ringkasan_laptah_2012_

Upload: hidayat

Post on 06-Jul-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    1/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  1 

    RINGKASAN

    LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

    DINAS KOPERASI UKM

    PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

    A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

    Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

    Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran

    2012, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah 4 (empat)

    program untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

    dengan jumlah kegiatan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh)

    kegiatan,  dan 4 (empat) program untuk program dan kegiatan

    urusan wajib dengan jumlah kegiatan seluruhnya berjumlah 11

    (sebelas) kegiatan, dan 8 (delapan) program untuk program dan

    kegiatan urusan pilihan dengan jumlah kegiatan berjumlah 23 (dua

    puluh tiga) kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan

    kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 48.302.685.500, setelah

    perubahan menjadi sebesar Rp. 47.923.222.700, terrealisasi sebesar

    Rp. 35.863.242.913 atau pencapaian 74,83% dengan kegiatan-

    kegiatan sebagai berikut :

    1.  URUSAN SKPD

    [Program dan Kegiatan pada setiap SKPD]

    (1) 

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1)  Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

    dan Listrik

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 2.740.065 atau 45,67%, digunakan

    untuk membayar rekening telepon, air dan listrik.

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    2/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  2 

    Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu terlaksananya

    komunikasi dengan baik di lingkungan kantor.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.1 di bawah ini :

    TABEL 4.1

    KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR

    DAN LISTRIK TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 6.000.000 2.740.0652.  Keluaran Terbayarnya rekening

    telepon100% 45,67%

    3.  Hasil Terlaksananyakomunikasi denganinstansi / badan /lembaga lain dilingkungan dinas.

    100% 100%

    2) 

    Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

    Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.000.000, tidak

    direalisasikan karena belum jelasnya status tanah Pasar

    Sayati dan pengambilalihan kepengurusan Pasar

    Pangalengan oleh pihak Desa.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.2 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    3/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  3 

    TABEL 4.2

    KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN

    BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2012

    No Narasi Tolak ukurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 67.000.000

    2. 

    Keluaran Tersedianya dana untukmembayar kontribusi 2(dua) desa di lokasi pasar

    100 %

    3.  Hasil Terpenuhinya kontribusidari Dinas di lokasi pasar

    100 %

    3)  Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 174.864.500, terrealisasi

    sebesar Rp. 161.390.500 atau 92,29%,  digunakan untuk

    belanja pengadaan perlengkapan peralatan kebersihan dan

    bahan pembersih kantor, peralatan kebersihan pasar di

    UPTD.

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor dan di 8

    (delapan) UPTD Pasar, sehingga dampaknya adalah

    terwujudnya suasana lingkungan kantor dan pasar di

    UPTD yang nyaman dan sehat.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.3 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    4/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  4 

    TABEL 4.3

    KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

    TAHUN 2012 

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Dana Dana 174.864.500 161.390.500

    2.  Keluaran Tersedianya peralatankebersihan untuk 8UPTD Pasar dan Dinas

    100 % 92,29%

    3. 

    Hasil Meningkatnya

    kebersihan dilingkungan kantor dandi 8 UPTD Pasar

    100 % 100%

    4)  Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 85.775.000, terrealisasi

    sebesar Rp. 85.626.000 atau 99,83%, digunakan untuk

    memenuhi kebutuhan alat tulis kantor.Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah kegiatan

    kantor berjalan dengan lancar, sehingga dampaknya

    terwujudnya pelayanan yang cepat.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.4 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    5/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  5 

    TABEL 4.4

    KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 85.775.000 85.626.000

    2. 

    Keluaran Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor.

    100 % 99,83%

    3.  Hasil Kegiatan kantor

    berjalan dengan lancar

    100 % 100%

    5)  Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 378.748.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 178.395.000 atau 47,10% digunakan

    untuk penyediaan barang cetakan (quasi dan non quasi)

    dan penggandaan.

    Hasil yang dicapai / outcome kegiatan adalah terpenuhinya

    kebutuhan barang cetakan, karcis dan penggandaan,

    sehingga dampaknya adalah menghasilkan pendapatan

    asli daerah.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.5 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    6/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  6 

    TABEL 4.5

    KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

    PENGGANDAAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak ukurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 378.748.000 178.395.000 

    2.  Keluaran Tercapainyapencetakan karcis danpenggandaan

    100 % 47,10%

    3. 

    Hasil Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan, karcis danpenggandaan.

    100 % 100%

    6)  Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

    Penerangan Bangunan Kantor

    Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.750.000, terrealisasi

    sebesar Rp. 5.718.750 atau 99,46%, digunakan untuk biaya

    belanja komponen-komponen instalasi listrik dan

    penerangan bangunan kantor.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.6 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    7/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  7 

    TABEL 4.6

    KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /

    PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 5.750.000 5.718.750

    2.  Keluaran Tersedianya alat-alatpenerangan kantor

    100 % 99,46%

    3. 

    Hasil Terpenuhinyakebutuhan komponeninstalasi listrik.

    100% 100%

    7) 

    Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 202.545.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 201.741.000 atau 99,60%, digunakan

    untuk biaya belanja peralatan dan perlengkapan kantor.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    adalah teratasinya bahaya kebakaran di tingkat UPTD

    Pasar dan meningkatnya pelayanan administrasi

    perkantoran.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.7 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    8/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  8 

    TABEL 4.7

    KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

    KANTOR TAHUN 2012 

    No Narasi Tolak ukurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 202.545.000 201.741.000

    2.  Keluaran Tersedianya laptop,komputer, kamera,infocus dan printer.

    100 % 99,60%

    3. 

    Hasil Meningkatnya pelayananadminsitrasiperkantoran.

