ringkasan_laptah_2012_
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
1/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 1
RINGKASAN
LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012
DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran
2012, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah 4 (empat)
program untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
dengan jumlah kegiatan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh)
kegiatan, dan 4 (empat) program untuk program dan kegiatan
urusan wajib dengan jumlah kegiatan seluruhnya berjumlah 11
(sebelas) kegiatan, dan 8 (delapan) program untuk program dan
kegiatan urusan pilihan dengan jumlah kegiatan berjumlah 23 (dua
puluh tiga) kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp. 48.302.685.500, setelah
perubahan menjadi sebesar Rp. 47.923.222.700, terrealisasi sebesar
Rp. 35.863.242.913 atau pencapaian 74,83% dengan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. URUSAN SKPD
[Program dan Kegiatan pada setiap SKPD]
(1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 2.740.065 atau 45,67%, digunakan
untuk membayar rekening telepon, air dan listrik.
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
2/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 2
Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu terlaksananya
komunikasi dengan baik di lingkungan kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.1 di bawah ini :
TABEL 4.1
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 6.000.000 2.740.0652. Keluaran Terbayarnya rekening
telepon100% 45,67%
3. Hasil Terlaksananyakomunikasi denganinstansi / badan /lembaga lain dilingkungan dinas.
100% 100%
2)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.000.000, tidak
direalisasikan karena belum jelasnya status tanah Pasar
Sayati dan pengambilalihan kepengurusan Pasar
Pangalengan oleh pihak Desa.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.2 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
3/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 3
TABEL 4.2
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2012
No Narasi Tolak ukurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 67.000.000
2.
Keluaran Tersedianya dana untukmembayar kontribusi 2(dua) desa di lokasi pasar
100 %
3. Hasil Terpenuhinya kontribusidari Dinas di lokasi pasar
100 %
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 174.864.500, terrealisasi
sebesar Rp. 161.390.500 atau 92,29%, digunakan untuk
belanja pengadaan perlengkapan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih kantor, peralatan kebersihan pasar di
UPTD.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor dan di 8
(delapan) UPTD Pasar, sehingga dampaknya adalah
terwujudnya suasana lingkungan kantor dan pasar di
UPTD yang nyaman dan sehat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.3 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
4/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 4
TABEL 4.3
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Dana Dana 174.864.500 161.390.500
2. Keluaran Tersedianya peralatankebersihan untuk 8UPTD Pasar dan Dinas
100 % 92,29%
3.
Hasil Meningkatnya
kebersihan dilingkungan kantor dandi 8 UPTD Pasar
100 % 100%
4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 85.775.000, terrealisasi
sebesar Rp. 85.626.000 atau 99,83%, digunakan untuk
memenuhi kebutuhan alat tulis kantor.Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah kegiatan
kantor berjalan dengan lancar, sehingga dampaknya
terwujudnya pelayanan yang cepat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.4 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
5/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 5
TABEL 4.4
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 85.775.000 85.626.000
2.
Keluaran Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor.
100 % 99,83%
3. Hasil Kegiatan kantor
berjalan dengan lancar
100 % 100%
5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 378.748.000,
terrealisasi sebesar Rp. 178.395.000 atau 47,10% digunakan
untuk penyediaan barang cetakan (quasi dan non quasi)
dan penggandaan.
Hasil yang dicapai / outcome kegiatan adalah terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan, karcis dan penggandaan,
sehingga dampaknya adalah menghasilkan pendapatan
asli daerah.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.5 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
6/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 6
TABEL 4.5
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak ukurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 378.748.000 178.395.000
2. Keluaran Tercapainyapencetakan karcis danpenggandaan
100 % 47,10%
3.
Hasil Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan, karcis danpenggandaan.
100 % 100%
6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.750.000, terrealisasi
sebesar Rp. 5.718.750 atau 99,46%, digunakan untuk biaya
belanja komponen-komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.6 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
7/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 7
TABEL 4.6
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 5.750.000 5.718.750
2. Keluaran Tersedianya alat-alatpenerangan kantor
100 % 99,46%
3.
Hasil Terpenuhinyakebutuhan komponeninstalasi listrik.
100% 100%
7)
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 202.545.000,
terrealisasi sebesar Rp. 201.741.000 atau 99,60%, digunakan
untuk biaya belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
adalah teratasinya bahaya kebakaran di tingkat UPTD
Pasar dan meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.7 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
8/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 8
TABEL 4.7
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR TAHUN 2012
No Narasi Tolak ukurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 202.545.000 201.741.000
2. Keluaran Tersedianya laptop,komputer, kamera,infocus dan printer.
100 % 99,60%
3.
Hasil Meningkatnya pelayananadminsitrasiperkantoran.
100 % 100%
8)
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.950.000,
terrealisasi sebesar Rp. 25.729.050 atau 99,15%, digunakan
untuk biaya belanja surat kabar dan majalah.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai di
lingkungan dinas / kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.8 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
9/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 9
TABEL 4.8
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak ukurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 25.950.000 25.729.050
2. Keluaran Tersedianya bahanbacaan berupa suratkabar dan majalah.
100 % 99,15%
3.
Hasil Meningkatnya wawasandan pengetahuanpegawai di lingkungandinas / kantor.
