laporan bulanan realisasi pelaksanaan rkt bulan … · laporan bulanan realisasi pelaksanaan rkt...

18
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN LAPORAN BULANAN BULANAN LAPORAN LAPORAN BULANAN BULANAN REALISASI REALISASI PELAKSANAAN RKT PELAKSANAAN RKT BULAN JANUARI 2011 BULAN JANUARI 2011 Nomor : LAP - 235/PW21/1/2011 Tanggal : 28 FEBRUARI 2011

Upload: doannga

Post on 24-Mar-2019

274 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORANLAPORAN BULANANBULANANLAPORANLAPORAN BULANANBULANANREALISASI REALISASI PELAKSANAAN RKTPELAKSANAAN RKTBULAN JANUARI 2011BULAN JANUARI 2011

Nomor : LAP - 235/PW21/1/2011Tanggal : 28 FEBRUARI 2011

Lapbul – RKT Januari 2011 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanre Permai (BTP) Makassar

Telp: 0411 - 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected] Nomor : LAP - 358/PW21/1/2011 28 Februari 2011Lampiran : Satu Set H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT

Bulan Januari 2011

Yth. Sekretaris Utama BPKP

di Jakarta

Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor : S-95/SU/01/2009 tanggal 3 Februari 2009 perihal Format dan penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Januari 2011. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010 - 2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengan uraian sebagai berikut:

   Realisasi penugasan bulan Januari tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana bulan Januari 2011, sebagai berikut : a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 69 PP atau mencapai 102,99% dari

rencana sebanyak 67 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 1.756 HP atau mencapai 63,14% dari rencana

sebesar 2.781 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 29 LHP atau mencapai 263,64% dari rencana sebesar 11

LHP. d. Realisasi Dana nihil dari rencana sebesar Rp547.100.000,00.    Realisasi penugasan sampai dengan bulan Januari tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Januari tahun 2011, sebagai berikut: a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 69 PP atau mencapai 102,99% dari

rencana sebanyak 67 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 1.756 HP atau mencapai 63,14% dari rencana

sebesar 2.781 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 29 LHP atau mencapai 263,64% dari rencana sebesar 11

LHP. d. Realisasi Dana masih nihil dari rencana sebesar Rp547.100.000,00.

REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) 1

REALISASI PENUGASAN sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) 2

Lapbul – RKT Januari 2011 2

   Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT sd. Bulan Januari 2011 sebanyak 50 PP atau 74,63% dari rencana 67 PP dan atau 72,46% dari total realisasi penugasan sebanyak 69 PP. Sedangkan realisasi penugasan Non PKPT sebanyak 19 PP atau 27,54% dari total realisasi penugasan.

Total realisasi penugasan sd. Bulan Januari sebanyak 69 PP terdiri atas :

Kegiatan Target(PP)

Realisasi (PP)

Capaian (%)

a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP, terdiri dari : Pengawasan lintas sektoral --- 4 100,00 %-tase K/L yang LK memperoleh opini minimal WDP 17 25 147,06 Pengawasan atas permintaan stakeholders --- 1 100,00 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 --- --- BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik --- 1 100,00 %-tase masukan yang dimanfaatkan Presiden 10 14 140,00 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik --- 1 100,00 %-tase K/L & Pemda telah menyelenggarakan SPIP 27 8 26,63 %-tase pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi --- 1 100,00 Penyerahan Kasus ke Instansi Penegak Hukum 12 15 125,00

Sub Jumlah 67 69 102,99 b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya – BPKP --- --- ---

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

BPKP --- --- ---

TOTAL 67 69 102,99

   Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 12 PP atau 20,34% dari total realisasi penugasan dengan penugasan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional - Dukungan UKP4 sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan Non audit sebanyak 57 PP atau 79,64% dari total realisasi penugasan, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

   aa.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah :

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON sd BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan)3

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) 4

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI

(sd Bulan Pelaporan)

5

Lapbul – RKT Januari 2011 3

Bidang Pengawasan Perekonomian : kegiatan non audit untuk penugasan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal.

Program Pengawasan Polsoskam : kegiatan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional - Dukungan UKP4 dan kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal.

Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah : kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan.

Bidang Akuntan Negara : kegiatan evaluasi/assessment dan bimtek penerapan GCG pada PT Pelindo IV dan sosialisasi penyertaan administrasi BLUD yang merupakan penugasan mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP).

