daftar isi - kementerian koordinator bidang perekonomian ... · kata pengantar i daftar isi ii ......

118

Upload: dangngoc

Post on 13-Mar-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Personal
Typewritten Text

ii

DAFTAR ISI

HalamanKata Pengantar iDaftar Isi iiPernyataan Tanggung Jawab iiiPernyataan telah direviu ivRingkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3II. Neraca 4III. Catatan atas Laporan Keuangan 5

A. Penjelasan Umum 5A.1. Dasar Hukum 5A.2. Kebijakan Teknis 5A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9A.4. Kebijakan Akuntansi 9

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 16B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 16B.2. Belanja Negara 16

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 21C.1. Aset Lancar 21C.2. Aset Tetap 22C.3. Piutang Jangka Panjang 24C.4. Aset Lainnya 24C.5. Kewajiban Jangka Pendek 25C.6. Ekuitas Dana Lancar 26C.7. Ekuitas Dana Investasi 27

D. Pengungkapan Penting LainnyaD.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

2727

D.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkrualD.3 Rekening PemerintahD.4. Pengungkapan Lain-lain

272828

Laporan-Laporan PendukungLRA Pendapatan dan LRA Pengembalian PendapatanLRA Belanja dan LRA Pengembalian BelanjaNeraca PercobaanLampiran Pendukung

Tabel Penyusutan Aset Tetap Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Daftar Rekening Pemerintah Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

i

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan

Undang-Undang 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan asersi final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi

pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan

keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Personal
Typewritten Text
Jakarta, April 2014 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text
Hatta Rajasa
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text
ttd.
Personal
Typewritten Text
Personal
Typewritten Text

iii

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan (Audited) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,

dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2014

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Rajasa

Personal
Typewritten Text
ttd.
Personal
Typewritten Text

iv

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan (Audited) Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan

Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal

tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan

keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit

dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan

keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa

laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta , April 2014

Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi NIP 197001181996031001

Personal
Typewritten Text
ttd.
Personal
Typewritten Text

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran 2013

Ringkasan -1-

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 233/PMK.05/2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam

rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun 2013

ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebesar Rp 750.613.691,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 206.242.591.822,00 atau sebesar

71.43% dari alokasi anggaran sebesar Rp 288.739.637.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

1 2 3 4 5 6 7

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 750.613.691 - - 1.576.473.195

B. BELANJA NEGARA 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43% 212.011.128.000 191.655.580.566

B.1. BELANJA TRANSAKSI KAS 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43% 212.011.128.000 174.091.852.941

B.2. BELANJA TRANSAKSI NON KAS - - - - 17.563.727.625

No URAIAN

T.A.2013 T.A.2012

ANGGARAN REALISASI % REAL.

ANGG. ANGGARAN REALISASI

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Ringkasan -2-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem

Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 36.036.819.500,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp 1.593.118.128,00, Aset Tetap sebesar Rp 33.603.081.206,00, Piutang Jangka Panjang

sebesar Rp 317.814.691,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 522.805.475,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 612.004.866,00 yang merupakan Kewajiban Jangka

Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 35.412.112.697,00, terdiri dari

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 981.113.262,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp 34.443.701.372,00.Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

31 Des 2013 31 Des 2012 (Rp) (%)2 3 4 5

ASETASET LANCAR 1.593.118.128 1.885.503.560 (292.385.432) -15,51%ASET TETAP 33.603.081.206 70.009.592.677 (36.406.511.471) -52,00%PIUTANG JANGKA PANJANG 317.814.691 1.018.776.907 (700.962.216) -68,80%ASET LAINNYA 522.805.475 217.680.750 305.124.725 140,17%

JUMLAH ASET 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK 612.004.866 578.170.640 33.834.226 5,85%

EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR 981.113.262 1.307.332.920 (326.219.658) -24,95%EKUITAS DANA INVESTASI 34.443.701.372 71.246.050.334 (36.802.348.962) -51,66%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%

UraianJUMLAH (Rp) Kenaikan (Penurunan)

1

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas

negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban,

dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas

dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Ringkasan -3-

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

2 3 4 5 4

PENDAPATAN B.1

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak - 750.613.691 000 1.576.473.195

JUMLAH PENDAPATAN - 750.613.691 000 1.576.473.195

BELANJA B.2

BELANJA TRANSAKSI KAS B.2.1 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43 174.091.852.941

1. Belanja Pegawai B.2.1.a 42.366.111.000 34.297.175.468 80,95 33.254.145.143

2. Belanja Barang B.2.1.b 239.583.689.000 166.690.326.554 69,57 134.491.704.463

3. Belanja Modal B.2.1.c 6.789.837.000 5.255.089.800 77,40 6.346.003.335

BELANJA TRANSAKSI NON KAS*) B.2.2 - - 000 17.563.727.625

1. Belanja Barang Non Kas - - 000 17.563.727.625

JUMLAH BELANJA 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43 191.655.580.566

CATATAN

1

URAIANTA 2013 TA 2012

REALISASI ANGGARAN REALISASI %

*) Catatan:Belanja Transaksi Non Kas tidak dianggarkan dalam DIPAberupa Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Ringkasan -4-

II. NERACA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANNERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

31 Des 2013 31 Des 2012 (Rp) (%)

2 3 4 5 6

ASET

ASET LANCAR C.1

Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.1 536.647.728 536.001.150 646.578 0,12%

Piutang Bukan Pajak C.1.2 189.010.212 278.248.981 (89.238.769) -32,07%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.1.3 (945.051) (1.391.245) 446.194 -32,07%

Piutang Bukan Pajak (Netto) 188.065.161 276.857.736 (88.792.575) -32,07%

Persediaan C.1.4 868.405.239 1.072.644.674 (204.239.435) -19,04%

JUMLAH ASET LANCAR 1.593.118.128 1.885.503.560 (292.385.432) -15,51%

ASET TETAP C.2

Peralatan dan Mesin C.2.1 52.430.818.240 50.208.350.697 2.222.467.543 4,43%

Gedung dan Bangunan C.2.2 19.733.715.055 19.733.715.055 - 0,00%

Aset Tetap Lainnya C.2.3 63.071.925 67.526.925 (4.455.000) -6,60%

Akumulasi Penyusutan C.2.4 (38.624.524.014) - (38.624.524.014) 0,00%

JUMLAH ASET TETAP 33.603.081.206 70.009.592.677 (36.406.511.471) -52,00%

PIUTANG JANGKA PANJANG C.3

Piutang Jangka Panjang lainnya C.3.1 319.411.750 1.023.896.389 (704.484.639) -68,80%Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka C.3.2 (1.597.059) (5.119.482) 3.522.423 -68,80%Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto) 317.814.691 1.018.776.907 (700.962.216) -68,80%

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 317.814.691 1.018.776.907 (700.962.216) -68,80%

ASET LAINNYA C.4

Aset Tak Berwujud C.4.1 517.810.000 217.680.750 300.129.250 137,88%

Aset Lain-Lain C.4.2 1.345.801.570 - 1.345.801.570 0,00%

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.4.3 (1.340.806.095) - (1.340.806.095) 0,00%

JUMLAH ASET LAINNYA 522.805.475 217.680.750 305.124.725 140,17%

JUMLAH ASET 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5

Utang kepada Pihak Ketiga C.5.1 123.895.338 42.169.490 81.725.848 193,80%

Pendapatan Yang Ditangguhkan C.5.2 488.109.528 536.001.150 (47.891.622) -8,93%

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5.3 612.004.866 578.170.640 33.834.226 5,85%

JUMLAH KEWAJIBAN 612.004.866 578.170.640 33.834.226 5,85%

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR C.6

Cadangan Piutang C.6.1 188.065.161 276.857.736 (88.792.575) -32,07%

Cadangan Persediaan C.6.2 868.405.239 1.072.644.674 (204.239.435) -19,04%Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang C.6.3 (75.357.138) (42.169.490) (33.187.648) 78,70%Jangka Pendek

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 981.113.262 1.307.332.920 (326.219.658) -24,95%

EKUITAS DANA INVESTASI C.7

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.7.1 33.603.081.206 70.009.592.677 (36.406.511.471) -52,00%

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.7.2 840.620.166 1.236.457.657 (395.837.491) -32,01%

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 34.443.701.372 71.246.050.334 (36.802.348.962) -51,66%

JUMLAH EKUITAS DANA 35.424.814.634 72.553.383.254 (37.128.568.620) -51,17%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%

Kenaikan (Penurunan)

KEWAJIBAN

1

CatatanNAMA PERKIRAANJUMLAH (Rp)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -5-

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/

2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

Sejarah

Rencana Strategis

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25

Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Industri (EKUIN yang bertugas membantu Presiden dalam

mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta

mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pemerintahan dan pembangunan yang selalu bergerak dinamis telah

menuntut kementerian ini untuk terus berkembang sehingga beberapa kali

berganti nama dan pimpinan. Nama Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian sendiri baru digunakan mulai pada tahun 2000.

Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada kondisi yang

diinginkan selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014, dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup

Visi, Misi, Sasaran, sebagai berikut:

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -6-

VISI

Suatu tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin

diwujudkan, maka Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian menetapkan Visi sebagai berikut:

Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator BidangPerekonomian yang mempunyai tugas mengkoordinasikanrencana dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasipelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan :

1. Pertumbuhan perekonomian yang diinginkan melalui peningkatan investasi dan ekspor;

2. Penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja;

3. Serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi pertanian dan perdesaan.Pembangunan perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri,memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam menghadapi tantangan era globalisasi,sehingga diharapkan dapat menaikkan taraf hidup serta membawa masyarakat Indonesia menujumasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkanMisi:

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang ekonomi,

perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi era globalisasi yang

semakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya

Misi tersebut mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan

kerjasama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian nasional.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -7-

Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan perekonomian adalah“Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidangperekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian”.

Kebijakan Strategis

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perlu suatuarah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkunganKementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun arah kebijakan KementerianKoordinator Bidang Perekonomian yaitu:

1. Meningkatkan stabilitas ekonomi;

2. Stimulus fiskal;

3. Meningkatkan iklim investasi dan berusaha;

4. Meningkatkan ketahanan pangan;

5. Mengembangkan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan;

6. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung daya saing sektor riil;

7. Mendorong terselenggaranya good governance.

Strategi

Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian antara lain adalah:

1. Meningkatkan koordinasi perekonomian Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

2. Memastikan terlaksananya koordinasi antar daerah;

3. Menjaga dan memperbaiki sinkronisasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga dibawahkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya berbagai kegiatan dalammewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaankebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dimaksudmemperhitungkan berbagai potensi, peluang, kelemahan dan tantangan yang ada dandiperkirakan akan muncul dalam penyelenggaraan kegiatannya.

Selanjutnya dengan strategi tersebut, kegiatan yang dilakukan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian adalah upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan secara seimbangantara komponen-komponen pembangunan di bidang perekonomian agar upaya pengelolaanpembangunan dapat terarah pada tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Berbagai komponen pembangunan dimaksud adalah instansi teknis yang melaksanakanpembangunan, sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan adalah rakyat, penduduk ataumasyarakat secara keseluruhan dan departemen/kementerian/instansi teknis lainnya yangsekaligus sebagai pelaku pembangunan.

Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlahsubstansi kegiatan, dan dalam setiap substansi kegiatan memiliki kesamaan perspektif denganmaksud, tujuan dan karakteristik menurut departemen/kementerian/instansi terkait/daerahmasing-masing. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dalampencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi pencapaian Visi dan Misiorganisasi.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -8-

Kegiatan-Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, HattaRajasa Melakukan Peninjauan Harga Daging Sapi kePasar Klender.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menghadiriMalam Apresiasi Atas Pengabdian dan Dedikasi yangtinggi kepada Negara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerimapenghargaan "The Rising Star" dari Majalah Men's Obsessiondidasari karena Menko Perekonomian sebagai konseptorProgram MP3EI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjunganCourtesy Call Chairman of Kansai Economic Federation(Kankeiren) Shosuke Mori..

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meresmikanPembangunan Mega Proyek KEK Sei Mangkei.

Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomianke Festival Pedagang Kaki Lima di Jambi

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -9-

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan

yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di

bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat

pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran

yang diberikan.

Untuk periode Tahun Anggaran 2013, satuan kerja yang dicakup dalam

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua

satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan

tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan

(SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan

Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah

sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-

kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai

berikut:

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -10-

Pendapatan(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan

diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Kebijakan Akuntansi atas BelanjaBelanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat

terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja.

Aset (3) Kebijakan Akuntansi atas AsetAset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan

pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak

kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset

Lainnya.

Aset Lancar a. Aset LancarAset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,

piutang, dan persediaan.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -11-

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila

diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.Aset Tetap

b. Aset TetapAset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca

berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah);

(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Panjangc. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk

dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -12-

(TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang

Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang

karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,

goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi,

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -13-

Kewajiban (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga

keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban

pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada

pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai

nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan

penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana (5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana

Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih

antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -14-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak TertagihPenyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-

masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian

Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 4Penggolongan Kualitas Piutang

KualitasPiutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanPertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanKedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal SuratTagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada PanitiaUrusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan

Aset Tetap(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan

penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.

01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penerapan penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset tetap pada seluruh enitas Pemerintah Pusat

dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan menteri

Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang

Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah

atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -15-

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam

pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh

setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai

perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut

adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -16-

RealisasiPendapatan

Negara dan Hibah

Rp 750.613.691,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar

Rp 750.613.691,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada

anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013. Keseluruhan

Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Lainnya.

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal

pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 5.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No UraianEstimasi

Pendapatan

1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 0 33.531.000 000

2 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 121.140

3 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 0 716.959.919 000

4 Pendapatan Lain-lain 0 1.632 000

Jumlah - 750.613.691 -

Realisasi %

Realisasi PNBP Lainnya pada periode Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan

sebesar Rp 825.859.504,00 atau turun sebesar 52,39% dibandingkan realisasi PNBP

Lainnya pada periode yang sama tahun 2012. Penurunan realisasi PNBP Lainnya

dikarenakan menurunnya nilai realisasi Pendapatan Lain-lain pada tahun anggaran

berjalan. Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN pada Tahun 2013

diperoleh dari setoran atas hasil penjualan atas hasil lelang Barang Milik Negara

dengan bukti setor dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 0408040808040602

tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp 33.100.000,00 dan bukti setor dengan Nomor

Transaksi Penerimaan Negara 0400130705010211 tanggal 4 Desember 2013 senilai

Rp 431.000,00. Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel

di bawah ini.

