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,402,392) 9314.Total Pendapatan (Rp.000) 8,502,407 4,533,14315.Profit Margin -28.36% -16.Asset Turnover 0.26

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.43

PDAM Kab. Bengkulu Utara “Tirta Ratu Samban”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

1.27

3.170.43

3.20

1.49

0.70

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.65

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

0.60

1.30

TABEL KATEGORI KINERJA

2013 2014 2015

0.65 0.65

2.95Sehat

0.83

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

SehatSehat

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

0.36

Page 122: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

118

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -46.2% 1 0.5% 2 -3.9% 1 b. Ratio Operasi 2.1 1 1.0 2 1.6 12. Likuiditas a. Ratio Kas 87.0% 4 194.3% 5 55.6% 2 b. Efektivitas Penagihan 77.0% 2 43.0% 1 30.0% 13. Solvabilitas 2324.6% 5 13239.8% 5 1266.1% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 39.0% 2 47.1% 3 65.2% 42. Pertumbuhan Pelanggan 32.6% 5 49.8% 5 34.0% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 41.0% 3 53.1% 3 61.1% 44. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.4 2 12.9 1 8.3 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 61.2% 2 65.1% 2 62.0% 22. Tingkat Kehilangan air 2.6% 5 61.6% 1 70.1% 13. Jam Operasi Layanan / hari 22 5 22 5 21 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 95.7% 5 76.7% 4 90.4% 55. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 12.1 2 9 4 6.4 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 51.9% 3 7.3% 1 10.9% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.0% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,087 (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,224 5,272,2693.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,278 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,093 85.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 863 486.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,191) 51.20%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 994 2348.Total Aset Tetap (Rp. 000) 38,091,384 1459.Total Aset (Rp. 000) 45,594,586 8,64810.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,601,091 132,41511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 84,17012.Total Equity (Rp. 000) 41,993,496 54,89613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,636,756) 5514.Total Pendapatan (Rp.000) 2,842,238 1,716,01915.Profit Margin -57.59% -16.Asset Turnover 0.06

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

Kurang SehatKurang Sehat

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

0.60

0.90

TABEL KATEGORI KINERJA

2013 2014 2015

0.59 0.70

2.60Kurang Sehat

0.60

0.43

18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.36

PDAM Kab. Kepahiang “Tirta alami”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

1.28

2.770.30

2.45

0.92

0.68

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.43

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

Page 123: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

119

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -13.3% 1 -17.5% 1 5.1% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.3 1 1.0 12. Likuiditas a. Ratio Kas 6.4% 1 7.3% 1 0.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 68.6% 1 69.3% 1 71.8% 13. Solvabilitas 61.2% 1 55.2% 1 56.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 47.5% 3 58.0% 3 57.2% 32. Pertumbuhan Pelanggan 6.0% 2 4.2% 2 4.2% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.6% 5 99.1% 5 97.8% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 89.7% 55. Konsumsi Air Domestik 17.3 2 18.3 2 17.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 81.5% 4 66.0% 2 80.4% 42. Tingkat Kehilangan air 59.6% 1 46.4% 1 47.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 18 4 19 44. Tekanan Sambungan Pelanggan 62.7% 4 37.7% 2 94.0% 55. Penggantian Meter Air 3.9% 1 1.6% 1 3.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.3 4 6.1 4 5.8 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 16.1% 1 14.1% 1 2.6% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.3% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,284 (0.04) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,903 1,810,2123.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,455 1004.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,914 7715.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,382 536.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (171) 39.01%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 371 6008.Total Aset Tetap (Rp. 000) 32,395,663 4839.Total Aset (Rp. 000) 59,555,963 32,90010.Hutang Lancar (Rp. 000) 105,825,756 351,29811.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 351,29812.Total Equity (Rp. 000) (46,269,793) 200,87813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,344,703) 19114.Total Pendapatan (Rp.000) 34,509,944 7,049,68315.Profit Margin -6.80% -16.Asset Turnover 0.58

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.36

PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

1.00

2.460.36

2.59

1.06

0.85

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.25

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

0.90

0.70

TABEL KATEGORI KINERJA

2013 2014 2015

0.25 0.25

2.19Kurang Sehat

0.85

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

Kurang SehatKurang Sehat

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

0.43

Page 124: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

120

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -828.2% 1 -48.4% 1 -8.9% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.1 1 1.6 12. Likuiditas a. Ratio Kas 5.2% 1 11.9% 1 29.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 89.1% 4 65.4% 1 80.8% 33. Solvabilitas 101.1% 2 114.5% 2 490.2% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 35.9% 2 37.5% 2 48.4% 32. Pertumbuhan Pelanggan 10.6% 5 6.9% 3 6.3% 33. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 92.3% 5 100.0% 55. Konsumsi Air Domestik 0.2 2 18.8 2 17.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 47.2% 1 53.6% 1 41.7% 12. Tingkat Kehilangan air 30.6% 3 44.5% 1 34.4% 33. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 82.0% 5 70.3% 4 66.1% 45. Penggantian Meter Air 0.0% 1 5.6% 2 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.8 3 10.1 3 10.2 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 5.0% 1 13.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.3% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,363 (0.07) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,899 5,179,0043.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,538 84.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,273 45.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (537) 1066.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,175) 78.29%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 89 3588.Total Aset Tetap (Rp. 000) 48,356,738 1499.Total Aset (Rp. 000) 55,078,704 10,63510.Hutang Lancar (Rp. 000) 7,559,198 254,58311.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,676,893 136,38312.Total Equity (Rp. 000) 43,842,614 66,06613.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,886,560) 10814.Total Pendapatan (Rp.000) 7,015,122 3,697,03015.Profit Margin -55.63% -16.Asset Turnover 0.13

