rekap 2: program k/l - e-renggar.kemkes.go.id · rekap 2: program k/l rencana kerja...

4
3/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/4 REKAP 2: PROGRAM K/L REKAP 2: PROGRAM K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019 KODE KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU) ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 511.824.373,00 01.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 511.824.373,00 02 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 9.757.262,00 02.02 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 9.757.262,00 Total Total 521.581.635,00 KODE KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019 TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.952.041.944,00 01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertikasi akreditasi Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertikasi akreditasi 5600 01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertikasi akreditasi nasional Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertikasi akreditasi nasional 481 Total Total 15.952.041.944,00 KODE KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU) ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 466.072.369,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan : 3. PROGRAM 3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan 5. PRIORITAS NASIONAL 5. PRIORITAS NASIONAL 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

Upload: vulien

Post on 11-Jun-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

3/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/4

REKAP 2: PROGRAM K/LREKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019TAHUN ANGGARAN 2019

KODEKODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITASPRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan DasarPembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 511.824.373,00

01.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi MasyarakatPeningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 511.824.373,00

02 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan KemaritimanPengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 9.757.262,00

02.02 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua BaratPercepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 9.757.262,00

TotalTotal 521.581.635,00

KODEKODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakatMeningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.952.041.944,00

01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasiJumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasi 5600

01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasionalJumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 481

TotalTotal 15.952.041.944,00

KODEKODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAMOUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan KesehatanPembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 466.072.369,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standarJumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

:3. PROGRAM3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan

5. PRIORITAS NASIONAL5. PRIORITAS NASIONAL

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

3/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 2/4

KODEKODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAMOUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)

01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananyaJumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

01.03 Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standarJumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannyaJumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya

01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai StandarJumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

01.06 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance CenterJumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan PrimerPembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 46.853.171,00

02.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai StandarJumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar

02.02 Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat TerpencilJumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

02.03 Puskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKIPuskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

02.04 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan MasyarakatJumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan RujukanPembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 58.614.242,00

03.01 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)

03.02 Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)

03.03 Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

03.04 Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)

03.05 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif)Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif)

04 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan KesehatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 15.311.318.598,00

04.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektifPersentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

04.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritasPersentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan TradisionalPembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 25.016.224,00

05.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisionalJumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

05.02 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisionalJumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

06 Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan KesehatanPembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 44.167.340,00

06.01 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi AkreditasiJumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi Akreditasi

06.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasionalJumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional

TotalTotal 15.952.041.944,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

3/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 3/4

KODEKODE KEGIATANKEGIATAN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHANPRAKIRAAN KEBUTUHAN

RUPIAHRUPIAHPINJAMANPINJAMAN HIBAHHIBAH

PNBPPNBP PDNPDN SBSNSBSN BLUBLU TOTALTOTALRMPRMP PLNPLN RMPRMP HLNHLN HDNHDN 20202020 20212021

KODEKODE KEGIATANKEGIATAN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHANPRAKIRAAN KEBUTUHAN

RUPIAHRUPIAHPINJAMANPINJAMAN HIBAHHIBAH

PNBPPNBP PDNPDN SBSNSBSN BLUBLU TOTALTOTALRMPRMP PLNPLN RMPRMP HLNHLN HDNHDN 20202020 20212021

2051 PembinaanFasilitasPelayananKesehatan

184.082.369,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.072.369,00 469.052.792,30 317.095.743,7

2087 PembinaanPelayananKesehatanPrimer

46.853.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.853.171,00 62.909.388,00 62.270.034,0

2090 PembinaanPelayananKesehatanRujukan

58.614.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.614.242,00 65.713.920,21 72.114.897,1

2094 DukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyapadaProgramPembinaanPelayananKesehatan

3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00 19.383.529.962,67 20.596.557.774,8

5835 PembinaanPelayananKesehatanTradisional

25.016.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.016.224,00 26.767.359,68 29.641.074,8

5836 Mutu danAkreditasiPelayananKesehatan

44.167.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.167.340,00 56.068.580,00 64.046.279,0

TotalTotal 4.018.014.095,00 0,00 282.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.952.041.944,00 20.064.042.002,86 21.141.725.803,4

3/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 4/4

Jakarta, 21 Maret 2019