laporan capaian kinerja

32

Upload: others

Post on 02-Oct-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN CAPAIAN KINERJA
Page 2: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 1

LAPORAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN IV

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1. Tugas Pokok

Satuan Organisasi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar mempunyai tugas

pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam Pelaksana teknis dan

koordinasi Kecamatan untuk mengelola sebagian urusan otonomi daerah

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan kelurahan sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjar

Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat dan sebagai Perangkat Daerah

yang dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan tugas Pemerintahan

Umum yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris

Daerah.

Tugas Pemerintahan Umum meliputi pelayanan umum, pemberdayaan

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan,

pemeliharaan sarana porasarana umum, penyelenggaraan administrasi

kependudukan, keagrariaan, perekonomian, pembangunan, monitoring dan

pengawasan Pemerintahan Kelurahan dan Desa bekerjasama dengan dinas

instansi yang berkepentingan.

2. Fungsi

Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta

penyusunan pelaporan;

a. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah

tangga;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan;

c. Pengelolaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan; dan

d. Pengordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Lintas SKPD berkepentingan yang mewajibkan melaksanakan tugas

teknis di Kecamatan Martapura dalam rangka untuk melaksanaan

pembinaan tersebut maka selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan :

Page 3: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 2

Dinas / Instansi baik di daerah sesama daerah maupun pusat

Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Kelompok lapisan/organisasi

masyarakat lainnya.

1.2 Isu Strategis

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban,

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yaitu :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”

Penjelasan atas visi tersebut pada dasarnya mengandung arti sebagai berikut :

1. Unsur kata mewujudkan mengandung makna usaha untuk mengadakan

sesuatu yang diinginkan pada waktu yang akan datang.

2. Masyarakat mengandung makna kesatuan dari beberapa individu yang

bermukim disuatu tempat dan mempunyai tata kehidupan, perilaku dan

berbudi daya.

3. Sejahtera mengandung arti dapat memenuhi keperluan pokok seperti

sandang, pangan kesehatan dan pendidikan.

4. Barokah mengandung arti bermamfaat baik untuk diri sendiri maupun orang

lain, untuk waktu sekarang bahkan sampai waktu yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat.

3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

4. Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan

dan Kelurahan

Page 4: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 3

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1) Visi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Martapura

yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan,

dengan mendukung visi misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang tercantum

dalam Renstra & RPJMD Kab Banjar Tahun 2016 - 2021 yaitu :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan

Barokah”

Yang dijabarkan sebagaimana berikut :

Sejahtera dalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan

dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman

dan damai

Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi

manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar

2016 - 2021, misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan

beragama;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya

dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara

berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur

untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

2) Misi

Dalam upaya mewujudkan dan mendukung misi 4 dan 5 yaitu :

Misi 4

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang

berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan

sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang

dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah

Page 5: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 4

dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan

kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap

pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek.

Misi ke 5 yaitu :

Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien,

efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta

pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

3) Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran

yang akan dicapai Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar dalam lima

tahun mendatang adalah sebagai berikut:

MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. (Daerah) Peningkatan kualitas pelayanan public (Kecamatan)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik Kecamatan

Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan

Tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupan penjabaran/implementasi

dari pernyataan Misi Kecamatan Martapura dalam perencanaan 5 (lima)

tahun mendatang mempunyai orientasi pada peningkatan pembangunan

dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan penyelenggaraan pembangunan di Wilayah

Kecamatan.

2. Meningkatkan potensi peran serta masyarakat dalam kegiatan

pembangunan wilayah tertinggal di Kecamatan.

3. Meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah dan cepat.

4. Mewujudkan pelayanan yang prima transparan dan tidak diskriminatif.

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan

akuntable.

6. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan

berorintasi publik.

7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

8. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang baik.

Page 6: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 5

b. Sasaran

Sasaran Kecamatan Martapura merupakan bagian integral

dalam proses pencapaian visi dan misi Kecamatan. Adapun sasaran

jangka menengah Kecamatan Martapura sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan penyelenggaraan pembangunan di

Wilayah Kecamatan.

2. Meningkatnya potensi peran serta masyarakat dalam kegiatan

pembangunan wilayah tertinggal di Kecamatan.

3. Meningkatnya pelayanan publik yang terintegrasi, mudah dan cepat.

4. Terwujudnya pelayanan yang prima, transparan dan tidak

diskriminatif.

5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif

dan akuntable.

6. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan

berorintasi publik.