Tabel 6

Rincian Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

(Rp) %

1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 33.531.000 13.050.000 20.481.000 156,94%

2 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 121.140 156.420 (35.280) -22,55%

2 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 716.959.919 952.042.324 (235.082.405) -24,69%

3 Pendapatan Lain-lain 1.632 611.224.451 (611.222.819) -99,99%

Jumlah 750.613.691 1.576.473.195 (825.859.504) -52,39%

No TA 2013 TA 2012Kenaikan (Penurunan)

Uraian

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -17-

Realisasi Belanja

Negara

Rp 206.242.591.822,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada TA 2013

adalah sebesar Rp 206.242.591.822,00 atau mencapai 71,43 persen dari alokasi

anggaran sebesar Rp 288.739.637.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya

merupakan realisasi belanja dari Transaksi Kas, setelah dikurangi pengembalian

belanja sebesar Rp 3.388.772.879,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun

anggaran 2013 menurut program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Satuan Kerja dan Program TA 2013

Kode

ProgramUraian Program Anggaran Realisasi Belanja (%)

01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian 92.743.473.000 67.599.537.956 72,89%

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kemenko Perekonomian5.646.337.000 4.504.121.150 79,77%

06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 190.349.827.000 134.138.932.716 70,47%

Jumlah 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja relatif jauh lebih rendah dari anggarannya

yang disebabkan antara lain adanya penghematan pada belanja barang. Berdasarkan

sumber dananya, realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni adalah sebesar

Rp 199.072.471.653,00 atau sebesar 71,28% dari pagunya, adapun realisasi belanja

dengan sumber dana hibah luar negeri adalah sebesar Rp 7.170.120.169,00 atau

sebesar 75,86% dari pagunya. Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran

dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

1 2 3 4 5

BELANJA TRANSAKSI KAS 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43

51 Belanja Pegawai 42.366.111.000 34.297.175.468 80,95

52 Belanja Barang 239.672.189.000 166.690.326.554 69,55

53 Belanja Modal 6.701.337.000 5.255.089.800 78,42

BELANJA TRANSAKSI NON KAS*) - - -

52 Belanja Barang Non Kas - - -

288.739.637.000 206.242.591.822 71,43%

% Realisasi

Terhadap

Anggaran

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Jenis Belanja

JUMLAH BELANJA

Anggaran Realisasi Belanja

*)

Catatan:

Belanja Transaksi Non Kas tidak dianggarkan dalam DIPA berupa Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -18-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada TA 2013

mengalami kenaikan sebesar Rp 14.587.011.256,00 atau 7.61% dibandingkan periode

yang sama tahun 2012. Untuk belanja transaksi kas, realisasi mengalami kenaikan

sebesar Rp 32.150.738.881,00 dengan kenaikan terbesar terjadi pada relisasi belanja

barang. Tidak terdapatnya pengesahan atas hibah langsung pada tahun 2013

menyebabkan nihilnya realisasi belanja dari transaksi non-kas pada tahun 2013.

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut

ini.

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

TA 2012 Rp %

A. BELANJA TRANSAKSI KAS 206.242.591.822 174.091.852.941 32.150.738.881 18,47%

51 Belanja Pegawai 34.297.175.468 33.254.145.143 1.043.030.325 3,14%

52 Belanja Barang 166.690.326.554 134.491.704.463 32.198.622.091 23,94%

53 Belanja Modal 5.255.089.800 6.346.003.335 (1.090.913.535) -17,19%

B. BELANJA TRANSAKSI NON KAS - 17.563.727.625 (17.563.727.625) -100,00%

52 Belanja Barang Non Kas - 17.563.727.625 (17.563.727.625) -100,00%

206.242.591.822 191.655.580.566 14.587.011.256 7,61

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Jenis Belanja Realisasi Belanja (Rp) Naik / (Turun)

JUMLAH

TA 2013

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

42.366.111.000

239.583.689.000

6.789.837.000

34.297.175.468

166.690.326.554

5.255.089.800

Grafik 1Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

s.d. 31 Desember 2013

Anggaran

Realisasi

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -19-

Belanja Transaksi Kas

Realisasi Belanja

Pegawai Rp 34.297.175.468,00

B.2.1. Belanja Transaksi Kas

B.2.1.a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar

Rp 34.297.175.468,00 dan Rp 33.254.145.143,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai

sebesar 3,14% dibanding periode TA 2012 antara lain disebabkan peningkatan

realisasi Belanja Gaji Pokok PNS (511111) dan Belanja Pegawai Tunjangan

Khusus/Kegiatan (512411) yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar

Rp 947.511.700,00 dan Rp 315.019.392,00. Kontribusi terbesar realisasi Belanja

Pegawai TA 2013 berasal dari Belanja Gaji Pokok PNS (511111) yang terealisasi

sebesar Rp 6.954.188.100,00 disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai.

Pengembalian Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar

Rp 14.892.296,00 dan Rp 38.735.276,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 10

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 Naik / (Turun) %

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.954.188.100 6.006.676.400 947.511.700 15,77%

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 133.504 109.322 24.182 22,12%

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 545.860.790 466.949.120 78.911.670 16,90%

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 149.804.046 130.693.192 19.110.854 14,62%

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3.448.121.383 3.581.509.850 (133.388.467) -3,72%

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 347.319.492 403.802.228 (56.482.736) -13,99%

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 424.633.540 347.850.140 76.783.400 22,07%

511129 Belanja Uang Makan PNS 915.073.000 1.121.720.650 (206.647.650) -18,42%

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 196.870.000 188.525.000 8.345.000 4,43%

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 21.330.063.909 21.015.044.517 315.019.392 1,50%

Realisasi Belanja Pegawai Bruto 34.312.067.764 33.262.880.419 1.049.187.345 3,15%

Pengembalian Belanja Pegawai 14.892.296 8.735.276 6.157.020 70,48%

Realisasi Belanja Pegawai Netto 34.297.175.468 33.254.145.143 1.043.030.325 3,14%

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -20-

Realisasi Belanja

Barang Rp 166.690.326.554,00

B.2.1.b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar

Rp 166.690.326.554,00 dan Rp 134.491.704.463,00. Kenaikan realisasi Belanja

Barang sebesar 23,94% dibanding periode TA 2012 antara lain disebabkan

peningkatan realisasi Belanja Perjalanan Lainnya (524119) dan Belanja Jasa

Konsultan (522131) yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar

Rp 20.403.315.032,00 dan Rp 4.580.339.260,00. Kontribusi terbesar realisasi Belanja

Barang TA 2013 berasal dari Belanja Perjalanan Lainnya (524119) yang terealisasi

sebesar Rp 60.464.467.088,00. Pengembalian Belanja Barang TA 2013 adalah

sebesar Rp 3.373.880.583,00, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pengembalian

Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp 1.602.419.750,00. Rincian Realisasi

Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 Naik / (Turun) %

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.377.282.749 2.174.688.620 (797.405.871) -36,67%

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 23.562.400 34.049.550 (10.487.150) -30,80%

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 861.280.000 854.910.000 6.370.000 0,75%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.920.428.824 3.620.735.695 299.693.129 8,28%

521211 Belanja Bahan 11.107.533.267 7.284.943.559 3.822.589.708 52,47%

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 13.167.665.000 16.154.612.000 (2.986.947.000) -18,49%

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.013.182.290 21.595.340.550 (13.582.158.260) -62,89%

522111 Belanja Langganan Listrik 265.272.118 250.576.875 14.695.243 5,86%

522112 Belanja Langganan Telepon 645.356.039 637.719.751 7.636.288 1,20%

522113 Belanja Langganan Air 9.717.888 22.474.582 (12.756.694) -56,76%

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 959.722.083 - 959.722.083 0,00%

522131 Belanja Jasa Konsultan 16.632.456.957 12.052.117.697 4.580.339.260 38,00%

522141 Belanja Sewa 4.151.872.491 2.669.174.120 1.482.698.371 55,55%

522151 Belanja Jasa Profesi 3.954.016.000 3.027.230.000 926.786.000 30,61%

522191 Belanja Jasa Lainnya 3.944.296.815 754.433.820 3.189.862.995 422,82%

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.309.288.246 1.080.084.209 229.204.037 21,22%

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.769.936.025 2.539.710.279 230.225.746 9,07%

524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.019.005.716 1.264.410.966 1.754.594.750 138,77%

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 32.085.000 - 32.085.000 0,00%

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.733.152.975 - 10.733.152.975 0,00%

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 60.464.467.088 40.061.152.056 20.403.315.032 50,93%

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1.519.658.298 1.232.066.740 287.591.558 23,34%

524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 21.182.968.868 18.854.916.354 2.328.052.514 12,35%

Realisasi Belanja Barang Bruto 170.064.207.137 136.165.347.423 33.898.859.714 24,90%

Pengembalian Belanja Barang 3.373.880.583 1.673.642.960 1.700.237.623 101,59%

Realisasi Belanja Barang Netto 166.690.326.554 134.491.704.463 32.198.622.091 23,94%

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -21-

Realisasi Belanja

Modal Rp 5.255.089.800,00

B.2.1.c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar

Rp 5.255.089.800,00 dan Rp 6.346.003.335,00. Penurunan realisasi Belanja Modal

sebesar 17,19% terutama disebabkan menurunnya realisasi belanja Modal Peralatan

dan Mesin pada TA 2013. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal pada TA 2013

dan TA 2012 . Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 Naik / (Turun) %

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.954.960.550 6.299.343.335 (1.344.382.785) -21,34%

536111 Belanja Modal Lainnya 300.129.250 46.660.000 253.469.250 543,23%

Realisasi Belanja Modal Bruto 5.255.089.800 6.346.003.335 (1.090.913.535) -17,19%

Pengembalian Belanja Modal - - - -

Realisasi Belanja Modal Netto 5.255.089.800 6.346.003.335 (1.090.913.535) -17,19%

Belanja Transaksi

Non-Kas

B.2.2. Belanja Transaksi Non-Kas

Realisasi Belanja dari Transaksi Non Kas berasal dari pengesahan atas Hibah

Langsung Jasa Luar Negeri yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2013. Sampai

dengan periode yang berakhir 31 Desember 2013 tidak terdapat pengesahan atas

Hibah Langsung pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan

demikian, pada TA 2013 realisasi Belanja atas Hibah Langsung bersaldo nihil.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -

Aset lancar Rp 1.593.118.128,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau

dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp 1.593.118.128,00 dan Rp 1.885.503.560,00, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No. Aset Lancar TA 2013 TA 2012

1 Kas Lainnya dan Setara Kas 536.647.728Rp 536.001.150Rp

2 Piutang Bukan Pajak 188.065.161Rp 276.857.736Rp

3 Persediaan 868.405.239Rp 1.072.644.674Rp

Jumlah 1.593.118.128Rp 1.885.503.560Rp

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp 536.647.728,00. C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 31

Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 536.647.728,00 dan

Rp 536.001.150.000, yang merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di

bank maupun uang tunai. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013

terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas dan honorarium yang disetorkan

ke Kas Negara pada bulan Januari 2014 sebesar Rp 236.562.500,00; realisasi

belanja uang makan bulan Desember 2013 yang terbagi atas saldo terutang kepada

para pegawai sebesar Rp 48.538.200 dan pengembalian belanja uang makan bulan

Desember 2013 yang disetorkan ke kas negara pada Januari 2014 sebesar

Rp 97.678.800,00; serta sebesar Rp 153.868.228,00 berupa pemotongan

penghasilan debitur Piutang PNBP Lainnya oleh Pejabat Pengelola Administrasi

Belanja Pegawai (PPABP) yang akan disetorkan ke Kas Negara setelah dilakukan

verifikasi ulang atas nilai piutang dari masing-masing debitur yang bersangkutan.

Piutang Bukan Pajak

Rp 189.010.212,00

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

masing-masing adalah sebesar Rp 189.010.212,00 dan Rp 278.248.981,00 yang

merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat

dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 keseluruhannya merupakan piutang

atas pemotongan penghasilan kepada 9 (sembilan) orang debitur yang merupakan

Pejabat/Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang jatuh

tempo pada Tahun Anggaran 2014.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih -

Piutang Bukan Pajak

Rp 945.051,00

C.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per tanggal 31

Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar

Rp 945.051,00 dan Rp 1.391.245,00 yang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-

masing piutang.

Piutang jangka pendek per 31 Desember 2013 pada Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas

lancar, dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek

menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

Persediaan

Rp 868.405.239,00

C.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah

sebesar Rp 868.405.239,00 dan Rp 1.072.644.674,00. Persediaan merupakan jenis

aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang

diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis

persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan

per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 RincianPersediaan

No. Uraian 31-Des-13 31-Des-12

1 Barang Konsumsi 694.805.964 932.720.364

2 Bahan Untuk Pemeliharaan 118.242.075 133.145.210

3 Persediaan Lainnya 55.357.200 6.779.100

868.405.239Rp 1.072.644.674Rp Jumlah

Pada tahun 2013 terdapat penghapusan persediaan usang berdasarkan Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 85 Tahun 2013 tentang

Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dengan total nilai perolehan

sebesar Rp 84.412.924,00, yang dijual melalui lelang dan menghasilkan pendapatan

dari pemindahtangan BMN sebesar Rp 431.000,00 yang disetorkan pada tanggal

4 Desember 2013 dengan bukti setor dengan Nomor Transaksi penerimaan Negara

0400130705010211 tanggal 4 Desember 2013.

Aset Tetap

Rp 33.603.081.206,00 C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing

adalah sebesar Rp 33.603.081.206,00 dan Rp 70.009.592.677,00 yang merupakan

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan

dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -

Tabel 14 RincianAset Tetap

No. Uraian 31-Des-13 31-Des-12

1 Peralatan dan Mesin 52.430.818.240 50.208.350.697

2 Gedung dan Bangunan 19.733.715.055 19.733.715.055

3 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 67.526.925

Total Nilai Perolehan 72.227.605.220 70.009.592.677

Akumulasi Penyusutan 38.624.524.014 0

33.603.081.206 70.009.592.677Rp Jumlah

Peralatan dan Mesin

Rp 52.430.818.240,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan

31 Desember 2012 adalah Rp 52.430.818.240,00 dan Rp 50.208.350.697,00.

Dari nilai tersebut, sejumlah Rp 4.955.837.250,00 merupakan transaksi pembelian

dan senilai Rp 13.750.000,00 merupakan pengembangan aset Peralatan dan Mesin.

Terdapat penghentian aset dari penggunaan yang selanjutnya menjadi mutasi

kurang atas peralatan dan mesin selama tahun 2013, senilai Rp 2.747.119.707,00.

Rincian mutasi saldo peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Transaksi Saldo

Nilai Perolehan per 31 Desember 2012 Rp50.208.350.697

Mutasi Masuk:

- Pembelian 4.955.837.250

- Pengembangan Aset 13.750.000

Mutasi Keluar

- Penghentian Aset dari Penggunaan (2.747.119.707)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2013 52.430.818.240

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (36.651.152.508)

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 Rp15.779.665.732

Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin melalui pembelian terdiri dari:

Kode Kelompok

BMN

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

(Pembelian) TA 2013Nilai

3.01 Alat Besar 10.006.700Rp

3.03 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.492.966.626Rp

3.05 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 491.526.257Rp

3.10 Komputer 2.961.337.667Rp

4.955.837.250Rp Mutasi Tambah - Pembelian s.d. 31 Desember 2013

Transaksi mutasi kurang saldo peralatan dan mesin berasal dari penghentian aset

dari penggunaan, berupa peralatan dan mesin yang dalam kondisi rusak berat, terdiri

dari senilai Rp 1.401.318.137,00 yang telah dilaksanakan proses penghapusan serta

lelang penjualannya (sebagaimana diuraikan dalam butir D.4. Pengungkapan Lain-

Lain); dan senilai Rp 1.345.801.570,00 yang belum diusulkan penghapusannya

kepada Pengelola Barang (sebagaimana rincian terlampir).

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -

Gedung dan Bangunan Rp 19.733.715.055,00

C.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2013 dan

31 Desember 2012 adalah Rp 19.733.715.055,00 dan Rp 19.733.715.055,00.

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu Rp

17.760.343.549,00, yaitu sebesar nilai perolehan gedung dan bangunan dikurangi

dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp 1.973.371.506,00.