100 % 100%
9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 304.925.000,
terrealisasi sebesar Rp. 253.232.000 atau 83,05%, digunakan
untuk biaya makanan dan minuman pegawai dan makan
minum dalam rangka kegiatan rapat-rapat di lingkungan
kantor dan makan minum kegiatan piket Dinas dan piket
di 8 UPTD Pasar.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan adalah
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai
dan makan minum dalam kegiatan rapat-rapat dan makan
minum kegiatan piket Dinas dan piket di 8 UPTD Pasar,
sehingga dampaknya adalah pelayanan publik dan
kegiatan kantor berjalan dengan lancar dan aman.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.9 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
10/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 10
TABEL 4.9
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 304.925.000 253.232.000
2. Keluaran Tersedianya jumlah makanandan minumanuntuk rapat dankegiatan piket
dinas dan piket di8 UPTD Pasar.
Meningkatnyapelayanan untukrapat / tamulingkungankantor dan
keamanan dilingkunganUPTD Pasar.
83,15%
3. Hasil Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman pegawaidan makan minumdalam kegiatan
rapat-rapat danmakan minumkegiatan piket diDinas dan di 8UPTD Pasar.
100 % 100%
10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 109.903.000 atau 99,91%, digunakan
untuk biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tercapainya konsultasi dan koordinasi, sehingga
dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
11/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 11
yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait
melalui rapat-rapat dan konsultasi.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.10 di bawah ini :
TABEL 4.10
KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI KE LUAR
DAERAH TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 110.000.000 109.903.0002. Keluaran Terselenggaranya
perjalanan Dinas.Terjalinnyakerjasama antaraDinas/Instansi /Lembaga terkait.
99,91%
3. Hasil Tercapainyakonsultasi dankoordinasi denganDinas / Intansi /
Lembaga terkait.
100 % 100%
11)
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 52.350.000 atau 87,25%, digunakan
untuk biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tercapainya konsultasi dan koordinasi, sehingga
dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan
yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait
melalui rapat-rapat dan konsultasi.
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
12/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 12
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.11 di bawah ini :
TABEL 4.11
KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI
KE DALAM DAERAH TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 60.000.000 52.350.000
2. Keluaran Terselenggaranyaperjalanan Dinas.
Terjalinnyakerjasama antara
Dinas / Instansi/ Lembagaterkait.
87,25%
3.
Hasil Tercapainyakonsultasi dankoordinasi denganDinas / Intansi /Lembaga terkait.
100 % 100%
12)
Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi
Teknis dan Perkantoran
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 920.400.000,
terrealisasi sebesar Rp. 843.800.000 atau 91,68%, digunakan
untuk membayar honor tenaga pendukung administrasi
teknis dan perkantoran.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
adalah meningkatnya kegiatan administrasi dan
tatalaksana kedinasan, sehingga dampaknya adalah
pelayanan publik bisa berjalan dengan lancar.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.12 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
13/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 13
TABEL 4.12
KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 920.400.000 843.800.000
2. Keluaran Tersedianyatenagapendukungadministrasiteknis dan
perkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantorandengan
tersedianya tenagapendukungadministrasi.
91,68%
3. Hasil Meningkatnyakegiatanadministrasi dantatalaksanakedinasan
100 % 100%
(2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 258.365.188 atau 86,12%, digunakan
untuk belanja perbaikan gedung kantor.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
adalah terpeliharanya kondisi gedung kantor sehingga
dampaknya adalah terwujudnya kantor yang nyaman.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.13 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
14/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 14
TABEL 4.13
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 300.000.000 258.365.188
2. Keluaran Terlaksananyaperbaikangedung kantor
Terwujudnyasuasana dilingkungan kantoryang nyaman.
86,12%
3. Hasil Terpeliharanyakondisi gedungkantor
100 % 100%
2)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 462.095.000,
terrealisasi sebesar Rp. 437.279.000 atau 94,63%, digunakan
untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas 9 R4, 1 Truk
dan 13 R2 dan biaya perawatan serta biaya perpanjangan
STNK.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya dayaguna kendaraan dinas / operasional,
sehingga dampaknya adalah pelayanan publik / kegiatan
kantor bisa berjalan dengan lancar.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.14 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
15/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 15
TABEL 4.14
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 462.095.000 437.279.000
2. Keluaran Terpeliharanyakendaraan dinas 9R4, 1 Truk dan 13 R2dan biayaperawatan serta
biaya perpanjanganSTNK
Kondisikendaraan dinas/ operasionalmenjadi lebihbaik
94,63%
3.
Hasil Meningkatnya dayaguna kendaraandinas / operasonal.
100 % 99%
3) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 199.113.000 atau 99,56%, digunakan
untuk rehabilitasi kantor Pasar Sayati dan Pasar Majalaya.
Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah
terciptanya kelancaran, kenyamanan, keamanan bagi
pedagang, pembeli dan petugas pengelola pasar,
dampaknya adalah pelayanan publik/kegiatan kantor bisa
berjalan dengan lancar.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.15 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
16/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 16
TABEL 4.15
KEGIATAN PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT
GEDUNG K ANTOR TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 200.000.000 199.113.000
2.