Bidang Investigasi : kegiatan audit investigatif (kasus berindikasi TPK dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Daerah/Pusat dan Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT aupun Non PKPT berdasarkan pemintaan.

bb.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg ttiiddaakk mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Walaupun secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup tinggi, namun masih terdapat penugasan dengan RMP bulan Januari 2011 belum dapat direalisasikan, yaitu pada :

Bidang Instansi Pemerintah Pusat, meliputi (1) penugasan bimtek penyusunan laporan keuangan pada satker di lingkungan Kejaksaan Sulsel dan Sulbar sebanyak 2 PP, (2) asistensi penyusunan laporan keuangan pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam pada Kementerian Pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 sebanyak 2 PP serta (3) pendampingan penyusunan laporan keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP.

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, meliputi penugasan (1) sosialisasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 8 PP, (2) bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 9 PP dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 PP yang ke-semua penugasan tersebut mempunyai target Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Desember 2011.

  

Dari lampiran 06a, penyerapan dana sebesar 3,65%, masih lebih rendah dibandingkan estimasi proporsi penyerapan dana sampai dengan Januari 2011, yaitu 8,33% (n/12 x 100%) yang disebabkan terdapat penugasan yang penyerapan dananya lebih kecil dari anggaran dan atau belum dipertanggungjawabkan dan penugasan dengan RMP Januari 2011 belum terealisasi serta ada penugasan yang menjadi beban BPKP Pusat dan auditan.

REALISASI ANGGARAN DIPA 6

Lapbul – RKT Januari 2011 4

  

aa.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr PPFFAA ((PPeennggaawwaassaann)) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Januari 2011, sebagai berikut : Potensi HP sd bulan Januari 2011 per PFA = 20 HP (n /12 x 237) Realisasi HP per PFA sd bulan Januari 2011 = Total HP / Total PFA = 15 HP per

PFA atau 75,00% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 20 HP, dengan rincian :

HP PKPT dan Non PKPT (PFA)

HP PKAU (PFA)

Jumlah HP PFA

Jumlah PFA HP / PFA Potensi

HP / PFA 1.756 72 1.828 125 15 20

bb.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr ppeeggaawwaaii ((nnoonn PPeennggaawwaassaann//PPKKAAUU))

Potensi HK sd Januari 2011 per Pegawai Non PFA = 20 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai sd Januari 2011 = Total HK/Total Non PFA = 2 HK per

Non PFA (113 HK / 55 Non PFA). Hal ini terjadi karena terdapat banyak kegiatan ketatausahaan yang tidak diformalkan dalam bentuk surat tugas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan,

Wawan Ridwan NIP 19520426 197503 1 001

Tembusan : Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Pembina).

 

BEBAN KERJA 7

RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INIRENCANA DAN REALISASI BULAN INI

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASIPP DanaHP LHP

∑ %Dana∑%∑%PP HP LHP Dana

PP HP LHP

Lampiran 1a: 1/1

%∑%∑%∑%∑%∑HP LHPPP DanaHP LHPPP Dana

RENCANA SETAHUNURAIAN PROGRAMNo

1 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

-26429631.75669547.100112.78167--26429631.75610369547.100112.781674.815.77262027.204620 -103

Total --26429631.75669547.100112.78167--26429631.75610369547.100112.781674.815.77262027.204620 103

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASIPP

RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI

DanaHP LHP∑ %

Dana∑%∑%PP HP LHP Dana

PP HP LHP

Lampiran 1b: 1/1

%∑%∑%∑%∑%∑HP LHPPP DanaHP LHPPP Dana

RENCANA SETAHUNURAIAN KEGIATANNo

1 Pengendalian/ PelaksanaanPengawasan Intern dan pembinaanPenyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Investigasi InstansiPemerintah

----48----------48---------- --

2 Pelaksanaan Pengawasan Intern danPembinaan Penyelenggaraan SPIP olehPerwakilan

-26429611.70869547.100112.78167--26429611.70810369547.100112.781674.815.77262027.204620 -103

Total --26429631.75669547.100112.78167--26429631.75610369547.100112.781674.815.77262027.204620 103

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

Rencana Realisasi Rencana RealisasiHP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

BULAN INI S.D. BULAN INI

%URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 1c: 1/3

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1.1.1

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahanpengambilan keputusan oleh stakeholders

1.1.1.1

1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 24 - - - - -- - - - - - - 24 - - - - --

1.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 72 - - - - -4 - - - - 4 - 72 - - - - --

Sub total IOC 1.1.1.1 - - - 4 96 - - - - - - - - - 4 - 96 - - - -- --

Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden1.1.1.3

1.1.1.3.1Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaanPenyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga BidangInvestigasi Instansi Pemerintah

- -- - 48 - - - - -- - - - - - - 48 - - - - --

1.1.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 53 - 3 - - -- - - - - - - 53 - 3 - - --