Aset Tetap Lainnya Rp 63.071.925,00

C.2.3 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp 63.071.925,00 dan Rp 67.526.925,00. Terdapat penghentian

aset dari penggunaan aktif pemerintah yang selanjutnya menjadi mutasi kurang atas

aset tetap lainnya selama tahun 2013, senilai Rp 4.455.000,00. Aset Tetap Lainnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa koleksi Piala dan

Buku Perpustakaan.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp 38.624.524.014,00

C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2013 adalah

Rp 38.624.524.014,00 sedangkan per 31 Desember 2012 bersaldo nihil. Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per

31 Desember 2013 tersaji pada Tabel di bawah ini.

No. Aset Tetap Nilai PerolehanAkumulasi

PenyusutanNilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 52.430.818.240 36.651.152.508 15.779.665.732

2 Gedung dan Bangunan 19.733.715.055 1.973.371.506 17.760.343.549

3 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 - 63.071.925

72.227.605.220 38.624.524.014 33.603.081.206Jumlah

Piutang Jangka Panjang

Rp 317.814.691,00 C.3 Piutang Jangka Panjang

Nilai Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember

2012 adalah sebesar Rp 317.814.691,00 dan Rp 1.018.776.907,00. Saldo Piutang

Jangka Panjang merupakan nilai bersih antara Piutang Jangka Panjang Lainnya

dikurangi nilai penyisihannya.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -

Piutang Jangka Panjang

Rp 319.411.750,00 C.3.1 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2013 dan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp 319.411.750,00 dan Rp 1.023.896.389,00.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 pada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian keseluruhannya merupakan piutang yang akan jatuh tempo setelah

Tahun Anggaran 2014 atas 7 (tujuh) orang debitur yang merupakan Pejabat/

Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih - Piutang

Jangka Panjang Lainnya

Rp 1.597.059,00

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih atas Piutang jangka Panjang Lainnya per

tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.597.059,00

dan Rp 5.119.482,00,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing

piutang.

Piutang jangka panjang per 31 Desember 2013 pada Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas

lancar, dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang

jangka panjang lainnya menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

Aset Lainnya

Rp 517.810.000,00

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp 517.810.000,00 dan Rp 217.680.750,00 yang merupakan aset yang tidak dapat

dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Tak Berwujud

Rp 517.810.000,00

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp 517.810.000,00 dan Rp 217.680.750,00. Aset

Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak

mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian berupa software yang digunakan untuk menunjang

operasional kantor. Selama tahun 2013 terdapat mutasi tambah Aset tak Berwujud

melalui pembelian software senilai Rp 300.129.250,00.

Aset Lain-Lain

Rp 1.345.801.570,00

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 adalah

Rp 1.345.801.570,00 sedangkan per 31 Desember 2012 bersaldo nihil. Aset Lain-

Lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat

dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi

Aset Lainnya

Rp 1.340.806.095,00

C.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember

2013 adalah Rp 1.340.806.095,00 sedangkan per 31 Desember 2012 bersaldo nihil.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP).

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka

Pendek C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak

Ketiga

Rp 123.895.338,00

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 adalah Rp 123.895.338,00

sedangkan per tanggal 31 Desember 2012 bersaldo Rp 42.169.490,00. Utang

kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan

kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2013

adalah berupa tagihan listrik, tagihan jasa telekomunikasi, dan uang makan pegawai

bulan Desember 2013 yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.

Adapun Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2012 adalah berupa tagihan

jasa telekomunikasi bulan Desember 2012 yang telah dilunasi pada bulan Januari

2013.

Pendapatan Yang

Ditangguhkan –

Rp 488.109.528,00

C.5.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 adalah Rp

488.109.528,00 sedangkan per 31 Desember 2012 Rp 536.001.150,00. Saldo

tersebut merupakan pengembalian belanja dan pendapatan yang belum disetorkan

ke Kas Negara sampai dengan akhir tanggal pelaporan.

Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013, merupakan

Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Pendapatan tersebut terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas, honorarium

dan uang makan yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal pelaporan

sebesar Rp 334.241.300,00, yang telah disetorkan seluruhnya pada bulan Januari

2014, dan Pendapatan PNBP sebesar Rp 153.868.228,00 berupa pemotongan

penghasilan debitur Piutang PNBP Lainnya oleh Pejabat Pengelola Administrasi

Belanja Pegawai (PPABP) yang akan disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2014

setelah dilakukan verifikasi lanjutan atas nilai piutang dari masing-masing debitur

yang bersangkutan.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Rp 981.113.262,00

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang

Rp 188.065.161,00 C.6.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah

sebesar Rp 188.065.161,00 dan Rp 276.857.736,00 yang merupakan jumlah ekuitas

dana lancar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam bentuk piutang

setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan

Rp 868.405.239 ,00 C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

masing-masing sebesar Rp 868.405.239,00 dan Rp 1.072.644.674,00 yang

merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana yang harus

disediakan untuk

pembayaran utang

jangka pendek

- Rp 75.357.138,00

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per

31 Desember 2013 bersaldo minus Rp 75.357.138,00, sedangkan per 31 Desember

2012 sebesar minus Rp 42.169.490,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari

ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Rp 34.443.701.372,00

C.7. Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam

Aset Tetap -

Rp 33.603.081.206,00

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing adalah sebesar Rp 33.603.081.206,00 dan Rp 70.009.592.677,00 yang

merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam

Aset Lainnya -

Rp 840.620.166,00

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing adalah sebesar Rp 840.620.166,00 dan Rp 1.236.457.657,00 yang

merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam

bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2012 telah

sebagian besar ditindaklanjuti sesuai dengan Rencana Tindak yang disampaikan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana disampaikan dalam

lampiran laporan keuangan.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -

D.2. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana

disampaikan dalam lampiran.

D.3. REKENING PEMERINTAH

Pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan belanja Negara

dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara

Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(427752) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan

dengan nomor rekening 0507.01.000149.30.3 yang telah bersaldo nihil per tanggal

31 Desember 2013; dan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) pada Bank Rakyat Indonesia

kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening

0507.01.000148.30.7 yang juga telah bersaldo nihil per tanggal 31 Desember

2013, sebagaimana salinan rekening koran terlampir.

D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

D.4.1. Piutang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA)

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007-

2009, diketahui bahwa terdapat temuan yang belum selesai tindak lanjutnya, yang

terdiri atas:

1. Temuan yang telah ditindaklanjuti dengan pemotongan penghasilan dari

Pejabat/Pegawai terkait dengan total sebesar Rp 1.302.145.370,00 yang

sampai dengan 31 Desember 2013, saldo piutang yang belum dilunasi adalah

sebesar Rp 508.421.962,00, sebagaimana daftar perhitungan piutang terlampir.

Mutasi kurang saldo piutang selama tahun anggaran 2013 terdiri dari

penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 102.293.908,00 dan koreksi besaran

Saldo Piutang Negara sebesar Rp 691.429.500,00. Koreksi besaran piutang

negara dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 56 Tahun 2013. Saldo piutang per 31 Desember

2013 sebesar Rp 508.421.962,00 terutang atas 9 orang debitur, sementara 4

debitur telah melunasi kewajibannya selama Tahun Anggaran 2013 melalui

penyetoran ke Kas Negara. Rincian daftar piutang tersebut beserta mutasi saldo

piutang selama tahun 2013 diuraikan dalam tabel terlampir.

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -

2. Temuan yang belum selesai diverifikasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian

Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total nilai

sebesar Rp 2.345.873.827,00. Nilai temuan tersebut belum dicatat dalam saldo

Piutang dikarenakan belum selesainya proses verifikasi nilai temuan sehingga

belum terdapat dokumen sumber pencatatan nilai piutang.

D.4.2. Penghapusan dan Lelang/Penjualan Barang Milik Negara

Pada Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan penghapusan atas Aset Tetap dalam

kondisi rusak berat dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 67.1 Tahun 2013 tentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah

dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

yang kemudian disetujui penghapusannya oleh Pengelola Barang berdasarkan

surat Nomor S-363/MK.6/2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan total nilai

penghapusan sebesar Rp 1.409.567.887,00. Penjualan atas aset tetap tersebut

dilaksanakan melalui lelang dengan Risalah Lelang No.332/2013 tanggal 17 oktober

2013 dengan hasil pendapatan lelang sebesar Rp 33.100.000,00 yang disetorkan

ke Kas Negara pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan bukti setor dengan Nomor

Transaksi Penerimaan Negara 0408040808040602.

Selain itu, terdapat penghapusan atas persediaan usang berdasarkan Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 85 Tahun 2013 tentang

Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penjualan atas hasil lelang atas

persediaan usang tersebut disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor dengan

Nomor Transaksi Penerimaan Negara 0400130705010211 tanggal 4 Desember

2013 senilai Rp 431.000,00.

D.4.3. Reklasifikasi Aset Tetap ke Dalam Aset Lain-Lain

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013, terdapat saldo Aset Lain-lain per

31 Desember 2013 dengan nilai total sebesar Rp 1.345.801.570,00 yang

merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan

tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian serta dalam proses penghapusan dari BMN, sebagaimana daftar

terlampir.

D.4.4.Revisi DIPA

Selama Tahun Anggaran 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

melakukan sebelas kali revisi DIPA, tujuh revisi DIPA pada Satuan Kerja Kantor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kode Satker 427752) dan empat

revisi DIPA pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus (Kode Satker 427755).

Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -

D.4.5.Realisasi Sumber Dana Hibah Luar Negeri

Selama Tahun Anggaran 2013, di samping sumber dana Rupiah Murni, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian juga menggunakan sumber pembiayaan berupa

Hibah Luar Negeri, dengan rincian pagu dan realisasi berdasarkan nomor register

hibah diuraikan sebagai berikut:

1. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek

Multi Donor Facility for Trade and Investment Climate dengan Nomor Register

99993101 sebesar Rp 2.761.737.000,00 yang terealisasi sebesar

Rp 1.450.472.700,00 atau 52,52% dari pagu.

2. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek

Extractive Industries Transparency Iniative dengan Nomor Register 71682601

sebesar Rp 6.690.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 5.719.647.469,00 atau

85,49% dari pagu.

LAMPIRAN

MONITORING PENEYELESAIAN TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2012

No

Temuan Pemeriksaan

Klasifikasi Temuan Rencana Tindak Progress s.d. Maret 2014

Jadwal Penyelesaian

Keterangan

I II III

A. Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1 Surat Keputusan Pembentukan Tim Pada Kemenko Perekonomian Belum

Mengacu pada Prinsip-Prinsip Selektif, Efisien dan Efektif

X 1. Sesmenko Perekonomian akan melakukan revisi terhadap SE-08/SES.M.EKON/ 08/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Tata

Cara Pembentukan dan Pembayaran Honorarium Tim dengan menambahkan ketentuan yang mengatur secara jelas batasan

maksimal SK Tim untuk satu pegawai dalam satu tahun anggaran yang dapat dibayarkan.

2. Sesmenko Perekonomian akan melakukan pembinaan kepada Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

dan memerintahkan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat agar melakukan pembinaan kepada

Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum Bagian Hukum Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat.

1. Sesmenko Perekonomian telah mengesahkan Surat Edaran Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor SE-07/

SES.M.EKON/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembayaran Honorarium tim di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, yang mengatur batasan 5 tim yang dapat dibayarkan per pegawai yang bersumber dari DIPA Kemenko Perekonomian.

2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada

Kepala Bagian Hukum Biro Hukum melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.b/SES.M.EKON/05/2013 tanggal

21 Mei 2013.

Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti

2 Sistem Pengendalian Intern Rekrutment Tenaga Pendukung pada Kemenko Perekonomian Masih lemah

X Sesmenko Perekonomian akan segera mengesahkan SOP mengenai perekrutan pegawai/tenaga pendukung di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Sesmenko Perekonomian telah mengesahkan SOP mengenai perekrutan pegawai/tenaga pendukung di lingkungan Kemenko Perekonomian melalui Surat Edaran Sekretaris Kemenko

Perekonomian Nomor SE-04/ SES.M.EKON/04/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti

3 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Kurang Baik, Sehingga Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Pengadaan/Penunjukkan Langsung Sebesar Rp5.105.714.393,00

X 1. Sesmenko Perekonomian akan menginstruksikan kepada

Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Umum untuk melakukan perencanaan kebutuhan barang/jasa dan pemenuhan kebutuhan tersebut melalui pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dengan memberikan peluang kompetisi

diantara calon rekanan; dan 2. Sesmenko Perekonomian akan melakukan pembinaan kepada

Kepala Biro Perencanaan dan memerintahkan Kepala Biro Perencanaan melakukan pembinaan kepada Kepala Bagian Program dan Anggaran agar melakukan perencanaan pengadaan yang baik.

1. Sesmenko telah menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan

Kepala Biro Umum melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.c/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar melakukan fungsi pengadaan barang/jasa secara lebih efisien di Kemenko Perekonomian.

2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Program dan

Anggaran melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.d/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar melakukan perencanaan pengadaan yang baik.

Semester I 2013 Selesai

ditindaklanjuti

4 TPKN Kemenko Perekonomian Belum Melakukan Proses atas Tuntutan Ganti

Rugi Senilai Rp3.648.019.197,00

X Sesmenko Perekonomian, selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) akan melakukan verifikasi terhadap indikasi

kerugian negara sebesar Rp 1.302.145.370,00 yang telah dicatat dalam neraca sebagai Piutang PNBP Lainnya, serta sebesar

Rp2.345.873.827,00 yang belum tercatat dalam neraca Kemenko Perekonomian TA 2012.

1. Sesmenko telah menginstruksikan Kepala Biro Umum selaku Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui

surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.e/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar

menyusun rencana kerja TPKN dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut.

2. Piutang PNBP Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.302.145.370,00 telah sebagian disetorkan ke kas negara sebesar Rp 102.293.908,00 dan dikoreksi atas saldo sebesar Rp 691.429.500,00 melalui Keputusan Nomor 56 Tahun 2013,

sehingga bersaldo sebesar Rp 508.421.962,00 pada neraca per 31 Desember 2013.

Semester II 2014 Selesai ditindaklanjuti

sebagian

- 1 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,

Jakarta Pusat 10710

No

Temuan Pemeriksaan

Klasifikasi Temuan Rencana Tindak Progress s.d. Maret 2014

Jadwal Penyelesaian

Keterangan

I II III

5 Kemenko Perekonomian Belum Memproses Persediaan Barang Usang Sebesar Rp49.786.993,00 Sesuai Ketentuan

X Menko Perekonomian akan melakukan pembinaan kepada petugas persediaan dan kuasa pengguna barang agar melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang dengan baik dan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Kepala Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.f/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar melakukan pembinaan dan pengawasan intensif kepada

petugas persediaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti

B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1 Perjalanan Dinas Luar Negeri Pegawai Kemenko

Perkonomian Melebihi Ijin Sekretariat Negara sebesar Rp342.275.640,00

X Sesmenko Perekonomian akan:

1. melakukan pembinaan kepada PPK, Petugas Verifikasi SPM, dan Pejabat Penandatangan SPM agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. memproses indikasi kerugian negara sebesar Rp342.275.640,00 sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Para

Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melalui surat nomor S-158.g/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013.agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri.

2. Telah ditetapkan Surat Perubahan Ijin ke Luar Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp317.100.340,00.

3. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan total sebesar Rp 25.175.300,-, terdiri atas Rp 9.119.250,00 disetorkan pada tanggal 5 April 2013, Rp 9.119.250,00 pada tanggal 18 Juli 2013, dan

Rp 6.936.800,- pada tanggal 30 Desember 2013.

Semester II 2013 Selesai

ditindaklanjuti

2 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak

Sesuai Bukti Pengeluaran Riil Sebesar Rp6.787.765,00 dan Kemahalan Tiket Perjalanan

Dinas LN sebesar Rp57.692.697,42

X Sesmenko Perekonomian akan:

1. Melakukan pembinaan kepada PPK dan Pejabat penandatangan SPM serta petugas verifikasi

SPM agar melaksanakan tugasnya dengan baik; 2. Melakukan pembinaan kepada pegawai yang

melakukan perjalanan dinas namun tidak menyampaikan bukti pengeluaran riil.