Keluaran Terlaksananya rehabilitasiPasar Sayati dan PasarMajalaya
Kondisi pasaryangnyaman,bersih dansehat
99,56%
3.
Hasil Terciptanya kelancaran,kenyamanan, keamananbagi pedagang, pembelidan petugas pengelolapasar
100 % 90%
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.865.000,
terrealisasi sebesar Rp. 134.185.875 atau 99,50%, digunakan
untuk pembelian pakaian kamtib, pakaian petugas
kebersihan dan sepatu boot.
Hasil yang dicapai / outcome meningkatnya kinerja
pegawai di lingkungan 8 UPTD Pasar, sehingga
dampaknya adalah terwujudnya para pegawai yang
disiplin, bersih dan sehat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.16 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
17/56
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
18/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 18
TABEL 4.17
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 125.000.000 122.914.000
2. Keluaran Tersedianya pakaiankamtib, pakaianpetugas kebersihan,sepatu
Meningkatnyadisiplinaparatur.
98,33%
3. Hasil Meningkatnyakinerja pegawai dilingkungan 8 UPTDPasar.
100 % 100%
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1)
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.990.000,
terrealisasi sebesar Rp. 17.990.000 atau 100%, digunakan
untuk untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas
Kinerja/LAKIP), RKA dan Laporan Tahunan.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA dan
laporan tahunan, sehingga dampaknya adalah
akuntabilitas kinerja.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.18 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
19/56
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
20/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 20
TABEL 4.19
KEGIATAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 6.360.000 6.360.000
2. Keluaran Tersusunyalaporan keuangansemesteran dinas
Tersedianyainformasi dantransparansikeuangan.
100%
3. Hasil Tersedianya
Tersusunnyalaporan keuangansemesteran dinas.
100 % 100%
3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.360.000,
terrealisasi sebesar Rp. 3.360.000 atau 100%, digunakan
untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sehingga
dampaknya adalah akuntabilitas kinerja.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.20 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
21/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 21
TABEL 4.20
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 3.360.000 3.360.00
2.
Keluaran Tersedianyalaporan keuangantahunan dinas.
Tersedianyadokumentasilaporankeuangan akhirtahun.
100%
3.
Hasil Tersusunnyalaporan keuanganakhir tahun.
100 % 100%
2. URUSAN WAJIB
(1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
1)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha KecilMenengah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 148.140.000 atau 98,76%, digunakan
untuk beberapa kegiatan diantaranya : pengembangan
sarana dan prasarana UMKM, tersusunnya katalog
UMKM, terlaksananya bintek LKM, terselenggaranya
pengembangan basis data UMKM.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tersusunnya konsep dan regulasi modal usaha mikro
melalui LKM.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.21 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
22/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 22
TABEL 4.21
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN
USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 150.000.000 148.140.000
2. Keluaran Terlaksananyaseleksi identifikasiLKM,pengembangansistem informasi
basis data UMKM
TerseleksinyaLKM danUMKM
98,76%
3. Hasil Tersusunnya konsepdan regulasi modalusaha mikro melaluiLKM
100 % 90%
(2)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1) Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha
bagi UMKM
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 225.000.000,
terrealisasi Rp. 199.368.750 atau 88,61%. Anggaran tersebut
digunakan untuk kegiatan fasilitasi pertemuan UMKM
dengan buyer , Temu Bisnis UMKM.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
terjalinya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah
dengan BUMN/BUMS, Perbankan dan terpromosikannya
produk produk Kabupaten Bandung ke luar daerah dan
luar negeri.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.22 berikut :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
23/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 23
TABEL 4.22
KEGIATAN MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN
USAHA BAGI UMKM TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 225.000.000 199.368.750
2. Keluaran Terlaksananya TemuBisnis UMKM tingkatKabupaten, Propinsi danPusat
Meningkatnyakemampuanpara pelakuUMKM dalammelakukan
kerjasama dibidangusahanya
88,61%
3.