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Rejang Lebong

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

1.10

2.76 2.68

1.01

0.90

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.48

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.29

TABEL KATEGORI KINERJA

2013 2014 2015

0.45 0.28

25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

Kurang SehatKurang Sehat

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )

0.29 0.292.35

Kurang Sehat

1.00 0.90

0.90

Page 125: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

121

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -0.9% 1 -0.7% 1 -0.6% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.1 12. Likuiditas a. Ratio Kas 0.0% 1 1.0% 1 0.3% 1 b. Efektivitas Penagihan 83.9% 3 90.9% 5 89.4% 43. Solvabilitas 13.6% 1 14.1% 1 13.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 16.5% 1 23.6% 2 25.9% 22. Pertumbuhan Pelanggan 7.2% 3 0.7% 1 0.6% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 84.0% 5 78.8% 4 99.6% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 9.4 1 10.4 1 10.9 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 23.6% 1 50.2% 1 86.0% 42. Tingkat Kehilangan air 30.6% 3 52.1% 1 65.5% 13. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 14 2 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 19.4% 1 0.0% 1 79.1% 45. Penggantian Meter Air 1.9% 1 1.1% 1 1.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.4 4 9.6 4 9.3 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 20.6% 2 0.0% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,135 0.04 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,090 1,160,7543.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,529 244.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,101 2085.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 3,045 516.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1,607 31.40%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,035 1058.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,642,933 909.Total Aset (Rp. 000) 4,241,396 3,65410.Hutang Lancar (Rp. 000) 31,738,274 150,60111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 79,50512.Total Equity (Rp. 000) (27,496,878) 20,60913.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 162,399 3414.Total Pendapatan (Rp.000) 2,647,608 2,590,83715.Profit Margin 6.94% -16.Asset Turnover 0.62

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

SakitSakit

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

0.40

0.40

TABEL KATEGORI KINERJA

2013 2014 2015

0.36 0.47

1.64Sakit

0.45

0.36

18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.36

PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja

0.57

1.780.40

2.09

0.92

0.40

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.42

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

Page 126: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

122

Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -5.2% 1 b. Ratio Operasi 1.9 12. Likuiditas a. Ratio Kas 31.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 58.9% 13. Solvabilitas 7204.8% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 75.7% 42. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 19.8 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 71.1% 32. Tingkat Kehilangan air 59.6% 13. Jam Operasi Layanan / hari 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 67.2% 45. Penggantian Meter Air 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.1 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,472 (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,501 7,028,9143.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,974 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 850 35.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (29) 116.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,502) 50.37%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 623 1908.Total Aset Tetap (Rp. 000) 42,567,621 1359.Total Aset (Rp. 000) 47,037,491 6,69210.Hutang Lancar (Rp. 000) 376,289 110,36711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 276,576,000 58,35012.Total Equity (Rp. 000) 46,384,626 44,19413.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,397,436) 6114.Total Pendapatan (Rp.000) 2,716,162 1,673,72615.Profit Margin -88.27% -16.Asset Turnover 0.06

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.29

1.01

0.55

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.37

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.36

TABEL KATEGORI KINERJA

2015

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

Kurang Sehat

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

Page 127: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

123

Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -5.5% 1 -5.8% 1 b. Ratio Operasi 2.3 1 2.9 12. Likuiditas a. Ratio Kas 187.4% 5 1821.4% 5 b. Efektivitas Penagihan 80.7% 3 88.3% 43. Solvabilitas 262726.2% 5 376138.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 40.5% 3 50.9% 32. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 28.3% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 16.3 2 16.6 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 63.1% 2 60.7% 22. Tingkat Kehilangan air 51.0% 1 34.1% 33. Jam Operasi Layanan / hari 17 3 15 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 69.4% 4 70.0% 45. Penggantian Meter Air 2.1% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 11.5 3 8.0 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 10.3% 1 30.8% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,538 (0.06) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,435 9,860,8193.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,383 524.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,402 2255.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,897) 616.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3,845) 65.33%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (865) 558.Total Aset Tetap (Rp. 000) 31,016,010 339.Total Aset (Rp. 000) 31,949,054 3,24010.Hutang Lancar (Rp. 000) 8,494 111,29511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 39,66612.Total Equity (Rp. 000) 31,940,560 20,19213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,853,368) 2614.Total Pendapatan (Rp.000) 1,879,827 2,713,10315.Profit Margin -142.56% -16.Asset Turnover 0.06

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.29

PDAM Kab. Bengkulu Tengah “Tirta Raflesia”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.69

0.84

0.70

21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

0.76

Kategori

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

0.50

0.80

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.70

2.27Kurang Sehat

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

17.Return on Asset

Kurang Sehat

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)

0.40

Page 128: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

124

Page 129: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

125

Provinsi Lampung

82

2

4

125

Page 130: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Lampung

1.31

1.59

1.93

2.07

2.22

2.48

2.99

3.16

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P D A M K A B U P A T E N T U L A N G B A W A N G