3. Menginstruksikan kepada Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri

untuk memesan tiket penerbangan kepada travel yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan.

4. memproses indikasi kerugian negara sebesar

Rp6.787.765,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Para

Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melalui surat nomor S-

158.g/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013.agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada

seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai Kemenko Perekonomian melalui surat nomor S-158.h/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei

2013.agar selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran, termasuk dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas.

3. Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai Kemenko Perekonomian melalui

surat nomor S-339/SES.M.EKON/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013, agar dalam pembelian Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan

memperhatikan asas kehematan, diantaranya dengan membeli tiket moda transportasi udara kepada Agen Perjalanan yang terdaftar dalam keanggotaan IATA (International Air Transport Association).

4. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 4.677.000,- dan

Rp 1.025.000,- pada tanggal 21 Maret 2013. Adapun selisih sebesar Rp1.085.765 terdiri dari biaya administrasi perubahan rute

terbang/re-route sebesar Rp 294.865,- dan penjelasan atas temuan akibat kesalahan/system error senilai Rp 790.000,-.

Semester I 2013 Selesai

ditindaklanjuti

- 2 -

No

Temuan Pemeriksaan

Klasifikasi Temuan Rencana Tindak Progress s.d. Maret 2014

Jadwal Penyelesaian

Keterangan

I II III

3 Kelebihan Pembayaran Kepada Penyedia Jasa atas Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Ruangan Pada Gedung BUMN Lantai

8, Jalan Medan Merdeka Selatan Sebesar Rp21.135.855,50

X Sesmenko Perekonomian akan:

1. menagih kepada penyedia jasa untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar

Rp21.135.855,50 ke kas negara. 2. melakukan pembinaan kepada PPK, Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar melaksanakan tugasnya dengan baik;

1. Telah dilakukan penagihan kepada penyedia jasa yang bersangkutan, dan penyedia jasa yang bersangkutan telah melakukan penyetoran sebesar Rp 21.135.855,50 pada tanggal 10

Mei 2013. 2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan PPK, Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar melaksanakan tugasnya dengan baik melalui surat nomor S-431/SES.M.EKON/12/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti

- 3 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIAJalan Lapangan Banteng Timur 2-4,

Jakarta Pusat 10710

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

BA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No Pendapatan/BelanjaRealisasi Menurut

Basis Kas (Rp)Penyesuaian Akrual (Rp) Informasi Akrual Dokumen sumber

Kode akun Uraian Tambah Kurang

1 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 594.737.269Rp 390.430.728Rp 536.001.150Rp 449.166.847Rp SSBP

2 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 122.222.650Rp 97.678.800Rp -Rp 219.901.450Rp SSBP

3 522111 Belanja Langganan Listrik 265.272.118Rp 23.189.872Rp -Rp 288.461.990Rp Kuitansi/Pembayaran Tagihan Listrik

4 522112 Belanja Langganan Telepon 645.356.039Rp 52.167.266Rp 42.169.490Rp 655.353.815Rp Kuitansi/Pembayaran Tagihan Telepon

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NAMA KELOMPOK KODE TUJUAN

NOMOR REKENING NAMA REKENING BANK REKENING SATKER PEMBUKUAN REKENING US DOLLAR RUPIAH STATUS KPPN PEMBERI

PERSETUJUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0507.01.000149.30.3 Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat 20 427752 Operasional Kantor 0 0 1 KPPN Jakarta I

35 Perekonomian Indonesia Kantor Menko Perekonomian

BA 035.427752

2 0507.01.000148.30.7 Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat 20 427755 Operasional Kantor 0 0 1 KPPN Jakarta I

BA 69 Perekonomian Indonesia Sekretariat Dewan Nasional

Kawasan Ekonomi Khusus

BA.035.427755

- 0

Saldo PER 31 Des 2013 PERSETUJUAN

Jumlah

DAFTAR REKENING

PER 31 Desember 2013

IDENTITAS REKENING

No.

BA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Saldo Piutang Per 31

Desember 2013 2014 2015 ke atas

1 195904171985031000 S-012/SES.M.EKON/01/2012 141.539.083 5.661.563 11.323.127 - 130.215.956 67.938.760 62.277.196

2 196008071986031000 S-031/SES.M.EKON/01/2012 15.705.035 424.460 848.921 - 14.856.114 5.093.525 9.762.589

3 197504071999031000 S-032/SES.M.EKON/01/2012 65.886.375 1.464.142 65.886.375 - - - -

4 196109051988021000 S-034/SES.M.EKON/01/2012 951.492 951.492 951.492 - - - -

5 197212031992032000 S-036/SES.M.EKON/01/2012 22.084.067 596.867 1.193.733 - 20.890.334 7.162.400 13.727.934

6 196211141985031000 S-037/SES.M.EKON/01/2012 31.539.648 852.423 1.704.846 - 29.834.802 10.229.075 19.605.727

7 197509032005011000 S-038/SES.M.EKON/01/2012 4.564.861 1.149.692 2.299.383 - 2.265.478 2.265.478 -

8 195907101987111000 S-039/SES.M.EKON/01/2012 1.765.900 196.211 1.765.900 - - - -

9 196108101988021000 S-040/SES.M.EKON/01/2012 276.872.458 5.650.458 11.300.917 - 265.571.541 67.805.500 197.766.041

10 196409131990032000 S-041/SES.M.EKON/01/2012 16.129.687 435.938 871.875 - 15.257.812 5.231.250 10.026.562

11 195405291976032000 S-044/SES.M.EKON/01/2012 20.001.356 1.538.566 3.077.132 - 16.924.224 16.924.224 -

12 196109221989021000 S-072/SES.M.EKON/01/2012 1.070.208 1.070.208 1.070.208 - - - -

13 197212111999031000 S-073/SES.M.EKON/01/2012 704.035.200 - - 691.429.500 12.605.700 6.360.000 6.245.700

1.302.145.370 102.293.908 691.429.500 508.421.962 189.010.212 319.411.750

Catatan:

Koreksi Saldo piutang didasarkan atas keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

MUTASI SALDO PIUTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TAHUN ANGGARAN 2013

Jatuh TempoNo

Total Piutang Per 31

Desember 2012

Total Setoran

2013

Koreksi Saldo

Piutang - 2013*)NIP Dasar Penetapan Piutang

Potongan

per Bulan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,

Jakarta Pusat 10710

Laporan Pendukung:

• Laporan Realisasi Anggaran Belanja • Laporan Realisasi Pengembalian Belanja • Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah • Neraca Percobaan

LAPORAN PENDUKUNG

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

16-04-14 1

TanggalHalaman

::

:

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

536,647,728111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran0

189,010,212115212 Piutang Lainnya0

82,497,045,178115612 Piutang dari KPPN0

945,051116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya0

694,805,964117111 Barang Konsumsi0

118,242,075117113 Bahan untuk Pemeliharaan0

55,357,200117199 Persediaan Lainnya0

52,430,818,240132111 Peralatan dan Mesin0

19,733,715,055133111 Gedung dan Bangunan0

63,071,925135121 Aset Tetap Lainnya0

36,651,152,508137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0

1,973,371,506137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0

319,411,750155111 Piutang Jangka Panjang lainnya0

1,597,059156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya0

517,810,000162151 Software0

1,345,801,570166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan0

1,340,806,095169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi0

36,848,624212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar0

177,601,406212112 Belanja barang yang masih harus dibayar0

90,554,692212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya0

488,109,528219611 Pendapatan Yang Ditangguhkan0

750,613,691219711 Utang Kepada KUN0

188,065,161311311 Cadangan Piutang0

868,405,239311411 Cadangan Persediaan0

75,357,138311611 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek0

33,603,081,206321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap0

840,620,166321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya0

10,197,249,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2

508,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2

585,676,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2

161,890,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2

4,007,185,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2

719,531,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2

453,299,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2

2,052,360,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2

286,455,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

16-04-14 2

TanggalHalaman

::

:

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

634,284,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2

23,267,674,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)2

1,857,450,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2

30,696,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2

1,071,460,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2

4,452,506,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2

18,263,717,000521211 Allotment Belanja Bahan2

19,012,710,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2

11,530,829,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2

360,000,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2

750,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2

60,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2

1,066,600,000522119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya2

21,833,389,000522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan2

6,496,715,000522141 Allotment Belanja Sewa2

7,160,958,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2

11,022,860,000522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya2

1,403,908,000523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2

3,379,212,000523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2

3,116,070,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2

58,250,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota2

20,673,543,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2

76,301,454,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya2

2,803,152,000524211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri2

26,966,710,000524219 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri2

6,112,837,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2

588,500,000536111 Allotment Belanja Modal Lainnya2

33,531,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3

121,140423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3

122,222,650423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL3

594,737,269423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL3

1,632423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain3

6,954,188,100511111 Belanja Gaji Pokok PNS3

133,504511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3

14,728511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3

545,860,790511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

16-04-14 3

TanggalHalaman

::

:

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

149,804,046511122 Belanja Tunj. Anak PNS3

3,448,121,383511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3

347,319,492511125 Belanja Tunj. PPh PNS3

424,633,540511126 Belanja Tunj. Beras PNS3

915,073,000511129 Belanja Uang Makan PNS3

196,870,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3

6,115,000511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS3

21,330,063,909512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)3

8,762,568512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)3

1,377,282,749521111 Belanja Keperluan Perkantoran3

23,562,400521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3

861,280,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3

3,920,428,824521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3

44,682521119 Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya3

11,107,533,267521211 Belanja Bahan3

13,167,665,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3

1,602,419,750521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan3

8,013,182,290521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3

15,120,000521219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya3

265,272,118522111 Belanja Langganan Listrik3

645,356,039522112 Belanja Langganan Telepon3

9,717,888522113 Belanja Langganan Air3

959,722,083522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya3

16,632,456,957522131 Belanja Jasa Konsultan3

4,151,872,491522141 Belanja Sewa3

3,954,016,000522151 Belanja Jasa Profesi3

3,944,296,815522191 Belanja Jasa Lainnya3

1,309,288,246523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3

2,769,936,025523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3

3,019,005,716524111 Belanja Perjalanan Biasa3

13,086,325524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa3

32,085,000524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota3

10,733,152,975524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

410,000524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

60,464,467,088524119 Belanja Perjalanan Lainnya3

1,218,576,193524119 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya3

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

16-04-14 4

TanggalHalaman

::

:

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

1,519,658,298524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri3

23,697,335524211 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri3

21,182,968,868524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri3

500,526,298524219 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri3

4,954,960,550532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3

300,129,250536111 Belanja Modal Lainnya3

369,049,627,119 369,049,627,119J U M L A H

NAMA PERKIRAAN

1 2

JUMLAH

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

16/04/14 1

TanggalHalaman

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

::

LSAIKBKode Laporan:

:

PER 31 DESEMBER 2013

ASETASET LANCAR

536,647,728Kas Lainnya dan Setara Kas

189,010,212Piutang Bukan Pajak

( 945,051)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

188,065,161Piutang Bukan Pajak (Netto)

868,405,239Persediaan

1,593,118,128JUMLAH ASET LANCARASET TETAP

52,430,818,240Peralatan dan Mesin

19,733,715,055Gedung dan Bangunan

63,071,925Aset Tetap Lainnya

( 38,624,524,014)Akumulasi Penyusutan

33,603,081,206JUMLAH ASET TETAPPIUTANG JANGKA PANJANG

319,411,750Piutang Jangka Panjang lainnya

( 1,597,059)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

317,814,691Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)

317,814,691JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANGASET LAINNYA

517,810,000Aset Tak Berwujud

1,345,801,570Aset Lain-lain

( 1,340,806,095)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

522,805,475JUMLAH ASET LAINNYA

36,036,819,500JUMLAH ASET

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

123,895,338Utang kepada Pihak Ketiga

488,109,528Pendapatan Yang Ditangguhkan

612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR

188,065,161Cadangan Piutang

868,405,239Cadangan Persediaan

( 75,357,138)Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

981,113,262JUMLAH EKUITAS DANA LANCAREKUITAS DANA INVESTASI

33,603,081,206Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

840,620,166Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

34,443,701,372JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

NAMA PERKIRAAN

1 2

JUMLAH

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

16/04/14 2

TanggalHalaman

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

::

LSAIKBKode Laporan:

:

PER 31 DESEMBER 2013

35,424,814,634JUMLAH EKUITAS DANA

,

36,036,819,500JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NAMA PERKIRAAN

1 2

JUMLAH

2013 20123

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %4 5

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

16/04/14 1

TanggalHalaman

::PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

NSAIKLTKode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:

NERACA

ASET

ASET LANCAR

0.12 646,578 536,001,150 536,647,728Kas Lainnya dan Setara Kas

( 32.07)( 89,238,769) 278,248,981 189,010,212Piutang Bukan Pajak

( 32.07) 446,194( 1,391,245)( 945,051)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

( 32.07)( 88,792,575) 276,857,736 188,065,161Piutang Bukan Pajak (Netto)

( 19.04)( 204,239,435) 1,072,644,674 868,405,239Persediaan

( 15.51)( 292,385,432) 1,885,503,560 1,593,118,128JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

4.43 2,222,467,543 50,208,350,697 52,430,818,240Peralatan dan Mesin

0.00 0 19,733,715,055 19,733,715,055Gedung dan Bangunan

( 6.60)( 4,455,000) 67,526,925 63,071,925Aset Tetap Lainnya

0.00( 38,624,524,014) 0( 38,624,524,014)Akumulasi Penyusutan

( 52.00)( 36,406,511,471) 70,009,592,677 33,603,081,206JUMLAH ASET TETAP

PIUTANG JANGKA PANJANG

( 68.80)( 704,484,639) 1,023,896,389 319,411,750Piutang Jangka Panjang lainnya

( 68.80) 3,522,423( 5,119,482)( 1,597,059)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang JangkaPanjang Lainnya

( 68.80)( 700,962,216) 1,018,776,907 317,814,691Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)

( 68.80)( 700,962,216) 1,018,776,907 317,814,691JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA

137.88 300,129,250 217,680,750 517,810,000Aset Tak Berwujud

0.00 1,345,801,570 0 1,345,801,570Aset Lain-lain

0.00( 1,340,806,095) 0( 1,340,806,095)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

140.17 305,124,725 217,680,750 522,805,475JUMLAH ASET LAINNYA

( 50.72)( 37,094,734,394) 73,131,553,894 36,036,819,500JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

193.80 81,725,848 42,169,490 123,895,338Utang kepada Pihak Ketiga

( 8.93)( 47,891,622) 536,001,150 488,109,528Pendapatan Yang Ditangguhkan

5.85 33,834,226 578,170,640 612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.85 33,834,226 578,170,640 612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

( 32.07)( 88,792,575) 276,857,736 188,065,161Cadangan Piutang

( 19.04)( 204,239,435) 1,072,644,674 868,405,239Cadangan Persediaan

78.70( 33,187,648)( 42,169,490)( 75,357,138)Dana yang harus disediakan untuk pembayaran UtangJangka Pendek

( 24.95)( 326,219,658) 1,307,332,920 981,113,262JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

NAMA PERKIRAAN

1 2

JUMLAH

2013 20123

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %4 5

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

16/04/14 2

TanggalHalaman

::PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

NSAIKLTKode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:

NERACA

EKUITAS DANA INVESTASI

( 52.00)( 36,406,511,471) 70,009,592,677 33,603,081,206Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

( 32.01)( 395,837,491) 1,236,457,657 840,620,166Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

( 51.66)( 36,802,348,962) 71,246,050,334 34,443,701,372JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

( 51.17)( 37,128,568,620) 72,553,383,254 35,424,814,634JUMLAH EKUITAS DANA

( 50.72)( 37,094,734,394) 73,131,553,894 36,036,819,500JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

,

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

lu_pauait

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRAKTKode Lap.