    100 % 100%

    8) 

    Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

    Perundang-Undangan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.950.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 25.729.050 atau 99,15%, digunakan

    untuk biaya belanja surat kabar dan majalah.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai di

    lingkungan dinas / kantor.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.8 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    9/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  9 

    TABEL 4.8

    KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

    PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak ukurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 25.950.000 25.729.050

    2.  Keluaran Tersedianya bahanbacaan berupa suratkabar dan majalah.

    100 % 99,15%

    3. 

    Hasil Meningkatnya wawasandan pengetahuanpegawai di lingkungandinas / kantor.

    100 % 100%

    9)  Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

    Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 304.925.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 253.232.000 atau 83,05%, digunakan

    untuk biaya makanan dan minuman pegawai dan makan

    minum dalam rangka kegiatan rapat-rapat di lingkungan

    kantor dan makan minum kegiatan piket Dinas dan piket

    di 8 UPTD Pasar.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan adalah

    terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai

    dan makan minum dalam kegiatan rapat-rapat dan makan

    minum kegiatan piket Dinas dan piket di 8 UPTD Pasar,

    sehingga dampaknya adalah pelayanan publik dan

    kegiatan kantor berjalan dengan lancar dan aman.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.9 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    10/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  10 

    TABEL 4.9

    KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 304.925.000  253.232.000 

    2.  Keluaran Tersedianya jumlah makanandan minumanuntuk rapat dankegiatan piket

    dinas dan piket di8 UPTD Pasar.

    Meningkatnyapelayanan untukrapat / tamulingkungankantor dan

    keamanan dilingkunganUPTD Pasar.

    83,15%

    3.  Hasil Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman pegawaidan makan minumdalam kegiatan

    rapat-rapat danmakan minumkegiatan piket diDinas dan di 8UPTD Pasar.

    100 % 100%

    10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

    Daerah

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 109.903.000 atau 99,91%,  digunakan

    untuk biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan

    konsultasi ke luar daerah.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tercapainya konsultasi dan koordinasi, sehingga

    dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    11/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  11 

    yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait

    melalui rapat-rapat dan konsultasi.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.10 di bawah ini :

    TABEL 4.10

    KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI KE LUAR

    DAERAH TAHUN 2012 

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 110.000.000 109.903.0002.  Keluaran Terselenggaranya

    perjalanan Dinas.Terjalinnyakerjasama antaraDinas/Instansi /Lembaga terkait.

    99,91%

    3.  Hasil Tercapainyakonsultasi dankoordinasi denganDinas / Intansi /

    Lembaga terkait.

    100 % 100%

    11) 

    Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

    Dalam Daerah

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 52.350.000 atau 87,25%,  digunakan

    untuk biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan

    konsultasi ke dalam daerah.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tercapainya konsultasi dan koordinasi, sehingga

    dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan

    yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait

    melalui rapat-rapat dan konsultasi.

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    12/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  12 

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.11 di bawah ini : 

    TABEL 4.11

    KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI

    KE DALAM DAERAH TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 60.000.000 52.350.000

    2.  Keluaran Terselenggaranyaperjalanan Dinas.

    Terjalinnyakerjasama antara

    Dinas / Instansi/ Lembagaterkait.

    87,25%

    3. 

    Hasil Tercapainyakonsultasi dankoordinasi denganDinas / Intansi /Lembaga terkait.

    100 % 100%

    12) 

    Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi

    Teknis dan Perkantoran

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 920.400.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 843.800.000 atau 91,68%, digunakan

    untuk membayar honor tenaga pendukung administrasi

    teknis dan perkantoran.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    adalah meningkatnya kegiatan administrasi dan

    tatalaksana kedinasan, sehingga dampaknya adalah

    pelayanan publik bisa berjalan dengan lancar.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.12 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    13/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  13 

    TABEL 4.12

    KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG

    ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 920.400.000  843.800.000 

    2.  Keluaran Tersedianyatenagapendukungadministrasiteknis dan

    perkantoran

    Meningkatnyapelayananadministrasiperkantorandengan

    tersedianya tenagapendukungadministrasi.

    91,68%

    3.  Hasil Meningkatnyakegiatanadministrasi dantatalaksanakedinasan

    100 % 100%

    (2) 

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1) 

    Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 258.365.188 atau 86,12%, digunakan

    untuk belanja perbaikan gedung kantor.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    adalah terpeliharanya kondisi gedung kantor sehingga

    dampaknya adalah terwujudnya kantor yang nyaman.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.13 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    14/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  14 

    TABEL 4.13

    KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA

    GEDUNG KANTOR TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 300.000.000 258.365.188

    2.  Keluaran Terlaksananyaperbaikangedung kantor

    Terwujudnyasuasana dilingkungan kantoryang nyaman.

    86,12%

    3.  Hasil Terpeliharanyakondisi gedungkantor

    100 % 100%

    2) 

    Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

     / Operasional

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 462.095.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 437.279.000 atau 94,63%, digunakan

    untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas 9 R4, 1 Truk

    dan 13 R2 dan biaya perawatan serta biaya perpanjangan

    STNK.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya dayaguna kendaraan dinas / operasional,

    sehingga dampaknya adalah pelayanan publik / kegiatan

    kantor bisa berjalan dengan lancar.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.14 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    15/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  15 

    TABEL 4.14

    KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA

    KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 462.095.000 437.279.000

    2.  Keluaran Terpeliharanyakendaraan dinas 9R4, 1 Truk dan 13 R2dan biayaperawatan serta

    biaya perpanjanganSTNK

    Kondisikendaraan dinas/ operasionalmenjadi lebihbaik

    94,63%

    3. 