P D A M K A B U P A T E N P R I N G S E W U

P D A M K A B U P A T E N T A N G G A M U S

P D A M K A B U P A T E N L A M P U N G T I M U R

P D A M K A B U P A T E N L A M P U N G S E L A T A N

P D A M K O T A B A N D A R L A M P U N G

P D A M K A B U P A T E N P E S A W A R A N

P D A M K A B U P A T E N L A M P U N G B A R A T

126

Page 131: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

127

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E 11.3% 5 15.4% 5 18.5% 5 b. Ratio Operasi 0.8 3 0.8 3 0.7 32. Likuiditas a. Ratio Kas 693.4% 5 142089.0% 5 11505.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 88.7% 4 89.9% 4 80.5% 33. Solvabilitas 3458.9% 5 3309.6% 5 8195.3% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 55.1% 3 66.8% 4 68.9% 42. Pertumbuhan Pelanggan 9.9% 4 16.1% 5 14.8% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 19.2 2 18.7 2 16.7 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 50.8% 1 62.1% 2 56.9% 12. Tingkat Kehilangan air 26.4% 4 24.1% 5 22.6% 53. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 17.7% 1 4.5% 15. Penggantian Meter Air 1.4% 1 2.0% 1 4.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.8 5 6.7 5 6.2 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 15.4% 1 1.4% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.3% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 1,638 0.18 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,335 570,8923.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1,381 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,249 25.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 303 1036.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 258 60.89%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 389 1788.Total Aset Tetap (Rp. 000) 2,770,883 1019.Total Aset (Rp. 000) 6,371,729 11,16110.Hutang Lancar (Rp. 000) 16,645 315,43211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 61,104 98,08512.Total Equity (Rp. 000) 6,293,980 67,54213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,165,862 6914.Total Pendapatan (Rp.000) 4,566,567 1,703,49115.Profit Margin 25.53% -16.Asset Turnover 0.72

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Sehat

PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 3.16

0.95

0.75

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.43

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

1.031.09 1.09

3.31 3.29Sehat Sehat

0.65 0.80

1.14 1.00

0.43 0.43

Page 132: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -62.6% 1 -25.4% 1 -33.3% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.2 1 1.2 12. Likuiditas a. Ratio Kas 16.3% 1 17.1% 1 19.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 78.0% 2 92.7% 5 100.0% 53. Solvabilitas 110.2% 2 160.3% 3 147.9% 3

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 40.3% 3 54.6% 3 56.1% 32. Pertumbuhan Pelanggan 3.9% 1 6.3% 3 3.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 87.2% 5 87.2% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.4 2 15.7 2 15.2 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 32.8% 1 37.3% 1 38.8% 12. Tingkat Kehilangan air 27.4% 4 26.5% 4 26.2% 43. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 15 2 15 24. Tekanan Sambungan Pelanggan 75.0% 4 80.0% 5 81.0% 55. Penggantian Meter Air 8.5% 2 3.5% 1 2.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 11.3 3 10.7 3 10.2 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 4.9% 1 11.5% 1 10.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.5% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,938 (0.11) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,667 2,151,7273.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,146 944.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,282 9075.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (729) 2036.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,207) 69.52%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (344) 1598.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,469,683 629.Total Aset (Rp. 000) 12,662,916 5,88510.Hutang Lancar (Rp. 000) 8,558,956 1,260,13511.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 74,03312.Total Equity (Rp. 000) 4,103,960 41,53913.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,365,364) 6014.Total Pendapatan (Rp.000) 7,430,853 3,965,08815.Profit Margin -18.37% -16.Asset Turnover 0.59

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

0.292.33 2.32

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.29

0.80 0.60

0.90 0.90

0.34

2013

0.530.53

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Kurang Sehat

PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.22

0.90

0.50

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.29

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

128

Page 133: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

129

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -1.8% 1 -10.5% 1 124.9% 5 b. Ratio Operasi 1.0 1 1.3 1 1.0 12. Likuiditas a. Ratio Kas 19.4% 1 27.8% 1 25.4% 1 b. Efektivitas Penagihan 99.6% 5 98.9% 5 93.8% 53. Solvabilitas 76.5% 1 91.3% 1 102.4% 2

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 29.3% 2 27.6% 2 31.1% 22. Pertumbuhan Pelanggan 1.8% 1 1.7% 1 9.2% 43. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.7% 5 100.0% 5 100.0% 54. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 79.2% 4 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 15.3 2 16.1 2 15.2 2

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 64.5% 2 85.2% 4 83.3% 42. Tingkat Kehilangan air 53.0% 1 57.4% 1 53.1% 13. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 14 2 11 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 83.9% 5 83.9% 5 78.6% 45. Penggantian Meter Air 3.3% 1 8.6% 2 2.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.5 3 8.2 3 7.2 42. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 17.2% 1 11.8% 1 23.3% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.0% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,037 0.03 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,984 2,430,5793.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,090 774.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,507 5945.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,053 1016.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (53) 42.16%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 530 6658.Total Aset Tetap (Rp. 000) 76,278,736 5539.Total Aset (Rp. 000) 93,961,320 38,65810.Hutang Lancar (Rp. 000) 30,376,271 979,28711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 61,395,815 979,28712.Total Equity (Rp. 000) 2,189,234 304,89213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,734,337 27914.Total Pendapatan (Rp.000) 44,642,656 4,890,87115.Profit Margin 6.73% -16.Asset Turnover 0.48

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

0.292.27 2.40

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.29

0.75 0.70

0.76 0.76

0.47

2013

0.720.47

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Kurang Sehat

PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.48

0.76

0.60

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.40

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

Page 134: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -93.5% 1 -136.9% 1 0.3% 2 b. Ratio Operasi 3.2 1 3.5 1 3.0 12. Likuiditas a. Ratio Kas 55.7% 2 0.3% 1 0.5% 1 b. Efektivitas Penagihan 80.8% 3 96.7% 5 28.6% 13. Solvabilitas 261.0% 5 139.9% 3 144.6% 3