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2013 2012

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 1,576,473,195 1,576,473,195 0 0.00 750,613,691 750,613,691 0.00 0PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KASA.I

1,576,473,195 1,576,473,195 0 0.00 750,613,691 750,613,691 0.00 0 PENERIMAAN NEGARAA.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a

1,576,473,195 1,576,473,195 0 0.00 750,613,691 750,613,691 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KASA.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENERIMAAN NEGARA NON KASA.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Perpajakan Non KasA.II.1.a

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non KasA.II.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAH NON KASA.II.2

0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 1,576,473,195 1,576,473,195 750,613,691 750,613,691 0.00 0 0.00

BELANJA NEGARAB( 37,919,275,059) 174,091,852,941 212,011,128,000 71.43( 82,497,045,178) 206,242,591,822 82.11 288,739,637,000BELANJA TRANSAKSI KASB.I

( 30,127,186,894) 169,581,162,106 199,708,349,000 71.28( 80,215,428,347) 199,072,471,653 84.91 279,287,900,000 Rupiah MurniB.I.1

( 6,699,396,857) 33,254,145,143 39,953,542,000 80.95( 8,068,935,532) 34,297,175,468 83.23 42,366,111,000 Belanja PegawaiB.I.1.a

( 22,429,955,369) 130,048,459,631 152,478,415,000 69.29( 70,700,245,615) 159,520,206,385 85.29 230,220,452,000 Belanja BarangB.I.1.b

( 997,834,668) 6,278,557,332 7,276,392,000 78.42( 1,446,247,200) 5,255,089,800 86.29 6,701,337,000 Belanja ModalB.I.1.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h

( 7,792,088,165) 4,510,690,835 12,302,779,000 75.86( 2,281,616,831) 7,170,120,169 36.66 9,451,737,000 Pinjaman dan HibahB.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a

( 7,707,294,168) 4,443,244,832 12,150,539,000 75.86( 2,281,616,831) 7,170,120,169 36.57 9,451,737,000 Belanja BarangB.I.2.b

( 84,793,997) 67,446,003 152,240,000 0.00 0 0 44.30 0 Belanja ModalB.I.2.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h

17,563,727,625 17,563,727,625 0 0.00 0 0 0.00 0BELANJA TRANSAKSI NON KASB.II

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

lu_pauait

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRAKTKode Lap.

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2013 2012

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Pegawai Non KasB.II.1

17,563,727,625 17,563,727,625 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Barang Non KasB.II.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Modal Non KasB.II.3

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang Non KasB.II.4

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi Non KasB.II.5

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah Non KasB.II.6

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial Non KasB.II.7

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain Non KasB.II.8

212,011,128,000 ( 20,355,547,434) 191,655,580,566( 82,497,045,178) 206,242,591,822 90.40 288,739,637,000 71.43JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1

0 0JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00

,

No URAIAN ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REALISASIANGGARAN

1 2 3 4 5 6

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

lu_pauai

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRAKSKode Lap.

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 750,613,691 750,613,691 0 I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS 0.00

750,613,691 750,613,691 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0.00

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan 0.00

750,613,691 750,613,691 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0.00

0 0 0 2. HIBAH 0.00

0 0 0II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 0.00

0 0 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS 0.00

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan Non Kas 0.00

0 0 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas 0.00

0 0 0 2. HIBAH NON KAS 0.00

750,613,691 750,613,691 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)

BELANJAB( 82,497,045,178) 206,242,591,822 288,739,637,000 I BELANJA TRANSAKSI KAS 71.43

( 8,068,935,532) 34,297,175,468 42,366,111,000 Belanja Pegawai 80.95

( 72,981,862,446) 166,690,326,554 239,672,189,000 Belanja Barang 69.55

( 1,446,247,200) 5,255,089,800 6,701,337,000 Belanja Modal 78.42

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang 0.00

0 0 0 Subsidi 0.00

0 0 0 Hibah 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00

0 0 0II BELANJA TRANSAKSI NON KAS 0.00

0 0 0 Belanja Pegawai Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Barang Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Modal Non Kas 0.00

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas 0.00

0 0 0 Subsidi Non Kas 0.00

0 0 0 Hibah Non Kas 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain Non Kas 0.00

JUMLAH BELANJA (B I + B II) ( 82,497,045,178) 206,242,591,822 288,739,637,000 71.43

PEMBIAYAANC 0 0 01. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Perbankan Dalam Negeri 0.00

0 0 0 b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00

0 0 02. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00

0 0 0 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00

,

lu_lrabi1t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

18,004,725,501 66.84( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 34,695,164,171

18,004,725,501 66.84( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 34,695,164,171

03 PELAYANAN UMUM

24,623,945,072 73.30( 438,559,972) 67,611,617,928 23,612,311,340 92,235,563,000 99,423,563,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01 67,173,057,956

1,142,215,850 79.77 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian

02 4,504,121,150

25,766,160,922 73.68( 438,559,972) 72,115,739,078 26,530,613,540 97,881,900,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03 71,677,179,106

06 PEMBANGUNAN DAERAH

336,239,931 88.79( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 2,661,312,069

336,239,931 88.79( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 2,661,312,069

44,107,126,354 71.58( 2,041,118,300) 111,074,773,646 48,502,072,035 155,181,900,000 162,369,900,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 109,033,655,346

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

11,409,893,479 74.77( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 33,190,485,234

11,409,893,479 74.77( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 33,190,485,234

02 TENAGA KERJA

662,663,532 66.87 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 1,337,336,468

662,663,532 66.87 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 02 1,337,336,468

03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

lu_lrabi1t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

4,984,096,102 75.69( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 15,205,396,116

4,984,096,102 75.69( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03 15,205,396,116

04 PENGAIRAN

691,009,185 82.72( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 3,299,652,915

691,009,185 82.72( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04 3,299,652,915

05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI

3,350,521,908 63.58( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 5,684,377,969

3,350,521,908 63.58( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05 5,684,377,969

06 PERTAMBANGAN

601,952,379 69.90( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 1,369,127,871

601,952,379 69.90( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06 1,369,127,871

07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

1,318,699,904 12.09 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 181,300,096

1,318,699,904 12.09 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 07 181,300,096

08 TRANSPORTASI

1,457,978,863 83.80( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 7,478,010,397

1,457,978,863 83.80( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08 7,478,010,397

09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

523,900,378 83.63( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 2,634,951,072

523,900,378 83.63( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09 2,634,951,072

90 EKONOMI LAINNYA

5,948,262,852 65.72( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 11,345,421,948

5,948,262,852 65.72( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 11,345,421,948

30,948,978,582 72.84( 1,292,961,332) 83,019,021,418 42,564,892,544 113,968,000,000 107,718,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 81,726,060,086

lu_lrabi1t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

1,770,550,532 82.54( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 8,312,756,221

1,770,550,532 82.54( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90 8,312,756,221

1,770,550,532 82.54( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 8,312,756,221

76,826,655,468 72.49( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 199,072,471,653

09 HIBAH LUAR NEGERI

01 PELAYANAN UMUM

03 PELAYANAN UMUM

81,430,000 83.97 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01 426,480,000

81,430,000 83.97 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03 426,480,000

81,430,000 83.97 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 426,480,000

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

1,072,019,200 18.11 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 237,096,800

1,072,019,200 18.11 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 237,096,800

05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI

970,352,531 85.50 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 5,719,647,469

970,352,531 85.50 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05 5,719,647,469

90 EKONOMI LAINNYA

157,815,100 83.29 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 786,895,900

157,815,100 83.29 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 786,895,900

2,200,186,831 75.40 0 6,743,640,169 2,835,345,160 8,943,827,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 6,743,640,169

lu_lrabi1t

16 April 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

2,281,616,831 75.86 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09 7,170,120,169

79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01 206,242,591,822

79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000INSTANSI PUSAT0199 206,242,591,822

79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

3,243,060,900 68.20 0 6,954,188,100 1,610,190,800 10,197,249,000 10,547,249,000511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6,954,188,100

374,496 26.28( 14,728) 133,504 25,868 508,000 508,000511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 118,776

39,815,210 93.20 0 545,860,790 127,121,100 585,676,000 435,676,000511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 545,860,790

12,085,954 92.53 0 149,804,046 35,247,026 161,890,000 131,890,000511122 Belanja Tunj. Anak PNS 149,804,046

559,063,617 86.05 0 3,448,121,383 829,281,383 4,007,185,000 4,007,185,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3,448,121,383

372,211,508 48.27 0 347,319,492 63,797,468 719,531,000 719,531,000511125 Belanja Tunj. PPh PNS 347,319,492

28,665,460 93.68 0 424,633,540 109,881,040 453,299,000 283,299,000511126 Belanja Tunj. Beras PNS 424,633,540

1,137,287,000 44.59 0 915,073,000 374,941,000 2,052,360,000 2,052,360,000511129 Belanja Uang Makan PNS 915,073,000

lu_lrabi1t

16 April 2014 5

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

89,585,000 68.73( 6,115,000) 196,870,000 40,965,000 286,455,000 286,455,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 190,755,000

5,482,149,145 70.31( 6,129,728) 12,982,003,855 3,191,450,685 18,464,153,000 18,464,153,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 12,975,874,127

Belanja Lembur5122

634,284,000 0.00 0 0 0 634,284,000 634,284,000512211 Belanja Uang Lembur 0

634,284,000 0.00 0 0 0 634,284,000 634,284,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 0

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

1,937,610,091 91.67( 8,762,568) 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 21,321,301,341

1,937,610,091 91.67( 8,762,568) 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 21,321,301,341

8,054,043,236 80.99( 14,892,296) 34,312,067,764 8,227,342,780 42,366,111,000 42,366,111,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 34,297,175,468

52 BELANJA BARANG

Belanja Barang Operasional5211

480,167,251 74.15 0 1,377,282,749 541,256,785 1,857,450,000 1,614,270,000521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,377,282,749

7,133,600 76.76 0 23,562,400 5,227,400 30,696,000 42,000,000521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 23,562,400

210,180,000 80.38 0 861,280,000 419,100,000 1,071,460,000 1,084,360,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 861,280,000

532,077,176 88.05( 44,682) 3,920,428,824 1,414,134,974 4,452,506,000 4,509,141,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,920,384,142

1,229,558,027 83.41( 44,682) 6,182,553,973 2,379,719,159 7,412,112,000 7,249,771,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 6,182,509,291

Belanja Barang Non Operasional5212

7,156,183,733 60.82 0 11,107,533,267 7,069,703,354 18,263,717,000 15,393,778,000521211 Belanja Bahan 11,107,533,267

5,845,045,000 69.26( 1,602,419,750) 13,167,665,000 8,525,970,000 19,012,710,000 22,214,710,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,565,245,250

3,517,646,710 69.49( 15,120,000) 8,013,182,290 540,389,000 11,530,829,000 48,827,434,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,998,062,290

16,518,875,443 66.15( 1,617,539,750) 32,288,380,557 16,136,062,354 48,807,256,000 86,435,922,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 30,670,840,807

Belanja Jasa5221

94,727,882 73.69 0 265,272,118 109,939,848 360,000,000 480,000,000522111 Belanja Langganan Listrik 265,272,118

104,643,961 86.05 0 645,356,039 243,794,974 750,000,000 900,000,000522112 Belanja Langganan Telepon 645,356,039

lu_lrabi1t

16 April 2014 6

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

50,282,112 16.20 0 9,717,888 0 60,000,000 180,000,000522113 Belanja Langganan Air 9,717,888

106,877,917 89.98 0 959,722,083 442,224,200 1,066,600,000 2,156,400,000522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 959,722,083

5,200,932,043 76.18 0 16,632,456,957 7,956,435,547 21,833,389,000 36,447,941,000522131 Belanja Jasa Konsultan 16,632,456,957

2,344,842,509 63.91 0 4,151,872,491 2,324,433,292 6,496,715,000 6,695,920,000522141 Belanja Sewa 4,151,872,491

3,206,942,000 55.22 0 3,954,016,000 2,306,605,000 7,160,958,000 7,439,238,000522151 Belanja Jasa Profesi 3,954,016,000

7,078,563,185 35.78 0 3,944,296,815 3,668,251,815 11,022,860,000 3,936,000,000522191 Belanja Jasa Lainnya 3,944,296,815

18,187,811,609 62.69 0 30,562,710,391 17,051,684,676 48,750,522,000 58,235,499,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 30,562,710,391

Belanja Pemeliharaan5231

94,619,754 93.26 0 1,309,288,246 677,297,496 1,403,908,000 900,000,000523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,309,288,246

609,275,975 81.97 0 2,769,936,025 1,489,227,620 3,379,212,000 3,116,553,000523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,769,936,025

703,895,729 85.28 0 4,079,224,271 2,166,525,116 4,783,120,000 4,016,553,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 4,079,224,271

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

97,064,284 96.89( 13,086,325) 3,019,005,716 1,380,029,443 3,116,070,000 3,161,070,000524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,005,919,391

26,165,000 55.08 0 32,085,000 14,510,000 58,250,000 0524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 32,085,000

9,940,390,025 51.92( 410,000) 10,733,152,975 8,146,484,275 20,673,543,000 0524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10,732,742,975

15,836,986,912 79.24( 1,218,576,193) 60,464,467,088 28,581,970,743 76,301,454,000 49,110,136,000524119 Belanja Perjalanan Lainnya 59,245,890,895

25,900,606,221 74.14( 1,232,072,518) 74,248,710,779 38,122,994,461 100,149,317,000 52,271,206,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 73,016,638,261

Belanja Perjalanan Luar Negeri5242

1,283,493,702 54.21( 23,697,335) 1,519,658,298 702,485,400 2,803,152,000 3,103,152,000524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,495,960,963

5,783,741,132 78.55( 500,526,298) 21,182,968,868 10,089,003,123 26,966,710,000 20,601,849,000524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 20,682,442,570

7,067,234,834 76.26( 524,223,633) 22,702,627,166 10,791,488,523 29,769,862,000 23,705,001,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 22,178,403,533

69,607,981,863 70.96( 3,373,880,583) 170,064,207,137 86,648,474,289 239,672,189,000 231,913,952,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 166,690,326,554

53 BELANJA MODAL

lu_lrabi1t

16 April 2014 7

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

1,157,876,450 81.06 0 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,954,960,550

1,157,876,450 81.06 0 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 4,954,960,550

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

0 0.00 0 0 0 0 98,500,000533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0

0 0.00 0 0 0 0 98,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 0

Belanja Modal Lainnya5361

288,370,750 51.00 0 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000536111 Belanja Modal Lainnya 300,129,250

288,370,750 51.00 0 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 300,129,250

1,446,247,200 78.42 0 5,255,089,800 3,345,138,250 6,701,337,000 6,807,837,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 5,255,089,800

79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822

lu_lrabi2t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

RUPIAH MURNI01

PELAYANAN UMUM01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

PELAYANAN UMUM03

24,623,945,072 73.30 67,173,057,956( 438,559,972) 67,611,617,928 23,612,311,340 92,235,563,000 99,423,563,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian

02

25,766,160,922 73.68 71,677,179,106( 438,559,972) 72,115,739,078 26,530,613,540 97,881,900,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