Hasil Terjalinya kemitraanusaha mikro, kecil danmenengah denganBUMN/BUMS,Perbankan danterpromosikannya produkproduk KabupatenBandung ke luar daerahdan luar Negeri
100 % 100%
2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil
Produksi
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.675.000,
terrealisasi sebesar Rp. 122.885,000 atau 95,50%, digunakan
untuk Pelatihan Dasar-dasar Perkoperasian.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang
manajerial Koperasi/KUD.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.23 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
24/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 24
TABEL 4.23
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI
HASIL PRODUKSI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 128.675.000 122.885,000
2. Keluaran TerlaksananyaPelatihan Dasar-dasar Perkoperasian,Pelatihan akuntansikoperasi, Pelatihan
PengawasanKoperasi, Pelatihankewirausahaan bagianggota koperasi
Meningkatnyapengatahuandankemampuananggota dalam
mengelolakoperasi
95,50%
3. Hasil Meningkatnyapengetahuan parapengurus dalambidang manajerialKoperasi/KUD
100 % 90%
3) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi /
KUD
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 212.912.000,
terrealisasi sebesar Rp. 208.646,000 atau 98%, digunakan
untuk Pelatihan Dasar-dasar Perkoperasian.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pengetahuan para pengurus dalam bidang
manajerial Koperasi/KUD.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.24 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
25/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 25
TABEL 4.24
KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGOLAHAN
KOPERASI / KUD TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 212.912.000 208.646,000
2. Keluaran TerlaksananyaPelatihan Dasar-dasar Perkoperasian,
Meningkatnyapengeatahuandankemampuanpengelolaan
koperasi
98%
3. Hasil Meningkatnyapengetahuan parapengurus dalambidang manajerialKoperasi/KUD
100 % 90%
4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 486.500.000,
terealisasi Rp. 476.100.000 atau 97,86%, digunakan untuk
pelatihan kewirausahaan.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam
memanajerial usaha bagi para pelaku UMKM.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.25 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
26/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 26
TABEL 4.25
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 486.500.000 476.100.000
2. Keluaran Telaksananyapelatihankewirausahaan bagipelaku UMKM
Meningkatnyamanajemenpengeloaankoperasi
97,86%
3. Hasil Meningkatnya
pengetahuan dankemampuan dalammemanajerial usahabagi para pelakuUMKM
100 % 100%
(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
1)
Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah
Tangga Industri Kecil dan Industri Menengah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.500.000,
terrealisasi sebesar Rp. 98.700.000 atau 99,20%, digunakan
pembinaan labelisasi Produk Industri Rumah Tangga
(PIRT).
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
terdapatnya PIRT dan Labelisasi Halal bagi produk
konsumen serta akses pasar meningkat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.26 di bawah ini:
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
27/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 27
TABEL 4.26
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI
MENENGAH TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 99.500.000 98.700.000
2.
Keluaran Terselenggaranyakegiatan sosialisasisertifikasi Produk
Industri RumahTangga (PIRT) danLabelisasi Halal
Meningkatnyakualitas hasilproduk
UKM/IKM
99,20%
3. Hasil Terdapatnya PIRTdan Labelisasi Halalbagi produkkonsumen serta aksespasar meningkat
100% 100%
2)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.117.500,
terrealisasi sebesar Rp. 44.367.500 atau 98,34%, digunakan
untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang telah
menerima bantuan.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tersedianya data perkembangan UMKM.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.27 di bawah ini:
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
28/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 28
TABEL 4.27
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 45.117.500 44.367.500
2. Keluaran Terselenggaranyakegiatanmonitoring, evaluasidan pelaporan UMKM yang telah
menerima bantuan
TerdatanyaUMKM yangtelah menerimabantuan
98,34%
3. Hasil Tersedianya dataperkembanganUMKM
100% 100%
3)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1)
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Program Pembangunan KoperasiAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 45.000.000 atau 100%, digunakan
untuk sosialisasi kebijakan pusat dan daerah tentang
pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang
pengelolaan perkoperasian bagi pelaku usaha kecil
menengah.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.28 di bawah ini:
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
29/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 29
TABEL 4.28
KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 45.000.000 45.000.000
2. Keluaran Terselenggaranyasosialisasi kebijakanpusat dan daerahtentangpembentukan,
penggabungan danpembubarankoperasi
Meningkatnyapemahamanpelakuperkoperasian
100%
3. Hasil Meningkatnyapemahaman danpengetahuantentang pengelolaanperkoperasian
100% 100%
2)
Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman
Perkoperasian
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000,
terrealisasi sebesar Rp. 66.535.000 atau 98,57%, digunakan
untuk Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman
Perkoperasian terhadap 134 orang anggota / pengurus
karang taruna.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang
pengelolaan perkoperasian bagi anggota / pengurus
karang taruna.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.29 di bawah ini:
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
30/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 30
TABEL 4.29
KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN
PERKOPERASIAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 67.500.000 66.535.000
2. Keluaran Terselenggaranyasosialisasi prinsip-prinsip pemahamankoperasi terhadap134 anggota
Meningkatnyapemahamanpelakuperkoperasian
98,57%
3.
Hasil Meningkatnyapemahaman danpengetahuantentang pengelolaanperkoperasian
100% 90%
3) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.750.000,
terrealisasi sebesar Rp. 45.750.000 atau 100%, digunakan
untuk kegiatan pendataan penilaian koperasi berprestasi
dan penilaian kesehatan koperasi.
Hasil yang di capai/outcome dari kegiatan ini adalah
tersedianya data koperasi berprestasi dan terbinanya
koperasi yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri di
Kabupaten Bandung serta terawasinya KSP/USP koperasi
dan monitoring koperasi yang mendapat perkuatan modal.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.30 di bawah ini:
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
31/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 31
TABEL 4.30
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 45.750.000 45.750.000
2. Keluaran Terselenggaranyapendataan koperasi yangberprestasi dan penilaiankesehatan koperasi
Terbinanyakoperasi
100%
3.