    Hasil Meningkatnya dayaguna kendaraandinas / operasonal.

    100 % 99%

    3)  Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 199.113.000 atau 99,56%, digunakan

    untuk rehabilitasi kantor Pasar Sayati dan Pasar Majalaya.

    Hasil yang dicapai / outcome  kegiatan ini adalah

    terciptanya kelancaran, kenyamanan, keamanan bagi

    pedagang, pembeli dan petugas pengelola pasar,

    dampaknya adalah pelayanan publik/kegiatan kantor bisa

    berjalan dengan lancar.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.15 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    16/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  16 

    TABEL 4.15

    KEGIATAN PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT

    GEDUNG K ANTOR TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 200.000.000 199.113.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananya rehabilitasiPasar Sayati dan PasarMajalaya

    Kondisi pasaryangnyaman,bersih dansehat

    99,56%

    3. 

    Hasil Terciptanya kelancaran,kenyamanan, keamananbagi pedagang, pembelidan petugas pengelolapasar

    100 % 90%

    (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    1)  Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

    perlengkapannya

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.865.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 134.185.875 atau 99,50%, digunakan

    untuk pembelian pakaian kamtib, pakaian petugas

    kebersihan dan sepatu boot.

    Hasil yang dicapai / outcome  meningkatnya kinerja

    pegawai di lingkungan 8 UPTD Pasar, sehingga

    dampaknya adalah terwujudnya para pegawai yang

    disiplin, bersih dan sehat.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.16 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    17/56

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    18/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  18 

    TABEL 4.17

    KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 125.000.000 122.914.000

    2.  Keluaran Tersedianya pakaiankamtib, pakaianpetugas kebersihan,sepatu

    Meningkatnyadisiplinaparatur.

    98,33%

    3.  Hasil Meningkatnyakinerja pegawai dilingkungan 8 UPTDPasar.

    100 % 100%

    (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja dan Keuangan

    1) 

    Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.990.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 17.990.000  atau 100%, digunakan

    untuk untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja

    dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas

    Kinerja/LAKIP), RKA dan Laporan Tahunan.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA dan

    laporan tahunan, sehingga dampaknya adalah

    akuntabilitas kinerja.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.18 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    19/56

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    20/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  20 

    TABEL 4.19

    KEGIATAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 6.360.000 6.360.000

    2.  Keluaran Tersusunyalaporan keuangansemesteran dinas

    Tersedianyainformasi dantransparansikeuangan.

    100% 

    3.  Hasil Tersedianya

    Tersusunnyalaporan keuangansemesteran dinas.

    100 % 100%

    3)  Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.360.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 3.360.000 atau 100%, digunakan

    untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sehingga

    dampaknya adalah akuntabilitas kinerja.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.20 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    21/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  21 

    TABEL 4.20

    KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

    TAHUNAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 3.360.000 3.360.00

    2. 

    Keluaran Tersedianyalaporan keuangantahunan dinas.

    Tersedianyadokumentasilaporankeuangan akhirtahun.

    100%

    3. 

    Hasil Tersusunnyalaporan keuanganakhir tahun.

    100 % 100%

    2.  URUSAN WAJIB

    (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

    Kondusif

    1) 

    Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha KecilMenengah

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 148.140.000 atau 98,76%, digunakan

    untuk beberapa kegiatan diantaranya : pengembangan

    sarana dan prasarana UMKM, tersusunnya katalog

    UMKM, terlaksananya bintek LKM, terselenggaranya

    pengembangan basis data UMKM. 

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersusunnya konsep dan regulasi modal usaha mikro

    melalui LKM.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.21 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    22/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  22 

    TABEL 4.21

    KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN

    USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2012 

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 150.000.000  148.140.000 

    2.  Keluaran Terlaksananyaseleksi identifikasiLKM,pengembangansistem informasi

    basis data UMKM

    TerseleksinyaLKM danUMKM

    98,76%

    3.  Hasil Tersusunnya konsepdan regulasi modalusaha mikro melaluiLKM 

    100 %  90%

    (2) 

    Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

    Kompetitif Usaha Kecil Menengah

    1)  Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha

    bagi UMKM

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 225.000.000,

    terrealisasi Rp. 199.368.750 atau 88,61%. Anggaran tersebut

    digunakan untuk kegiatan fasilitasi pertemuan UMKM

    dengan buyer , Temu Bisnis UMKM.

    Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah

    terjalinya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah

    dengan BUMN/BUMS, Perbankan dan terpromosikannya

    produk produk Kabupaten Bandung ke luar daerah dan

    luar negeri.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.22 berikut : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    23/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  23 

    TABEL 4.22

    KEGIATAN MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN

    USAHA BAGI UMKM TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 225.000.000  199.368.750 

    2.  Keluaran Terlaksananya TemuBisnis UMKM tingkatKabupaten, Propinsi danPusat 

    Meningkatnyakemampuanpara pelakuUMKM dalammelakukan

    kerjasama dibidangusahanya 

    88,61%

    3. 

    Hasil Terjalinya kemitraanusaha mikro, kecil danmenengah denganBUMN/BUMS,Perbankan danterpromosikannya produkproduk KabupatenBandung ke luar daerahdan luar Negeri 

    100 % 100%

    2)  Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil

    Produksi

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.675.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 122.885,000 atau 95,50%, digunakan

    untuk Pelatihan Dasar-dasar Perkoperasian.

    Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang

    manajerial Koperasi/KUD.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.23 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    24/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  24 

    TABEL 4.23

    KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI

    HASIL PRODUKSI TAHUN 2012 

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 128.675.000  122.885,000 

    2.  Keluaran TerlaksananyaPelatihan Dasar-dasar Perkoperasian,Pelatihan akuntansikoperasi, Pelatihan

    PengawasanKoperasi, Pelatihankewirausahaan bagianggota koperasi 

    Meningkatnyapengatahuandankemampuananggota dalam

    mengelolakoperasi

    95,50% 

    3.  Hasil Meningkatnyapengetahuan parapengurus dalambidang manajerialKoperasi/KUD 

    100 %  90%

    3)  Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi /

    KUD

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 212.912.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 208.646,000 atau 98%, digunakan

    untuk Pelatihan Dasar-dasar Perkoperasian.

    Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang

    manajerial Koperasi/KUD.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.24 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    25/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  25 

    TABEL 4.24

    KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGOLAHAN

    KOPERASI / KUD TAHUN 2012 

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 212.912.000  208.646,000 

    2.  Keluaran TerlaksananyaPelatihan Dasar-dasar Perkoperasian,

    Meningkatnyapengeatahuandankemampuanpengelolaan

    koperasi

    98% 

    3.  Hasil Meningkatnyapengetahuan parapengurus dalambidang manajerialKoperasi/KUD 

    100 %  90%

    4)  Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 486.500.000,

    terealisasi Rp. 476.100.000 atau 97,86%, digunakan untuk

    pelatihan kewirausahaan.

    Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam

    memanajerial usaha bagi para pelaku UMKM.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.25 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    26/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  26 

    TABEL 4.25

    KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 486.500.000  476.100.000 

    2.  Keluaran Telaksananyapelatihankewirausahaan bagipelaku UMKM

    Meningkatnyamanajemenpengeloaankoperasi

    97,86%

    3.  Hasil Meningkatnya

    pengetahuan dankemampuan dalammemanajerial usahabagi para pelakuUMKM

    100 % 100%

    (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

    Usaha Mikro Kecil Menengah

    1) 

    Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah

    Tangga Industri Kecil dan Industri Menengah

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.500.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 98.700.000 atau 99,20%, digunakan

    pembinaan labelisasi Produk Industri Rumah Tangga

    (PIRT).

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    terdapatnya PIRT dan Labelisasi Halal bagi produk

    konsumen serta akses pasar meningkat.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.26 di bawah ini:

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    27/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  27 

    TABEL 4.26

    KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI

    RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI

    MENENGAH TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 99.500.000  98.700.000 

    2. 

    Keluaran Terselenggaranyakegiatan sosialisasisertifikasi Produk

    Industri RumahTangga (PIRT) danLabelisasi Halal 

    Meningkatnyakualitas hasilproduk

    UKM/IKM

    99,20%

    3.  Hasil Terdapatnya PIRTdan Labelisasi Halalbagi produkkonsumen serta aksespasar meningkat

    100% 100%

    2) 

    Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.117.500,

    terrealisasi sebesar Rp. 44.367.500 atau 98,34%, digunakan

    untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang telah

    menerima bantuan. 

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersedianya data perkembangan UMKM.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.27 di bawah ini:

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    28/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  28 

    TABEL 4.27

    KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 45.117.500  44.367.500 

    2.  Keluaran Terselenggaranyakegiatanmonitoring, evaluasidan pelaporan UMKM yang telah

    menerima bantuan

    TerdatanyaUMKM yangtelah menerimabantuan

    98,34%

    3.  Hasil Tersedianya dataperkembanganUMKM

    100% 100%

    3) 

    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

    1) 

    Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan

    Program Pembangunan KoperasiAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 45.000.000 atau 100%, digunakan

    untuk sosialisasi kebijakan pusat dan daerah tentang

    pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang

    pengelolaan perkoperasian bagi pelaku usaha kecil

    menengah.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.28 di bawah ini:

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    29/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  29 

    TABEL 4.28

    KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN

    PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 45.000.000 45.000.000 

    2.  Keluaran Terselenggaranyasosialisasi kebijakanpusat dan daerahtentangpembentukan,

    penggabungan danpembubarankoperasi

    Meningkatnyapemahamanpelakuperkoperasian

    100%

    3.  Hasil Meningkatnyapemahaman danpengetahuantentang pengelolaanperkoperasian

    100% 100%

    2) 

    Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

    Perkoperasian

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 66.535.000  atau 98,57%, digunakan

    untuk Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

    Perkoperasian terhadap 134 orang anggota / pengurus

    karang taruna.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang

    pengelolaan perkoperasian bagi anggota / pengurus

    karang taruna.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.29 di bawah ini:

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    30/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  30 

    TABEL 4.29

    KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

    PERKOPERASIAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 67.500.000 66.535.000 

    2.  Keluaran Terselenggaranyasosialisasi prinsip-prinsip pemahamankoperasi terhadap134 anggota

    Meningkatnyapemahamanpelakuperkoperasian

    98,57%

    3. 

    Hasil Meningkatnyapemahaman danpengetahuantentang pengelolaanperkoperasian

    100% 90%

    3)  Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan

    Koperasi Berprestasi

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.750.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 45.750.000 atau 100%, digunakan

    untuk kegiatan pendataan penilaian koperasi berprestasi

    dan penilaian kesehatan koperasi.

    Hasil yang di capai/outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersedianya data koperasi berprestasi dan terbinanya

    koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri di

    Kabupaten Bandung serta terawasinya KSP/USP koperasi

    dan monitoring koperasi yang mendapat perkuatan modal.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.30 di bawah ini:

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    31/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  31 

    TABEL 4.30

    KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

    PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 45.750.000 45.750.000

    2.  Keluaran Terselenggaranyapendataan koperasi yangberprestasi dan penilaiankesehatan koperasi

    Terbinanyakoperasi

    100%

    3. 