PEMBANGUNAN DAERAH06

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06

44,107,126,354 71.58 109,033,655,346( 2,041,118,300) 111,074,773,646 48,502,072,035 155,181,900,000 162,369,900,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

EKONOMI04

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01

11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01

TENAGA KERJA02

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 02

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03

lu_lrabi2t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03

PENGAIRAN04

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04

BAHAN BAKAR DAN ENERGI05

3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05

PERTAMBANGAN06

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI07

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 07

TRANSPORTASI08

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09

EKONOMI LAINNYA90

5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90

lu_lrabi2t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

30,948,978,582 72.84 81,726,060,086( 1,292,961,332) 83,019,021,418 42,564,892,544 113,968,000,000 107,718,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 06

76,826,655,468 72.49 199,072,471,653( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

HIBAH LUAR NEGERI09

PELAYANAN UMUM01

PELAYANAN UMUM03

81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

EKONOMI04

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01

1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01

BAHAN BAKAR DAN ENERGI05

970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05

EKONOMI LAINNYA90

157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90

lu_lrabi2t

16 April 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

2,200,186,831 75.40 6,743,640,169 0 6,743,640,169 2,835,345,160 8,943,827,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879)JUMLAH BELANJA 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000INSTANSI PUSAT0199

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

BELANJA PEGAWAI51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

3,243,060,900 68.20 6,954,188,100 0511111 6,954,188,100 1,610,190,800 10,197,249,000 10,547,249,000Belanja Gaji Pokok PNS

374,496 26.28 118,776( 14,728)511119 133,504 25,868 508,000 508,000Belanja Pembulatan Gaji PNS

39,815,210 93.20 545,860,790 0511121 545,860,790 127,121,100 585,676,000 435,676,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

12,085,954 92.53 149,804,046 0511122 149,804,046 35,247,026 161,890,000 131,890,000Belanja Tunj. Anak PNS

559,063,617 86.05 3,448,121,383 0511123 3,448,121,383 829,281,383 4,007,185,000 4,007,185,000Belanja Tunj. Struktural PNS

372,211,508 48.27 347,319,492 0511125 347,319,492 63,797,468 719,531,000 719,531,000Belanja Tunj. PPh PNS

28,665,460 93.68 424,633,540 0511126 424,633,540 109,881,040 453,299,000 283,299,000Belanja Tunj. Beras PNS

lu_lrabi2t

16 April 2014 5

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

1,137,287,000 44.59 915,073,000 0511129 915,073,000 374,941,000 2,052,360,000 2,052,360,000Belanja Uang Makan PNS

89,585,000 68.73 190,755,000( 6,115,000)511151 196,870,000 40,965,000 286,455,000 286,455,000Belanja Tunjangan Umum PNS

5,482,149,145 70.31 12,975,874,127( 6,129,728) 12,982,003,855 3,191,450,685 18,464,153,000 18,464,153,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

Belanja Lembur5122

634,284,000 0.00 0 0512211 0 0 634,284,000 634,284,000Belanja Uang Lembur

634,284,000 0.00 0 0 0 0 634,284,000 634,284,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

1,937,610,091 91.67 21,321,301,341( 8,762,568)512411 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

1,937,610,091 91.67 21,321,301,341( 8,762,568) 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

8,054,043,236 80.99 34,297,175,468( 14,892,296) 34,312,067,764 8,227,342,780 42,366,111,000 42,366,111,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

480,167,251 74.15 1,377,282,749 0521111 1,377,282,749 541,256,785 1,857,450,000 1,614,270,000Belanja Keperluan Perkantoran

7,133,600 76.76 23,562,400 0521114 23,562,400 5,227,400 30,696,000 42,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

210,180,000 80.38 861,280,000 0521115 861,280,000 419,100,000 1,071,460,000 1,084,360,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

532,077,176 88.05 3,920,384,142( 44,682)521119 3,920,428,824 1,414,134,974 4,452,506,000 4,509,141,000Belanja Barang Operasional Lainnya

1,229,558,027 83.41 6,182,509,291( 44,682) 6,182,553,973 2,379,719,159 7,412,112,000 7,249,771,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

Belanja Barang Non Operasional5212

7,156,183,733 60.82 11,107,533,267 0521211 11,107,533,267 7,069,703,354 18,263,717,000 15,393,778,000Belanja Bahan

5,845,045,000 69.26 11,565,245,250( 1,602,419,750)521213 13,167,665,000 8,525,970,000 19,012,710,000 22,214,710,000Belanja Honor Output Kegiatan

3,517,646,710 69.49 7,998,062,290( 15,120,000)521219 8,013,182,290 540,389,000 11,530,829,000 48,827,434,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya

16,518,875,443 66.15 30,670,840,807( 1,617,539,750) 32,288,380,557 16,136,062,354 48,807,256,000 86,435,922,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Jasa5221

lu_lrabi2t

16 April 2014 6

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

94,727,882 73.69 265,272,118 0522111 265,272,118 109,939,848 360,000,000 480,000,000Belanja Langganan Listrik

104,643,961 86.05 645,356,039 0522112 645,356,039 243,794,974 750,000,000 900,000,000Belanja Langganan Telepon

50,282,112 16.20 9,717,888 0522113 9,717,888 0 60,000,000 180,000,000Belanja Langganan Air

106,877,917 89.98 959,722,083 0522119 959,722,083 442,224,200 1,066,600,000 2,156,400,000Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

5,200,932,043 76.18 16,632,456,957 0522131 16,632,456,957 7,956,435,547 21,833,389,000 36,447,941,000Belanja Jasa Konsultan

2,344,842,509 63.91 4,151,872,491 0522141 4,151,872,491 2,324,433,292 6,496,715,000 6,695,920,000Belanja Sewa

3,206,942,000 55.22 3,954,016,000 0522151 3,954,016,000 2,306,605,000 7,160,958,000 7,439,238,000Belanja Jasa Profesi

7,078,563,185 35.78 3,944,296,815 0522191 3,944,296,815 3,668,251,815 11,022,860,000 3,936,000,000Belanja Jasa Lainnya

18,187,811,609 62.69 30,562,710,391 0 30,562,710,391 17,051,684,676 48,750,522,000 58,235,499,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

Belanja Pemeliharaan5231

94,619,754 93.26 1,309,288,246 0523111 1,309,288,246 677,297,496 1,403,908,000 900,000,000Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

609,275,975 81.97 2,769,936,025 0523121 2,769,936,025 1,489,227,620 3,379,212,000 3,116,553,000Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

703,895,729 85.28 4,079,224,271 0 4,079,224,271 2,166,525,116 4,783,120,000 4,016,553,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

97,064,284 96.89 3,005,919,391( 13,086,325)524111 3,019,005,716 1,380,029,443 3,116,070,000 3,161,070,000Belanja Perjalanan Biasa

26,165,000 55.08 32,085,000 0524113 32,085,000 14,510,000 58,250,000 0Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

9,940,390,025 51.92 10,732,742,975( 410,000)524114 10,733,152,975 8,146,484,275 20,673,543,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

15,836,986,912 79.24 59,245,890,895( 1,218,576,193)524119 60,464,467,088 28,581,970,743 76,301,454,000 49,110,136,000Belanja Perjalanan Lainnya

25,900,606,221 74.14 73,016,638,261( 1,232,072,518) 74,248,710,779 38,122,994,461 100,149,317,000 52,271,206,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

Belanja Perjalanan Luar Negeri5242

1,283,493,702 54.21 1,495,960,963( 23,697,335)524211 1,519,658,298 702,485,400 2,803,152,000 3,103,152,000Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

5,783,741,132 78.55 20,682,442,570( 500,526,298)524219 21,182,968,868 10,089,003,123 26,966,710,000 20,601,849,000Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

7,067,234,834 76.26 22,178,403,533( 524,223,633) 22,702,627,166 10,791,488,523 29,769,862,000 23,705,001,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242

lu_lrabi2t

16 April 2014 7

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

69,607,981,863 70.96 166,690,326,554( 3,373,880,583) 170,064,207,137 86,648,474,289 239,672,189,000 231,913,952,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

1,157,876,450 81.06 4,954,960,550 0532111 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1,157,876,450 81.06 4,954,960,550 0 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

0 0.00 0 0533111 0 0 0 98,500,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan

0 0.00 0 0 0 0 0 98,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

Belanja Modal Lainnya5361

288,370,750 51.00 300,129,250 0536111 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000Belanja Modal Lainnya

288,370,750 51.00 300,129,250 0 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361

1,446,247,200 78.42 5,255,089,800 0 5,255,089,800 3,345,138,250 6,701,337,000 6,807,837,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

lu_lrabi3t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01bKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

IKHTISAR MENURUT ESELON-SATKER PUSAT-WILAYAH

01 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

0199 INSTANSI PUSAT

77,358,416,218 71.84 194,339,588,567( 3,041,632,215) 197,381,220,782 92,396,622,993 274,739,637,000 267,087,900,000KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN427752

1,749,856,081 87.50 11,903,003,255( 347,140,664) 12,250,143,919 5,824,332,326 14,000,000,000 14,000,000,000SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS427755

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA ESELON I 01

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

lu_lrabi4t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

RUPIAH MURNI01

RM0

PELAYANAN UMUM01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,749,856,081 87.50 11,903,003,255( 347,140,664) 12,250,143,919 5,824,332,326 14,000,000,000 14,000,000,000Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047

12,914,474,505 60.26 18,404,600,547( 1,180,924,948) 19,585,525,495 11,986,347,984 32,500,000,000 32,500,000,000Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia

5200

498,304,006 73.77 1,381,580,294( 20,115,700) 1,401,695,994 821,834,372 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis

5226

779,609,580 61.02 1,209,395,920( 10,994,500) 1,220,390,420 911,691,820 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227

976,813,029 51.16 1,016,322,155( 6,864,816) 1,023,186,971 876,362,817 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228

1,085,668,300 42.86 780,262,000( 34,069,700) 814,331,700 519,024,700 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229

18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01

PELAYANAN UMUM03

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

2,814,575,641 58.60 3,980,139,359( 4,085,000) 3,984,224,359 2,024,289,239 6,798,800,000 17,406,800,000Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486

5,114,242,084 55.22 5,947,944,182( 357,813,734) 6,305,757,916 2,616,784,227 11,420,000,000 8,000,000,000Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas

2487

13,862,432,856 79.97 55,302,609,506( 51,720,638) 55,354,330,144 18,001,252,736 69,216,763,000 69,216,763,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488

275,640,100 54.06 299,859,300( 24,500,600) 324,359,900 88,689,000 600,000,000 600,000,000Pengawasan Inspektorat2489

lu_lrabi4t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

2,557,054,391 39.12 1,642,505,609( 440,000) 1,642,945,609 881,296,138 4,200,000,000 4,200,000,000Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490

24,623,945,072 73.30 67,173,057,956( 438,559,972) 67,611,617,928 23,612,311,340 92,235,563,000 99,423,563,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian

02

1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)2491

1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 02

25,766,160,922 73.68 71,677,179,106( 438,559,972) 72,115,739,078 26,530,613,540 97,881,900,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03

PEMBANGUNAN DAERAH06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.06

44,107,126,354 71.58 109,033,655,346( 2,041,118,300)JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 111,074,773,646 48,502,072,035 155,181,900,000 162,369,900,000

EKONOMI04

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,365,541,740 69.65 3,125,434,260( 9,024,000) 3,134,458,260 2,079,814,660 4,500,000,000 4,500,000,000Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw

2495

658,353,217 86.56 3,935,221,366( 306,425,417) 4,241,646,783 1,128,236,216 4,900,000,000 4,900,000,000Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi

2496

3,274,044,074 62.58 5,460,676,726( 15,279,200) 5,475,955,926 2,068,939,612 8,750,000,000 8,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510

335,008,109 88.83 2,664,991,891 0 2,664,991,891 895,857,552 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia2511

575,371,819 82.66 2,687,369,781( 55,258,400) 2,742,628,181 1,294,814,415 3,318,000,000 3,318,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah

2512

lu_lrabi4t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

273,294,162 86.34 1,719,247,938( 7,457,900) 1,726,705,838 773,846,840 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan

2513

1,774,525,108 62.64 2,973,774,892( 1,700,000) 2,975,474,892 1,853,973,245 4,750,000,000 4,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional

2514

337,296,770 77.51 1,159,643,230( 3,060,000) 1,162,703,230 509,487,450 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517

492,702,480 67.15 1,007,297,520 0 1,007,297,520 586,120,270 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga KeuanganBukan Bank

2518

252,555,920 83.16 1,229,946,080( 17,498,000) 1,247,444,080 590,601,680 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,Koperasi, dan UKM

2519

727,455,020 70.90 1,752,358,880( 20,186,100) 1,772,544,980 501,291,400 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan

2521

282,650,920 81.16 1,204,831,110( 12,517,970) 1,217,349,080 465,613,880 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522

1,061,094,140 80.71 4,269,691,560( 169,214,300) 4,438,905,860 3,102,506,200 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523

11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01

TENAGA KERJA02

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk PekerjaMigran

2497

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.02

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

615,257,780 48.73 560,928,222( 23,813,998) 584,742,220 311,566,190 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493

443,633,364 82.25 2,054,866,636( 1,500,000) 2,056,366,636 1,303,527,273 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508

lu_lrabi4t

16 April 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

1,801,114,917 67.25 3,563,779,049( 135,106,034) 3,698,885,083 1,447,815,027 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509

635,662,727 81.84 2,792,474,523( 71,862,750) 2,864,337,273 1,670,540,660 3,500,000,000 3,500,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516

625,240,431 75.95 1,932,459,569( 42,300,000) 1,974,759,569 966,103,372 2,600,000,000 2,600,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524

323,372,747 88.02 2,373,852,253( 2,775,000) 2,376,627,253 928,541,054 2,700,000,000 2,700,000,000Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525

539,814,136 78.41 1,927,035,864( 33,150,000) 1,960,185,864 1,146,102,904 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, SaranaPangan, dan Sumber Daya Hayati

2528

4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03

PENGAIRAN04

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.04

BAHAN BAKAR DAN ENERGI05

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

429,565,444 64.20 742,384,556( 28,050,000) 770,434,556 496,713,859 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494

1,481,445,435 62.96 2,437,623,842( 80,930,723) 2,518,554,565 1,369,737,094 4,000,000,000 4,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502

706,580,875 64.67 1,265,349,725( 28,069,400) 1,293,419,125 511,320,620 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504

732,930,154 63.35 1,239,019,846( 28,050,000) 1,267,069,846 434,338,750 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515

3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05

PERTAMBANGAN06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

lu_lrabi4t

16 April 2014 5

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.06

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI07

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur2505

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.07

TRANSPORTASI08

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.08

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.09

EKONOMI LAINNYA90

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

609,363,830 79.69 2,390,636,170 0 2,390,636,170 1,374,492,683 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, danPerluasan Kesempatan Kerja

2492

306,251,521 79.58 1,193,748,479 0 1,193,748,479 764,071,479 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bumn2498

228,687,884 84.75 1,265,940,116( 5,372,000) 1,271,312,116 370,010,515 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan2499

lu_lrabi4t

16 April 2014 6

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

Konsumen

4,547,919,104 53.83 5,256,036,696( 46,044,200) 5,302,080,896 3,385,020,576 9,850,000,000 4,100,000,000Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500

256,040,513 82.93 1,239,060,487( 4,899,000) 1,243,959,487 655,261,037 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Fiskal2503

5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.90

30,948,978,582 72.84 81,726,060,086( 1,292,961,332)JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 83,019,021,418 42,564,892,544 113,968,000,000 107,718,000,000