7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

8. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1 2 3 4

1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan

SAKIP Kecamatan

4) Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang dilakukan Kecamatan Martapura dalam mencapai

dan mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten

Banjar, yaitu :

a. Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur

b. Koordinasi internal dan eksternal

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur

d. Pengembangan potensi lokal

e. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup

beragama

f. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder

Page 7: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 6

b. Kebijakan

Adapun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Martapura untuk

mencapai dan mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah

kabupaten Banjar, yaitu :

a. Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyrakat

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

c. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan

d. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja

e. Fasilitasi pengembangan produk local/local specific.

f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai

keagamaan.

g. Penerapan tata kepemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta

pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Martapura

VISI : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”

MISI 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik Kecamatan

a. Meningkatkan

Kapabilitas SDM

Aparatur

b. Koordinasi internal dan

eksternal

c. Pemberdayaan

Masyarakat dan

Aparatur

a. Menjalin komunikasi antar pelaku

pembangunan dan masyrakat

b. Meningkatkan partisipasi

masyarakat, aparatur dan

kemitraan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan

MISI 5 : Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik Kecamatan

d. Pengembangan potensi

lokal

e. Meningkatkan

penerapan nilai-nilai

keagamaan dan

kerukunan hidup

beragama

f. Membangun kemitraan

kerjasama dengan

stakeholder

c. Skala prioritas program dan

kegiatan pembangunan

d. Orientasi penganggaran yang

berbasis kinerja

e. Fasilitasi pengembangan produk

local/local specific.

f. Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penerapan

nilai-nilai keagamaan.

g. Penerapan tata kepemerintahan

dan budaya kerja yang baik, serta

pengembangan kapasitas

kelembagaan, aparatur dan

kemitraan.

Page 8: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 7

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan

Penanggung jawab

Sumber Data

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Menunjang Visi –Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu:

“ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah “

Formulasi : (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat) Penjelasan : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masayarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.

CAMAT RPJMD Kabupaten

Banjar

Page 9: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 8

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan

program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut

memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Kecamatan Martapaura Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian

sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Indikator Sasaran

Program Kegiatan Target

Indikator Kegiatan

Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

90%

Penunjang Penyelenggaran Pemerintah dan Pembangunan

Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura

8 Jenis

Laporan 567.390.000

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

2 Jenis

Laporan 29.572.000

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

4 Jenis

Laporan 33.796.425

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

2 Jenis

Laporan 20.280.000

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

4 Jenis

Laporan 89.240.000

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

100% 1.932.462.226

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU)

2

Kegiatan 3.024.140.000

Jumlah 5.718.730.651

Page 10: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 9

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Perjanjian Kinerja (PK)

Kecamatan Martapura pada tingkat kegiatan mempunyai target indikator yang jelas,

seperti berikut ini :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan targret indikator 8 jenis laporan,

dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :

- Laporan administrasi kepegawaian

- Laporan Pelayanan PATEN

- Dokumen Perencanaan dan Keuangan

- Laporan Penatausahan Kantor

- Laporan Sarana dan Prasarana

- Laporan Barang Milik Daerah

2..Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan target indkator 2 jenis laporan,

dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :

- Laporan Pelayanan Umum Pemerintahan

- Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan indikator 4 jenis laporan,

dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :

- Laporan Pelayanan Umum Pemberdayaan Masyarakat

- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa

- Koordinasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan

4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan target indikator 2 jenis

Laporan, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :

- Laporan Pelayanan Trantib Kecamatan

- Pengawasan dan Penegakan Perda

5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan target indikator 4 jenis laporan,

dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :

- Laporan Pelayanan Umum Kessos

- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten

- Pengawasan Pelaksanaan Puskessos

Page 11: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 10

- Koordinasi pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Martapura

6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa target indikator 100%,

semua kelurahan lingkup Kecamatan Martapura targetnya sama yaitu :

- Kelurahan Sungai Paring 100%

- Kelurahan Murung Keraton 100%

- Kelurahan Jawa 100%

- Kelurahan Keraton 100%

- Keiurahan Sekumpul 100%

- Kelurahan Tanjung Rema Darat 100%

- Kelurahan Pasayangan 100%

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdyaan Masyarakat di

Kelurahan target indikator 2 kegiatan, yaitu :

- Laporan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Page 12: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1 Capaian IKU Tahun Anggaran 2020

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2020 REALISASI

CAPAIAN

%

1 2 3 4 5 6

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 90 90,56 100,62

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura tahun 2020 yang

sesuai renstra perubahan Kecamatan Martapura tahun 2016 – 2021 yaitu Indeks

Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura, untuk tahun 2020 target idikator

indeks kepuasan masyarakat sebesar 90% dengan realisasi sebesar 90,56%

dan capaiannya sebesar 100,62%, dengan hasil capaian 100,62% maka capaian

kinerja Kecamatan Martapura masuk katagore BERHASIL.