    Hasil Tersedianya data koperasiberprestasi dan terbinanyakoperasi yang berkualitas,berdaya saing dan mandiridi Kabupaten Bandung

    100% 100%

    4) 

    Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama

    Usaha Koperasi

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 163.075.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 152.400.000 atau 93,45%, digunakan

    untuk peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

    usaha koperasi dengan koperasi dan Koperasi dengan

    BUMN/BUMS.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    terjalinnya hubungan kerjasama usaha antara koperasi

    dengan koperasi, koperasi dengan BUMN / BUMS /

    Perbankan.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.31 di bawah ini: 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    32/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  32 

    TABEL 4.31

    KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

    KERJASAMA USAHA KOPERASI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 163.075.000 152.400.000

    2.  Keluaran Terlaksananyapeningkatan danpengembangan

     jaringan kerjasamausaha koperasi dengan

    koperasi dan Koperasidengan BUMN/BUMS

    Meningkatnya jaringankerjasamakoperasidengan

    BUMN/BUMS

    93,45%

    3.  Hasil Terjalinnya hubungankerjasama usaha antarakoperasi dengankoperasi, koperasidengan BUMN /BUMS / Perbankan

    100% 100%

    3. 

    URUSAN PILIHAN

    (1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

    Perdagangan

    1)  Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja

    dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000,

    terrealisasi Rp. 18.600.000 atau 100%, digunakan untuk

    Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga

    Perlindungan Konsumen.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku

    usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8

    Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    33/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  33 

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.32 di bawah ini : 

    TABEL 4.32

    KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA

    DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 18.600.000 18.600.000

    2.  Keluaran Terjalinnya koordinasi

    dan hubungan kerjadengan LPK-SM dalammelaksanakanpengawasan peredaranbarang dan jasa.

    Terlaksananya

    hubungankerja denganlembagaperlindungankonsumen.

    100%

    3. 

    Hasil Meningkatnyapengetahuan danpemahaman parapelaku usaha dan

    konsumen terhadapUndang-UndangNomor 8 Tahun 1999tentang PerlindunganKonsumen.

    100% 100%

    2) 

    Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-

    permasalahan Pengaduan Konsumen

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000,

    terrealisasi Rp. 18.600.000 atau 100%, digunakan untuk

    Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga

    Perlindungan Konsumen.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    34/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  34 

    usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8

    Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.33 di bawah ini : 

    TABEL 4.33

    KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN-

    PERMASALAHAN PENGADUAN KONSUMEN

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)1.

     

    Masukan Dana 66.725.000 66.066.000

    2.  Keluaran Terjalinnya koordinasidan hubungan kerjadengan LPK-SM dalammelaksanakanpengawasan peredaranbarang dan jasa.

    Terlaksananyahubungankerja denganlembagaperlindungankonsumen.

    99,01%

    3.  Hasil Meningkatnya

    pengetahuan danpemahaman parapelaku usaha dankonsumen terhadapUndang-UndangNomor 8 Tahun 1999tentang PerlindunganKonsumen.

    100% 100%

    3) 

    Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

     Jasa

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 177.000.000,

    terrealisasi Rp. 177.000.000 atau 100%, digunakan untuk

    kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

    Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya peredaran barang yang berkualitas dan

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    35/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  35 

    terhindarnya konsumen dari peredaran barang dan atau

     jasa yang beredar yang tidak sesuai dengan aturan.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas bisa dilihat dari

    tabel 4.34 di bawah ini :

    TABEL 4.34

    KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG

    DAN JASA TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 177.000.000  177.000.000

    2.  Keluaran Terawasinya peredarankomoditi SNI danperaturan lainnya sertaterjaminnya kualitasbarang dalam keadaanterbungkus (BDKT).

    Peredaranbarangkomoditas SNIdan BDKTyang beredardi pasar

    100%

    3.  Hasil Meningkatnyaperedaran barang yang

    berkualitas hinggaterhindarnya konsumendari peredaran barangdan atau jasa yangberedar.

    100% 90%

    4)  Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

    Kemetrologian Daerah

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.320.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 28.320.000 atau 100%, digunakan

    untuk Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan

    Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya kejujuran dan pengetahuan para pedagang

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    36/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  36 

    yang menggunakan alat UTTP serta meningkatkan

    pendapatan pelayanan Tera Ulang Kemetrologian.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.35 di bawah ini :

    TABEL 4.35

    KEGIATAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT

    KEMETROLOGIAN DAERAH TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 28.320.000 28.320.000 

    2.  Keluaran TerlaksananyaKegiatan Operasionaldan PengembanganUPT KemetrologianDaerah

    Terhindarnyakonsumen dariperilakucurangpengguna alatUTTP.

    100%

    3.  Hasil Meningkatnyakejujuran dan

    pengetahuan parapedagang yangmenggunakan alatUPT sertameningkatkanpendapatanpelayanan TeraUlangKemetrologian.

    100% 100%

    (2) 

    Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

    1) 

    Pengembangan Informasi Peluang Perdagangan Pasar

    Luar Negeri

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 516,450,000,

    terrealisasi sebesar Rp. 456.844.400 atau 88,46%, digunakan

    untuk kegiatan pameran.

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    37/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  37 

    Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya

    hubungan dagang terhadap produk unggulan Indonesia

    khususnya Kabupaten Bandung.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

    tabel 4.36 di bawah ini :

    TABEL 4.36

    KEGIATAN PENGEMBANGAN INFORMASI PEUANG PASAR

    PERDAGANGAN LLUAR NEGERI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak Ukur

    Kinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 516.450.000 456.844.400 

    2.  Keluaran Terlaksananyakegiatan pameran

    Terbukanyapeluang pasarluar negeriuntuk produkmakananKabupatenBandung

    88,46%

    3. 