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,519,985,776 78.09 5,376,724,945( 41,289,279) 5,418,014,224 2,578,830,782 6,938,000,000 6,000,000,000Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal

2520

250,564,756 92.17 2,936,031,276( 13,403,968) 2,949,435,244 1,313,334,798 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta

2527

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 06.90

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247)JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000

76,826,655,468 72.49 199,072,471,653( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

76,826,655,468 72.49 199,072,471,653( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

HIBAH LUAR NEGERI09

RK3

PELAYANAN UMUM01

PELAYANAN UMUM03

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

lu_lrabi4t

16 April 2014 7

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486

81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA PROGRAM 01

81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03

81,430,000 83.97 426,480,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0

EKONOMI04

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

1,021,859,000 13.84 164,080,000 0 164,080,000 164,080,000 1,185,939,000 0Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw

2495

50,160,200 59.28 73,016,800 0 73,016,800 31,631,200 123,177,000 0Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517

1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01

BAHAN BAKAR DAN ENERGI05

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502

970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05

EKONOMI LAINNYA90

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, danPerluasan Kesempatan Kerja

2492

157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.90

2,200,186,831 75.40 6,743,640,169 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 6,743,640,169 2,835,345,160 8,943,827,000 1,800,000,000

lu_lrabi4t

16 April 2014 8

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 3

2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN

2,896,005,641 60.37 4,406,619,359( 4,085,000) 4,410,704,359 2,450,769,239 7,306,710,000 17,406,800,000Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486

5,114,242,084 55.22 5,947,944,182( 357,813,734) 6,305,757,916 2,616,784,227 11,420,000,000 8,000,000,000Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas

2487

13,862,432,856 79.97 55,302,609,506( 51,720,638) 55,354,330,144 18,001,252,736 69,216,763,000 69,216,763,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488

275,640,100 54.06 299,859,300( 24,500,600) 324,359,900 88,689,000 600,000,000 600,000,000Pengawasan Inspektorat2489

2,557,054,391 39.12 1,642,505,609( 440,000) 1,642,945,609 881,296,138 4,200,000,000 4,200,000,000Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490

1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)2491

767,178,930 80.55 3,177,532,070 0 3,177,532,070 1,394,641,383 3,944,711,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, danPerluasan Kesempatan Kerja

2492

615,257,780 48.73 560,928,222( 23,813,998) 584,742,220 311,566,190 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493

429,565,444 64.20 742,384,556( 28,050,000) 770,434,556 496,713,859 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494

2,387,400,740 58.01 3,289,514,260( 9,024,000) 3,298,538,260 2,243,894,660 5,685,939,000 4,500,000,000Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw

2495

658,353,217 86.56 3,935,221,366( 306,425,417) 4,241,646,783 1,128,236,216 4,900,000,000 4,900,000,000Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi

2496

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk PekerjaMigran

2497

306,251,521 79.58 1,193,748,479 0 1,193,748,479 764,071,479 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bumn2498

228,687,884 84.75 1,265,940,116( 5,372,000) 1,271,312,116 370,010,515 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan PerlindunganKonsumen

2499

lu_lrabi4t

16 April 2014 9

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

4,547,919,104 53.83 5,256,036,696( 46,044,200) 5,302,080,896 3,385,020,576 9,850,000,000 4,100,000,000Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501

2,451,797,966 77.06 8,157,271,311( 80,930,723) 8,238,202,034 3,989,222,354 10,690,000,000 5,800,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502

256,040,513 82.93 1,239,060,487( 4,899,000) 1,243,959,487 655,261,037 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Fiskal2503

706,580,875 64.67 1,265,349,725( 28,069,400) 1,293,419,125 511,320,620 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur2505

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507

443,633,364 82.25 2,054,866,636( 1,500,000) 2,056,366,636 1,303,527,273 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508

1,801,114,917 67.25 3,563,779,049( 135,106,034) 3,698,885,083 1,447,815,027 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509

3,274,044,074 62.58 5,460,676,726( 15,279,200) 5,475,955,926 2,068,939,612 8,750,000,000 8,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510

335,008,109 88.83 2,664,991,891 0 2,664,991,891 895,857,552 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia2511

575,371,819 82.66 2,687,369,781( 55,258,400) 2,742,628,181 1,294,814,415 3,318,000,000 3,318,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah

2512

273,294,162 86.34 1,719,247,938( 7,457,900) 1,726,705,838 773,846,840 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan

2513

1,774,525,108 62.64 2,973,774,892( 1,700,000) 2,975,474,892 1,853,973,245 4,750,000,000 4,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional

2514

732,930,154 63.35 1,239,019,846( 28,050,000) 1,267,069,846 434,338,750 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515

635,662,727 81.84 2,792,474,523( 71,862,750) 2,864,337,273 1,670,540,660 3,500,000,000 3,500,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516

387,456,970 76.13 1,232,660,030( 3,060,000) 1,235,720,030 541,118,650 1,623,177,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517

492,702,480 67.15 1,007,297,520 0 1,007,297,520 586,120,270 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga KeuanganBukan Bank

2518

lu_lrabi4t

16 April 2014 10

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

252,555,920 83.16 1,229,946,080( 17,498,000) 1,247,444,080 590,601,680 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,Koperasi, dan UKM

2519

1,519,985,776 78.09 5,376,724,945( 41,289,279) 5,418,014,224 2,578,830,782 6,938,000,000 6,000,000,000Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal

2520

727,455,020 70.90 1,752,358,880( 20,186,100) 1,772,544,980 501,291,400 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan

2521

282,650,920 81.16 1,204,831,110( 12,517,970) 1,217,349,080 465,613,880 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522

1,061,094,140 80.71 4,269,691,560( 169,214,300) 4,438,905,860 3,102,506,200 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523

625,240,431 75.95 1,932,459,569( 42,300,000) 1,974,759,569 966,103,372 2,600,000,000 2,600,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524

323,372,747 88.02 2,373,852,253( 2,775,000) 2,376,627,253 928,541,054 2,700,000,000 2,700,000,000Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526

250,564,756 92.17 2,936,031,276( 13,403,968) 2,949,435,244 1,313,334,798 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta

2527

539,814,136 78.41 1,927,035,864( 33,150,000) 1,960,185,864 1,146,102,904 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, SaranaPangan, dan Sumber Daya Hayati

2528

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529

1,749,856,081 87.50 11,903,003,255( 347,140,664) 12,250,143,919 5,824,332,326 14,000,000,000 14,000,000,000Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047

12,914,474,505 60.26 18,404,600,547( 1,180,924,948) 19,585,525,495 11,986,347,984 32,500,000,000 32,500,000,000Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia

5200

498,304,006 73.77 1,381,580,294( 20,115,700) 1,401,695,994 821,834,372 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis

5226

779,609,580 61.02 1,209,395,920( 10,994,500) 1,220,390,420 911,691,820 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227

976,813,029 51.16 1,016,322,155( 6,864,816) 1,023,186,971 876,362,817 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228

1,085,668,300 42.86 780,262,000( 34,069,700) 814,331,700 519,024,700 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229

lu_lrabi4t

16 April 2014 11

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

lu_lrabi5t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01dKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

IKHTISAR MENURUT PROGRAM

01 PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106

18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01

03 PELAYANAN UMUM

24,705,375,072 73.36 67,599,537,956( 438,559,972) 68,038,097,928 24,038,791,340 92,743,473,000 99,423,563,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

301

1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian

302

25,847,590,922 73.73 72,103,659,106( 438,559,972) 72,542,219,078 26,957,093,540 98,389,810,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03

06 PEMBANGUNAN DAERAH

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606

336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.06

44,188,556,354 71.62 109,460,135,346( 2,041,118,300) 111,501,253,646 48,928,552,035 155,689,810,000 162,369,900,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

12,481,912,679 73.17 33,427,582,034( 617,621,287) 34,045,203,321 16,046,814,620 46,527,116,000 45,218,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106

12,481,912,679 73.17 33,427,582,034( 617,621,287) 34,045,203,321 16,046,814,620 46,527,116,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01

02 TENAGA KERJA

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian206

662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.02

03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

lu_lrabi5t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01dKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian306

4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03

04 PENGAIRAN

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian406

691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.04

05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI

4,320,874,439 72.81 11,404,025,438( 165,100,123) 11,569,125,561 5,431,595,583 15,890,000,000 11,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian506

4,320,874,439 72.81 11,404,025,438( 165,100,123) 11,569,125,561 5,431,595,583 15,890,000,000 11,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05

06 PERTAMBANGAN

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606

601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.06

07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian706

1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.07

08 TRANSPORTASI

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian806

1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.08

09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian906

523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.09

90 EKONOMI LAINNYA

6,106,077,952 66.62 12,132,317,848( 56,315,200) 12,188,633,048 6,569,004,990 18,294,711,000 11,600,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006

6,106,077,952 66.62 12,132,317,848( 56,315,200) 12,188,633,048 6,569,004,990 18,294,711,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.90

lu_lrabi5t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01dKode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI

33,149,165,413 73.03 88,469,700,255( 1,292,961,332) 89,762,661,587 45,400,237,704 122,911,827,000 109,518,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 06.90

1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 06

79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA

lu_lrabi1b

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKB 01dKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : 1 1

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)

76,826,655,468 72.49 202,461,244,532 56,509,645,557 145,951,598,975 279,287,900,000 279,287,900,000RUPIAH MURNI01

2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 1,600,350,880 5,569,769,289 9,451,737,000 1,800,000,000HIBAH LUAR NEGERI09

JUMLAH BELANJA 79,108,272,299 72.60 209,631,364,701 58,109,996,437 151,521,368,264 288,739,637,000 281,087,900,000

lu_lrapbi1t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

03 PELAYANAN UMUM

0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

06 PEMBANGUNAN DAERAH

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 0 0.00 2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01

03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03

04 PENGAIRAN

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04

lu_lrapbi1t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI

0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05

06 PERTAMBANGAN

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06

08 TRANSPORTASI

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08

09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09

90 EKONOMI LAINNYA

0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 0 0.00 1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

lu_lrapbi1t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0INSTANSI PUSAT0199

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

511119 0 0.00 14,728 214 14,514 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

511151 0 0.00 6,115,000 0 6,115,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 6,129,728 214 6,129,514 0 0

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

512411 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0

0 0.00 14,892,296 4,782,282 10,110,014 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

Pengembalian Belanja Barang Operasional5211

521119 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional5212

lu_lrapbi1t

16 April 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

521213 0 0.00 1,602,419,750 1,602,419,750 0 0 0Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

521219 0 0.00 15,120,000 15,120,000 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 0 0.00 1,617,539,750 1,617,539,750 0 0 0

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

524111 0 0.00 13,086,325 13,086,325 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

524114 0 0.00 410,000 410,000 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524119 0 0.00 1,218,576,193 669,207,602 549,368,591 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 0 0.00 1,232,072,518 682,703,927 549,368,591 0 0

Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri5242

524211 0 0.00 23,697,335 23,697,335 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

524219 0 0.00 500,526,298 51,033,125 449,493,173 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 0 0.00 524,223,633 74,730,460 449,493,173 0 0

0 0.00 3,373,880,583 2,375,018,819 998,861,764 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

lu_lrapbi2t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

RUPIAH MURNI01

PELAYANAN UMUM01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

PELAYANAN UMUM03

0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

PEMBANGUNAN DAERAH06

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06

0 0.00 2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01

EKONOMI04

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01

0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03

0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03

PENGAIRAN04

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

lu_lrapbi2t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04

BAHAN BAKAR DAN ENERGI05

0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05

PERTAMBANGAN06

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06

TRANSPORTASI08

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09

EKONOMI LAINNYA90

0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90

0 0.00 1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

lu_lrapbi2t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0INSTANSI PUSAT0199

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

511119 0 0.00 14,728 214 14,514 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

511151 0 0.00 6,115,000 0 6,115,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 6,129,728 214 6,129,514 0 0

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

512411 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0

0 0.00 14,892,296 4,782,282 10,110,014 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52

Pengembalian Belanja Barang Operasional5211

lu_lrapbi2t

16 April 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01aKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT JENIS SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

521119 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional5212

521213 0 0.00 1,602,419,750 1,602,419,750 0 0 0Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

521219 0 0.00 15,120,000 15,120,000 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 0 0.00 1,617,539,750 1,617,539,750 0 0 0

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

524111 0 0.00 13,086,325 13,086,325 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

524114 0 0.00 410,000 410,000 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524119 0 0.00 1,218,576,193 669,207,602 549,368,591 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 0 0.00 1,232,072,518 682,703,927 549,368,591 0 0

Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri5242

524211 0 0.00 23,697,335 23,697,335 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

524219 0 0.00 500,526,298 51,033,125 449,493,173 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 0 0.00 524,223,633 74,730,460 449,493,173 0 0

0 0.00 3,373,880,583 2,375,018,819 998,861,764 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

lu_lrapbi3t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01bKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

IKHTISAR MENURUT ESELON-SATKER PUSAT-WILAYAH

01 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

0199 INSTANSI PUSAT

3,041,632,215 2,249,324,072 792,308,143 0 0 0 0.00KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN427752

347,140,664 130,477,029 216,663,635 0 0 0 0.00SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS427755

3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA WILAYAH 0199

3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA ESELON I 01

3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

lu_lrapbi4t

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

RUPIAH MURNI01

RM0

PELAYANAN UMUM01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 347,140,664 130,477,029 216,663,635 0 0Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047

0 0.00 1,180,924,948 1,091,383,086 89,541,862 0 0Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia

5200

0 0.00 20,115,700 20,115,700 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis

5226

0 0.00 10,994,500 10,994,500 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227

0 0.00 6,864,816 6,214,816 650,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228

0 0.00 34,069,700 15,227,800 18,841,900 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229

0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.01

PELAYANAN UMUM03

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

01

0 0.00 4,085,000 4,085,000 0 0 0Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486

0 0.00 357,813,734 55,052,600 302,761,134 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas

2487

0 0.00 51,720,638 41,610,624 10,110,014 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488

0 0.00 24,500,600 5,023,200 19,477,400 0 0Pengawasan Inspektorat2489

lu_lrapbi4t

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 440,000 0 440,000 0 0Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490

0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01

0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.03

PEMBANGUNAN DAERAH06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.06

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 0 0.00 2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0

EKONOMI04

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 9,024,000 0 9,024,000 0 0Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw

2495

0 0.00 306,425,417 254,446,617 51,978,800 0 0Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi

2496

0 0.00 15,279,200 1,120,000 14,159,200 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510

0 0.00 55,258,400 55,258,400 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah

2512

0 0.00 7,457,900 7,457,900 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan

2513

0 0.00 1,700,000 1,700,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional

2514

0 0.00 3,060,000 3,060,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517

0 0.00 17,498,000 17,498,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,2519

lu_lrapbi4t

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

Koperasi, dan UKM

0 0.00 20,186,100 0 20,186,100 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan

2521

0 0.00 12,517,970 11,367,970 1,150,000 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522

0 0.00 169,214,300 10,880,000 158,334,300 0 0Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523

0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.01

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 23,813,998 23,813,998 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493

0 0.00 1,500,000 1,500,000 0 0 0Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508

0 0.00 135,106,034 134,184,188 921,846 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509

0 0.00 71,862,750 71,862,750 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516

0 0.00 42,300,000 42,300,000 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524

0 0.00 2,775,000 2,775,000 0 0 0Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525

0 0.00 33,150,000 33,150,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, SaranaPangan, dan Sumber Daya Hayati

2528

0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.03

PENGAIRAN04

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

lu_lrapbi4t

16 April 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.04

BAHAN BAKAR DAN ENERGI05

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494

0 0.00 80,930,723 80,930,723 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502