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 5.2% 1 6.9% 1 8.2% 12. Pertumbuhan Pelanggan -3.0% 1 -23.3% 1 -6.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 14. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 4.0 1 5.6 1 5.1 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 10.6% 1 15.3% 1 10.3% 12. Tingkat Kehilangan air 79.0% 1 73.9% 1 71.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 15 2 2 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 43.5% 3 56.7% 3 60.4% 45. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 30.7 1 40.1 1 29.1 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 2.3% 1 0.0% 1 13.3% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 7,178 -2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,046 1,829,0973.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 17,210 844.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 15,223 9745.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,131 9216.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (10,033) 35.93%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (8,045) 958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 812,484 109.Total Aset (Rp. 000) 1,887,628 1,03210.Hutang Lancar (Rp. 000) 1,305,039 417,78211.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 136,15012.Total Equity (Rp. 000) 582,589 11,13813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,019 3014.Total Pendapatan (Rp.000) 1,490,447 1,600,61815.Profit Margin 0.41% -16.Asset Turnover 0.79

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

0.25 0.30

0.56

0.54

Sakit Sakit

0.56

0.15 0.151.50 1.49

2013

0.370.53

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Sakit

PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 1.31

0.55

0.25

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.15

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

130

Page 135: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

131

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -13.9% 1 -10.0% 1 -5.6% 1 b. Ratio Operasi 1.2 1 1.3 1 1.5 12. Likuiditas a. Ratio Kas 551.5% 5 1266.9% 5 727.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 70.4% 1 86.1% 4 93.2% 53. Solvabilitas 2851.5% 5 2356.6% 5 2862.9% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 14.3% 1 8.8% 1 16.3% 12. Pertumbuhan Pelanggan 10.4% 5 3.0% 1 2.4% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.9% 5 97.5% 5 98.1% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 14.0 1 13.9 1 12.6 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 77.8% 3 61.1% 2 21.9% 12. Tingkat Kehilangan air 28.4% 4 26.7% 4 34.0% 33. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 8 1 7 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 70.0% 4 70.0% 45. Penggantian Meter Air 5.7% 2 1.3% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 15.0 1 13.9 2 12.2 22. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 10.3% 1 5.7% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,989 (0.05) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,126 1,185,3843.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,214 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5,154 1,3135.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,137) 1796.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,225) 56.04%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,166) 958.Total Aset Tetap (Rp. 000) 1,075,765 219.Total Aset (Rp. 000) 3,407,980 2,87510.Hutang Lancar (Rp. 000) 119,039 953,11711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 115,41712.Total Equity (Rp. 000) 3,288,941 18,76213.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (183,864) 3514.Total Pendapatan (Rp.000) 2,504,933 2,414,86115.Profit Margin -9.98% -16.Asset Turnover 0.74

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

0.55 0.40

1.03 0.80

0.15 0.152.32 2.15

Kurang Sehat Sakit

2013

0.810.59 0.76

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Sakit

PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.07

0.69

0.35

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.22

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

Page 136: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -12.8% 1 1.4% 1 -0.4% 1 b. Ratio Operasi 1.1 1 1.0 2 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 1.3% 1 0.2% 1 1.8% 1 b. Efektivitas Penagihan 113.0% 5 90.2% 5 88.8% 43. Solvabilitas 31.3% 1 30.7% 1 30.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 11.5% 1 23.7% 2 23.7% 22. Pertumbuhan Pelanggan 10.8% 5 66.1% 5 5.7% 23. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 74.7% 4 62.1% 44. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 13.2 1 9.8 1 9.8 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 45.8% 1 64.1% 2 68.1% 22. Tingkat Kehilangan air 51.1% 1 62.0% 1 64.1% 13. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 54. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 18.8 1 11.5 3 10.4 32. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 1.5% 1 0.0% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,146 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,002 196,3503.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2,233 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,891 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,145 1806.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (86) 88.50%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 255 1338.Total Aset Tetap (Rp. 000) - 919.Total Aset (Rp. 000) 1,210,889 6,16710.Hutang Lancar (Rp. 000) 3,922,842 635,08911.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 97,45212.Total Equity (Rp. 000) (2,711,952) 23,05713.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 10,786 6414.Total Pendapatan (Rp.000) 2,308,202 1,689,48715.Profit Margin 0.47% -16.Asset Turnover 1.91

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 1.93

0.74

0.43

0.29

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)

25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

Sakit

PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )

2013

0.47

20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

0.47 0.53

0.55

1.84 2.13Sakit Sakit

0.60

0.67 0.70

0.15 0.29

132

Page 137: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

133

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -5.0% 1 -2.2% 1 0.7% 2 b. Ratio Operasi 1.3 1 1.1 1 1.0 22. Likuiditas a. Ratio Kas 564.9% 5 973.8% 5 15524.5% 5 b. Efektivitas Penagihan 81.8% 3 81.6% 3 87.7% 43. Solvabilitas 11097.9% 5 12230.2% 5 101930.6% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 22.4% 2 26.9% 2 26.0% 22. Pertumbuhan Pelanggan 21.1% 5 39.7% 5 15.9% 53. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.6% 5 84.4% 5 98.4% 54. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 12.0 1 11.0 1 11.2 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 37.7% 1 37.6% 1 30.2% 12. Tingkat Kehilangan air 28.9% 4 22.7% 5 22.5% 53. Jam Operasi Layanan / hari 18 4 17 3 17 34. Tekanan Sambungan Pelanggan 30.0% 2 21.5% 2 66.6% 45. Penggantian Meter Air 0.3% 1 2.4% 1 6.7% 2