Sub total IOC 1.1.1.3 - - - - 101 - 3 - - - - - - - - - 101 - 3 - -- --

Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP

1.1.1.4

1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

40 -1 - 19 48 - - - -1 1 40 - - 1 100 19 48 - - - -100

1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

439 -16 172.800 720 164 3 - - -24 16 439 - 172.800 24 150 720 164 3 - - -150

Sub total IOC 1.1.1.4 479 - 172.800 25 739 154 3 - - - 17 479 - 172.800 25 147 739 154 3 - -17 -147

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

1.1.1.7

1.1.1.7.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 35 - - - - -1 - - - - 1 - 35 - - - - --

Sub total IOC 1.1.1.7 - - - 1 35 - - - - - - - - - 1 - 35 - - - -- --

Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opiniminimal WDP

1.1.1.9

1.1.1.9.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

55 -1 11.180 - - - - - -- 1 55 - 11.180 - - - - - - - --

Sub total IOC 1.1.1.9 55 - 11.180 - - - - - - - 1 55 - 11.180 - - - - - - -1 --

BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik1.1.1.11

1.1.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 33 - 1 - - -1 - - - - 1 - 33 - 1 - - --

Sub total IOC 1.1.1.11 - - - 1 33 - 1 - - - - - - - 1 - 33 - 1 - -- --

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

Rencana Realisasi Rencana RealisasiHP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

BULAN INI S.D. BULAN INI

%URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 1c: 2/3

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1.1.1

BUMD yg kinerjanya memperoleh minimal predikat baik1.1.1.12

1.1.1.12 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - - - 1 - - -- - - - - - - - - 1 - - --

Sub total IOC 1.1.1.12 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - -- --

Sub total program 1.1.1 534 -18 183.980 31 1.004 188 8 - - - 18 534 - 183.980 31 172 1.004 188 8 - - -172

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1.2.1

Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden1.2.1.3

1.2.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

270 1010 - 305 113 19 190 - -14 10 270 10 - 14 140 305 113 19 190 - -140

Sub total IOC 1.2.1.3 270 10 - 14 305 113 19 190 - - 10 270 10 - 14 140 305 113 19 190 -10 -140

BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik1.2.1.11

1.2.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 60 - - - - -1 - - - - 1 - 60 - - - - --

Sub total IOC 1.2.1.11 - - - 1 60 - - - - - - - - - 1 - 60 - - - -- --

Sub total program 1.2.1 270 1010 - 15 365 135 19 190 - - 10 270 10 - 15 150 365 135 19 190 - -150

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1.3.1

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahankorupsi

1.3.1.1

1.3.1.1.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 4 - - - - -1 - - - - 1 - 4 - - - - --

Sub total IOC 1.3.1.1 - - - 1 4 - - - - - - - - - 1 - 4 - - - -- --

Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum1.3.1.5

1.3.1.5.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

972 112 129.600 179 18 1 100 - -14 12 972 1 129.600 14 117 179 18 1 100 - -117

Sub total IOC 1.3.1.5 972 1 129.600 14 179 18 1 100 - - 12 972 1 129.600 14 117 179 18 1 100 -12 -117

Sub total program 1.3.1 972 112 129.600 15 183 19 1 100 - - 12 972 1 129.600 15 125 183 19 1 100 - -125

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

Rencana Realisasi Rencana RealisasiHP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

BULAN INI S.D. BULAN INI

%URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 1c: 3/3

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

2.1.1

Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIPsesuai PP 60/2008

2.1.1.1

2.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

1.005 -27 233.520 190 19 - - - -8 27 1.005 - 233.520 8 30 190 19 - - - -30

Sub total IOC 2.1.1.1 1.005 - 233.520 8 190 19 - - - - 27 1.005 - 233.520 8 30 190 19 - - -27 -30

Sub total program 2.1.1 1.005 -27 233.520 8 190 19 - - - - 27 1.005 - 233.520 8 30 190 19 - - - -30

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

3.1.1

Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP

3.1.1.1

3.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 14 - 1 - - -- - - - - - - 14 - 1 - - --

Sub total IOC 3.1.1.1 - - - - 14 - 1 - - - - - - - - - 14 - 1 - -- --

Sub total program 3.1.1 - -- - - 14 - 1 - - - - - - - - - 14 - 1 - - --Total renstra 2010 2.781 11 547.100 69 1.756 63 29 264 - - 67 2.781 11 547.100 69 103 1.756 63 29 264 -67 -103

RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INIRENCANA DAN REALISASI BULAN INI

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASIPP DanaHP LHP

∑ %Dana∑%∑%PP HP LHP Dana

PP HP LHP

Lampiran 2a: 1/1

%∑%∑%∑%∑%∑HP LHPPP DanaHP LHPPP Dana

RENCANA SETAHUNURAIAN PROGRAMNo

1 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

-9110441.21050547.100112.78167--9110441.2107550547.100112.781674.815.77262027.204620 -75