0 0.00 28,069,400 28,050,000 19,400 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504

0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515

0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.05

PERTAMBANGAN06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.06

TRANSPORTASI08

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.08

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

lu_lrapbi4t

16 April 2014 5

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.09

EKONOMI LAINNYA90

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 5,372,000 0 5,372,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan PerlindunganKonsumen

2499

0 0.00 46,044,200 12,845,200 33,199,000 0 0Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500

0 0.00 4,899,000 4,899,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Fiskal2503

0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.90

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 0 0.00 1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 41,289,279 6,940,000 34,349,279 0 0Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal

2520

0 0.00 13,403,968 8,566,500 4,837,468 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta

2527

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06

0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 06.90

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN

lu_lrapbi4t

16 April 2014 6

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 4,085,000 4,085,000 0 0 0Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486

0 0.00 357,813,734 55,052,600 302,761,134 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas

2487

0 0.00 51,720,638 41,610,624 10,110,014 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488

0 0.00 24,500,600 5,023,200 19,477,400 0 0Pengawasan Inspektorat2489

0 0.00 440,000 0 440,000 0 0Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490

0 0.00 23,813,998 23,813,998 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493

0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494

0 0.00 9,024,000 0 9,024,000 0 0Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw

2495

0 0.00 306,425,417 254,446,617 51,978,800 0 0Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi

2496

0 0.00 5,372,000 0 5,372,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan PerlindunganKonsumen

2499

0 0.00 46,044,200 12,845,200 33,199,000 0 0Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500

0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501

0 0.00 80,930,723 80,930,723 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502

0 0.00 4,899,000 4,899,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Fiskal2503

0 0.00 28,069,400 28,050,000 19,400 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504

0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506

0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507

0 0.00 1,500,000 1,500,000 0 0 0Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508

0 0.00 135,106,034 134,184,188 921,846 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509

lu_lrapbi4t

16 April 2014 7

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

0 0.00 15,279,200 1,120,000 14,159,200 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510

0 0.00 55,258,400 55,258,400 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah

2512

0 0.00 7,457,900 7,457,900 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan

2513

0 0.00 1,700,000 1,700,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional

2514

0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515

0 0.00 71,862,750 71,862,750 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516

0 0.00 3,060,000 3,060,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517

0 0.00 17,498,000 17,498,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,Koperasi, dan UKM

2519

0 0.00 41,289,279 6,940,000 34,349,279 0 0Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal

2520

0 0.00 20,186,100 0 20,186,100 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan

2521

0 0.00 12,517,970 11,367,970 1,150,000 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522

0 0.00 169,214,300 10,880,000 158,334,300 0 0Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523

0 0.00 42,300,000 42,300,000 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524

0 0.00 2,775,000 2,775,000 0 0 0Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525

0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526

0 0.00 13,403,968 8,566,500 4,837,468 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta

2527

0 0.00 33,150,000 33,150,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana2528

lu_lrapbi4t

16 April 2014 8

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01cKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

Pangan, dan Sumber Daya Hayati

0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529

0 0.00 347,140,664 130,477,029 216,663,635 0 0Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047

0 0.00 1,180,924,948 1,091,383,086 89,541,862 0 0Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia

5200

0 0.00 20,115,700 20,115,700 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis

5226

0 0.00 10,994,500 10,994,500 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227

0 0.00 6,864,816 6,214,816 650,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228

0 0.00 34,069,700 15,227,800 18,841,900 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229

0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

lu_lrapbi5b

16 April 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01dKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/DTRIWULAN INITRIWULAN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

IKHTISAR MENURUT PROGRAM

01 PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106

1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.01

03 PELAYANAN UMUM

438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0 0 0.00Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian

301

438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.03

06 PEMBANGUNAN DAERAH

2,448,000 2,448,000 0 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606

2,448,000 2,448,000 0 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.06

2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106

617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.01

03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

310,507,782 309,585,936 921,846 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian306

310,507,782 309,585,936 921,846 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.03

04 PENGAIRAN

9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian406

lu_lrapbi5b

16 April 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01dKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/DTRIWULAN INITRIWULAN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.04

05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI

165,100,123 165,080,723 19,400 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian506

165,100,123 165,080,723 19,400 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.05

06 PERTAMBANGAN

28,919,750 28,900,000 19,750 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606

28,919,750 28,900,000 19,750 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.06

08 TRANSPORTASI

64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian806

64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.08

09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian906

41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.09

90 EKONOMI LAINNYA

56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006

56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.90

1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006

54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 06.90

54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06

lu_lrapbi5b

16 April 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBKW 01dKode Lap.

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/DTRIWULAN INITRIWULAN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

16/04/14

KODE

1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGALHALPROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)

(DALAM RUPIAH)UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

LRPK.W01

lui_pend01KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

TRIWULAN INITRIWULAN INI

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

TRIWULAN INITRIWULAN INI 7

I. IKHTISAR MENURUT MAP

Penerimaan Dalam NegeriIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PENDAPATAN PNBP LAINNYA423

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312

33,531,000 0 33,531,000 33,531,000 0 0.00423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

33,531,000 0 33,531,000 33,531,000 0 0.00Jumlah Penerimaan 42312

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314

121,140 0 121,140 29,160 0 0.00423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

121,140 0 121,140 29,160 0 0.00Jumlah Penerimaan 42314

33,652,140 0 33,652,140 33,560,160 0 0.004231Jumlah PenerimaanPendapatan Lain-lain4239

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu42391

122,222,650 0 122,222,650 0 0 0.00423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

594,737,269 0 594,737,269 6,936,800 0 0.00423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

716,959,919 0 716,959,919 6,936,800 0 0.00Jumlah Penerimaan 42391

Pendapatan Lain-lain42399

1,632 0 1,632 0 0 0.00423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

1,632 0 1,632 0 0 0.00Jumlah Penerimaan 42399

716,961,551 0 716,961,551 6,936,800 0 0.004239Jumlah Penerimaan 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00423Jumlah Penerimaan 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.0042Jumlah Penerimaan 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

16/04/14

KODE

2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGALHALPROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)

(DALAM RUPIAH)UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

LRPK.W01

lui_pend01KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

TRIWULAN INITRIWULAN INI

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

TRIWULAN INITRIWULAN INI 7

II. IKHTISAR MENURUT ESELON 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.0001 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00PUSAT0199

750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

16/04/14

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

TANGGALHALPROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

7

DENGANJUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

TRIWULAN LALU TRIWULAN INI

LRPK.W01

lui_penblank

TRIWULAN INI

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH

LAPORAN CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA

INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TINGKAT KEMENTERIAN BA (035) TAHUNAN ANGGARAN 2013

I. RINGKASAN LAPORAN BARANG

1. PERALATAN DAN MESIN (132111)

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat besar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013

sebesar Rp87.774.500,00;Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomptabel 3 unit dengan

nilai sebesar Rp87.774.500,00; Tambah terdiri dari pembelian intrakomptabel dengan jumlah

4 unit senilai Rp10.006.700,00;

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo awal 3 unit Rp87.774.500,00 - -

- Pembelian 4 buah Rp10.006.700,00 - -

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 7 unit Rp97.781.200,00 - -

- Akumulasi

Penyusutan 7 unit Rp22.823.587,00 - -

- Nilai Buku 7 unit Rp74.957.613,00 - -

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember

2013 sebesar Rp18.362.328.992,00; Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomptabel 151

unit dengan nilai sebesar Rp18.362.328.992,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi

Kurang selama Tahunan Tahun 2013.

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 151 unit Rp18.362.328.992,00 - -

- Akumulasi

Penyusutan 151 unit Rp29.358.340,00 - -

- Nilai Buku 151 unit Rp5.057.896.670,00 - -

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per

31 Desember 2013 sebesar Rp29.358.340,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 7 buah

sebesar Rp29.358.340,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama Tahunan

Tahun 2013.

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 7 buah Rp29.358.340,00 - -

- Akumulasi

Penyusutan 7 buah Rp22.948.266,00 - -

- Nilai Buku 7 buah Rp6.410.074,00 - -

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per

31 Desember 2013 sebesar R15.820.634.449,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

Intrakomptabel 5.184 buah dengan nilai sebesar Rp15.126.333.737,00; dan Ekstrakomptabel

228 buah dengan nilai sebesar Rp60.206.750,00;Mutasi Tambah terdiri dari pembelian

intrakomptabel dengan jumlah 206 buah senilai Rp1.492.966.626,00;Penghentian Aset dari

Pengunaan intrakomptabel dengan jumlah (559) buah senilai (Rp855.933.664,00) dan

ektrakomptabel dengan jumlah (13) buah senilai (Rp2.939.000,00)

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo awal 5.184 buah Rp15.126.333.737,00 228 buah Rp60.206.750,00

- Pembelian 206 buah Rp1.492.966.626,00 - -

- Penghentian

Aset dari

Pengunaan

(559) buah (Rp855.933.664,00) (13) buah (Rp2.939.000,00)

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 4.806 buah Rp15.763.366.699,00 215 buah Rp57.267.750,00

- Akumulasi

Penyusutan 4.806 buah Rp10.778.629.285,00 215 buah Rp24.849.380,00

- Nilai Buku 4.806 buah Rp4.984.737.414,00 215 buah Rp32.418.370,00

e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.935.967.692,00. Jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal Intrakomptabel 725 buah dengan nilai sebesar Rp2.521.304.459,00 dan

Ekstrakomptabel 8 buah dengan nilai sebesar Rp1.823.000,00; Tambah terdiri dari pembelian

intrakomptabel dengan jumlah 35 buah senilai Rp491.526.257,00; terdapat Penghentian Aset

dari Pengunaan intrakomptabel dengan jumlah (39) buah senilai (Rp79.461.024,00) dan

ektrakomptabel dengan jumlah (6) buah senilai (Rp1.425.000,00);

Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo awal 725 buah Rp2.521.304.459,00 8 buah Rp1.823.000,00

Pembelian 35 buah Rp491.526.25700 -

-

- Penghentian

Aset dari

Pengunaan

(39) buah (Rp79.461.024,00) (6) buah (Rp1.425.000,00)

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 721 buah Rp2.933.369.692,00 10 buah Rp2.598.000,00

- Akumulasi

Penyusutan 721 buah Rp1.693.843.007,00 10 buah Rp838.000,00

- Nilai Buku 721 buah Rp1.239.526.685,00 10 buah Rp1.760.000,00

f. Alat Laboratorium (3.08)

Alat Laboratorium pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013

sebesar Rp23.067.000,00; Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 17 buah sebesar

Rp23.067.000.000,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama Tahunan

Tahun 2013.

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 17 buah Rp23.067.000,00 - -

- Akumulasi

Penyusutan 17 buah Rp4.325.064,00 - -

- Nilai Buku 17 buah Rp18.741.936,00 - -

g. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013

sebesar Rp15.222.266.317,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomptabel 1.346

buah dengan nilai sebesar Rp14.058.183.669,00 dan ekstrakomptabel 3 buah dengan nilai

sebesar Rp720.000,00; Mutasi Tambah terdiri dari pembelian intrakomptabel 205 buah dengan

nilai sebesar Rp2.961.337.667,00; Pengembangan Nilai Aset dengan nilai sebesar

Rp13.750.000,00 terdapat Penghentian Aset dari Pengunaan intrakomptabel dengan jumlah

(239) buah senilai (Rp1.811.725.019,00);

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo awal 1.346 buah Rp14.058.183.669,00 3 buah Rp720.000,00

- Pembelian 205 buah Rp2.961.337.667,00 - -

- Pengembangan

Nilai Aset 0 buah Rp13.750.000,00 - -

- Penghentian

Aset dari

Pengunaan

(239) buah (Rp1.811.725.019,00) - -

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 1.312 buah Rp15.221.546.317,00 3 buah Rp720.000,00

- Akumulasi

Penyusutan 1.312 buah R10.824.150.977,00 3 buah Rp270.000,00

- Nilai Buku 1.312 buah Rp4.397.395.340,00 3 buah Rp450.000,00

2. GEDUNG DAN BANGUNAN (13311)

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31

Desember 2013 sebesar Rp19.733.715.055,00.Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 buah

sebesar Rp19.733.715.055,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama

Tahunan Tahun 2013.

Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo akhir 1 buah Rp19.733.715.055,00 - -

- Akumulasi

Penyusutan 1 buah Rp1.973.371.506,00 - -

- Nilai Buku 1.328 buah Rp17.760.343.549,00 - -

3. ASET TETAP LAINNYA (135121)

a. Koleksi Perpustakaan/Buku (6.01)

Saldo Koleksi Perpustakaan/Buku pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per

31 Desember 2013 sebesar Rp63.071.925,00.Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 272 buah

sebesar Rp67.526.925,00; terdapat Penghentian Aset dari Pengunaan intrakomptabel dengan

jumlah (107) buah senilai (Rp4.455.000,00);

Mutasi Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo awal 272 buah Rp67.526.925,00 - -

- Penghentian

Aset dari

Pengunaan

(107) buah (Rp4.455.000,00); - -

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahragapada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian per 31 Desember 2013 sebesar Rp300.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo

awal 3 buah sebesar Rp300.000,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama

Tahunan Tahun 2013.

4. SOFTWARE (162151)

Saldo Software Komputer pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31

Desember 2013 sebesar Rp517.810.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 5 buah

sebesar Rp217.680.750,00; Mutasi Tambah terdiri dari pembelian intrakomptabel 3 buah

dengan nilai sebesar Rp251.729.250,00; Pengembangan Nilai Aset dengan nilai sebesar

Rp48.400.000,00.

Mutasi Software tersebut meliputi:

Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel

- Saldo awal 5 buah Rp217.680.750,00 - -

- Pembelian 3 buah Rp251.729.250,00 - -

- Pengembangan

Nilai Aset 0 buah Rp48.400.000,00 - -

II. SALDO AKHIR ASET TETAP DALAM NERACA BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2013

Khusus untuk laporan barang intrakomptabel, yang pencatatan nilainya tercantum dalam neraca, saldo

aset tetap tersebut per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp74.942.795.329,00 dengan perincian

sebagai berikut :

AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN NILAI BMN AKM.

PENYUSUTAN NILAI BMN

1 2 3 4 5

117111 Barang Konsumsi 694.805.964 0 694.805.964

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 118.242.075 0 118.242.075

117199 Persediaan Lainnya 55.357.200 0 55.357.200

132111 Peralatan dan Mesin 52.430.818.240 36.651.152.508 15.779.665.732

133111 Gedung dan Bangunan 19.733.715.055 1.973.371.506 17.760.343.549

135121 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 0 63.071.925

136111 Kontruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0

162151 Software 517.810.000 0 517.810.000

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

1.345.801.570 1.340.806.095 4.995.475

JUMLAH

74.959.622.029

39.965.330.109

34.994.291.920

III. INFORMASI LAINNYA

1. Terdapat PNBP hasil dari Penghapusan 1 paket barang sejumlah 794 (tujuh ratus sembilan

puluh empat) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp1.409.567.887,00 dan

telah dijual berdasarkan risalah lelang nomor : 332/2013 tanggal 17 Oktober 2013 senilai

Rp33.100.000,00 pada periode Oktober Tahun Anggaran 2013.

2. PNBP hasil dari Penghapusan 1 paket barang sejumlah 2.440 (dua ribu empat ratus empat

puluh) unit barang persediaan dengan nilai perolehan sebesar Rp84.412.294,00 dan telah dijual

berdasarkan risalah lelang nomor : 394/2013 tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp431.000,00

pada periode Desember Tahun Anggaran 2013.