3.2 Pengukuran

Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Indikator Kinerja

Utama Perhitungan Indikator Formulasi

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masayarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.

(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat)

Page 13: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 12

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Martapura

Sasaran Strategis yang dilaksanakan Kecamatan Martapura tahun 2020

sesuai renstra perubahan Kecamatan Martapura tahun 2016 – 2021 yaitu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikatornya Indeks

Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura, Untuk mengetahui sejauh mana

sasaran strategis Kecamatan Martapura sudah atau belum berhasil dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan

Martapura dan sekitarnya diperlukan hasil survey terhadap kepuasan masyarakat

dan juga melakukan evaluasi serta analisa terhadap capaian kinerja Kecamatan

Martapura.

Evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja Kecamatan Martapura

berupa fisik dan anggaran yang dilakukan terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Martapura, yaitu untuk tahun 2020

Kecamatan Martapura melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

Adapun program dan kegiatan tersebut, yaitu :

1. Program : Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

2. Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan

2.. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdyaan Masyarakat di Kelurahan

Untuk mengetahui lebih jelasnya evaluasi dan analisa capai kinerja

Kecamatan Martapura tahun 2020 dapat dilihat tabel 3.3 di bawah ini :

Page 14: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 13

Tabel 3.3 Formulasi Realisasi Capaian Kinerja TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN

a. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja TUJUAN

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Meningkatnya Kwalitas Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Reformasi dan Birokrasi

- - - - - - - - - - - -

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SASARAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

MENINGKATNYA KWALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Kepuasan Masyarakat

90 - - - - - - 90,56 -% -% -% 100,62

c. Target ,Realisasi dan Capaian Kinerja PROGRAM

Program Indikator Program

Target Realisasi Capaian (%) Capaian Realisasi Anggaran

(%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Anggaran ( Rp) TW

I TW II

TW III

TW IV

Anggaran ( Rp) TW

I TW II

TW III

TW IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

Indeks Kepuasan Masyarakat

90 - - -

5.718.730.651

- - - 90,56

5.414.382.110

-% -% -% 100,62

94,7

Nilai SAKIP Kecamatan 57 - - - - - -

Belum ada Nilai

-% -% -% -

Page 15: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 14

d. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja KEGIATAN dan ANGGARAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura (Bidang Sekretariat)

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan/

Aktivitas Kegiatan

Target Indikator Kegiatan/ Aktivitas Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5

+6) (8) (9) (10) (11)

(12=8+9+10+11)

(13=8/3*100)

!14=9/4*100)

(15=10/5*100)

(16=11/6*100)

(17=12/7*100)

Kegiatan : Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan

1 Laporan Administrasi Kepegawaian

8 Jenis Laporan

10 4 8 21 44 10 4 8 21 44 100% 100% 100% 100% 100%

- Usul Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100%

- Kenaikan Gaji Berkala 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 100% 100% 100% - 100% - Permohonan Cuti 5 0 4 2 11 5 0 4 2 11 100% 0% 100% 100% 100% - Usul Mutasi dan Promosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 100% - Usulan Pemberhentian/ Pensiun 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 - - 100% 100% 100% - Regestrasi Surat Keluar Masuk 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100% 100% 100% 100% 100% - Pembuatan Kartu dan Data

Normatif 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% - - - 100%

- Pembuatan SKP, SPJ dan SPMT 0 0 0 14 14 0 0 0 14 14 - - - 100% 100%

2 Laporan Penatausahaan Kantor 12

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100% 100% 100% 100% 100%

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Laporan - 8 1 - 9 - 8 1 - 9 - 89% 100% - 100%

4 Laporan Pelayanan PATEN 12

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100% 100% 100% 100% 100%

5 Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan - 1 - 1 2 - 1 - 1 2 - 100% - 100% 100%

6 Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan

10 Jenis Dokumen

5 0 4 4 13 5 0 4 4 12 100% - 100% 100% 92,30%

- Dokumen Pra dan RKA 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100% - 100% - 100% - Dokumen DPA dan DPA

Perubahan 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100% - 100% - 100%