Hasil Tersedianya data koperasiberprestasi dan terbinanyakoperasi yang berkualitas,berdaya saing dan mandiridi Kabupaten Bandung
100% 100%
4)
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama
Usaha Koperasi
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 163.075.000,
terrealisasi sebesar Rp. 152.400.000 atau 93,45%, digunakan
untuk peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama
usaha koperasi dengan koperasi dan Koperasi dengan
BUMN/BUMS.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
terjalinnya hubungan kerjasama usaha antara koperasi
dengan koperasi, koperasi dengan BUMN / BUMS /
Perbankan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.31 di bawah ini:
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
32/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 32
TABEL 4.31
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
KERJASAMA USAHA KOPERASI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 163.075.000 152.400.000
2. Keluaran Terlaksananyapeningkatan danpengembangan
jaringan kerjasamausaha koperasi dengan
koperasi dan Koperasidengan BUMN/BUMS
Meningkatnya jaringankerjasamakoperasidengan
BUMN/BUMS
93,45%
3. Hasil Terjalinnya hubungankerjasama usaha antarakoperasi dengankoperasi, koperasidengan BUMN /BUMS / Perbankan
100% 100%
3.
URUSAN PILIHAN
(1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
1) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja
dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000,
terrealisasi Rp. 18.600.000 atau 100%, digunakan untuk
Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga
Perlindungan Konsumen.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku
usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
33/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 33
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.32 di bawah ini :
TABEL 4.32
KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA
DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 18.600.000 18.600.000
2. Keluaran Terjalinnya koordinasi
dan hubungan kerjadengan LPK-SM dalammelaksanakanpengawasan peredaranbarang dan jasa.
Terlaksananya
hubungankerja denganlembagaperlindungankonsumen.
100%
3.
Hasil Meningkatnyapengetahuan danpemahaman parapelaku usaha dan
konsumen terhadapUndang-UndangNomor 8 Tahun 1999tentang PerlindunganKonsumen.
100% 100%
2)
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-
permasalahan Pengaduan Konsumen
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000,
terrealisasi Rp. 18.600.000 atau 100%, digunakan untuk
Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga
Perlindungan Konsumen.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
34/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 34
usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.33 di bawah ini :
TABEL 4.33
KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN-
PERMASALAHAN PENGADUAN KONSUMEN
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)1.
Masukan Dana 66.725.000 66.066.000
2. Keluaran Terjalinnya koordinasidan hubungan kerjadengan LPK-SM dalammelaksanakanpengawasan peredaranbarang dan jasa.
Terlaksananyahubungankerja denganlembagaperlindungankonsumen.
99,01%
3. Hasil Meningkatnya
pengetahuan danpemahaman parapelaku usaha dankonsumen terhadapUndang-UndangNomor 8 Tahun 1999tentang PerlindunganKonsumen.
100% 100%
3)
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 177.000.000,
terrealisasi Rp. 177.000.000 atau 100%, digunakan untuk
kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya peredaran barang yang berkualitas dan
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
35/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 35
terhindarnya konsumen dari peredaran barang dan atau
jasa yang beredar yang tidak sesuai dengan aturan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas bisa dilihat dari
tabel 4.34 di bawah ini :
TABEL 4.34
KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG
DAN JASA TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 177.000.000 177.000.000
2. Keluaran Terawasinya peredarankomoditi SNI danperaturan lainnya sertaterjaminnya kualitasbarang dalam keadaanterbungkus (BDKT).
Peredaranbarangkomoditas SNIdan BDKTyang beredardi pasar
100%
3. Hasil Meningkatnyaperedaran barang yang
berkualitas hinggaterhindarnya konsumendari peredaran barangdan atau jasa yangberedar.
100% 90%
4) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.320.000,
terrealisasi sebesar Rp. 28.320.000 atau 100%, digunakan
untuk Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan
Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kejujuran dan pengetahuan para pedagang
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
36/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 36
yang menggunakan alat UTTP serta meningkatkan
pendapatan pelayanan Tera Ulang Kemetrologian.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.35 di bawah ini :
TABEL 4.35
KEGIATAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT
KEMETROLOGIAN DAERAH TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 28.320.000 28.320.000
2. Keluaran TerlaksananyaKegiatan Operasionaldan PengembanganUPT KemetrologianDaerah
Terhindarnyakonsumen dariperilakucurangpengguna alatUTTP.
100%
3. Hasil Meningkatnyakejujuran dan
pengetahuan parapedagang yangmenggunakan alatUPT sertameningkatkanpendapatanpelayanan TeraUlangKemetrologian.
100% 100%
(2)
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1)
Pengembangan Informasi Peluang Perdagangan Pasar
Luar Negeri
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 516,450,000,
terrealisasi sebesar Rp. 456.844.400 atau 88,46%, digunakan
untuk kegiatan pameran.
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
37/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 37
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya
hubungan dagang terhadap produk unggulan Indonesia
khususnya Kabupaten Bandung.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel 4.36 di bawah ini :
TABEL 4.36
KEGIATAN PENGEMBANGAN INFORMASI PEUANG PASAR
PERDAGANGAN LLUAR NEGERI TAHUN 2012
No Narasi Tolak Ukur
Kinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 516.450.000 456.844.400
2. Keluaran Terlaksananyakegiatan pameran
Terbukanyapeluang pasarluar negeriuntuk produkmakananKabupatenBandung
88,46%
3.
Hasil Meningkatnyahubungan dagangterhadap produkunggulan Indonesiakhususnya KabupatenBandung
100% 100%
2) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan
Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.000.000,
terrealisasi sebesar Rp. 26.400.000 atau 97,78%, digunakan
untuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan
Prosedur dan Dokumen Ekspor.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
38/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 38
kebijakan-kebijakan baru di bidang Perdagangan Luar
Negeri (ekspor impor).