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.0 5 7.3 5 7.5 52. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 18.8% 1 34.2% 23. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 5,212 0.01 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,324 2,324,5853.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,496 -4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,213 -5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (111) 1666.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (284) 68.32%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 999 1078.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9,424,043 329.Total Aset (Rp. 000) 11,767,048 5,06210.Hutang Lancar (Rp. 000) 11,544 421,49711.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 154,06612.Total Equity (Rp. 000) 11,755,504 40,00813.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 76,992 3814.Total Pendapatan (Rp.000) 4,404,946 3,266,02615.Profit Margin 1.76% -16.Asset Turnover 0.37

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Sehat

PDAM Kab. Pesawaran

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 2.99

1.05

0.60

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.47

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

2013

0.87

0.43 0.432.60 2.59

Kurang Sehat Kurang Sehat

0.70 0.70

0.60 0.60

0.87 0.90

Page 138: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi NilaiA. KEUANGAN

1. Rentabilitas a. R O E -5.7% 1 -2.2% 1 -3.5% 1 b. Ratio Operasi 2.3 1 1.1 1 1.3 12. Likuiditas a. Ratio Kas 93.5% 4 97381.0% 5 221.0% 5 b. Efektivitas Penagihan 95.7% 5 81.6% 3 97.9% 53. Solvabilitas 126553.5% 5 12230.2% 5 39531.5% 5

Bobot Kinerja - Bidang KeuanganB. PELAYANAN

1.Cakupan Pelayanan 10.3% 1 26.9% 1 9.9% 12. Pertumbuhan Pelanggan 5.8% 2 39.7% 2 0.0% 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 84.4% 5 27.1% 24. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 15. Konsumsi Air Domestik 9.9 1 11.0 1 14.1 1

Bobot Kinerja - Bidang PelayananC. OPERASI

1. Effisiensi Produksi 70.9% 3 37.6% 1 23.3% 12. Tingkat Kehilangan air 63.1% 1 22.7% 5 45.9% 13. Jam Operasi Layanan / hari 7 1 17 3 7 14. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 21.5% 2 0.0% 15. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.4% 1 2.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang OperasiD. SDM

1. Rasio juml peg /1000 plg 27.3 1 7.3 5 19.9 12. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 0.0% 1 18.8% 1 3.2% 13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1 0.2% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM

1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 3,876 (0.03) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,387 7,306,5343.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,012 1124.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,517 7905.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 489 96.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1,135) 37.94%7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 360 758.Total Aset Tetap (Rp. 000) 8,812,855 179.Total Aset (Rp. 000) 11,383,580 1,55810.Hutang Lancar (Rp. 000) 28,796 383,10111.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 78,86612.Total Equity (Rp. 000) 11,354,783 7,79013.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (393,347) 3114.Total Pendapatan (Rp.000) 1,108,431 1,308,75215.Profit Margin -35.50% -16.Asset Turnover 0.10

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2016 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

Sakit

PDAM Kab. Pringsewu “Way Sekampung”

31.Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Total Nilai Kinerja 1.59

0.35

0.28

TABEL KATEGORI KINERJA

2014 2015

0.15

Kategori

17.Return on Asset

22.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)21.Biaya pemeliharaan (Rp/m3)20.Biaya Energi (Rp/m3)

INFORMASI TAMBAHAN

19.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)18.Rasio Aset Per SR (Rp/SR)

30.Rata-rata Biaya Pegawai 29.Jumlah Pegawai (orang)28.Penduduk Terlayani (jiwa)27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )25.Jumlah Pelanggan (Unit SL)24.Volume Produksi Riil (L/det)23.Kapasitas Terpasang (L/det)

0.76

0.40

1.80

2013

0.810.76

2.59Sakit Kurang Sehat

0.60

0.49 0.90

0.15 0.43

134

Page 139: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

135

Kinerja PDAM 2016

Daftar Alamat PDAM Wilayah 1

Page 140: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

No Provinsi Kabupaten/Kota Nama Alamat Kode Pos Telepon Fax Email

1 Aceh Kota Banda Aceh PDAM Tirta DaroyJl. Tgk. H.M. Daud Beureuh/Simpang Stadion H. Diamuatala Banda Aceh 23126 (0651) 21284 (0651) 21284 [email protected]

2 Aceh Kota Sabang PDAM Tirta Aneuk Laot Jl. P. Diponegoro No. 24 Sabang 23511 0652 - 21541 0652 - 21641 [email protected] Aceh Kota Langsa PDAM Tirta Keumueneng Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Langsa 24416 0641 - 21060 / 22601 0641 - 22601 [email protected] Aceh Kabupaten Aceh Singkil PDAM Tirta Singkil Jl. Syech Hamzah Fansuri No. 20 Singkil 23785 - - [email protected] / [email protected] Aceh Kabupaten Aceh Utara PDAM Tirta Mon Pase Jl. Merdeka Mon Geudong, Lhokseumawe - 0645 - 41806 0645 - 41806 [email protected] Aceh Kabupaten Aceh Tamiang PDAM Tirta Tamiang Jl. Penjernihan I Desa Kesehatan, Karang Baru 24476 0641 - 332992 0641 - 332992 [email protected]

7 Aceh Kabupaten Aceh Timur PDAM Tirta PeusadaJl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 274, Matang Seulimeng, Kota Langsa 24413 0641 - 426095 0641 - 426095 -

8 Aceh Kabupaten Aceh Tenggara PDAM Tirta Agara Jl. Jend.Ahmad Yani No.93 Kutacane - 0629 - 21049 0629 - 21930 -9 Aceh Kabupaten Aceh Tengah PDAM Tirta Tawar Jl. Mahkamah No. 1 Takengon 24552 0643 - 21412 0643 - 21412 -10 Aceh Kabupaten Aceh Besar PDAM Tirta Mountala Jl. Sudirman Kota Jantho 23911 0651 - 92050 / 7557605 0651 - 92120 / 7557605 -