- Dokumen IKU 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% - 0% - 100% - Dokumen PK dan PK Perubahan 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100% - 100% - 100% - Dokumen Renja dan Renja

Perubahan 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100% - 100% - 100%

- Laporan dann Dokumen Capaian Kinerja

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100% 100% 100% 100% 100%

- Dokumen LKjIP 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100% - Dokumen LPPD 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - 0%

- Dokumen LKPJ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100%

Page 16: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 15

- Dokumen Laporan Keuangan (CaLK)

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100%

92 91 99

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100

Kegiatan : Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan

581.740.000,- 127.960.728,- 124.646.860,- 82.483.580,- 177.207.100,- 512.298.268,- 69.441.732,- 22,00 21,43 14,18 30,46 88,06

Page 17: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 16

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahahan di Kecamatan Martapura (Bidang Pemerintahan )

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Indikator Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5

+6) (8) (9) (10) (11)

(12=8+9+10+11)

(13=8/3*100)

!14=9/4*100)

(15=10/5*100)

(16=11/6*100)

(17=12/7*100)

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan

2 Jenis Laporan

1 Pelayanan Umum Pemerintahan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100

2 Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

49 44 43 43 179 34 34 21 15 104 87,2 77,3 49 35 58,10

- Rakor Pambakal dan Intansi Terkait

3 2 1 1 7 3 2 1 1 7 100 100 100 100 100

- Rakor Pambakal/Sekdes dan BPD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 - - - 100

- Perjadin Kasi Pemerintahan 6 6 6 6 24 3 12 3 0 18 50 200 50 - 100

- Perjadin Pembinaan Desa/kel 36 36 36 36 144 26 20 17 14 77 72 56 47 39 53

- Belanja Modal Bidang Pemerintahan

3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 33 - - - 33

Jumlah 52 47 46 46 191 37 37 24 18 116 94 88,7 75 68 79,05

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100

Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan

24.022.000 13.502.000 5.130.000 750.000 3.850.000 23.252.000

770.000

19,29 7.33 3,12 16,11 97

Page 18: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 17

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Martapura (Bidang PM)

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Indikator Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5

+6) (8) (9) (10) (11)

(12=8+9+10+11)

(13=8/3*100)

!14=9/4*100)

(15=10/5*100)

(16=11/6*100)

(17=12/7*100)

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

4 Jenis Laporan

1 Pelayanan Umum PM 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100

2 Penyelenggaran Musrenbang Kecamatan

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 - - - 100

3 Pembinaan PKK 1 2 1 1 5 1 1 0 0 2 100 50 - - 40

4 Penyelenggaraan Pemberdayaan

36 33 33 33 135 26 32 17 0 75 72,2 96,8 51,5 - 55.55

- Perjadin Kasi PM 6 6 6 6 24 6 11 3 0 20 100 183 50 - 83

- Pengawasan dan Monitoring Perijinan

27 27 27 27 108 18 20 14 0 52 67 74 52 - 48

- Belanja Modal Bidang PM 3 0 0 0 3 2 1 0 0 3 33 67 - - 100

Jumlah 41 38 37 37 153 31 36 20 3 90 93,05 62 38 25 74

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100

Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

33.796.425 15.416.425 6.987.000 0 0 22.403.425

11.393.000

25,69 20,67 0 0 66

Page 19: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 18

4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Martapura (Bidang Trantib)

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Indikator Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5

+6) (8) (9) (10) (11)

(12=8+9+10+11)

(13=8/3*100)

!14=9/4*100)

(15=10/5*100)

(16=11/6*100)

(17=12/7*100)

Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

2 Jenis Laporan

1 Pelayanan Umum Trantib 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100

2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban

30 27 27 27 111 21 22 9 0 52 70 82 33,3 - 47

- Perjadin Kasi Trantib 6 6 6 6 24 4 12 4 0 20 67 200 67 - 83

- Perjadin Pengawasan dan Penegakan Perda

21 21 21 21 84 15 10 5 0 30 71 48 24 - 36

- Belanja Modal Bidang Trantib 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 67 - - - 67

Jumlah 33 30 30 30 123 24 25 12 3 64 85 91 67 25 73,5

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100

Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

11.480.000 6.815.000 1.485.000 0 0 8.122.000

3.358.000

15.73 12,94 0 0 71

Page 20: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 19

5. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Martapura (Bidang Kessos)

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Indikator Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5

+6) (8) (9) (10) (11)

(12=8+9+10+11)

(13=8/3*100)

!14=9/4*100)

(15=10/5*100)

(16=11/6*100)

(17=12/7*100)

Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

4 Jenis Laporan

1 Pelayanan Umum Kesos 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100

2 Penyelenggaran MTQ Kabupaten

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 - - - 100

3 Pelaksanaan Puskesos 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 100 - - - 100

4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

11 16 12 12 51 8 17 0 0 25 73 106,3 - - 49,01

- Perjadin Kasi Kessos 6 4 6 6 22 7 16 0 0 23 117 400 - - 105

- Perjadin Monitoring Kegiatan Puskessos

0 12 6 6 24 0 0 0 0 0 - - - - 0

- Belanja Modal Bidang Kessos 5 0 0 0 5 1 1 0 0 2 20 - - - 40

Jumlah 17 19 15 15 66 14 20 3 3 40 93,3 103,2 25 25 87,3

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100

Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

89.240.000 74.990.000 5.652.000 0 0 80.642.000

8.598.000

34,09 6,33 0 0 90

Page 21: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 20

6. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa (Dana Rutin Kelurahan)

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Indikator Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah

Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisa

si

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5+6)

(8) (9) (10) (11) (12=8+9+

10+11) (13=8/3*1

00) !14=9/4*1

00) (15=10/5*10

0) (16=11/6*

100) (17=12/7*10

0)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

7 Kelurahan

1 Kel. Sungai Paring 28,38 32,87 19,36 19,36 100 29,52 24,68 14,97 21,83 91 10,44 75,08 77,32 112,75 91

2 Kel. Murung Keraton 32,38 37,38 16,05 14,17 100 23,24 21,83 20,68 33,25 99 71,77 58,40 128,85 234,65 99

3 Kelurahan Jawa 26,13 37,99 17,36 18,49 100 22,32 19,43 16,2 34,05 92 85,42 51,15 93,32 184,15 92

4 Kel. Keraton 24,32 30,32 24,47 21,26 100 12,6 20,42 19,29 37,69 90 51,81 67,35 78,83 177,28 90

5 Kel. Sekumpul 32,58 20,84 25,76 20,80 100 18,22 21,64 20,02 36,12 96 55,92 103,84 77,72 178,10 96

6 Kel. Tanjung Rema Darat 29,35 33,40 19,62 17,61 100 18,5 37,48 1,5 38,52 93 63,03 112,22 -7,65 218,73 93

7 Kelurahan Pasayangan 31,34 33,31 17,34 17,99 100 24,57 68,33 16,39 22,49 99 78,40 205,13 -94,52 125 99

Jumlah 29,21 32,30 19,99 18,53

100/231

21,28 30,53 10,47 30,72 94,3 72,85 94,56 52,35 165,8 94,3 215

Page 22: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 21

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*10

0

Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

7 Kelurahan

1.Kel. Sungai Paring 245.739.126 29.558.252 60.657.338 36.811.322 96.138.532 223.165.444 13.573.682 10,44 24,68 14,98 39,1 91

2.Kel. Murung Keraton

235.778.100 64.095.420 51.471.470 48.757.260 68.150.280 232.474.430 3.303.670 23,24 21,83 20,68 28,9 99

3.Kelurahan Jawa 320.000.000 79.225.791 62.170.200 51.853.356 101.252.645 294.501.992 25.498.008 22,32 19,43 16,20 31,6 92

4.Kel. Keraton 432.808.000 59.513.839 88.372.100 83.485.600 158.292.000 389.663.539 43.144.461 12,60 20,42 19,29 36,6 90

5.Kel. Sekumpul 296.060.000 63.594.534 64.058.304 59.267.444 96.428.238 283.348.520 12.711.480 18,22 21,64 20,02 32,6 96

6.Kel. Tanjung Rema Darat

253.100.000 52.713.600 86.680.560 3.785.200 91.411.770 234.591.130 18.508.870 18,05 37,48 -1,50 36,1 93

7.Kelurahan Pasayangan

170.827.000 70.610.751 70.345.680 28.003.601 0 168.960.032 1.866.968 24,57 68,33 -16,39 0,0 99

Jumlah 1.954.312.226 419.312.187 483.755.652 248.386.181 611.673.465 1.835.705.087 118.607.139 18 27 13 31,1 94,3

Page 23: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 22

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan)

a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Indikator Kegiatan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Target

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Realisasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah Capaian Realisasi

(%)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5

+6) (8) (9) (10) (11)

(12=8+9+10+11)

(13=8/3*100)

!14=9/4*100)

(15=10/5*100)

(16=11/6*100)

(17=12/7*100)

Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Laporan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