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.37 di bawah ini :
TABEL 4.37
KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN
PROSEDUR DOKUMEN EKSPOR IMPOR TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 27.000.000 26.400.000
2. Keluaran TerlaksananyasosialisasiKebijakanPenyederhanaanProsedur danDokumen Ekspor
Meningkatnyapemahamantentang kebijakanprosedur dandokumen eksporimpor
7,780%
3. Hasil Terpahaminyakebijakan-kebijakanbaru di bidangPerdagangan LuarNegeri (eksporimpor)
100% 100%
(3)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1) Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan,
Kebijakan dan Pelaksanaan OperasionalAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.287.500,
terrealisasi Rp. 49.522.500 atau 96,56%, digunakan untuk
penyusunan company profil di 11 kecamatan.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tersedianya data perusahaan di 10 kecamatan.
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
39/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 39
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.38 di bawah ini :
TABEL 4.38
KEGIATAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN,
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 51.287.500 49.522.500
2. Keluaran Terlaksananya
penyusunancompany profil di 11kecamatan
Meningkatnya
pembinaan danpengawasan bagiperusahaan
96,56%
3.
Hasil Tersedianya dataperusahaan dari 11Kecamatan
100% 100%
2) Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan
Usaha
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 152.946.000,
terrealisasi Rp. 147.771.000 atau 96,62%, digunakan untuk
penyusunan konsep pengembangan Pasar Tradisional
Soreang dan Cicalengka serta penyusunan grand design
pasar dan toko modern di 10 kecamatan.
Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah
tersedianya grand design pasar dan toko modern di 10
kecamatan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari
tabel 4.39 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
40/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 40
TABEL 4.39
KEGIATAN FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN
PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 152.946.000 147.771.000
2.
Keluaran Terlaksananyapenyusunan konseppengembangan pasartradisional
Meningkatnyapembinaan danpengawasan bagiperusahaan
96,62%
3.
Hasil Tersedianya granddesign pasar dantoko di 10 kecamatan
100% 100%
3) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.453.650.000,
terrealisasi sebesar Rp. 8.719.089.500 atau 44,82%,
digunakan untuk penyediaan lahan Pasar Banjaran, serta
tersedianya DED Pasar Soreang dan Cicalengka.
Hasil yang dicapai/outcome terciptanya lahan pasar
penunjang pembangunan / penataan kota Banjaran
terpadu (Pasar dan Terminal) dan tersedianya DED Pasar
Soreang dan Cicalengka.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat daritabel 4.40 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
41/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 41
TABEL 4.40
KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI
BARANG / PRODUK TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 19.453.650.000 8.719.089.500
2.
Keluaran Tersedianya lahanPasar Banjaran danDED Pasar Soreangdan Cicalengka
Terwujudnyapembangunanpasar yangrepresentatif
44,82%
3.
Hasil Terciptanya lahanpasar penunjangpembangunan /penataan kotaBanjaran terpadu(Pasar danTerminal) dantersedianya DEDPasar Soreang danCicalengka
100% 100%
4) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,
terrealisasi Rp. 147.375.000 atau 98,25%, digunakan untuk
bimbingan teknis hipnoselling, praktek kerja lapangan dan
pagelaran batik.
Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah
meningkatnya pemasaran produk kerajinan dan produk
unggulan baik melalui penjualan langsung maupun
berdasarkan pesanan.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.41 berikut :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
42/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 42
TABEL 4.41
KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA
KEMITRAAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 150.000.000
147.375.000
2. Keluaran Terlaksananyabimbingan teknis danpagelaran batik
Meningkatnyapemahamanpengrajiintentang produksidan promosi
98,25%
3.
Hasil Meningkatnyapemasaran produkkerajinan dan produkunggulan
100% 100%
5) Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi
Perdagangan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,
terrealisasi Rp. 75.000.000 atau 100%, digunakan untuk
melaksanakan monitoring harga bahan pokok dan barang
strategis lainnya.
Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah
tersedianya data perkembangan harga barang pokok dan
barang strategis lainnya.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.42 di bawah
ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
43/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 43
TABEL 4.42
KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM JARINGAN INFORMASI
PERDAGANGAN TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 75.000.000 75.000.000
2.
Keluaran Terlaksananya kegiatanmonitoring hargabahan pokok danbarang strategis
Tersedianyadata sembako
100%
3. Hasil Termonitornya
perkembangan hargabahan pokok danbarang strategislainnya
100% 90%
6)
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,
terrealisasi Rp. 75.000.000 atau 100%, digunakan untuk
melaksanakan sosialisasi penggunaan produk dalam
negeri bagi 600 orang di 10 kecamatan.
Hasil yang dicapai / outcome kegiatan ini adalah
terserapnya informasi pengunaan produk dalam negeri
bagi aparat, pelaku usaha dan masyarakat.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.42 di bawah
ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
44/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 44
TABEL 4.42
KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 75.000.000 75.000.000
2.
Keluaran Terlaksananya kegiatansosialisasi penggunaanproduk dalam negeriuntuk 600 orang di 10kecamatan
Meningkatnyapenggunaanproduk dalamnegeri
100%
3.