    Hasil Meningkatnyahubungan dagangterhadap produkunggulan Indonesiakhususnya KabupatenBandung

    100% 100%

    2)  Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan

    Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.000.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 26.400.000 atau 97,78%, digunakan

    untuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan

    Prosedur dan Dokumen Ekspor. 

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    38/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  38 

    kebijakan-kebijakan baru di bidang Perdagangan Luar

    Negeri (ekspor impor).

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.37 di bawah ini :

    TABEL 4.37

    KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN

    PROSEDUR DOKUMEN EKSPOR IMPOR TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 27.000.000 26.400.000

    2.  Keluaran TerlaksananyasosialisasiKebijakanPenyederhanaanProsedur danDokumen Ekspor 

    Meningkatnyapemahamantentang kebijakanprosedur dandokumen eksporimpor

    7,780%

    3.  Hasil Terpahaminyakebijakan-kebijakanbaru di bidangPerdagangan LuarNegeri (eksporimpor)

    100% 100%

    (3) 

    Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

    1)  Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan,

    Kebijakan dan Pelaksanaan OperasionalAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.287.500,

    terrealisasi Rp. 49.522.500 atau 96,56%, digunakan untuk

    penyusunan company profil di 11 kecamatan.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersedianya data perusahaan di 10 kecamatan.

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    39/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  39 

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.38 di bawah ini :

    TABEL 4.38

    KEGIATAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN,

    KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 51.287.500 49.522.500 

    2.  Keluaran Terlaksananya

    penyusunancompany profil di 11kecamatan

    Meningkatnya

    pembinaan danpengawasan bagiperusahaan

    96,56%

    3. 

    Hasil Tersedianya dataperusahaan dari 11Kecamatan

    100% 100%

    2)  Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan

    Usaha

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 152.946.000,

    terrealisasi Rp. 147.771.000 atau 96,62%, digunakan untuk

    penyusunan konsep pengembangan Pasar Tradisional

    Soreang dan Cicalengka serta penyusunan grand design

    pasar dan toko modern di 10 kecamatan.

    Hasil yang dicapai / outcome  dari kegiatan ini adalah

    tersedianya grand design pasar dan toko modern di 10

    kecamatan.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari

    tabel 4.39 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    40/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  40 

    TABEL 4.39

    KEGIATAN FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN

    PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 152.946.000 147.771.000 

    2. 

    Keluaran Terlaksananyapenyusunan konseppengembangan pasartradisional

    Meningkatnyapembinaan danpengawasan bagiperusahaan

    96,62%

    3. 

    Hasil Tersedianya granddesign pasar dantoko di 10 kecamatan

    100% 100%

    3)  Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.453.650.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 8.719.089.500 atau 44,82%,

    digunakan untuk penyediaan lahan Pasar Banjaran, serta

    tersedianya DED Pasar Soreang dan Cicalengka.

    Hasil yang dicapai/outcome  terciptanya lahan pasar

    penunjang pembangunan / penataan kota Banjaran

    terpadu (Pasar dan Terminal) dan tersedianya DED Pasar

    Soreang dan Cicalengka.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat daritabel 4.40 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    41/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  41 

    TABEL 4.40

    KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI

    BARANG / PRODUK TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 19.453.650.000 8.719.089.500 

    2. 

    Keluaran Tersedianya lahanPasar Banjaran danDED Pasar Soreangdan Cicalengka

    Terwujudnyapembangunanpasar yangrepresentatif

    44,82%

    3. 

    Hasil Terciptanya lahanpasar penunjangpembangunan /penataan kotaBanjaran terpadu(Pasar danTerminal) dantersedianya DEDPasar Soreang danCicalengka

    100% 100%

    4)  Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama

    Kemitraan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,

    terrealisasi Rp. 147.375.000 atau 98,25%,  digunakan untuk

    bimbingan teknis hipnoselling, praktek kerja lapangan dan

    pagelaran batik.

    Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini  adalah

    meningkatnya pemasaran produk kerajinan dan produk

    unggulan baik melalui penjualan langsung maupun

    berdasarkan pesanan.

    Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.41 berikut :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    42/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  42 

    TABEL 4.41

    KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA

    KEMITRAAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 150.000.000 

    147.375.000 

    2.  Keluaran Terlaksananyabimbingan teknis danpagelaran batik

    Meningkatnyapemahamanpengrajiintentang produksidan promosi

    98,25% 

    3. 

    Hasil Meningkatnyapemasaran produkkerajinan dan produkunggulan

    100% 100%

    5)  Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi

    Perdagangan

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,

    terrealisasi Rp. 75.000.000 atau 100%,  digunakan untuk

    melaksanakan monitoring harga bahan pokok dan barang

    strategis lainnya.

    Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini  adalah

    tersedianya data perkembangan harga barang pokok dan

    barang strategis lainnya.

    Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.42 di bawah

    ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    43/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  43 

    TABEL 4.42

    KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM JARINGAN INFORMASI

    PERDAGANGAN TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 75.000.000 75.000.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananya kegiatanmonitoring hargabahan pokok danbarang strategis

    Tersedianyadata sembako

    100%

    3.  Hasil Termonitornya

    perkembangan hargabahan pokok danbarang strategislainnya

    100% 90%

    6) 

    Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk

    Dalam Negeri

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,

    terrealisasi Rp. 75.000.000 atau 100%,  digunakan untuk

    melaksanakan sosialisasi penggunaan produk dalam

    negeri bagi 600 orang di 10 kecamatan.

    Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini  adalah

    terserapnya informasi pengunaan produk dalam negeri

    bagi aparat, pelaku usaha dan masyarakat.

    Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.42 di bawah

    ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    44/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  44 

    TABEL 4.42

    KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN

    PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 75.000.000 75.000.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananya kegiatansosialisasi penggunaanproduk dalam negeriuntuk 600 orang di 10kecamatan

    Meningkatnyapenggunaanproduk dalamnegeri

    100%

    3. 

    Hasil Terserapnya informasipenggunaan produkdalam negeri

    100% 90%

    7)  Kegiatan Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang /

    Produk

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.670.000,

    terrealisasi Rp. 300.099.400 atau 99,81%,  digunakan untuk

    pelaksanaan promosi produk UMKM melalui paperan

    tingkat kabupaten, provinsi dan internasional serta Pasar

    Ramadhan.

    Hasil yang dicapai dari kegiatan adalah meningkatnya

    pemasaran produk UMKM melalui pameran dan pasar

    ramadhan.

    Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.43 di bawah

    ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    45/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  45 

    TABEL 4.43

    KEGIATAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN PROMOSI

    BARANG / PRODUK TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1. 

    Masukan Dana 300.670.000  300.099.400 

    2. 

    Keluaran Terlaksananyakegiatan pamerandan pasar ramadhan

    Meningkatnyaomsetpenjualan hasilUMKM

    99,81%

    3.  Hasil Meningkatnya

    pemasaran produkhasil UMKM

    100% 100%

    (5)  Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

    1) 

    Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

    Industri

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220.500.000,

    terrealisasi Rp. 220.500.000 atau 100%,  digunakan untukkegiatan pelatihan teknik produksi dan AMT ( Achievement

     Motivation Training / Pelatihan Motivasi Berprestasi).

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kualitas produksi, keterampilan serta

    kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi

    teknologi industri.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.44 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    46/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  46 

    TABEL 4.44

    KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI

    INDUSTRI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 220.500.000 220.500.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananya pelatihanteknik produksi danAMT / PelatihanMotivasi Berprestasi

    Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM

    100%

    3.  Hasil Meningkatnya kualitas

    produksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri

    100% 100%

    2)  Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

    Teknologi

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 440.900.000,

    terrealisasi Rp. 429.540.000 atau 97,42%,  digunakan untuk

    pembinaan dan pelatihan bagi IKM serta kegiatan

    sosialisasi fasilitasi penerapan barcode.

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kualitas  produksi, keterampilan serta

    kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi

    teknologi industri.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.45 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    47/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  47 

    TABEL 4.45

    KEGIATAN PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS

    TEKNOLOGI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 440.900.000 429.540.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananyapembinaan danpelatihan bagi IKM sertafasilitasi penerapanbarcode

    Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM

    97,42%

    3. 

    Hasil Meningkatnya kualitasproduksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri

    100% 100%

    3)  Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis

    FashionAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 126.500.000,

    terrealisasi Rp. 125.750.000 atau 99,80%,  digunakan untuk

    pembinaan dan pelatihan bagi IKM. 

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kualitas  produksi, keterampilan serta

    kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi

    teknologi industri.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.46 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    48/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  48 

    TABEL 4.46

    KEGIATAN PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS

    TEKNOLOGI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 126.000.000 125.750.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananyapembinaan danpelatihan bagi IKM

    Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM

    99,80%

    3.  Hasil Meningkatnya kualitas

    produksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri

    100% 100%

    (6) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

    1) 

    Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah

    terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,

    terrealisasi Rp. 150.000.000 atau 100%, digunakan untuk

    kegiatan pelatihan GMP (Good Manufacturing Practise  /

    Cara Berproduksi yang Baik).

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kualitas  produksi, keterampilan serta

    kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi

    teknologi industri.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.47 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    49/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  49 

    TABEL 4.47

    KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN

    MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 150.000.000 150.000.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananya pelatihanGMP (Good

     Manufacturing Practise)

    Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM

    100%

    3. 

    Hasil Meningkatnya kualitasproduksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri

    100% 100%

    2)  Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

    Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 393.417.000,

    terrealisasi Rp. 392.067.000 atau 99,66%, digunakan untuk

    kegiatan pembinaan terhadap IKM dalam memperkuat

     jaringan klaster industri. 

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya pengetahuan produksi, kualitas, kuantitas

    daya saing produksi dan manajemen pemasaran.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.48 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    50/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  50 

    TABEL 4.48

    KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM

    MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 393.417.000 392.067.000

    2.  Keluaran Terbinanya IKMdalam memperkkuat

     jaringan klasterindustri

    Meningkatkankualitas dankuantitasproduk IKM

    99,66%

    3. 

    Hasil Meningkatnyapengetahuanproduksi, kualitas,kuantitas dan dayasaing produksi

    100% 100%

    3) 

    Kegiatan Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses

    Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000,

    terrealisasi Rp. 67.500.000 atau 100%, digunakan untuk

    kegiatan sosialisasi fasilitasi IKM dengan perbankan. 

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya pengetahuan memperoleh akses IKM

    dengan perbankan.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.49 di bawah ini : 

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    51/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  51 

    TABEL 4.49

    KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN AKSES

    PERBANKAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 67.500.000 67.500.000

    2.  Keluaran Terlaksananyasosialisasi fasilitasiIKM denganperbankan

    Meningkatnyakemampuanmemperolehakses dengan

    perbankan

    100%

    3.  Hasil Meningkatnyapengetahuan IKMtentang akses denganperbankan

    100% 100%

    (7) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

    1)  Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 735.000.000,

    terrealisasi Rp. 735.000.000  atau 100%, digunakan untuk

    pelatihan teknik produksi, kemasan dan diversifikasi

    produk serta AMT ( Achievement Motivation Training).