Total --9110441.21050547.100112.78167--9110441.2107550547.100112.781674.815.77262027.204620 75

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 3a: 1/1

URAIAN PROGRAMNoBULAN INI S.D. BULAN INI

PP DanaHP LHP HP LHP DanaPP

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

19 546 19 - 19 546 19 -

19 546 19 - 19 546 19 -Total

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

: 6.582Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 14.011.273

Lampiran 4a: 1/1

No URAIAN PROGRAMOH Dana

BULAN INI S.D. BULAN INIRealisasi Rencana Realisasi

OHDanaOHDanaRencana

DanaOHDanaOH

RENCANA SETAHUN

∑ %∑%∑%∑%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP

1 510.82818513.918.2916.263510.82818513.918.2916.26313.918.2916.282 433 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP2 --92.982300--92.98230092.982300 00- -

Total 510.82818514.011.2736.563510.82818514.011.2736.56314.011.2736.582 4343

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

: 6.582Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 14.011.273

URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRAOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

Lampiran 4c: 1/2

3.1.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP

3.1.2.7 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

03.1.2.7.2 Dukungan Manajemen Perwakilan 30 602.121 78 260 - - 30 602.121 -26078

0Sub total IOC 3.1.2.7 30 602.121 78 260 - 0 30 602.121 -26078

3.1.2.8 Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional disetiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

03.1.2.8.1 Pengelolaan kepegawaian dan organisasi 132 407.280 - - - - 132 407.280 -0-

0Sub total IOC 3.1.2.8 132 407.280 - 0 - 0 132 407.280 -0-

3.1.2.10 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

63.1.2.10.1 Pengelolaan keuangan 1.417 8.803.457 90 6 510.828 6 1.417 8.803.457 510.828690

03.1.2.10.2 Dukungan Manajemen Perwakilan 80 144.954 - - - - 80 144.954 -0-

6Sub total IOC 3.1.2.10 1.497 8.948.411 90 6 510.828 6 1.497 8.948.411 510.828690

3.1.2.15 Indeks Efektivitas Pengelolaan aset

03.1.2.15.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana 1.040 983.291 - - - - 1.040 983.291 -0-

03.1.2.15.2 Dukungan Manajemen Perwakilan 3.484 2.974.188 17 - - - 3.484 2.974.188 -017

0Sub total IOC 3.1.2.15 4.524 3.957.479 17 0 - 0 4.524 3.957.479 -017

3.1.2.16 Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras

03.1.2.16.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana 80 3.000 - - - - 80 3.000 -0-

0Sub total IOC 3.1.2.16 80 3.000 - 0 - 0 80 3.000 -0-4Sub total program 3.1.2 6.263 13.918.291 185 3 510.828 4 6.263 13.918.291 510.8283185

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

: 6.582Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 14.011.273

URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRAOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

Lampiran 4c: 2/2

3.1.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

3.1.3.1 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

03.1.3.1.2 Dukungan Manajemen Perwakilan 300 92.982 - - - - 300 92.982 -0-

0Sub total IOC 3.1.3.1 300 92.982 - 0 - 0 300 92.982 -0-0Sub total program 3.1.3 300 92.982 - 0 - 0 300 92.982 -0-4Total renstra 2010 6.563 14.011.273 185 3 510.828 4 6.563 14.011.273 510.8283185

IHTISAR PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI DANA DIPA Lampiran 06a: 1/1PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

RENCANA SETAHUNPKPT PKAU TOTAL

No. URAIANREALISASI S.D BULAN INI

%TOTAL∑PKPT PKAU

1 BELANJA BARANG -- - -4.815.772 5.115.880 9.931.652

2 BELANJA PEGAWAI 6- 510.828 510.828- 8.186.427 8.186.427

3 BELANJA MODAL -- - -- 708.966 708.966

Total 3510.828510.828-18.827.04514.011.2734.815.772

No Uraian ProgramPusat ObrikUP Pusat ObrikUP Pusat ObrikUP

TOTALNON-PKPTPKPT

IHTISAR REALISASI DANA PENGAWASAN PER SUMBER DANAPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 06b: 1/1

1

- - - - - - - - -Total

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011PERW. BPKP SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 2.280 154 - 1542 - PENGENDALI TEKNIS 21 4.642 198 - 1983 - KETUA TIM 37 9.201 582 - 5824 - ANGGOTA TIM 61 11.081 894 - 8945 - Non-PFA 55 6.582 113 - 113

180 33.786 1.941 - 1.941