11 Aceh Kabupaten Aceh Barat PDAM Tirta MeulabohJl. Purnama No. 1 Kelurahan Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan 23617 0655 - 7551414 0655 - 7551005 [email protected]

12 Aceh Kabupaten Pidie PDAM Tirta Mon Krueng Baro Jl. Raya Banda Aceh-Medan Km 111 No. 63 Sigli 24100 0653 - 21273 0653 - 21273 [email protected] 13 Aceh Kabupaten Aceh Selatan PDAM Tirta Naga Jl. Sudirman Komp. RSU Lama , Tapaktuan 23715 0656 - 21232 0656 - 323308 [email protected] Aceh Kabupaten Bireun PDAM Tirta Krueng Peusangan Jl. Medan Banda Aceh Cot Gapu Bireuen 24251 0644 - 324258 0644 - 324258 -15 Aceh Kabupaten Bener Meriah PDAM Tirta Bengi Jl. Bandara Rembele No. 1

1 Sumatera Utara Kota Medan PDAM Tirtanadi Jl. Sisingamangaraja No. 1, Medan 20217 061 - 4571666 061 - 4572771 -2 Sumatera Utara Kota Sibolga PDAM Tirta Nauli Jl. Sisingamangaraja No. 471, Sibolga 22533 0631 - 21579 / 21650 0631 - 21579 [email protected] Sumatera Utara Kota Tanjung Balai PDAM Tirta Kualo Jl. Jend. A. Yani No. 1 Tanjung Balai 21312 0623 - 92010 0623 - 92598 -

4 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar PDAM Tirta UliJl. Porsea No.2, Kelurahan Teladab, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar

211150622 - 22772 / 22773 / 23170 / 24019 / 28142 / 28143

0622 - 23953 [email protected]

5 Sumatera Utara Kota Binjai PDAM Tirta Sari Jl. Wr Monginsidi No. 21 Binjai 20714 061 - 8822633 061 - 8822633 -6 Sumatera Utara Kota PadangSidimpuan PDAM Tirta Ayumi Jl. Sisingamangaraja No. 296 PadangSidimpuan - 0634 - 26868 0634 - 26868 -7 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi PDAM Tirta Bulian Jl. Pusara Pejuang No. 5 Tebing Tinggi 20633 0621 - 21836 0621 - 21836 -

8 Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara PDAM Mual NatioJl. Pattimura No.7, Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara

21411 0633 - 21474 0633 - 21846 -

9 Sumatera Utara Kabupaten Karo PDAM Tirta Malem Jl. Djamin Ginting No. 11A Kaban Jahe 22153 0628 - 20306 0628 - 21555 -10 Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang PDAM Tirta Deli Jl. Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam - 061 - 7952911 - -11 Sumatera Utara Kabupaten Asahan PDAM Tirta Silaupiasa Jl. Panglima Polim No. 82 Kisaran - 0623 - 41091 0623 - 41010 -12 Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu PDAM Tirta Bina Jl. W.R. Supratman No. 16 Rantauprapat 21411 0624 - 21167 - -13 Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah PDAM Mual Nauli Jl. Raja Junjungan Lubis 2261114 Sumatera Utara Kabupaten Simalungun PDAM Tirta Lihou Jl. Medan KM.10, Sinaksak - 0622 - 7027143 0622 - 7439061 -15 Sumatera Utara Kabupaten Dairi PDAM Tirta Nciho Jl. RSU No. 28, Kelurahan Batang Beruh 22211 0627 - 21188 0627 - 21798 -16 Sumatera Utara Kabupaten Langkat PDAM Tirta Wampu Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 1 Stabat 20814 061 - 8910014 061 - 8910123 -17 Sumatera Utara Kabupaten Nias PDAM Tirta Umbu Jl. Tirta No. 37 Kota Gunung Sitoli - 0639 - 21937 0639 - 21937 -

1 Sumatera Barat Kota Padang PDAM Kota Padang Jl. H. Agus Salim No. 10 Padang 25121 0751 - 22789 / 26193 0751 - 30460 -2 Sumatera Barat Kota Payakumbuh PDAM Kota Payakumbuh Jl. Prof. M.Yamin SH No. 21 Payakumbuh 26232 0752 - 92359 0752 - 95311 -3 Sumatera Barat Kota Padang Panjang PDAM Kota Padang Panjang Jl. M. Yamin SH No. 2 Padang Panjang 27116 0752 - 82232 0752 - 83091 -

4 Sumatera Barat Kota SawahLunto PDAM Kota SawahluntoJl. Asimin Kayu Gadang Desa Santur, Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto - 0754 - 61056 0754 - 61056 -

5 Sumatera Barat Kota Solok PDAM Kota Solok Jl. Cindur Mato No. 21 Solok 27322 0755 - 22973 0755 - 20415 -6 Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi PDAM Kota Bukit Tinggi Jl. Panorama No. 3 Bukit Tinggi 21116 0752 - 21125 / 35329 0752 - 35329 -7 Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Negara Payakumbuh Km 10 Sarilamak 26271 0752 - 7750055 0752 - 7750055 -8 Sumatera Barat Kabupaten Agam PDAM Tirta Antokan Jl. Dr. Moh. Hatta No. 531 Lubuk Basung 26415 0752 - 76057 0752 - 66363 -9 Sumatera Barat Kabupaten Pasaman PDAM Kabupaten Pasaman Jl. Puti Sangkabulan No. 12 Lubuk Sikaping 26351 0753 - 20463 0753 - 321899 -