Hasil Terserapnya informasipenggunaan produkdalam negeri
100% 90%
7) Kegiatan Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang /
Produk
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.670.000,
terrealisasi Rp. 300.099.400 atau 99,81%, digunakan untuk
pelaksanaan promosi produk UMKM melalui paperan
tingkat kabupaten, provinsi dan internasional serta Pasar
Ramadhan.
Hasil yang dicapai dari kegiatan adalah meningkatnya
pemasaran produk UMKM melalui pameran dan pasar
ramadhan.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel 4.43 di bawah
ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
45/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 45
TABEL 4.43
KEGIATAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN PROMOSI
BARANG / PRODUK TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Masukan Dana 300.670.000 300.099.400
2.
Keluaran Terlaksananyakegiatan pamerandan pasar ramadhan
Meningkatnyaomsetpenjualan hasilUMKM
99,81%
3. Hasil Meningkatnya
pemasaran produkhasil UMKM
100% 100%
(5) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
1)
Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
Industri
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220.500.000,
terrealisasi Rp. 220.500.000 atau 100%, digunakan untukkegiatan pelatihan teknik produksi dan AMT ( Achievement
Motivation Training / Pelatihan Motivasi Berprestasi).
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas produksi, keterampilan serta
kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi
teknologi industri.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.44 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
46/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 46
TABEL 4.44
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI
INDUSTRI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 220.500.000 220.500.000
2.
Keluaran Terlaksananya pelatihanteknik produksi danAMT / PelatihanMotivasi Berprestasi
Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM
100%
3. Hasil Meningkatnya kualitas
produksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri
100% 100%
2) Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis
Teknologi
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 440.900.000,
terrealisasi Rp. 429.540.000 atau 97,42%, digunakan untuk
pembinaan dan pelatihan bagi IKM serta kegiatan
sosialisasi fasilitasi penerapan barcode.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas produksi, keterampilan serta
kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi
teknologi industri.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.45 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
47/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 47
TABEL 4.45
KEGIATAN PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS
TEKNOLOGI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 440.900.000 429.540.000
2.
Keluaran Terlaksananyapembinaan danpelatihan bagi IKM sertafasilitasi penerapanbarcode
Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM
97,42%
3.
Hasil Meningkatnya kualitasproduksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri
100% 100%
3) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis
FashionAnggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 126.500.000,
terrealisasi Rp. 125.750.000 atau 99,80%, digunakan untuk
pembinaan dan pelatihan bagi IKM.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas produksi, keterampilan serta
kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi
teknologi industri.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.46 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
48/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 48
TABEL 4.46
KEGIATAN PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS
TEKNOLOGI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 126.000.000 125.750.000
2.
Keluaran Terlaksananyapembinaan danpelatihan bagi IKM
Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM
99,80%
3. Hasil Meningkatnya kualitas
produksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri
100% 100%
(6) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1)
Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah
terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,
terrealisasi Rp. 150.000.000 atau 100%, digunakan untuk
kegiatan pelatihan GMP (Good Manufacturing Practise /
Cara Berproduksi yang Baik).
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas produksi, keterampilan serta
kemampuan para pengrajin / IKM dalam inovasi
teknologi industri.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.47 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
49/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 49
TABEL 4.47
KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 150.000.000 150.000.000
2.
Keluaran Terlaksananya pelatihanGMP (Good
Manufacturing Practise)
Meningkatnyanilai tambahbagi pelakuIKM
100%
3.
Hasil Meningkatnya kualitasproduksi, keterampilanserta kemampuan parapengrajin / IKM dalaminovasi teknologiindustri
100% 100%
2) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 393.417.000,
terrealisasi Rp. 392.067.000 atau 99,66%, digunakan untuk
kegiatan pembinaan terhadap IKM dalam memperkuat
jaringan klaster industri.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya pengetahuan produksi, kualitas, kuantitas
daya saing produksi dan manajemen pemasaran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.48 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
50/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 50
TABEL 4.48
KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM
MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 393.417.000 392.067.000
2. Keluaran Terbinanya IKMdalam memperkkuat
jaringan klasterindustri
Meningkatkankualitas dankuantitasproduk IKM
99,66%
3.
Hasil Meningkatnyapengetahuanproduksi, kualitas,kuantitas dan dayasaing produksi
100% 100%
3)
Kegiatan Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses
Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000,
terrealisasi Rp. 67.500.000 atau 100%, digunakan untuk
kegiatan sosialisasi fasilitasi IKM dengan perbankan.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya pengetahuan memperoleh akses IKM
dengan perbankan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.49 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
51/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 51
TABEL 4.49
KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN AKSES
PERBANKAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 67.500.000 67.500.000
2. Keluaran Terlaksananyasosialisasi fasilitasiIKM denganperbankan
Meningkatnyakemampuanmemperolehakses dengan
perbankan
100%
3. Hasil Meningkatnyapengetahuan IKMtentang akses denganperbankan
100% 100%
(7) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1) Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 735.000.000,
terrealisasi Rp. 735.000.000 atau 100%, digunakan untuk
pelatihan teknik produksi, kemasan dan diversifikasi
produk serta AMT ( Achievement Motivation Training).