7 Kelurahan

1 Kel. Sungai Paring 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100

2 Kel. Murung Keraton 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100

3 Kelurahan Jawa 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100

4 Kel. Keraton 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100

5 Kel. Sekumpul 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 50 50 0 0 100

6 Kel. Tanjung Rema Darat 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 100

7 Kelurahan Pasayangan 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 100

Jumlah 6 2 6 0 14 1 1 7 5 14 16,67 50 116,67 0 100

Page 24: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 23

b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran

Indikator Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran

(Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)

Jumlah Capaian Realisasi Anggaran

(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jumlah Realisasi Anggaran

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*10

0

Laporan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

7 Kelurahan

1.Kel. Sungai Paring 381.000.000 0 0 120.000.000 250.322.000 370.322.000 10.678.000 0 0 31 65 96,70

2.Kel. Murung Keraton

388.800.000 0 0 20.942.800 306.781.830 327.724.630 61.075.370 0 0 5 79 84

3.Kelurahan Jawa 388.800.000 0 0 146.400.000 231.000.000 377.400.000 11.400.000 0 0 38 59 97,41

4.Kel. Keraton 388.800.000 0 0 0 388.800.000 388.800.000 0 0 0 0 100 100

5.Kel. Sekumpul 721.760.000 354.050.000 236.973.700 0 130.709.000 721.732.700 27.300 45 33 0 18 96,10

6.Kel. Tanjung Rema Darat

366.000.000 0 0 65.065.000 300.935.000 366.000.000 0 0 0 18 100 100

7.Kelurahan Pasayangan

388.980.000 10.980.000 0 258.345.000 118.655.000 387.980.000 1.000.000 1,41 0 66 30,50 97,91

Jumlah 3.024.140.000 365.030.000 236.973.700 610.752.800 1.727.202.830 2.939.959.330 84.180.670 7 8 20 57 96,01

Page 25: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 24

Penjelasan Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Martapura

Tahun 2020

Seperti penjelasannya sebelumnya pada laporan capaian kinerja triwulan

IV, bahwa setelah rasionalisasi anggaran pada triwulan II tepatnya di bulan Mei

2020 untuk penanganan covid-19 maka target indikator kegiatan Kecamatan

Martapura ikut mengalami perubahan yang terjadi pada kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebelum rasionalisai target

indikator kegiatan sebanyak 4 (empat) jenis laporan, setelah rasionalidasi

menjadi 2 (dua) jenis laporan

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan sebelum

rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan,

setelah rasionalisasi menjadi 4 (empat) jenis laporan

3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebelum

rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 4 (empat) jenis laporan,

setelah rasionalisasi menjadi 2 (dua) jenis laporan

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebelum rasionalisasi

target indikator kegiatan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan, setelah

rasionalisasi menjadi 4 (empat) jenis laporan

Berdasarkan tabel 3.3 pada tingkat sasaran yaitu meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik dengan idikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat pada bagian

d. Target/Realisasi dan Capaian Kegiatan dan Anggaran, pada 7 (tujuh)

kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Martapura sampai dengan triwulan IV

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 91(99%)

dari 92 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 512.298.268,00 (88,06%)

dari pagu anggaran sebesar Rp. 581.740.000,00.

Adapun jumlah capaian realisasi 92 (99%) tersebut yaitu :

- Administrasi Kepegawaian terealisasi 44( 100%) dari target 44

- Pelayanan Paten terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali pelaporan

- Dokumen Perencanaan dan Keuangan terealisasi 12 (92,30%) dari target

13 dokumen

- Penatausahaan Kantor terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali pelaporan

- Sarana dan Prasarana sudah terealisasi 9 (100% ) dari target 9

- Barang Milik Daerah terealisasi 2 (100%) dari target 2 kali Pelaporan

Page 26: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 25

2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kepemerintahan di Kecamatan

terealisasi 116(79,05%) dari target 191 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 23.252.000,00 (97%) dari pagu sebesar Rp. 24.022.000,00

Adapun jumlah capaian realisasi 116(79%) tersebut yaitu :

- Pelayanan umum pemerintahan terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali

pelaporan

- Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan terealisasi 104 (58,10%) dari

target 179 aktivitas

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

terealisasi 90 (74%) dari target 153 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.22.403.425,00 (66,28%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.796.425,00

Adapun jumlah capaian realisasi 90 (74%) tersebut yaitu :