10 Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar PDAM Tirta AlamiJl. Sudirman No. 120 Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar 27213 0752 - 731137 / 73897 0752 - 73897 [email protected]

11 Sumatera Barat Kabupaten Sijunjung PDAM Tirta Sanjung Buana Jl. Prof. M. Yamin SH No. 30 Muaro Sijunjung 27511 0754 - 20216 0754 - 20216 [email protected] Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman PDAM Tirta Anai Jl. Hartinah Soeharto Pariaman 25519 0751 - 92952 0751 - 92952 [email protected] Sumatera Barat Kabupaten Solok PDAM Kabupaten Solok Jl. Raya Koto Baru No. 7, Koto Baru Solok 27361 0755 - 20519 0755 - 20519 -14 Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan PDAM Pesisir Selatan Jl. Dr. Moh. Hatta, Kecamatan IV Jurai, Painan 25611 0756 - 21607 0756 - 21907 -15 Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat PDAM Kabupaten Pasaman Barat Jl. Raya Simpang Empat - Tahi 0751 - 46662516 Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan PDAM Kabupaten Solok Selatan Jl. Raya Pasir Talang, Muara Labuh 27376 0755 - 70065 0755 - 70065 -

Alamat PDAM

136

Page 141: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

137

No Provinsi Kabupaten/Kota Nama Alamat Kode Pos Telepon Fax Email1 Riau Kota Pekanbaru PDAM Tirta Siak Jl. Jend. Sudirman No. 146, Tangkerang - 0761 - 23825 0761 - 26531 -2 Riau Kota Dumai UPT Air Minum Kota Dumai Jl. Jend. Sudirman No. 18 Dumai 22812 0765 - 33813 0765 - 35022 -3 Riau Kabupaten Bengkalis PDAM Kabupaten Bengkalis Jl. H.R. Soebrantas, Wonosari Timur 28751 0766 - 22950 0767 - 22950 [email protected] Riau Kabupaten Kampar PDAM Tirta Kampar Jl. Jend. Sudirman No. 107 Bangkinang - 0762 - 20444 0762 - 20444 [email protected] Riau Kabupaten Indragiri Hulu PDAM Tirta Indra Jl. Bupati Tulus No. 2 Rengat 29313 0769 - 21360 0769 - 3236886 Riau Kabupaten Indragiri Hilir PDAM Tirta Indragiri Jl. M. Boya No. 07 Tembilahan 29212 0768 - 325200 0768 - 21083 [email protected]

1 Kepulauan Riau Kota Tanjung pinang PDAM Tirta KEPRI Jl. M.T. Haryono No. 87 Tanjungpinang 29122 0771 - 21574 0771 - 21366 [email protected] Kepulauan Riau Kabupaten Lingga PDAM Dabo Singkep Jl. Kesehatan No. 2 Singkep 29171 0776 - 322309 0776 - 322309 -

3 Kepulauan Riau Kabupaten Natuna PDAM Tirta Nusa Natuna Jl. Datuk Kaya Wan Muhamad Benteng Banai Natuna

1 Jambi Kota Jambi PDAM Tirta Mayang Jl. Letkol Slamet Riyadi 36121 0741 - 22072 0741 - 22031 [email protected] Jambi Kabupaten Batang hari PDAM Tirta Batang Hari Jl. Gajah Mada 36613 0743 - 21178 0743 - 21346 -

3 Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat PDAM Tirta Pengabuan Jl. Pelabuhan Kuala Tungkal 36512 0742 - 21435 0742 - 21435 -

4 Jambi Kabupaten Bungo PDAM Pancuran Telago Jl. R.M. Thaher, Muaro Bungo 37214 0747 - 322622 0747 - 22114 [email protected] 5 Jambi Kabupaten Sarolangun PDAM Tirta Sako Batuah Komplek Perkantoran Gunung Kembang 37481 - - -

6 Jambi Kabupaten Kerinci PDAM Tirta SaktiJl. Siak Lengih No. 1, Ds. Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Penuh

37114 0748 - 21534 0748 - 324047 [email protected]

7 Jambi Kabupaten Muaro Jambi PDAMTirta Muaro Jambi Jl. Kemas Tabro Pasar Sengeti 36381 - - [email protected] Jambi Kabupaten Tebo PDAM Tirta Muaro Jl. Raden Prabu No. 24, Muara Tebo - 0744 - 21130 0744 - 21050 -9 Jambi Kabupaten Merangin PDAM Tirta Buana Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Bangko 37314 0746 - 21199 0746 - 2199 -

1 Sumatera Selatan Kota Palembang PDAM Tirta Musi Jl.Rambutan Ujung No.1 30144 0711 - 355089 / 350090 0711 - 355180 [email protected]

2 Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau PDAM Tirta Bukit SulapJl.Garuda No.4, Kelurahan Lebuk Durian, Kecamatan Linggau Barat 1

31615 0733 - 323772 0733 - 322025 [email protected]

3 Sumatera Selatan Kota Prabumulih PDAM Tirta Prabujaya Jl. Sungai Medang No. 01 - 0713 - 7000434 - -4 Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir PDAM Tirta Agung Jl.Demang Hamid, Kelurahan Paku, 03 RT 01 30614 0712 - 321350 0712 - 328907 -

5 Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim PDAM Lematang Enim Jl.Jend.Sudirman No.26, Muara Enim 31314 0734 - 421093 / 421432 0734 - 421093 -