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan

    kualitas produksi.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.50 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    52/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  52 

    TABEL 4.50

    KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

    TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 735.000.000 735.000.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananyapelatihan teknikproduksi, kemasandan diversifikasiproduk dan AMT

    Meningkatnyakemampuanpengrajindalam teknikdan kualitasproduksi

    100%

    3.  Hasil Meningkatnyakemampuan pengrajindalam teknis dankualitas produksi

    100% 90%

    2) 

    Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

    Industri

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 330.000.000,

    terrealisasi Rp. 328.375.000  atau 99,51%, digunakan untuk

    Kegiatan Pelatihan teknik produksi, kemasan, AMT

    ( Achievement Motivation Trainning  / Pelatihan Motivasi

    Berprestasi) dan Implementasi Hasil Pelatihan Industri

    Agro.

    Hasil yang didapat / outcome  kegiatan adalah

    meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan

    kualitas produksi.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.51 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    53/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  53 

    TABEL 4.51

    KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI

    INDUSTRI TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 330.000.000 328.375.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananyapelatihan teknikproduksi, kemasandan AMT

    Meningkatnyakemampuanpengrajindalam teknikdan kualitasproduksi

    99,51%

    3.  Hasil Meningkatnyakemampuan pengrajindalam teknis dankualitas produksi

    100% 90%

    (8) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

    1)  Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses

    Masyarakat

    Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.650.000,

    terrealisasi sebesar Rp. 112.335.000 atau 99,72%, digunakan

    untuk pembuatan database, buku profil IKM dan leaflet

    serta pembuatan website IKM.

    Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah tersedianya

    data, profil dan leaflet industri kecil.

    Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada

    tabel 4.52 di bawah ini :

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    54/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  54 

    TABEL 4.52

    KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT

    DIAKSES MASYARAKAT TAHUN 2012

    No Narasi Tolak UkurKinerja

    Target (Rp) Realisasi (Rp)

    1.  Masukan Dana 112.650.000 112.335.000

    2. 

    Keluaran Terlaksananyapenyusunan bukuprofil, leaflet danwebsite IKM

    Tersedianyadata dan profilindustri kecil

    99,72%

    3.  Hasil Tersusun dan

    tersedianya data, profildan leaflet IKM

    100% 90%

    B.  SUMBER DANA DI LUAR APBD KABUPATEN BANDUNG

    1.  APBD Provinsi Jawa Barat (BanGub)

    (1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

    1) 

    Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Produk

    Untuk Tahun Aggaran 2012, Pemerintah Kabupaten

    Bandung mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan

    dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dimana Dinas

    Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

    merupakan salah satu Dinas yang membidangi /

    menangani sarana pengembangan perdagangan di wilayah

    Kabupaten Bandung.

    Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Produk

    untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000, namun

    anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena :

    1.  DED baru selesai tanggal 2 September 2012, Lelang fisik

    membutuhkan 1 (satu) bulan dan lelang konsultan

    pengawas butuh waktu 1,5 (satu setengah) bulan,

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    55/56

    Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012  55 

    sehingga tidak mungkin dilaksanakan pembangunan

    fisik.

    2.  Berdasarkan Analisis BPLH Kabupaten Bandung,

    Pembangunan Pasar Cicalengka harus dilengkapi

    dengan AMDAL, sementara AMDAL belum

    dianggarkan pada tahun 2012 dan membutuhkan waktu

    lebih kurang 6 (enam) bulan.

    KEBERHASILAN LAINNYA

    Pada Tahun 2012, terdapat 10 (sepuluh) koperasi binaan Dinas

    Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

    yang memperoleh penghargaan koperasi berprestasi tingkat Kabupaten

    Bandung sesuai SK Bupati Bandung No. 002.6/Kep.331-Diskoperindag

    / 2012 yaitu:

    1.  KUD Bina Mukti, Jl. Terusan Kopo Km. 12 Rt. 02/07.

    2. 

    KOPPAS Mitra Abadi, Jl. Kartini Pasar Pangalengan.

    3.  KOPPONTREN Midarisa, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang.

    4.  KPRI SMPN Cikancung Andalas, Jl. Pasopati Cikancung Desa

    Cikasungka Kec. Cikancung.

    5.  KOPKAR PT. PLN (Persero) APJ Majalaya, Jl. Jaksa Naranata No. 1

    Desa / Kecamatan Baleendah.

    6. 

    Koperasi Perempuan Kencana, Jl. Dahlia Raya No. 58 Desa

    Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot.

    7.  KOPKAR PT. Ceres Harapan Kita, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 85 Desa

    Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot.

    8.  PRIMKOP Kartika Vyata Pinata Yudha, Sindanglaya Arcamanik

    Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan.

  • 8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_

    56/56

    9.  KUA Bina Sejahtera, Jl. Pasir Anggrek Rt. 03/15 Komplek Pasir

    Madu Endah Babakan Kecamatan Ciparay.

    10. PRIMKOPAU Wing III Gemi Makmur, Jl. Mustang Kelurahan

    Sulaiman Kecamatan Margahayu.

    Selain itu, UKM binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan

    Perdagangan Kabupaten Bandung, memperoleh pengharahaan sebagai

    Stand Terbaik II Kategori Pemda Jabar Fashion & Craft 2012 Debindo

    (Dekranas) serta Penghargaan atas Fasilitasi Pameran Seni Budaya di

    Anjungan Jabar TMII.