- Pelayanan umum Pemberdayaan Masyarakat terealisasi 12 (100%) dari

target 12 kali kegiatan pelaporan

- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah terealisasi 1 (100%) dari

target 1 Kali kegiatan

- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terealisasi 2 (40%) dari 5

kali kegiatan

- Koordinasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan terealisai 75 ( 55,6%) dari

Target 135 aktivitas

4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

terealisasi 64 (73,5%) dari target 123 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 8.122.000,00 (71%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.480.000,00

Adapun jumlah capaian realisasi 64 (73,5%) tersebut yaitu :

- Pelayanan umum Trantib terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali

pelaporan

- Pengawasan dan Penegakan Perda terealisasi 52 (47%) dari target 111

aktivitas

5. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tereralisasi

40(87,3%) dari target 66 dengan realisasi keuangan Rp. 80.624.000,00

(90,36%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 89.240.000,00

Adapun jumlah capaian raelisasi 40 (87,3%) tersebut yaitu :

- Pelayanan umum Kesos terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali

pelaporan

- Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten sudah terealisasi 1 (100%) dari 1

kali pelaksanaan

Page 27: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 26

- Pelaksanaan puskessos sudah terealisasi 2 (100%) dari target 2 kali

Kegiatan pelaporan

- Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan terealisasi 25

(40,01%) dari target 51 aktivitas

6. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan terealisasi

94,3% dari 100% target dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

1.835.705.139,00 dari pagu sebesar Rp. 1.954.312.226,00

Adapun realisasi 93% tersebut yaitu :

- Realisasi Kelurahan Sungai Paring sebesar 91%

- Realisasi Kelurahan Murung Keraton sebesar 99%

- Realisasi Kelurahan Jawa sebesar 92%

- Realisasi Kelurahan Keraton sebesar 90%

- Realisasi Kelurahan Sekumpul sebesar 96%

- Realisasi Kelurahan Tanjung Rema Darat sebesar 93%

- Realisasi Kelurahan Pasayangan sebesar 99%

7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU) terealisasi 14(100%)

dari 14 kegiatan Kelurahan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

2.939.959.330,00 (96,01%) dari pagu sebesar Rp. 3.024.140.700,00

Adapun jumlah capaian realisasi 14(100%) tersebut yaitu :

- Realisasi fisik Kelurahan Sungai Paring sebesar 100% dengan realisasi

keuangan sebesar 96,70%

- Realisasi fisik Kelurahan Murung Keraton sebesar 100% dengan realisasi

keuangan sebesar 84%

- Realisasi fisik Kelurahan Jawa sebesar 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 97,41%

- Realisasi fisik Kelurahan Keraton sebesar 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 100%

- Realisasi Kelurahan Sekumpul sebesar 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 100%

- Realisasi Kelurahan Tanjung Rema Darat sebesar 100% dengan relaisasi

keuangan sebesar 97,91%

- Realisasi Kelurahan Pasayangan sebesar 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 97,21%

Page 28: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 27

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini

dengan Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

REALISASI THN 2019

REALISASI THN 2020

TW IV

CAPAIAN KINERJA

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persen 83,76 90.56 108,11

Sasaran yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Martapura adalah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dalam upaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan di

Kecamatan Martapura sudah tentu ada faktor pendorong dan penghambat serta

solusi yang dijalankan sehingga tercapai tujuan untuk memberikan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Martapura, dari

analaisa yang dilakukan di pelayanan Kecamatan Martapura dapat disimpulkan

faktor – faktor yang mempenagaruhi pelayanan tersebut, yaitu :

1. Faktor Pendukung dalam mencapai sasaran, antara lain :

a. Faktor kesadaran aparatur Kecamatan Martapura

Kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok

dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang dimiliki oleh setiap

aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Martapura sangat mempengaruhi

terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat pengguna layanan

b. Faktor Aturan ( SOP) yang digunakan Kecamatan Martapura

Pemahaman aparatur/ petugas pelayanan Kecamatan Martapura yang

cukup baik terhadap standar operasional pelayanan (SOP) yang dijalankan

sehingga menghasilkan pelayanan yang baik, bersih dan amanah

c. Faktor organisasi/SKPD Kecamatan Martapura

Petugas pelayanan dan apartur Kecamatan Martapura sudah

memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya

kerjasama yang baiak antar bidang/seksi sehingga dapat menciptakan

pelayanan yang terbaik

d. Faktor kemampuan dan SDM Kecamatan Martapura

Aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Martapura walaupun

Jumlahnya belum memadai namun memiliki kemampuan dan keterampilan

yang cukup baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat

Page 29: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 28

e. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura

Kecamatan Martapura mengoptimalkan sarana dan prasarana yang

ada dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,

walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura belum

memadai

2. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

a. Faktor kemampuan yang dimiliki Kecamatan Martapura

Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau petugas pelayanan

Kecamatan Martapura yang masih minim menjadi faktor pengambat dalam

proses pelaksanaan pelayanan

b. Faktor kualitas sumber daya aparatur/ petugas pelayanan Kecamatan

Martapura

Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki

Kecamatan Martapura sehingga tidak terjalin komunikasi yang lancar

sehingga menyebabkan pelananan terhambat dan terlambat

c. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura

juga sangat mempegaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat

d. Kondisi kerja Kecamatan Martapura

Kondisi pandemi Covid 19 yang juga dirasakan Kecamatan Martapura

sangat meghambat terhadap jalannya pelayanan yang dilaksanakan

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

Beberapa upaya yang dilakukan Kecamatan Martapura dalam

mengatasi hambatan yang dilaksankan adalah :

a. Membuat perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan sarana

dan prasarana

b. Membuat perencanaan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan

aparatur atau petugas pelayanan

c. Camat selaku pimpinan mengajukan kepada pemerintah daerah untuk

memberikan satatus PNS kepada aparat Kecamatan Martapura yang

masih bersatatus non PNS

d. Camat selaku pimpinan SKPD Kecamatan Martapura selalu

memberikan arahan dan pembinaan yang rutin bahwa aparatur

Kecamatan Martapura adalah pelayan masyarakat

e. Setiap aparatur Kecamatan Martapura harus mempunyai pemahaman

terhadap fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat

Page 30: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 29

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Sasaran Indikator Sasaran

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Capaian Realisasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Program : Penunjang Penyelenggaran Pemerintah dan Pembangunan

5.718.730.651 5.414.382.110 95,08%

Nilai Sakip Kecamatan

Kegiatan :

Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura

581.740.000 512.298.268 88,06%

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

24.022.000 23.252.000 97%

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

33.796.425 23.403.425 66%

Kegiatan :

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

11.480.000 8.122.000 71%

Kegiatan :

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

89.240.000 80.642.000 90%

Kegiatan :

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

1.954.312.226 1.826.705.087 93%

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU)

3.024.140.000 2.939.959.330 97,91%

J U M L A H 5.718.730.651 5.414.382.110 94,7%

Page 31: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 30

BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan

yang terkait dengan laporan kinerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun

2020 sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat dan sebagai perangkat daerah yang

dipimpin oleh seorang camat yang melaksanakan tugas Pemerintahan umum

yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pemerintahan umum meliputi Pelayanan Umum, Pemberdayaan

Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan,

pemeliharaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan administrasi

kependudukan, keagrariaan, perekonomian, pembangunan, monitoring dan

pengawasan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan instansi yang

berkepentingan.

2. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan, tujuan yang ingin dicapai adalah

meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dengan sasaran

meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

3. Pagu Kecamatan Martapura dan Kelurahan tahun 2020 untuk belanja langsung

sebesar Rp. 5.718.730.651,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

5.414.382.110,- atau 94,7 %.

B. Saran

Menyikapi kesimpulan yang telah disebutkan diatas hanya sebagian dari

permasalahan yang cukup luas di Kecamatan Martapura, maka untuk peningkatan

kinerja kecamatan pada tahun-tahun yang akan datang disarankan kepada

pimpinan SKPD Kecamatan Martapura untuk :

a. Membuat perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan sarana dan

prasarana

b. Membuat perencanaan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur

atau petugas pelayanan

c. Camat selaku pimpinan mengajukan kepada pemerintah daerah untuk

memberikan satatus PNS kepada aparat Kecamatan Martapura yang masih

bersatatus non PNS

d. Camat selaku pimpinan SKPD Kecamatan Martapura selalu memberikan

arahan dan pembinaan yang rutin bahwa aparatur Kecamatan Martapura

adalah pelayan masyarakat

e. Setiap aparatur Kecamatan Martapura harus mempunyai pemahaman

terhadap fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat

Page 32: LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 31

Demikian Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Martapura dibuat sebagai

bahan laporan kepada Bupati Banjar melalui Bagian Organisasi Setda Banjar dan

jugan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja Kecamatan Martapura untuk tahun

mendatang.

Martapura, 30 Desember 2021

Plt. Camat Martapura,

MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP

Pembina / IV.a NIP. 19740520 199403 1 001