6 Sumatera SelatanKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan / Oku Selatan

PDAM Tirta Saka SelabungJl. Karet Kotaway desa Pelangki Muaradua, Oku Selatan

32111 0828 - 7324764 - -

7 Sumatera Selatan Kabupaten Lahat PDAM Tirta Lematang Lahat Jl.Bhayangkara, Bandar Jaya - Lahat 31414 0731 - 321267 / 322233 0731 - 321267 -8 Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu PDAM Baturaja Jl.Prof.Sutami No.209, Kota Baturaja - 0735 - 320351 0735 - 324487 -9 Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin PDAM Tirta Randik Jl.Kol.Wahid Udin LK VII, Sekayu 30711 0714 - 321628 0714 - 321341 -

10 Sumatera Selatan Kabupaten Oku Timur PDAM Way Komering OKU TimurJl.Raya Muaradua Km.1,5, Tanjung Kemala, Martapura

32181 0735 - 481238 - -

11 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin PDAM Tirta Betuah Jl. Lintas Palembang - Jambi Km. 48 30753 0711 - 891464 0711 - 891464 -12 Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir PDAM Tirta Ogan Jl. Tasik Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya 0711 - 91176913 Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang PDAM Kabupaten Empat Lawang Jl. Lintas Pendopo Desa Rantau Tenang 31453 0702 - 21289 - -

1 Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang PDAM Kota Pangkal Pinang Jl.Jend.Sudirman No.21 0717 - 422284 / 423805

0717 - 423805

2 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka PDAM Tirta Bangka Jl.Diponegoro (Bukit Golkar) No. 1, Sungai Liat 33215 0717 - 92429 0717 - 92429 -3 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung PDAM Kabupaten Belitung Jl.Depati Rahat No.12 33411 0719 - 21073 - -4 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat PDAM Kabupaten Bangka Barat Jl. Kapt. Alizen No. 45, Puput 33313 0716 - 21129 - -5 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Tengah PDAM Kabupaten Bangka Tengah6 Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung Timur PDAM Kabupaten Belitung Timur Jl. Jend Sudirman Manggar 33472 0719 - 92079

1 Bengkulu Kota Bengkulu PDAM Tirta Dharma Jl. Hibrida XV No. 61 Sidomulyo, Bengkulu 38229 0736 - 51435 / 51436 / 341821

0736 - 52595 [email protected]

2 Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan PDAM Tirta Manna Jl. Iskandar Baksir 38015 0739 - 7000012 0739 - 21891 -3 Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong PDAM Kabupaten Rejang Lebong Jl. Jend. A.Yani No.437, Curup 39115 0732 - 21532 0732 - 21566 -

4 Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara PDAM Tirta Ratu Samban Jl. Dr. M. Hatta No.9 Arga Makmur, Bengkulu Utara

38611 0737 - 521308 0737 - 521308 -

5 Bengkulu Kabupaten Kepahiang PDAM Kabupaten Kepahiang Jl. Pensiunan Belakang Kelurahan Dusun Kepahiang

39172 0732 - 391589 0732 - 391589 -

6 Bengkulu Kabupaten Lebong PDAM Tirta Tebo Emas Jl. Perkantoran Tubei 2 Jalur 39164 0738 - 21549 - -

1 Lampung Kota Bandar Lampung PDAM Way Rilau Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 A Sumur Putri Teluk Betung Utara 35351 0721 - 483855 0721 - 484611 [email protected]

2 Lampung Kota Metro UPT PAM Dinas PU Kota Metro Jl. Tawes 21 P Yosodadi Metro 34116 0725 - 43339 0725 - 46025 -3 Lampung Kabupaten Lampung Selatan PDAM Tirta Jasa Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 13 Kalianda - 0727 - 322627 727 - 322627 -4 Lampung Kabupaten Lampung Utara PDAM Way Bumi Jl. St. Pesirah Abung No. 03, Kotabumi Ilir 34517 0724 - 23566 0724 - 327672 -5 Lampung Kabupaten Lampung Tengah PDAM Way Irang Jl. Mutiara No. 03 Gn. Sugih,Lampung Tengah 34161 0413 - 81159 0413 - 81159

6 Lampung Kabupaten Lampung Barat PDAM Limau KunciJl. Teratai No.3, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Lampung Barat 34811 0728 - 21369 0728 - 21369 -

7 Lampung Kabupaten Tanggamus PDAM Way Agung Jl. Jenderal Suprapto, Komplek Pemda Tanggamus 35384 0722 - 21888 0722 - 21888 -

8 Lampung Kabupaten Tulang Bawang PDAM Way Tulang Bawang Jl. Ismail Patih, Gunung Sakti, Menggala - - - -

9 Lampung Kabupaten Lampung Timur PDAM Way Guruh Jl. Sukarno Hatta No. 26, Sukadana - Lampung Timur 34194 0725 - 625399 0725 - 625399 [email protected]

Alamat PDAM

Page 142: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

Penanggung JawabIr. Emah Sudjimah, MT

NarasumberIr. Sri Hartoyo, Dipl, SE, MEIr. Monhilal, Dipl. SEIr. M. Aulawi Dzin Nun, MscIr. Syamsul HidayatIr. Setio DjuwonoDr. Ir. Syaiful, D.E.A

Tim Pelaksana EvaluasiEliza Bhakti Amelia, ST, M.SEMagdalena Lely. P, STIr. Budi Sutjahjo, MTDrs. Rifqie Basri, M.SiNur Iman, STDimas Yogi Aditya, S.AbHeru Mulyono, S.Kom Retno Fujiyanti, AmdSyafaat Arbianto, S.Sos, MASartini, SE

SekertariatZahlia, SETatang Rasidi, S.ApEmanuel

Page 143: KINERJA PDAM 2016 - Kementerian PUPR

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMK E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A TJl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126 - Fax. (021) 7260520

BPPSPAM