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan
kualitas produksi.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.50 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
52/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 52
TABEL 4.50
KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 735.000.000 735.000.000
2.
Keluaran Terlaksananyapelatihan teknikproduksi, kemasandan diversifikasiproduk dan AMT
Meningkatnyakemampuanpengrajindalam teknikdan kualitasproduksi
100%
3. Hasil Meningkatnyakemampuan pengrajindalam teknis dankualitas produksi
100% 90%
2)
Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi
Industri
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 330.000.000,
terrealisasi Rp. 328.375.000 atau 99,51%, digunakan untuk
Kegiatan Pelatihan teknik produksi, kemasan, AMT
( Achievement Motivation Trainning / Pelatihan Motivasi
Berprestasi) dan Implementasi Hasil Pelatihan Industri
Agro.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah
meningkatnya kemampuan pengrajin dalam teknis dan
kualitas produksi.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.51 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
53/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 53
TABEL 4.51
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI
INDUSTRI TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 330.000.000 328.375.000
2.
Keluaran Terlaksananyapelatihan teknikproduksi, kemasandan AMT
Meningkatnyakemampuanpengrajindalam teknikdan kualitasproduksi
99,51%
3. Hasil Meningkatnyakemampuan pengrajindalam teknis dankualitas produksi
100% 90%
(8) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
1) Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses
Masyarakat
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.650.000,
terrealisasi sebesar Rp. 112.335.000 atau 99,72%, digunakan
untuk pembuatan database, buku profil IKM dan leaflet
serta pembuatan website IKM.
Hasil yang didapat / outcome kegiatan adalah tersedianya
data, profil dan leaflet industri kecil.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada
tabel 4.52 di bawah ini :
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
54/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 54
TABEL 4.52
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT
DIAKSES MASYARAKAT TAHUN 2012
No Narasi Tolak UkurKinerja
Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Masukan Dana 112.650.000 112.335.000
2.
Keluaran Terlaksananyapenyusunan bukuprofil, leaflet danwebsite IKM
Tersedianyadata dan profilindustri kecil
99,72%
3. Hasil Tersusun dan
tersedianya data, profildan leaflet IKM
100% 90%
B. SUMBER DANA DI LUAR APBD KABUPATEN BANDUNG
1. APBD Provinsi Jawa Barat (BanGub)
(1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1)
Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Produk
Untuk Tahun Aggaran 2012, Pemerintah Kabupaten
Bandung mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dimana Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
merupakan salah satu Dinas yang membidangi /
menangani sarana pengembangan perdagangan di wilayah
Kabupaten Bandung.
Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Produk
untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000, namun
anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena :
1. DED baru selesai tanggal 2 September 2012, Lelang fisik
membutuhkan 1 (satu) bulan dan lelang konsultan
pengawas butuh waktu 1,5 (satu setengah) bulan,
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
55/56
Laporan Tahunan DISKOPERINDAG 2012 55
sehingga tidak mungkin dilaksanakan pembangunan
fisik.
2. Berdasarkan Analisis BPLH Kabupaten Bandung,
Pembangunan Pasar Cicalengka harus dilengkapi
dengan AMDAL, sementara AMDAL belum
dianggarkan pada tahun 2012 dan membutuhkan waktu
lebih kurang 6 (enam) bulan.
KEBERHASILAN LAINNYA
Pada Tahun 2012, terdapat 10 (sepuluh) koperasi binaan Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
yang memperoleh penghargaan koperasi berprestasi tingkat Kabupaten
Bandung sesuai SK Bupati Bandung No. 002.6/Kep.331-Diskoperindag
/ 2012 yaitu:
1. KUD Bina Mukti, Jl. Terusan Kopo Km. 12 Rt. 02/07.
2.
KOPPAS Mitra Abadi, Jl. Kartini Pasar Pangalengan.
3. KOPPONTREN Midarisa, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang.
4. KPRI SMPN Cikancung Andalas, Jl. Pasopati Cikancung Desa
Cikasungka Kec. Cikancung.
5. KOPKAR PT. PLN (Persero) APJ Majalaya, Jl. Jaksa Naranata No. 1
Desa / Kecamatan Baleendah.
6.
Koperasi Perempuan Kencana, Jl. Dahlia Raya No. 58 Desa
Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot.
7. KOPKAR PT. Ceres Harapan Kita, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 85 Desa
Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot.
8. PRIMKOP Kartika Vyata Pinata Yudha, Sindanglaya Arcamanik
Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan.
-
8/17/2019 Ringkasan_LAPTAH_2012_
56/56
9. KUA Bina Sejahtera, Jl. Pasir Anggrek Rt. 03/15 Komplek Pasir
Madu Endah Babakan Kecamatan Ciparay.
10. PRIMKOPAU Wing III Gemi Makmur, Jl. Mustang Kelurahan
Sulaiman Kecamatan Margahayu.
Selain itu, UKM binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung, memperoleh pengharahaan sebagai
Stand Terbaik II Kategori Pemda Jabar Fashion & Craft 2012 Debindo
(Dekranas) serta Penghargaan atas Fasilitasi Pameran Seni Budaya di
Anjungan Jabar TMII.